附录 31.1

认证

我,欧内斯特·米勒,证明:

1.我已经阅读了佛得角清洁燃料公司的这份10-Q表季度报告;

2.据我所知,鉴于发表此类陈述的情况,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也没有省略陈述陈述所必需的重大事实, 对本报告所涉期间没有误导性;

3.根据我的了解、财务报表和本报告中包含的其他财务信息, 在所有重大方面公允地反映了截至本报告所述期间 注册人的财务状况、经营业绩和现金流;

4.注册人的另一位认证官员和我负责为注册人建立和维护 披露控制和程序(定义见《交易法》第 13a-15 (e) 和 15d-15 (e) 条),并拥有:

a)设计了此类披露控制和程序,或促成在我们的监督下设计此类披露控制和程序 ,以确保这些实体内的其他人向我们通报与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息 ,尤其是在本报告编写期间;

b)(根据美国证券交易委员会第33-8238/34-47986号和33-8392/34-49313号发布的段落);

c)评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中 根据此类评估介绍了截至本报告 所涉期末我们对披露控制和程序有效性的结论;以及

d)在本报告中披露了注册人对财务报告 内部控制的任何变化,这些变化发生在注册人最近一个财政季度(如果是 年度报告,则为注册人的第四个财政季度),这些变化对注册人对 财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响;以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估 ,注册人的另一位认证人员和我向注册人的审计师和注册人董事会 的董事会(或履行同等职能的人员)审计委员会披露了以下信息:

(a)财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷都有可能对注册人记录、处理、汇总 和报告财务信息的能力产生不利影响;以及

(b)任何涉及在注册人财务报告内部控制中扮演重要角色 的管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重大。

日期:2023 年 8 月 14 日 来自: /s/欧内斯特·米勒
欧内斯特·米勒
首席执行官
(首席执行官)