附件12.1

对首席执行干事的证明

我,赫比约恩·汉森,特此证明:

1.本人已审阅这份北欧美国油轮有限公司20-F表格的年报;

2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出的陈述不具有误导性的必要的重大事实,以使这些陈述在何种情况下作出;

3.根据本人所知,本报告所载财务报表及其他财务资料,在各重要方面均如实反映本公司截至及截至本报告所述期间的财务状况、经营业绩及现金流量;

4.本公司的其他核证员和我负责为本公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与本公司有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;

(B)设计了这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,以提供关于财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表的合理保证;

(C)评估了本公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。

(D)在本报告中披露年报所涵盖期间发生的本公司财务报告内部控制的任何变化,该变化已对或可能对本公司的财务报告内部控制产生重大影响。

5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和公司的其他认证人员已向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能会对本公司记录、处理、汇总和报告财务资料的能力造成不利影响的所有重大缺陷和重大弱点。

(B)涉及管理层或在公司财务报告内部控制中扮演重要角色的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期:2023年4月27日

/s/赫尔比约恩·汉森
赫尔比约恩·汉森
行政总裁(首席行政干事)