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4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享Xbrli:纯ISO 4217:SGDUtr:英亩AEI:整型Utr:SQFTISO4217:澳元

 

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 10-Q

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

 

对于 结束的季度期间9月30日,2022

 

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

 

对于 ,过渡期从_

 

001-39732

佣金 文件编号

 

Alset Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

得克萨斯州   83-1079861
注册成立或组织的州或其他司法管辖区   (国际税务局雇主身分证编号)

 

蒙哥马利街4800 , 套房210,

贝塞斯达, 马里兰州

  20814
(主要执行办公室地址 )   (邮政编码)

 

301-971-3940

注册人的电话号码,包括区号

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.001美元   AEI   这个纳斯达克股市 有限责任公司

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。 ☒ No ☐

 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。 ☒ No ☐

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件服务器 加速文件管理器
非加速文件服务器 规模较小的报告公司
    新兴成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是的☐不是

 

截至2022年11月14日,有148,507,188注册人的普通股,每股面值0.001美元,已发行和已发行。

 

 

 

 

 

 

目录表

 

第一部分财务信息 F-1
   
项目1.财务报表(未经审计) F-1
   
简明综合资产负债表-2022年9月30日和2021年12月31日 F-1
   
简明综合经营报表和其他全面亏损--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月 F-2
   
股东权益简明合并报表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月 F-3
   
现金流量表简明表--截至2022年和2021年9月30日止九个月 F-5
   
简明合并财务报表附注 F-6 – F-40
   
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 3
   
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 12
   
项目4.控制和程序 12
   
第二部分其他资料 13
   
项目1.法律诉讼 13
   
第1A项。风险因素 13
   
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 13
   
项目3.高级证券违约 13
   
项目4.矿山安全信息披露 13
   
项目5.其他信息 13
   
项目6.展品 14
   
签名 15

 

 

 

 

第 部分:财务信息

 

项目1.财务报表。

 

Alset Inc.及其子公司

压缩的 合并资产负债表

(未经审计)

 

     2022年9月30日     2021年12月31日 
资产:          
流动资产:          
现金  $22,605,541   $56,061,309 
受限现金   630,285    4,740,870 
应收账款,净额   171,380    39,622 
其他应收款   401,405    334,788 
应收账款关联方票据   2,674,074    12,792,671 
预付费用   206,344    1,202,451 
库存   36,410    47,290 
按公允价值投资证券   30,684,973    36,337,023 
以成本价投资证券   98,129    99,216 
按权益法投资证券   52,830,182    30,801,129 
存款   -    275,204 
流动资产总额   110,338,723    142,731,573 
           
房地产          
出租物业   31,485,036    24,820,253 
正在开发的物业   20,098,778    15,695,127 
经营性租赁使用权资产   1,265,171    659,620 
存款   387,118    39,653 
财产和设备,净额   1,089,680    263,917 
总资产  $164,664,506   $184,210,143 
           
负债和股东权益:          
流动负债:          
应付账款和应计费用  $3,555,619   $11,341,789 
递延收入   65,091    728,343 
建筑商存款   -    31,553 
经营租赁负债   619,355    283,989 
应付票据   193,645    317,671 
应付票据--关联方   12,088    833,658 
流动负债总额   4,445,798    13,537,003 
           
长期负债:          
经营租赁负债   658,802    383,354 
总负债   5,104,600    13,920,357 
           
股东权益:          
优先股,$0.001 票面价值;25,000,000已授权股票 ,已发行和未偿还   -    - 
普通股 股票,$0.001票面价值;250,000,000授权股份;148,507,18887,368,446分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行的股票   148,507    87,368 
额外实收资本   322,318,500    296,181,977 
累计赤字   (175,407,945)   (148,233,473)
累计其他综合收益   485,331    341,646 
Total Alset Inc.股东权益   147,544,393    148,377,518 
非控制性权益   12,015,513    21,912,268 
股东权益总额   159,559,906    170,289,786 
          
总负债和股东权益  $164,664,506   $184,210,143 

 

见简明综合未经审计财务报表附注。

 

F-1

 

 

Alset Inc.及其子公司

精简 合并经营报表和其他全面亏损

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

   2022   2021   2022   2021 
   截至9月30日的三个月,   截至9月30日的9个月, 
   2022   2021   2022   2021 
                 
收入                    
租赁  $569,791   $133,302   $1,206,273   $155,249 
属性   -    3,414,094    1,288,434   $11,870,820 
生物健康   22,154    1,248,171    771,847    4,919,844 
数字化转型技术相关方   6,365    -    14,066    - 
其他   123,595    -    319,862    - 
总收入   721,905    4,795,567    3,600,482    16,945,913 
运营费用                    
销售成本   813,369    2,204,401    2,478,596    8,510,205 
一般和行政   1,979,548    2,539,584    6,500,701    13,466,414 
总运营费用   2,792,917    4,743,985    8,979,297    21,976,619 
                     
运营的运营亏损   (2,071,012)   51,582    (5,378,815)   (5,030,706)
                     
