附件 99.2
管理层关于财务报告内部控制的报告
巴里克的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制 。

巴里克的管理层评估了截至2022年12月31日公司对财务报告的内部控制的有效性。巴里克的管理层使用特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》来评估巴里克对财务报告的内部控制的有效性。根据管理层的评估,巴里克对财务报告的内部控制于2022年12月31日生效。

本公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性已由普华永道会计师事务所审计,其报告位于巴里克2022年年度财务报表的第113-116页。