认证

第13a-14(A)条或第15d-14(A)条所规定的

我,弗兰克·R·哈勒姆,特此证明:

1.本人已审阅此白金集团金属有限公司的Form 40-F年报;

2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出此类陈述的情况,就本报告所涉期间而言,不具有误导性;

3.据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了发行人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;

4.发行人的其他认证官员和我负责为发行人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:

A)已设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与发行人有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;

(B)设计了这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,以提供对财务报告的可靠性和根据公认会计原则编制外部财务报表的合理保证;

C)评估了发行人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及

D)在本报告中披露,发行人对财务报告的内部控制在年度报告所涉期间发生的任何变化,对发行人的财务报告内部控制产生了重大影响或合理地可能产生重大影响;以及

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和发行人的其他核证人员已向发行人的审计师和发行人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面,有可能对发行人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及

B)(任何欺诈,无论是否重大,涉及在发行人对财务报告的内部控制中具有重要作用的管理层或其他员工。

 

2022年11月23日

 

 

/s/ 弗兰克·R·哈勒姆

 

弗兰克·R·哈勒姆

 

董事首席执行官总裁