其他收入(费用)                    
利息收入   (319,768)   22,614    49,271    78,902 
利息支出   -    (330)   -    (316,615)
外汇交易损益   132,092    (578,903)   2,617,896    1,842,128 
证券投资未实现亏损   (11,006,833)   (5,268,531)   (21,773,223)   (35,972,445)
证券投资已实现亏损   (145,122)   (2,515,949)   (6,500,573)   (2,218,988)
权益法证券投资收益(亏损)   (171,385)   189,696    (387,435)   87,390 
融资成本   887    (27,798)   (450,000)   (50,871,869)
其他收入   346,591    53,135    897,129    77,591 
其他费用合计(净额)   (11,163,538)   (8,126,066)   (25,546,935)   (87,293,906)
                     
所得税前净亏损收入   (13,234,550)   (8,074,484)   (30,925,750)   (92,324,612)
                     
所得税优惠(费用)   153,159    -    (68,955)   (446,757)
                     
净亏损   (13,081,391)   (8,074,484)   (30,994,705)   (92,771,369)
                     
非控股权益应占净亏损   (1,369,265)   (964,347)   (3,827,934)   (12,771,919)
                     
普通股股东应占净亏损  $(11,712,126)  $(7,110,137)  $(27,166,771)  $(79,999,450)
                     
其他全面亏损,净额                    
证券投资未实现损益   49,915    (19,060)   40,201    (56,969)
外币折算调整   434,011    (1,238,356)   (3,729,724)   (4,077,987)
综合损失   (12,597,465)   (9,331,900)   (34,684,228)   (96,906,325)
                     
非控股权益应占综合损失   (1,183,223)   (1,350,889)   (4,554,792)   (14,264,651)
                     
普通股股东应占综合亏损  $(11,414,242)  $(7,981,011)  $(30,129,436)  $(82,641,674)
                     
每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损  $(0.08)  $(0.19)  $(0.22)  $(4.14)
                     
加权平均普通股流通股-基本和稀释   148,507,188    38,030,098    124,122,891    19,785,922 

 

见简明综合未经审计财务报表附注。

 

F-2

 

 

Alset Inc.及其子公司

精简 股东权益合并报表

截至2022年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   额外实收资本   累计其他综合收入    累计赤字   Total Alset Inc. 股东权益   非控制性权益   股东权益总额 
   A系列优先股   B系列优先股   普通股                         
   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   额外实收资本   累计其他综合收入    累计赤字   Total Alset Inc. 股东权益   非控制性权益   股东权益总额 
2022年1月1日的余额   -   $-    -   $-    87,368,446   $87,368   $296,181,977   $341,646   $(148,233,473)  $148,377,518   $21,912,268   $170,289,786 
                                                             
通过行使认股权证发行股票   -    -    -    -    15,819,452    15,820    (11,925)   -    -    3,895    -    3,895 
                                                             
将关联方票据转换为普通股   -    -    -    -    10,000,000    10,000    6,203,000    -    -    6,213,000    -    6,213,000 
                                                             
取消合并Alset资本收购   -    -    -    -    -    -    17,160,800    -    -    17,160,800    2,227,744    19,388,544 
                                                             
购买DSS股票的收益   -    -    -    -    -    -    737,572    -    -    737,572    -    737,572 
                                                             
收益转换功能内在价值,净额   -    -    -    -    -    -    450,000    -    -    450,000    -    450,000 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    (316,459)   459,069    -    142,610    (142,610)   - 
                                                             
投资未实现损失的变动   -    -    -    -    -    -    -    (7,027)   -    (7,027)   (2,096)   (9,123)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (499,967)   -    (499,967)   (149,173)   (649,140)
                                                             
净亏损   -    -    -        -    -    -    -    -    (6,467,286)   (6,467,286)   (1,463,167)   (7,930,453)
                                                             
2022年3月31日的余额   -    -    -    -    113,187,898    113,188    320,404,965    293,721    (154,700,759)   166,111,115    22,382,966    188,494,081 
                                                             
普通股发行                       35,319,290   $35,319   $(35,319)   -    -    -    -    - 
                                                             
投资估值的变动   -    -    -    -    -    -    (2,624,585)   -    -    (2,624,585)   (206,377)   (2,830,962)
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    4,557,454    3,266,996    -    7,824,450    (7,824,450)   - 
                                                             
投资未实现损失的变动   -    -    -    -    -    -    -    (505)   -    (505)   (86)   (591)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (3,002,167)   -    (3,002,167)   (512,428)   (3,514,595)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (8,987,359)   (8,987,359)   (995,502)   (9,982,861)
                                                             
2022年6月30日的余额   -    -    -    -    148,507,188    148,507    322,302,515    558,045    (163,688,118)   159,320,949    12,844,123    172,165,072 
                                                             
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    15,985    (486,134)   -    (470,149)   470,149    - 
                                                             
投资未实现收益的变动   -    -    -    -    -    -    -    42,642    -    42,642    7,273    49,915 
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    370,778    -    370,778    63,233    434,011 
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (11,719,827)   (11,719,827)   (1,369,265)   (13,089,092)
                                                             
2022年9月30日的余额   -   $-    -   $-    148,507,188   $148,507   $322,318,500   $485,331#  $(175,407,945)  $147,544,393   $12,015,513   $159,559,906 

 

F-3

 

 

Alset Inc.及其子公司

精简 股东权益合并报表

截至2021年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

   A系列优先股   B系列优先股   普通股                         
   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   额外实收资本   累计其他综合收入    累计赤字   Total Alset Inc.股东权益   非控制性权益   股东权益总额 
2021年1月1日的余额(合并后)   -   $-    -   $-    8,570,000   $8,570   $102,729,944   $2,143,338   $(44,910,297)  $59,971,555   $38,023,260   $97,994,815 
                                                             
