附件 12.2

认证

本人朱春生,特此证明:

1.本人已审阅易居家居服务集团有限公司20-F表格年报;

2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涵盖的 期间作出该等陈述所必需的重要事实,以使该等陈述不具误导性;

3. 据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在所有材料中都是公平列报的 尊重本报告所列期间公司的财务状况、经营成果和现金流;

4. 公司的其他核证官(S)和我负责为公司建立和维护披露控制和程序 (如交易法规则13a-15i和15d-15i所定义)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;

(B) 设计了这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制是在我们的监督下设计的,以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。

(C) 评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。

(D) 在本报告中披露,在年度报告所涉期间内,公司财务报告内部控制发生的任何变化,对公司财务报告内部控制产生重大影响或相当可能产生重大影响;以及

5. 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,公司的其他认证官员和我已向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:

(A)财务报告内部控制的设计或运作方面的所有重大缺陷和重大弱点,而这些缺陷和重大弱点合理地可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和

(B) 任何欺诈行为,不论是否重大,涉及管理层或在公司内部财务报告控制中发挥重要作用的其他员工。

日期: 2021年10月29日

/S/ 朱春生
朱春生
首席财务官