美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
2023 年 10 月 4
举报日期
(报告的最早事件的日期 )
CONBAR, INC.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主 身份证号码) |
亚当斯大道 1455 号,套房 1308
加利福尼亚州门洛 公园 94025
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
(650) 446-7888
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为前 姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 |
Pre-根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条开始通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个类别的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 5.07 项 提交证券持有人投票的事项。
2023 年 10 月 4 日,特拉华州 公司 CohBar, Inc.(“CohBar”)召开并休会了一次特别会议,以代替其年度股东大会 (特别会议”)。在 特别会议上,CohBar股东投票决定根据下文提出的与2023年5月22日的协议和合并计划(“合并 协议”)有关的提案 延期特别会议,该提案由CohBar、Chimera MergeCo, Inc.(一家特拉华州公司、CohBar 的全资子公司、CohBar 的全资子公司Chimera MergeCo, Inc.(”合并子公司”)和特拉华州的一家公司 Morphogenesis, Inc.(“Morphoneesis”),根据该公司,除其他事项外,在 满足或免除合并协议中规定的条件的前提下,Mergeren Sub将与Morphoneis合并并入Morphoneiss, ,而Morphoneis则继续作为COHBar的全资子公司(the”合并”)。 截至2023年8月31日收盘时,即特别会议的记录日期,CohBar(“CohBar普通股”)已发行2,906,926股普通股,面值为每股0.001美元, 已发行, 已发行。在特别会议上,有1,511,056股CohBar普通股的持有人亲自或通过代理人出席, 构成了法定人数。特别会议休会提案的初步表决结果载列如下。
8。如有必要,批准休会 CohBar 特别会议 ,如果提案1、2、3、4和7的赞成票不足,则征求更多代理人。
为 投票 | 投票 反对 | 弃权票 | 经纪人 不投票 | |||
1,401,014 | 98,826 | 11,216 | 0 |
项目 8.01 其他活动。
在获得股东批准休会 特别会议后,CohBar动议将特别会议延期至美国东部时间2023年10月25日上午8点(“续会 特别会议”),目的是对CohBar向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书 中包含的提案进行表决(”秒”)2023年9月12日(“委托书/招股说明书”), 的副本于2023年9月12日左右首次邮寄给CohBar的股东。重新召开的特别会议将完全在线举行,网址为 www.virtualshareHolderMeeting.com/cwbr2023SM。特别会议的记录日期 仍然是2023年8月31日的营业结束。
CohBar已向纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)提交了合并后公司的 普通股的首次上市申请。 根据合并协议完成合并的条件是,纳斯达克的首次上市申请必须得到纳斯达克的批准。 CohBar和Morphogenesis正在与纳斯达克讨论对拟议合并机制的调整,以实现合并协议所设想的经济 实质内容。CohBar尚未获得纳斯达克对首次上市申请的批准, 也无法保证上市条件会出现。此外,CohBar和Morphogenesis正在讨论合并协议的潜在修正案 ,该修正案涉及母公司结束合并的期末现金(定义见合并协议)条件。 CohBar打算提交委托书/招股说明书的补充文件,以披露合并协议或其机制 的任何变化。
不得提出要约或邀请
本8-K表格最新报告无意 ,也不构成买入或卖出要约或招揽买入或卖出任何证券的要约,也不得构成对任何 委托、同意、授权、投票或批准的邀请,也不得构成在任何此类要约、招标 或出售在证券法注册或获得资格之前非法的任何司法管辖区出售证券管辖权。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书,否则不得发行证券 。
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有关针对投资者和股东的拟议交易 的其他信息