发行服务性股票   -    -    -    -    10,000    10    60,890    -    -    60,900    -    60,900 
                                                             
受共同控制的交易   -    -    -    -    -    -    (57,190,499)   -    -    (57,190,499)   -    (57,190,499)
                                                             
将活泼出售给关联方   -    -    -    -    -    -    2,279,872    -    -    2,279,872    -    2,279,872 
                                                             
从关联方购买真正合作伙伴的股票   -    -    -    -    -    -    3,274,060    -    -    3,274,060    -    3,274,060 
                                                             
收益转换功能内在价值,净额   -    -    -    -    -    -    50,770,192    -    -    50,770,192    -    50,770,192 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    46,099    -    -    46,099    34,677    80,776 
                                                             
出售子公司股权所得款项   -    -    -    -    -    -    142,675.00    -    -    142,675    107,325    250,000 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    76,412    (39,067)   -    37,345    (37,345)   - 
                                                             
投资未实现损失的变动   -    -    -    -    -    -    -    (1,135)   -    (1,135)   (852)   (1,987)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (1,010,527)   -    (1,010,527)   (758,913)   (1,769,440)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (82,250)   (82,250)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (6,238,449)   (6,238,449)   (3,569,112)   (9,807,561)
                                                             
2021年3月31日的余额   -    -    -    -    8,580,000    8,580    102,189,645    1,092,609    (51,148,746)   52,142,088    33,716,790    85,858,878 
                                                             
普通股发行                       8,389,324    8,389    39,260,191    -    -    39,268,580    -    39,268,580 
                                                             
将普通股改为A系列优先股   6,380    6    -    -    (6,380,000)   (6,380)   6,374    -    -    -    -    - 
                                                             
发行B系列优先股             2,132    2    -    -    12,999,998    -    -    13,000,000    -    13,000,000 
                                                             
将A和B系列优先股转换为普通股   (6,380)   (6)   (2,132)   (2)   8,512,000    8,512    (8,503)   -    -    -    -    - 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -              (2,885,117)   (343,225)   -    (3,228,342)   3,228,342    - 
                                                             
可转换票据为股票   -    -    -    -    9,163,965    9,164    51,217,402    -    -    51,226,566    -    51,226,566 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    1,961,349    -    -    1,961,349    784,100    2,745,449 
                                                             
出售子公司股权所得款项   -    -    -    -    -    -    21,432    -    -    21,432    8,568    30,000 
                                                             
投资未实现损失的变动   -    -    -    -    -    -    -    (25,663)   -    (25,663)   (10,259)   (35,922)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (764,544)   -    (764,544)   (305,647)   (1,070,191)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (1,069,250)   (1,069,250)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (66,650,864)  $(66,650,864)   (8,238,460)   (74,889,324)
                                                             
2021年6月30日的余额   -    -    -    -    28,265,289    28,265    204,762,770    (40,823)   (117,799,610)   86,950,602    28,114,184    115,064,786 
                                                             
普通股发行   -    -    -    -    17,456,490    17,457    33,871,847    -    -    33,889,304         33,889,304 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    166,655    -    -    166,655    55,256    221,911 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    (910,067)   (17,070)   -    (927,137)   (1,272,853)   (2,199,990)
                                                             
解除合并美国太平洋银行公司。   -    -    -    -    -    -    28,287,920    -    -    28,287,920    (383,063)   27,904,857 
                                                             
行使美国优质水务公司的认股权证购买股票   -    -    -    -    -    -    454,355    -    -    454,355    150,645    605,000 
                                                             
投资未实现损失的变动   -    -    -    -    -    -    -    (14,314)   -    (14,314)   (4,746)   (19,060)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (930,005)   -    (930,005)   (308,351)   (1,238,356)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (246,750)   (246,750)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (7,110,137)   (7,110,137)   (964,347)   (8,074,484)
                                                             
2021年9月30日的余额   -     -     -     -     45,721,779   $45,722   $266,633,480   $(1,002,212)  $(124,909,747)  $140,767,243   $25,139,975   $165,907,218 

 

见简明综合未经审计财务报表附注。

 

F-4

 

 

Alset Inc.及其子公司

精简 现金流量表合并报表

截至2022年和2021年9月30日的9个月

(未经审计)

 

   2022   2021 
         
经营活动的现金流          
运营净亏损  $(30,994,705)  $(92,771,369)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整:          
折旧   533,820    85,354 
使用权资产摊销   529,418    284,730 
债务贴现摊销   450,000    50,871,869 
基于共享的薪酬和费用   -    134,192 
本票减值   -    421,754 
外汇交易收益   (2,617,896)   (1,842,128)
证券投资未实现亏损   21,773,223    35,972,445 
证券投资已实现亏损   6,500,573    2,218,988 
投资证券的交易损失   446,104    - 
PPP贷款豁免   (68,502)   - 
董事薪酬调整   (1,185,251)   - 
权益法投资损益   387,435    (87,390)
经营性资产和负债的变动          
房地产   (5,420,208)   4,878,334 
应收账款   (198,375)   (767,987)
预付费用   830,294    (8,412)
证券交易   (7,466,912)   (2,419,797)
库存   10,880    37,368 
应付账款和应计费用   (8,845,706)   (1,217,298)
其他应收账款关联方   (1,746,279)   - 
应计利息关联方   -    306,438 
递延收入   (663,252)   (1,302,086)
经营租赁负债   (554,937)   (263,584)
建筑商存款   (31,553)   (1,017,400)
经营活动中使用的现金净额   (28,331,829)   (6,485,979)
           
