美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期 (最早事件报告日期):2023年1月5日
金属 天空之星收购公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
不适用 | ||||
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金) (br}文件编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
132 West 31st Street,
|
10001 | |
(主要执行办公室地址 ) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(332)237-6141
不适用
(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务,请勾选 下面相应的框。如下所示):
根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的成长型公司☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
第 1.01项。签订实质性的最终协议。
于2023年1月3日,本公司向M-Star管理公司(“保荐人”)发行本金最高为1,000,000美元的本票(“票据”),保荐人据此向本公司提供最高1,000,000美元的贷款,以支付延期费用和交易费用。2023年1月4日,公司请求提取383,333美元的资金,并将其存入信托账户,以将公司完成业务合并的时间延长一个月至2023年2月5日。 383,333美元的延期费用相当于每股公众股票约0.033美元。
该等票据不含利息,须于(A)2023年12月31日或(B)本公司首次业务合并完成之日(以较早者为准)悉数偿还。票据的发行是根据经修订的1933年证券法第4(A)(2)节所载豁免注册作出的。通过引用附注 来限定前述描述的全部内容,附注的副本作为附件10.1附于本说明书,并通过引用结合于此。
项目 2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务
本报告表格8-K第1.01项所载的 披露内容通过引用并入本报告第2.03项。
第 项8.其他事件。
2023年1月5日,公司发布了一份新闻稿,宣布公司已将总计383,333美元存入公司的信托账户(“信托账户”),相当于公司每股公开股票0.033美元,以将公司完成合并的期限延长一个月至2023年2月5日,该新闻稿的副本作为附件 99.1附在本报告的8-K表格中。
第 9.01项。财务报表和证物。
(D) 个展品
现将以下证物存档如下:
附件 编号: | 描述 | |
10.1 | 本票 | |
99.1 | 新闻稿日期为2023年1月5日 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
日期:2023年1月5日 | 金属天空之星收购公司 | |
发信人: | /s/ 文泽良 | |
姓名: | 文泽良 | |
标题: | 董事首席执行官兼首席执行官 |
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