附件31.2
首席财务官的证明
本人,Brian Dickman,特此证明:
1.我已审阅盖蒂房地产公司10-Q表格中的这份季度报告;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重要事实,以使所作陈述对于本报告所涉期间不具误导性;
3.据我所知,本报告所包括的合并财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地列报了登记人在本报告所列各期间的财务状况、经营成果和现金流量;
4.注册人的其他核证官和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露:
日期:2023年10月26日
发信人: |
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/s/ BRIAN R.迪克曼 |
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布莱恩·R·迪克曼 |
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总裁常务副总经理 首席财务官兼财务主管 |