投资活动产生的现金流          
应收借款关联方   694,878    - 
固定资产购置   (210,319)   (220,712)
购买房地产   (6,057,493)   (11,081,491)
房地产改善   (1,082,225)   - 
购买投资证券   (8,479,968)   (19,308,318)
投资证券收益   103,809    110,718 
向关联方出售投资证券   -    2,480,000 
美国太平洋银行解除合并造成的现金损失。   -    (1,235,953)
发放应收贷款关联方   -    (327,603)
应收贷款收益与关联方   -    840,000 
用于投资活动的现金净额   (15,031,318)   (28,743,359)
           
融资活动产生的现金流          
普通股发行所得款项   6,213,000    73,157,884 
行使附属认股权证所得收益   -    2,975,194 
出售子公司股份所得款项   -    280,000 
就附属公司优先股支付的股息   -    (73,750)
从PPP贷款中借款   -    68,502 
向非控股股东分配股份   -    (1,398,250)
偿还应付票据   (216,867)   (695,635)
应付票据与关联方的收益   -    5,545,495 
向关联方偿还应付票据   -    (2,622,400)
融资活动提供的现金净额   5,996,133    77,237,040 
           
现金和限制性现金净(减)增   (37,367,014)   42,007,702 
外汇汇率对现金的影响   (199,339)   (802,048)
现金和限制性现金--年初   60,802,179    31,735,479 
现金和限制性现金-期末  $23,235,826   $72,941,133 
现金   

22,605,541

    

67,944,590

 
受限现金   

630,285

    

4,996,543

 
现金总额和受限现金   

23,235,826

    

72,941,133

 
           
补充现金流信息          
支付利息的现金  $2,420   $17,659 
缴纳税款的现金  $-   $446,757 
           
补充披露非现金投融资活动          
投资未实现收益(亏损)  $777,773   $(56,969)
ROU/租赁责任的初步确认  $1,134,969   $256,928 
收购真正的合作伙伴股票  $-   $10,003,689 
将Vivisitas的投资出售给关联方  $-   $2,279,872 
取消合并Alset资本收购  $16,557,582   $- 
BCF的内在价值  $450,000   $(50,770,192)
通过行使认股权证发行股票  $3,895   $- 
受共同控制的交易  $-   $57,190,499 
将关联方应付票据转换为普通股  $6,213,000   $64,226,566 
美国太平洋银行公司解除合并  $-   $27,904,857 
行使美国高级水权保证金获得的收益  $-   $605,000 
用本票购买固定资产  $-   $95,000 

 

见简明综合未经审计财务报表附注。

 

F-5

 

 

Alset Inc.及其子公司

简明合并财务报表附注

截至2022年和2021年9月30日的9个月

(未经审计)

 

1. 业务性质和重要会计政策摘要

 

运营性质

 

Alset Inc.(“公司”或“AEI”)前身为Alset Ehome International Inc.和HF Enterprises Inc.,于2018年3月7日在特拉华州注册成立,1,000向本公司创办人、主席兼行政总裁陈恒辉发行普通股。2022年10月4日,通过合并交易,本公司在德克萨斯州重新注册成立。AEI是一家多元化控股公司,主要通过其子公司从事Ehome社区和其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费产品的开发,业务遍及美国、新加坡、香港、澳大利亚和韩国。本公司主要透过其附属公司Alset International Limited(“Alset International”,简称“Alset International”)管理其主要业务。新加坡电子发展有限公司),一家在新加坡证券交易所上市的公司。

 

根据我们提供的产品和服务,公司有四个运营部门,其中包括我们的三个主要业务-房地产、数字转型技术和生物健康-以及由某些其他业务 活动组成的第四个类别。

 

2. 重要会计政策摘要

 

列报依据和合并原则

 

本公司的简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则 及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期报告要求 编制。该等中期财务报表与本公司年度财务报表按相同基准编制,管理层认为该等中期财务报表反映所有调整,只包括正常经常性调整,而这些调整是公平陈述本公司财务信息所必需的 。这些中期业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何其他中期或任何其他未来年度的预期业绩。这些未经审计的简明综合财务报表应与本公司经审计的综合财务报表及其附注一起阅读,该附注包括在公司于2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-K表格中。

 

简明综合财务报表包括本公司及其控股和控股子公司的所有账目。 公司合并其拥有50%以上有投票权普通股的实体,并控制运营。所有公司间往来和合并子公司之间的余额均已注销。

 

F-6

 

 

公司的简明合并财务报表包括以下实体截至2022年9月30日和2021年12月31日的财务状况、经营成果和现金流,如下:

  

