附录 99.1

SAGALIAM 收购公司宣布收到纳斯达克退市信

纽约 纽约 2023 年 12 月 11 日 —

Sagaliam 收购公司(纳斯达克股票代码:“SAGAU”、“SAGA”、SAGAR”)(“公司”)于2023年12月8日收到了纳斯达克股票市场有限责任公司 (“纳斯达克”)上市资格工作人员发出的 退市通知信(“通知”)。

公司打算提出上诉,并采取一切可能的措施维持其在纳斯达克的上市地位。

以下 是 2023 年 12 月 8 日从纳斯达克收到的信的核心文本:

2023 年 5 月 26 日 工作人员通知公司,其上市证券的市值在过去的连续 30 个交易日中一直低于《上市规则》第 5450 (b) (2) (A) 条规定的继续上市所需的最低5000万美元 。1 因此,根据 《上市规则》第 5810 (c) (3) (C) 条,公司可获得 180 个日历日,或直至 2023 年 11 月 22 日将恢复对 规则的遵守。

但是, 如下文所述,工作人员已确定公司尚未恢复遵守该规则。因此,其证券将 从纳斯达克全球市场退市。

2023年11月27日,该公司提交了截至2023年3月31日止期间的拖欠的10-Q表,披露了49,346,337股 的已发行股票总额为49,346,337股。此外,截至2023年3月31日止期间的10-Q表格未经其独立审计师Marcum LLP 的审查,公司打算修改该文件。根据公司2023年12月1日对提供更多 信息的请求的回应,该公司于2023年9月15日发行了47,872,000股普通股,与收购Virogentics Inc.和Biogensys, Inc.(“业务合并”)有关。收购时,该公司 的已发行股份总额为1,471,337股。工作人员指出,除了2023年9月15日提交的宣布签订业务合并协议的8-K表格中包含的披露外,该公司没有向纳斯达克或公众披露交易的完成和股票发行 。

在 对公司提交的材料和公开披露进行审查后,工作人员确定该业务合并违反了以下 《上市规则》,每项都作为退市的额外和单独依据:

上市 规则 IM-5101-2 (d),原因是公司未能就业务合并寻求股东批准 ,未允许股东赎回与 投票相关的股份,并在业务合并结束 时证明遵守了纳斯达克的首次上市要求;
上市规则 第 5635 (a) (1) 条,原因是该公司在收购另一家公司的股票或资产时未能获得股东批准 ,而该公司的股票或资产的发行 或潜在发行量大于已发行股份总额或投票权的 20% 杰出;
上市规则 第 5635 (c) 条,原因是公司未能就发行导致控制权变更的 获得股东批准;
上市规则 第 5250 (b) (1) 条,原因是公司未能披露重要信息; 具体而言,业务合并的完成和发行量超过4,700万张 股份;
上市规则 第 5250 (e) (1) 条,原因是该公司未能在已发行股份上涨超过 5% 后的 10天内通知纳斯达克;以及
由于公司未能提交通知表,上市 规则 5250 (e) (2): 发行量超过交易前股票10%的增发股票上市 杰出的。

另外, 在2023年10月24日,纳斯达克通知该公司,它不符合上市规则5450 (a) (2) 对 的最低持有人总数为400人的要求。此外,纳斯达克于2023年8月23日通知公司,由于未能及时提交截至2023年6月30日的10-Q表格,它没有遵守上市规则5250(c)。截至2023年9月30日,该公司也没有提交 其10-Q表格。这些未能及时提交定期报告并维持至少 400 名 名持有人的情况,每种情况都构成了额外和单独的除名依据。

最后, 根据上市规则 5101 和 IM-5101-1,纳斯达克可以 “基于纳斯达克认为证券在纳斯达克首次或持续上市的任何事件、条件 或情况而暂停或退市 。”鉴于公司无视纳斯达克规则,多次违反 纳斯达克的股东批准规则、持续未能披露重要信息和及时提交定期报告,以及 未能遵守纳斯达克的SPAC规则,纳斯达克已确定公司证券不宜继续在 纳斯达克上市,并认为退市适合保护投资者和公共利益。

就此 而言,除非公司按下文所述要求对该决定提出上诉,否则公司证券 的交易将在2023年12月14日开业时暂停,并将向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交25-NSE表格,该表格将取消该公司的证券在纳斯达克股票的上市和注册 市场。

公司可以根据纳斯达克上市规则5800系列中规定的程序,就员工的决定向听证会小组提出上诉。听证会通常安排在听证请求之日后大约 30-45 天举行。就拖欠申报要求举行听证会 将暂停公司证券的期限仅从 请求之日起暂停持有 15 天。当公司要求举行听证会时,它也可以要求在听证会之前暂缓暂停职。请求中应说明 为何适合延长居留。专家组将审查延期居留申请,并尽快将结论通知公司 ,但无论如何不得迟于请求听证会的最后期限后的15个日历日。

