附件23.1
独立注册会计师事务所的同意
本公司特此同意将本公司于2023年3月15日提交的有关财务报表、财务报表明细表及财务报告内部控制有效性的报告以引用方式纳入本公司于2023年3月15日提交的翡翠控股有限公司S-3表格(第333-239322号)及S-8表格(第333-231536、第333-218238及第333-258320号表格)中有关财务报表、财务报表附表及财务报告内部控制有效性的内容。
/s/普华永道会计师事务所加利福尼亚州欧文2023年3月15日