      可归属权益截至, 
根据AEI合并的子公司名称  注册成立或组织的国家或其他管辖权  2022年9月30日   2021年12月31日 
       %    % 
阿尔赛特全球私人有限公司。LTD.  新加坡   100    100 
Alset Business Development Pte.LTD.  新加坡   100    100 
环球电子健康有限公司  香港   100    100 
阿尔赛特国际有限公司  新加坡   85.4    76.8 
新加坡建设发展私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
艺术埃斯图亚特私人。LTD.  新加坡   43.6*   39.2*
新加坡建设私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
全球生物医学私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
阿尔塞特创新私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
健康财富幸福私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
SED Capital Pte.LTD.  新加坡   85.4    76.8 
LiquidValue资产管理私人有限公司LTD.  新加坡   85.4    76.8 
阿尔赛特太阳能有限公司  香港   85.4    76.8 
Alset F&B One Pte.有限责任公司  新加坡   76.9    69.2 
私人基金的全球科技基金。LTD.  新加坡   100    76.8 
新加坡eChainLogistic私人有限公司LTD.  新加坡   100    76.8 
BMI Capital Partners International Limited。  香港   85.4    76.8 
西德·珀斯·帕蒂。LTD.  澳大利亚   85.4    76.8 
SED智能家居公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
LiquidValue开发公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
Alset Ehome Inc.  美利坚合众国   85.4    76.8 
SED USA,LLC  美利坚合众国   85.4    76.8 
150 Black Oak GP,Inc.  美利坚合众国   85.4    76.8 
SED开发美国公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
150 CCM黑橡树有限公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
得克萨斯之家有限责任公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
Sed Ballenger,LLC  美利坚合众国   85.4    76.8 
SED马里兰发展有限责任公司  美利坚合众国   71.4    64.2 
SED开发管理有限责任公司  美利坚合众国   72.6    65.3 
SED Builder,LLC  美利坚合众国   85.4    76.8 
GigWorld Inc.  美利坚合众国   100    76.6 
HotApp区块链私人有限公司LTD.  新加坡   100    76.6 
HotApp国际有限公司  香港   100    76.6 
HWH国际公司(特拉华州)  美利坚合众国   85.4    76.8 
健康财富和幸福公司。  美利坚合众国   85.4    76.8 
HWH多策略投资公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
SED REIT Inc.  美利坚合众国   85.4    76.8 
GIG Sablecoin Inc.  美利坚合众国   100    76.6 
HWH World Inc.(特拉华州)  美利坚合众国   100    76.6 
HWH World Pte.LTD.  新加坡   85.4    76.6 
UBeauty Limited  香港   85.4    76.8 
WeBeauty韩国公司  韩国   85.4    76.8 
和记黄埔世界有限公司  香港   85.4    76.8 
HWH World Inc.  韩国   85.4    76.8 
阿尔塞特生物健康公司。LTD.  新加坡   -    76.8 
阿尔塞特能源私人有限公司LTD.  新加坡   -    76.8 
GDC REIT Inc.(F.k.a.Alset Payment Inc.)  美利坚合众国   85.4    76.8 
阿尔塞特世界私人有限公司。LTD.  新加坡   -    76.8 
生物健康水务公司。  美利坚合众国   85.4    76.8 

 

F-7

 

 

影响生物健康私人有限公司。LTD.  新加坡   85.4    76.8 
美国家庭房地产投资信托基金公司。  美利坚合众国   85.4    76.8 
阿尔赛特太阳能公司。  美利坚合众国   68.3    61.5 
HWH KOR Inc.  美利坚合众国   85.4    76.8 
Open House Inc.  美利坚合众国   100    76.8 
Open Rental Inc.  美利坚合众国   100    76.8 
Hapi咖啡馆公司(内华达州)  美利坚合众国   100    76.8 
全球太阳能房地产投资信托基金公司。  美利坚合众国   100    76.8 
OpenBiz Inc.  美利坚合众国   100    76.8 
Hapi咖啡馆公司(德克萨斯州)  美利坚合众国   85.4    100 
HWH(S)私人住宅LTD.  新加坡   85.4    76.8 
真合伙人国际有限公司  香港   -    100 
LiquidValue Development Pte.LTD.  新加坡   100    100 
LiquidValue发展有限公司  香港   100    100 
EPowerTech Inc.  美利坚合众国   100    100 
Alset ePower Inc.  美利坚合众国   100    100 
AHR资产管理公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
HWH World Inc.(内华达州)  美利坚合众国   85.4    76.8 
阿尔赛特餐饮集团私人有限公司LTD.  新加坡   85.4    76.8 
Credas Capital Pte.LTD.  新加坡   42.7*   38.4*
Credas资本有限公司  瑞士   42.7*   38.4*
智汇快递有限公司  香港   50.0    38.3*
AHR德克萨斯两家有限责任公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
AHR黑橡树一号有限责任公司  美利坚合众国   85.4    76.8 
Hapi Air Inc.  美利坚合众国   92.7    88.4 
AHR Texas Three,LLC  美利坚合众国   85.4    76.8 
阿尔塞特资本私人有限公司。LTD.  新加坡   100    100 
Hapi Cafe韩国公司  韩国   85.4    100 
绿色能源公司  美利坚合众国   100    100 
绿色能源管理公司。  美利坚合众国   100    100 
阿尔赛特元宇宙公司  美利坚合众国   97.2    95.6 
Alset Management Group Inc.  美利坚合众国   83.4    88.2 
Alset收购赞助商,LLC  美利坚合众国   93.4    79.6 
阿尔塞特资本收购公司  美利坚合众国   23.4    79.6 
Alset Spac Group Inc.  美利坚合众国   93.4    79.6 
阿尔塞特矿业公司。LTD.  新加坡   85.4    - 
Alset Inc.  美利坚合众国   100    - 
哈皮旅行社。LTD.  新加坡   85.4    - 
哈皮WealthBuilder Pte.LTD.  新加坡   85.4    - 
HWH Marketplace Pte.LTD.  新加坡   85.4    - 
HWH国际公司(内华达州)  美利坚合众国   85.4    - 
Hapi Cafe SG Pte.LTD.  新加坡   85.4    - 
Alset Reits Inc.  美利坚合众国   100    - 
机器人gHome Inc.  美利坚合众国   76.9    - 
HWH合并子公司  美利坚合众国   85.4    - 
Alset Home REIT Inc.  美利坚合众国   100    - 