的听证会和延长居留申请应通过我们的上市中心以电子方式提交,并且必须在 美国东部时间 2023 年 12 月 12 日 4:00 之前收到。请注意,如果在该日期和时间之前未收到申请, 公司的股票将在截止日期后的第二个工作日暂停交易。在申请听证会时, 应附上对听证会费用的电汇确认书。听证会费用为20,000美元。请按照随附的听证费支付表中的说明支付您的不可退还的听证费 。

2023 年 11 月 27 日,该公司提交了截至2023年3月31日的季度的 10-Q 表格。在该文件中,该公司没有充分披露审查不是由其独立注册会计师事务所进行的。根据美国证券交易委员会公司部 财务报告手册第4410.3节:“如果审查不是由注册会计师事务所进行的,则 的10-Q表格被视为存在严重缺陷,不能及时提交。此外,10-Q表格必须包含以下披露:

a. 确定报告存在缺陷;

b. 将财务报表的列标记为 “未审核”;以及

c. 描述注册人将如何纠正缺陷。

注册会计师事务所完成审查后,注册人必须提交修正案,删除提及缺陷 和财务报表 “未审核” 的内容。

管理层 和审计委员会已与公司独立 注册会计师事务所Marcum LLP讨论了根据本第4.02项披露的事项。

公司预计上述任何变化都不会对其现金状况和信托账户中持有的现金产生任何影响。

公司计划修改截至2023年3月31日的10-Q表格,提交给美国证券交易委员会。

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关于 Enzolytics

Enzolytics, Inc. 是一家药物开发公司,致力于将其专有蛋白质和单克隆抗体商业化,以治疗使人衰弱的 传染病。该公司正在开发针对多种传染病的多种疗法。一种获得专利且经过临床 测试的化合物 ITV-1(免疫治疗性疫苗-1)是灭活胃蛋白酶分数(IPF)的悬浮液,受美国专利号 8,066,982和7,479,538的保护。研究表明,它能有效治疗HIV/AIDS。ITV-1 还被证明可以调节免疫 系统。

公司拥有生产针对传染病的全人源单克隆抗体(mAB)的专有技术,目前 正用于生产用于治疗冠状病毒(SARS-CoV-2)、HIV-1 和猫白血病病毒的单克隆抗体疗法。 该公司还发现了针对许多其他病毒的保守表位并计划生产针对许多其他病毒的单克隆抗体,包括 HIV-2、流感 A 和 B、H1N1 流感、呼吸道合胞病毒 (RSV)、Small-Pox、埃博拉病毒、破伤风、白喉、HTLV-1/2、狂犬病、带状疱疹、 水痘带状疱疹、炭疽病 x、梅森-辉瑞猴子病毒(MPMV)和维斯纳病毒(VISNA)。该公司还分析了动物 病毒的表位,并计划生产用于治疗这些动物病毒的单克隆抗体。

关于 Sagaliam 收购公司

我们 是一家空白支票公司,于 2021 年 3 月 31 日根据特拉华州法律成立,目的是与一家或多家企业 或实体进行合并、 资本证券交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。 Sagaliam打算继续追求以适当目标完成业务合并 。

转发 看上去的陈述

此处 的披露包括某些不是历史事实的陈述,但出于1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全 条款的目的,这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、 “打算”、“期望”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜力”、 “看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语以及预测或指示 的类似表达 未来的事件或趋势,或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于收入预测、估计和预测以及其他财务和绩效指标以及市场机会和预期的预测 、公司签订最终业务合并协议的能力以及公司 获得完成潜在业务合并交易所需融资的能力的陈述。这些陈述基于 各种假设和公司管理层的当前预期,不是对实际业绩的预测。这些 前瞻性陈述仅用于说明目的,不打算用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况 很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的 。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性,包括:公司 就拟议的业务合并达成最终协议或完成交易的能力;潜在交易未获得公司股东批准的风险;未能实现潜在的 交易的预期收益,包括潜在交易延迟完成或难以整合 公司的业务;金额公司股东提出的赎回申请以及满足此类请求后公司 信托账户中剩余的资金金额;公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告 “风险因素” 标题下讨论的这些因素,以及公司向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件。如果风险出现或假设被证明不正确,则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他公司目前不知道的风险,或者公司目前认为 无关紧要的风险,这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩有所不同。此外,前瞻性 陈述反映了截至本文发布之日公司对未来事件和观点的预期、计划或预测。公司预计 后续的事件和事态发展将导致公司的评估发生变化。但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新 这些前瞻性陈述,但公司明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性 陈述视为公司截至本披露 声明发布之日之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。

联系 信息

Sagaliam 收购公司,

Barry Kostiner,首席执行官

松树岛路东北 1490 号,5-D 套房

佛罗里达州 Cape 科勒尔 33909

电话: (845) 925-4597

bkostiner@fintecham.com

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