附件 12.1

首席执行官的证明

我,Petros Pappas,特此证明:

1.本人 已审阅星级散货船公司20-F表格年报(“本报告”);

2.据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出此类陈述的情况,就本报告所涵盖的期间 不误导 ;

3.根据本人所知,本报告所包括的财务报表及其他财务资料,在各重要方面均如实反映公司截至及截至本报告所列期间的财务状况、经营业绩及现金流。;

4.本公司的其他认证人员和本人负责为本公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d 15(E)中定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义的),并具有:

A.设计 此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与本公司(包括其合并子公司)有关的重要信息 由这些实体中的其他人知晓,特别是在本报告编写期间;

B.设计 此类财务报告内部控制,或导致此类财务报告内部控制在我们的监督下设计, 根据公认的会计原则;,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证

C.评估 本公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论 基于该评估;和

D.在本报告中披露了 本公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的对本公司财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能对其产生重大影响的任何变化。

5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和公司的其他认证人员已向公司审计师和公司董事会审计委员会(或履行类似职能的人员)披露:

A.所有 财务报告内部控制的设计或运作方面的重大缺陷和重大弱点,可能会对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和

B.任何涉及管理层或在公司内部财务报告控制中发挥重要作用的员工的 欺诈行为,无论是否重大。

日期: 2023年3月7日

/s/Petros Pappas
Petros Pappas
首席执行官
(首席执行官)