 

* 尽管本公司间接持有这些实体的股份比例低于50%,但本公司的子公司直接持有这些实体50%以上的股份,因此,它们仍并入本公司。

 

F-8

 

 

使用预估的

 

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和支出的报告金额。管理层作出的重大估计包括但不限于坏账准备、房地产资产估值、已售出地块的开发成本和资本化利息的分配、投资的公允价值、递延税项的估值准备和或有事项。实际结果可能与这些估计不同。

 

在我们的房地产开发业务中,征地成本是根据面积法分配到每个地块上的,地块的大小与项目中所有地块的总面积相比。开发成本和资本化利息根据已完成项目的预期开发和利息成本总额分配给已售出地块,并根据已售出地块相对于项目中所有地块的预期销售价值的销售价格分配这些成本的一个百分比。

 

如果根据预测和相对预期销售价值分配开发成本和资本化利息是不可行的, 也可以根据面积法分配这些成本,即地块大小与项目所有地块总面积的比较。

 

受共同控制的实体之间的交易

 

于2021年3月12日,本公司与本公司创始人、主席兼行政总裁陈恒辉订立证券购买协议(“SPA”),拟进行四项交易,包括(I)购买若干认股权证(“认股权证”) 1,500,000,000Alset International Limited的股票,估值为$28,363,966;(Ii)购买LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已发行股票和已发行股票,价值为#美元173,395(Iii)购买62,122,908 True Partners Capital Holding Limited(HKG:8657)(“True Partners”)普通股,价值$6,729,629;和 (四)购买4,775,523美国太平洋银行(APB)普通股,价值$28,653,138。 上述四笔交易的总金额为$63,920,129根据Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准, 可转换为公司普通股(“AEI普通股”)的股份,面值为$。0.001每股,以AEI股票市场价格的转换价格 计算。AEI的股价为1美元5.59每股收购价,相当于彭博资讯引述的AEI普通股于2021年1月4日前五个收市价的平均值 。上述四宗向陈恒辉收购的交易均为共同控制下的实体之间的交易。

 

2020年10月15日,American Pacific Bancorp(后来成为本公司的多数股权子公司)签订了收购协议 收购3,500,001恒丰财务有限公司(“恒丰财务”)普通股,100HFL普通股 的%,代价为$1,500,000,以发行和分配的方式偿付250,000美国太平洋银行A类普通股的股份 。HFL是在香港注册成立的有限责任公司。HFL的主要业务是放贷、证券交易和投资。这笔交易于2021年4月21日完成。本公司与恒辉之间的交易 由恒辉共同控制。

 

共同控制交易产生了以下财务报告期的会计基础:

 

  截至2021年3月12日,认股权证和真实合作伙伴股票的收购已按预期入账,并不代表报告实体发生变化。
  对LVD、APB和HFL的收购处于共同控制之下,并根据ASC 850-50进行了整合。综合财务报表已就收购LVD、APB及HFL以及LVD、APB及HFL截至2020年1月1日的经营业绩进行追溯调整,以作比较。

 

F-9

 

 

AEI的股价为$10.032021年3月12日,承诺日。受益转换功能(“bcf”)内在价值 为$50,770,192这四张可转换本票的债务折价在这些交易后被记为可转换票据的债务折价。 可归属于BCF的债务折价使用有效利息法在债务发行至债务可转换之日期间摊销。如果债务被转换,折扣将立即摊销,以全额支付成本。2021年5月13日和2021年6月14日,所有Alset CPN均为$63,920,128及应累算利息$306,438被转换成了2,123B系列优先股 股票和9,163,965本公司普通股。

 

现金 和现金等价物

 

公司将收购日到期日为三个月或以下的所有高流动性投资视为现金等价物。 现金和现金等价物包括手头和银行的现金以及金融机构的短期存款,这些存款可随时转换为已知金额的现金,并受价值变化的微不足道的风险影响。有几个不是截至2022年9月30日和2021年12月31日的现金等价物。

 

受限 现金

 

作为与制造商和贸易商信托公司(“M&T银行”)签订的贷款协议的一个条件,该公司被要求 维持至少$2,600,000在贷款人开立的计息账户中,作为贷款的额外担保。在全部还清贷款并终止贷款协议之前, 资金被要求保留作为贷款的抵押品。2022年3月15日,大约$2,300,000从抵押品中解脱出来,剩下大约$300,000作为未偿还信用证的抵押品。该公司还在M&T银行有一个托管账户,用于存入从批量销售中获得的部分现金收益。托管账户中的资金将专门用于支付M&T银行的贷款。在贷款协议终止之前,资金必须留在用于支付贷款的代管账户中。2022年5月,该托管账户的资金被释放 ,账户关闭。截至2022年9月30日和2021年12月31日,这两个账户的总余额为$309,145及$4,399,984,分别为 。

