美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 7 月 31 日

 

 

StoneBridge 收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

 

开曼群岛   001-40613   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

世界贸易中心一号大楼

8500 套房

纽约州纽约 10007

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(646) 314-3555

 

不适用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:

 

x 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
¨  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
¨  根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
¨  根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
哪个注册了
单位,每股由一股 A 类普通股和一股可赎回认股权证的二分之一组成   APACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
A 类普通股面值每股 0.0001 美元   亚太地区   纳斯达克股票市场有限责任公司
         
认股权证,每股可行使一股 A 类普通股,每股 11.50 美元   APACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。 ¨

 

 

 

 

  

项目 7.01。法规 FD 披露

 

2023 年 7 月 31 日, StoneBridge 收购公司(“StoneBridge”)和 DigiAsia Bios PteLtd.(“DigiAsia”)在各自的 公司网站上发布了联合投资者简报(“Investor 演示文稿”)。投资者演示文稿的副本作为本表8-K最新报告的附录99.1提交, 以引用方式纳入此处。

 

本 第 7.01 项(包括附录 99.1)中的信息,是根据经修订的 1934 年《证券 和交易法》(“交易法”)第 18 条提供的,不应被视为 “已提交”,也不得被视为以引用方式纳入公司根据 1933 年《证券法》提交的文件中,因为经修订(“证券法”)或 交易法,无论此类文件中的任何一般公司措辞如何。提交本项目 7.01 中规定的信息不被视为承认本第 7.01 项中任何信息(包括附录 99.1)的重要性。

 

为投资者和股东提供的有关业务合并的重要信息 及其在哪里可以找到

 

这份 文件涉及StoneBridge和DigiAsia之间的拟议交易。建议StoneBridge的股东和其他利益相关人士 仔细完整地阅读F-4表格注册声明 中包含的初步委托书/招股说明书(”注册声明”)于 2023 年 6 月 26 日向美国证券 和交易委员会(“SEC”)提交(包括任何 修正案或补充),以及最终委托书/招股说明书(如果有)以及向 美国证券交易委员会提交的其他文件,因为这些材料将包含有关 StoneBridge、DigiAsia 和《商业合并 协议》(定义见注册)的其他各方的重要信息声明)和企业合并(定义见注册声明)。 注册声明宣布生效后,最终委托书/招股说明书将自记录之日起邮寄给StoneBridge 的股东,以便就企业合并和注册声明中描述的其他事项进行投票。 

 

StoneBridge 股东还可以获得向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件的副本, 将在委托书/招股说明书中以引用方式免费纳入委托书/招股说明书中,在美国证券交易委员会的网站 sec.gov,或 提出请求:StoneBridge 收购公司,纽约世界贸易中心一号套房 10007,注意: 首席财务官,(646) 314-3555。

 

 

 

 

招标参与者

 

StoneBridge和DigiAsia及其各自的 董事和执行官可能被视为参与了就拟议交易向StoneBridge的股东 招募代理人。委托书/招股说明书中将包含StoneBridge董事和执行官的姓名名单以及有关他们在业务合并中的权益的信息 。如前一段所述,您可以免费获得这些文档的 副本。

 

前瞻性陈述

 

除历史事实陈述外,本表8-K最新报告中包含的所有陈述 都包含某些前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、 “预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、 “寻找”、“目标”、“继续”、“可能” 或其他预测或指示 未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式来识别,但是缺少这些词并不意味着声明 不是前瞻性的。未来收益、股息或财务状况或业绩的指标、指导或展望也是 前瞻性陈述。

 

这些前瞻性陈述涉及重大的 风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的 存在重大差异,甚至可能产生不利影响。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述, 基于当前的预期和假设,因此存在风险和不确定性。这些因素中的大多数都超出了StoneBridge和DigiAsia的控制范围,很难预测。可能导致此类差异的因素包括 但不限于:(i) 发生任何可能导致 业务合并协议终止的事件、变更或其他情况;(ii) 在 宣布业务合并协议及其中设想的交易之后,可能对 StoneBridge 和 DigiAsia 提起的任何法律诉讼的结果;(iii) 无法完成 拟议的交易,包括由于未能获得股东的批准StoneBridge、某些监管部门的批准,或 满足业务合并协议中其他成交条件;(iv) 发生任何可能导致业务合并协议终止或可能导致交易 无法完成的事件、变更或其他 情况;(v) COVID-19 疫情对 DigiAsia 业务和/或双方完成 拟议交易能力的影响;(vi) 无法维持StoneBridge股票在纳斯达克股票的上市市场关注拟议的 交易;(vii)拟议交易因宣布和 完成拟议交易而扰乱当前计划和运营的风险;(viii)识别拟议交易的预期收益的能力, 可能受到竞争、DigiAsia实现盈利增长和管理增长以及留住其关键 员工等因素的影响;(ix) 与拟议业务合并相关的成本;(x) 适用法律或法规的变更;以及 (xi)digiAsia 或 StoneBridge 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响。上面列出的 因子并非排他性的。有关其中某些风险因素和其他风险因素的更多信息包含在StoneBridge向美国证券交易委员会提交的最新文件中,包括StoneBridge于2023年6月26日向美国证券交易委员会提交的F-4注册声明。这些 文件识别并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与本文包含的 存在重大差异。随后所有关于StoneBridge或DigiAsia的书面和口头前瞻性陈述、此处描述的交易 或其他归因于StoneBridge、DigiAsia或任何代表他们行事的人的事项均受上述警告性陈述的全部明确限定。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这些陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求,否则StoneBridge和DigiAsia均明确声明不承担任何义务或承诺公开发布 对其中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映他们对此的期望的任何变化 或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

 

不接受报价或招标

 

本表格8-K的最新报告不应构成 就任何证券或业务合并征求代理人、同意或授权。这份关于表格8-K的当前 报告也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得构成任何投票或批准的邀请 ,也不得在任何州或司法管辖区出售证券,而根据该州或司法管辖区的证券法,此类要约、招标或出售 是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券 。

 

 

 

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

  (d) 展品。

 

展览   描述
99.1   投资者演讲。
     
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  斯通布里奇收购公司
   
  来自: /s/Bhargava Marepally
  姓名: Bhargava Marepally
  标题: 首席执行官

 

日期:2023 年 7 月 31 日