April 28, 2022

美国证券交易委员会

公司财务处

内华达州F街100号

华盛顿特区,20549

收信人:查理·古德里先生和唐纳德·菲尔德先生

回复:哈德森收购I公司。

关于表格S-1的注册说明书草稿的第1号修正案

提交日期:2022年4月27日

CIK No. 0001853047

尊敬的查理·古德里先生和唐纳德·菲尔德先生:

以下是我们对美国证券交易委员会(“委员会”)职员(“职员”)于2022年3月4日就Hudson Acquisition I Corp.(“本公司”或“我们”)于2022年2月10日提交给委员会的第1号修订注册 声明(“注册声明草稿”)的意见函件(“意见函”)提出的问题的回应。

公司的回复 根据员工的意见进行编号。为方便起见,我们重申了员工在备注信中的每一条评论。

我们还更新了与本函同时提交给委员会的表格S-1(“S-1”)的注册 声明。

关于表格S-1的注册说明书草稿的第1号修正案

一般信息

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1.我们注意到,您已添加了与您最初的业务组合相关的中国地域 目标分拆。请提供将包含在您的第二份修订和重新注册的公司证书中的条款的语言。

答复:本公司特此确认,在其第二次修订和重新签署的公司注册证书第六条中插入了以下空白文字:

J.在任何情况下,本公司均不得与任何以中国为基地或在其拥有大部分业务的实体(包括香港和澳门)进行业务合并。

详情见S-1号文件附件3.3。

美洲大道1185号|31STFloor |纽约州纽约市|10036

T (212) 930 9700 | F (212) 930 9725 | WWW.SRF.LAW

预计费用和资金来源,第 页

评论

2.我们注意到您对我们之前的评论的回应 1,并重新发布了部分内容。我们注意到贵方透露,贵方“目前打算从本票中提取约210,000美元,以资助[你的]我们还注意到您在第 55页披露,截至2021年9月30日,您已经提取了300,000美元。请核对或告知。

回应:截至2022年4月15日,本公司在与保荐人的本票(“票据”)项下共借入40万美元,用于此次发行的部分费用 。除已在票据项下提取的400,000美元外,本公司计划在票据项下再借入210,000美元 ,作为发售完成后首九(9)个月的营运资金。请注意,初始业务合并的初始 期限已改回九个月。详情请参阅S-1第14页。

对内部人士的有限支付,第22页

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3.请修改第三个项目符号以量化本票项下的当前未偿还金额。

答复:我们已修订S-1,以澄清《附注》项下的未付金额。详情请参阅S-1第25页。

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4.我们注意到您在第13页披露,完成初始业务合并的时间 可以通过您的赞助商或其附属公司或指定人的某些付款来延长。 我们还注意到您披露的此类付款将以无息贷款的形式进行。请相应地修改本节和整个招股说明书,以讨论这些贷款并解决任何偿还条款或条件,包括公司未能完成初始业务合并的情况。

回应:我们已修订S-1,以澄清在完成初始业务合并的时间延长的情况下与赞助商或其附属公司或指定人的付款安排 。详情请参阅S-1第27和28页。

如果您对上述内容有任何疑问,请随时联系公司法律顾问Jay Kaplowitz,Esq。和黄楼,Esq.电话:(212)930-9700。

非常真诚地属于你,
发信人: /s/ 黄楼,Esq.
姓名: 黄楼,Esq.
代表哈德森收购I公司。

美洲大道1185号|31STFloor |纽约州纽约市|10036

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