 

作为与澳大利亚国民银行有限公司签订的与澳大利亚房地产开发项目珀斯项目有关的贷款协议的一个条件,该公司被要求维持澳元50,000,在一个不计息的账户中。截至2021年12月31日,账户余额为$36,316。2022年2月,该公司偿还了贷款,随后释放了资金。

 

该公司将资金存入专门用于股权投资的经纪账户。截至2022年9月30日和2021年12月31日,这些经纪账户中的现金余额为$321,140及$304,570,分别为。

 

应收账款和坏账准备

 

应收账款是指买家、承包商和所有第三方的应收账款,扣除坏账准备后的应收账款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,应收账款余额为美元171,380及$39,622,分别为。大约$0 和$2,500截至2022年9月30日和2021年12月31日的应收账款中,来自DSS的应收账款分别来自DSS和商户协议,根据该协议,本公司使用DSS信用卡平台从我们的直销中收取资金。

 

该公司每月监测其应收账款余额,以确保它们是可收回的。本公司 每季度根据其历史经验估算其坏账准备。本公司的可疑账款准备是根据具体确定的账户和非特定的 金额,在确定适当的情况下,对预计将发生的损失的估计。一般来说,津贴的数额主要取决于部门管理层的历史经验、拖欠趋势、清算率、应收账款的账龄、信用质量指标和特定客户的财务状况 。自.起九月2022年12月30日和2021年12月31日,津贴为$0.

 

盘存

 

存货 按成本或可变现净值中较低者列报。成本采用先进先出的方法确定,包括将库存移至当前位置和状况的所有成本。可变现净值是在正常业务过程中的估计销售价格减去进行销售所需的估计成本。截至2021年12月31日,库存包括来自HWH World Inc.的成品 。截至2022年9月30日,库存由来自HWH World Inc.和Hapi Cafe Korea Inc.的成品组成。 公司不断评估陈旧储备的必要性,以及将库存减记 至可变现净值所需的可能价格优惠。

 

F-10

 

 

投资证券 证券

 

按公允价值投资证券

 

本公司按报告期末上市股价计算的公允价值记录所有股权投资,公允价值可随时确定。Amarantus BioScience Holdings(“AMBS”)和True Partner Capital Holding Limited(“True Partner”)是上市公司。公司对AMBS和True Partner没有重大影响,因为公司 是大约4.3持有AMBS普通股的百分比,截至2021年12月31日15.5真正合作伙伴的百分比。2022年5月17日,公司将其在True Partner的投资出售给DSS Inc.。这些证券的公允价值由参考股票报价确定。

 

2021年4月12日,该公司的一家子公司收购了6,500,000场外上市公司Value Exchange International,Inc.(“Value Exchange International”)普通股,总认购价为$650,000。截至2022年9月30日,公司通过子公司拥有约18.1Value Exchange International的%。股票的公允价值是通过参考报价确定的。

 

在截至2021年12月31日的年度内,本公司的子公司建立了交易证券组合。其目标是从市场价格的短期差异中获得利润。本公司对我们投资组合中的任何交易证券没有重大影响 ,这些交易证券的公允价值是参考股票报价确定的。

 

公司已为下列权益证券选择了公允价值选项,否则这些证券将按照权益会计方法入账。Holista CollTech Limited(“Holista”)、DSS,Inc.(“DSS”)和American Premium Mining Corporation(“APM”,前身为American Premium Water Corp.)均为上市公司,该等证券的公允价值 参考股票报价确定。本公司对该等投资有重大影响但并无控股权,因此,本公司的投资可按权益会计法或按公允价值会计入账。

 

  公司对DSS有重大影响。自.起9月 2022年30日和2021年12月31日,公司拥有约45.18%和24.9分别占DSS普通股的 %。我们的首席执行官是DSS的股东和董事会主席。陈恒辉的儿子、联席首席执行官陈东默也是董事的一员。本公司董事吴威廉、Wong、杨水阳及Wong潘晓潘亦为DSS董事。
     
  该公司对Holista具有重大影响,因为该公司及其首席执行官是大约15.5Holista和我们的首席执行官在2021年6月之前一直担任Holista董事会的成员。
     
  该公司对APM具有重大影响,因为该公司是大约0.8APM%的普通股 以及公司的两名高管和我们的一名董事会成员也是APM的董事会成员。

 

于二零二零年三月二日及二零二一年十月二十九日,本公司接获认股权证以购买关联方私人公司美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)的股份,连同本公司借出两元。200,000本票。有关此交易的更多详细信息,请参阅注8关联方交易,关联方应收票据。自.起9月 2022年30日和2021年12月31日,AMRE是一家私人公司。根据管理层的分析,AMRE认股权证的公允价值为$0截至2021年12月31日。2022年3月,这两笔贷款连同认股权证被转换为AMRE的普通股。转换后,本公司拥有约15.8占AMRE的百分比。

 

F-11

 

 

公司持有股票期权购买250,000Vival itas普通股的价格为$1在Vivisitas公开发售日期之前的任何时间的每股收益。截至2020年12月31日,Vival itas是一家私人公司。根据管理层的分析,Vival itas股票期权的公允价值为$0截至2020年12月31日。2021年3月18日,公司将持有Vival itas所有权和股票期权的子公司出售给DSS的一家间接子公司。有关此交易的更多详细信息,请参阅注8关联方交易 ,将Vivisitas的投资出售给DSS.