关于拟议的合并(“拟议的 交易”),CohBar已向美国证券交易委员会提交了相关材料,包括S-4表格上的注册声明,其中包含 委托书/招股说明书。这份8-K表格的最新报告不能取代注册声明或CohBar已经或可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的任何其他文件 。COHBAR敦促投资者和股东 仔细完整地阅读向美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书和任何其他相关文件,以及这些文件的任何修正案或补编,因为它们包含并将包含有关COHBAR、 MORPHOGENESIS、拟议交易和相关事项的重要信息。委托书/招股说明书于2023年9月12日左右首次邮寄给CohBar的股东 。投资者和股东可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得CohBar向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他 文件的副本。此外, 投资者和股东应注意,CohBar使用其网站(www.cohbar.com)、 投资者关系网站(https://cohbar.com/investors)与投资者和公众沟通,任何人都可以免费获得 CohBar 向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件的副本,并敦促股东在成为 委托书/招股说明书和其他相关材料时阅读 委托书/招股说明书和其他相关材料在就拟议交易做出任何表决或投资决定之前 。
招标参与者
CohBar、Morphogenesis及其各自的董事 和执行官可能被视为参与向股东征集与拟议的 交易有关的代理人。有关CohBar董事和执行官的信息,包括对他们在CohBar的权益的描述,已包含在CohBar最新的10-K表年度报告(经修订)中,包括向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入其中 的任何信息。有关这些人及其在拟议交易中的权益的其他信息包含在向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得 。
前瞻性陈述
这份8-K表的最新报告包含前瞻性 陈述,这些陈述不是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的历史事实。前瞻性陈述 仅基于CohBar当前对CohBar业务未来、未来 计划和战略、预测、预期事件和其他未来状况的信念、预期和假设。在某些情况下,你可以用 前瞻性词语来识别这些陈述,例如 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、 “预期”、“打算”、“可以”、“应该”、“会”、“项目”、“计划”、“期望”、“目标”、“寻求”、“未来”、“可能” 或负面 或这些单词或类似表达方式的复数。此类前瞻性陈述的例子包括但不限于关于CohBar管理团队对 未来的期望、希望、信念、意图或战略的明示或 隐含陈述,包括但不限于有关续会特别会议、合并协议的潜在修正案、 纳斯达克的首次上市申请以及拟议交易结果的声明。此外,任何提及预测、 预测或其他未来事件或情况描述的陈述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。提醒您 ,此类陈述并不能保证未来的业绩,实际业绩或发展可能与这些前瞻性陈述中列出的结果或发展存在重大差异 。可能导致实际业绩与这些前瞻性 陈述存在重大差异的因素包括:拟议交易的完成或完成条件未得到满足的风险,包括 未能获得股东对拟议交易的批准;拟议交易完成的时间的不确定性以及COHBar和Morphogenesis每家公司完成拟议交易所设想的交易的能力,{} 包括监管部门批准方面的不确定性;与CohBar和Morphogenesis能否正确估计 各自的运营费用和与拟议交易相关的支出(如适用)相关的风险,以及不确定性 延迟收盘将对合并后的公司在收盘时的预期现金资源和其他 事件以及可能减少合并后公司现金资源的意外支出和成本;任何事件的发生, 变更或其他可能导致任何一家公司终止拟议交易;宣布或待决的拟议交易对CohBar或Morphogenesis的业务关系、经营 业绩和总体业务的影响 ;拟议交易产生的意外成本、费用或支出;立法、监管、 政治和经济发展;以及CohBar的10-Q表季度 报告 “风险因素” 部分描述的其他风险截至2023年6月30日的季度期间和委托书/招股说明书。CohBar向美国证券交易委员会和适用 加拿大当局提交的注册声明、报告和其他文件中详细描述了其他假设、风险和 不确定性,这些文件可在CohBar的网站以及www.sec.gov或www.sedar.com上查阅。
请注意,此类陈述并不能保证 的未来业绩,CohBar的实际业绩可能与前瞻性陈述中列出的业绩存在重大差异。 本8-K表格当前报告中包含的前瞻性陈述和其他信息自本文发布之日起作出,除非适用的证券法有要求,否则CohBar 不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息,无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。此处的任何内容均不构成 的卖出要约或对购买任何证券的要约的邀请。
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签名
根据1934年《证券交易所 法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
COHBAR, INC. | ||
日期:2023 年 10 月 4 日 | 来自: | //Jeffrey F. Biunno |
姓名: | 杰弗里·比恩诺 | |
标题: | 首席财务官 |
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