根据 1940 年法案第 30a-2 (a) 条和《1940年法案》第 302 条进行认证
萨班斯-奥克斯利法案
我,乔治 ·R· 艾尔沃德,证明:
1. | 我已经在 Virtus Total Return Fund Inc. 的 N-CSR 表格上查看了这份报告; |
2. | 据我所知,本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述,也没有省略陈述 作出陈述所必需的重大事实,鉴于此类陈述是在本报告所涉期间内作出的,不会产生误导; |
3. | 根据我的了解、财务报表和本报告中包含的其他财务信息, 在所有重大方面公允地反映了注册人截至本报告所列 期间的财务状况、经营业绩、净资产变动和现金流量(如果要求财务报表包括现金流量表); |
4. | 注册人、其他认证人员和我负责为注册人建立和维护 披露控制和程序(定义见1940年《投资公司法》第30a-3(c)条)以及对财务报告的内部控制(定义见1940年《投资公司法》第30a-3(d)条),并有: |
(a) | 设计了此类披露控制和程序,或使此类披露控制和程序在 的监督下设计,以确保这些实体内的其他人向我们提供与注册人(包括其合并子公司)相关的重要信息,尤其是在本报告 编写期间; |
(b) | 设计了此类对财务报告的内部控制,或使此类对财务 报告的内部控制在我们的监督下设计,以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计 原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证; |
(c) | 评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中 根据此类评估,在本报告提交之日前 90 天内提出了我们对披露控制和程序有效性的结论;以及 |
(d) | 在本报告中披露了 在本报告所涉期间发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化,这些变化具有重大影响 |
影响或合理可能对注册人对财务报告的内部控制产生重大影响;以及 |
5. | 注册人其他认证人员和我已向注册人审计师和 注册人董事会审计委员会(或履行同等职能的人员)披露了以下信息: |
(a) | 财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷很可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及 |
(b) | 任何涉及管理层或其他在注册人财务报告内部控制中扮演重要角色的员工的欺诈行为,无论是否重大。 |
日期: 8/4/23 |
/s/ George R. Aylward | |||
乔治 ·R· 艾尔沃德,总裁兼首席执行官 | ||||
(首席执行官) |
根据 1940 年法案第 30a-2 (a) 条和《1940年法案》第 302 条进行认证
萨班斯-奥克斯利法案
我,W. Patrick Bradley,证明:
1. | 我已经在 Virtus Total Return Fund Inc. 的 N-CSR 表格上查看了这份报告; |
2. | 据我所知,本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述,也没有省略陈述 作出陈述所必需的重大事实,鉴于此类陈述是在本报告所涉期间内作出的,不会产生误导; |
3. | 根据我的了解、财务报表和本报告中包含的其他财务信息, 在所有重大方面公允地反映了注册人截至本报告所列 期间的财务状况、经营业绩、净资产变动和现金流量(如果要求财务报表包括现金流量表); |
4. | 注册人、其他认证人员和我负责为注册人建立和维护 披露控制和程序(定义见1940年《投资公司法》第30a-3(c)条)以及对财务报告的内部控制(定义见1940年《投资公司法》第30a-3(d)条),并有: |
(a) | 设计了此类披露控制和程序,或使此类披露控制和程序在 的监督下设计,以确保这些实体内的其他人向我们提供与注册人(包括其合并子公司)相关的重要信息,尤其是在本报告 编写期间; |
(b) | 设计了此类对财务报告的内部控制,或使此类对财务 报告的内部控制在我们的监督下设计,以便为财务报告的可靠性以及根据公认的会计 原则编制用于外部目的的财务报表提供合理的保证; |
(c) | 评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中 根据此类评估,在本报告提交之日前 90 天内提出了我们对披露控制和程序有效性的结论;以及 |
(d) | 在本报告中披露了 在本报告所涉期内发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变化,这些变化对注册人对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能产生重大影响;以及 |
5. | 注册人其他认证人员和我已向注册人审计师和 注册人董事会审计委员会(或履行同等职能的人员)披露了以下信息: |
(a) | 财务报告内部控制的设计或运作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷很可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及 |
(b) | 任何涉及管理层或其他在注册人财务报告内部控制中扮演重要角色的员工的欺诈行为,无论是否重大。 |
日期: 8/4/23 |
/s/ W. Patrick Bradley |
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W. Patrick Bradley,执行副总裁, | ||||||
首席财务官兼财务主管 |
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(首席财务官) |