附录 23.1

独立注册公共会计师事务所的同意

我们同意使用我们于 2022 年 11 月 14 日发布的关于艾默生电气公司合并财务报表的报告,以及 财务报告的内部控制的有效性,并以引用方式纳入此处。截至2022年9月30日关于财务报告内部控制有效性的审计报告 包含一个解释性段落,指出公司在2022年收购了阿斯彭科技公司,管理层 被排除在对截至2022年9月30日的公司财务报告内部控制有效性的评估之外 ,Aspen Technology, Inc.对财务报告的内部控制占总资产的36%和占总资产的2% 包含在合并财务报表中的总收入截至2022年9月30日止年度的公司。我们对公司财务报告内部控制的审计 也排除了对Aspen Technology, Inc.财务报告内部控制的评估 。

//毕马威会计师事务所

密苏里州圣路易斯

2023年10月11日