 

根据ASU编号2015-07, 公司对其在基金中的某些投资进行了会计核算,但公允价值并不容易确定。公允价值计量(主题820):计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资披露(“2015-07”)。在2022年的前六个月,该公司投资了$100,000 在Novum Alpha Global Opportunity Digital Asset Fund I SP的A类股票中,Novum Alpha SPC(“Novum Alpha Fund”)的独立投资组合。该基金投资于多空数字资产。本公司认购可赎回且无投票权的参与股份。该公司在2022年7月结束了该基金,记录了$74,827这项投资的损失。

 

于2021年10月13日,BMI Capital Partners International Limited(“BMI”)与DSS的附属公司Liquid Value Asset Management(“LVAML”)订立贷款协议,据此,BMI同意借出$3,000,000敬LVAML。贷款利率浮动,2022年10月12日到期,可自动延期三个月。贷款的目的是购买由LVAM交易的证券组合。BMI根据贷款协议中包含的计算,参与投资组合的损失和收益。 截至2022年9月30日和2021年12月31日,LVAML欠美元3,032,185及$2,987,039,分别为。

 

按成本价投资证券

 

对公允价值不容易确定的股权证券的投资 以成本减去减值计量,减值由同一发行人的相同或类似投资的有序交易中的可见价格变化调整。当发生可能产生重大不利影响的事件或环境变化时,这些投资按公允价值按非经常性基础计量。减值损失 在简明综合全面收益表中确认,等同于账面价值超过投资公允价值的金额。

 

该公司持有Vival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)的股权,这是一家目前未在交易所上市的私人公司。我们以成本减去任何减值,加上或减去同一发行人相同或相似投资的有序 交易中可观察到的价格变化所导致的变化来衡量Vival itas。我们在Vival itas的所有权于2021年3月18日以$的价格出售给DSS 2,480,000。美元的差额2,279,872销售价格与我们的原始投资成本之间的差额计入考虑关联方交易的额外实收资本。有关此交易的更多详细信息,请参阅注8-关联方交易, 将Vivisitas的投资出售给DSS.

 

2020年9月8日,该公司收购了1,666股票,大约1.45%的所有权,出自私人公司Nervotec Pte Ltd(“Nervotec”),收购价为$37,826。本公司应用ASC 321,并按成本减去任何减值,加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变动而产生的变化而计量Nervotec。

 

2020年9月30日,公司收购了3,800股份,代表大约19%,来自HWH World Company Limited (英文名海腾环球(泰国)有限公司)(“HWH World Co.”),一家私人公司,收购价格为#美元。42,562.

 

在2021年期间,公司投资了$19,609在K美容研究实验室有限公司(“K美容”)18占此类公司的%。K Beauty成立 是为了采购、开发和生产各种韩国制造的美容产品以及来自韩国的美容产品,目的是 向HWH的会员分销渠道分销。

 

并无迹象显示类似证券及投资的交易导致减值或可见价格变动,而投资仍按成本入账。

 

F-12

 

 

权益 方法投资

 

公司在权益法会计下对具有重大影响的实体的股权投资进行会计处理。根据这一方法, 集团应占投资收益(亏损)的比例在简明综合综合损益表中确认。收到的股息减少了投资的账面价值。当公司在权益法被投资人中的亏损份额等于或超过其在该实体的投资的账面价值时,如果公司对被投资人的义务负有责任,或者在被投资人即将恢复盈利运营的情况下 似乎得到保证,权益法投资可以根据损失降至零以下。否则,本公司不确认其应占权益 方法亏损超过其投资的账面金额,但在脚注中披露亏损。通过评估投资市值低于账面价值是否是暂时的,对权益法投资进行减值审查。 在作出这一决定时,在确定是否应确认价值损失时对因素进行了评估。该等因素包括考虑本集团持有投资的意向及能力,以及被投资人维持盈利能力的能力,以证明投资的账面价值。当价值下降被视为非暂时性时,减值损失在其他费用中确认。

 

美国医疗房地产投资信托基金公司

 

LiquidValue 资产管理公司本公司的附属公司LiquidValue拥有15.8美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)的百分比 截至九月30, 2022,一家专注于医疗房地产的公司。AMRE收购最先进的、专门建造的医疗设施,并根据安全的三重净租赁将其出租给市场占有率占主导地位的领先临床运营商。AMRE的目标是医院(关键通道和专科外科)、医生团体诊所、门诊外科中心和其他有执照的医疗设施。我们的董事长兼首席执行官陈恒辉是AMRE的执行主席和董事。DSS拥有AMRE 80.8%的股份,我们拥有DSS 45.2%的股份,对其有重大影响。因此,该公司对AMRE具有重大影响。

 

与Novum合资

 

2021年4月20日,公司的间接子公司之一SED Capital Pte。与数字资产管理公司Novum Alpha Pte Ltd(“Novum”)签订了合资协议。根据本协议,SED Capital将拥有50合资公司Credas Capital Pte已发行和实缴资本的%。LTD(“Credas”),剩余的 50Novum持有%的股权。在简明综合资产负债表中,来自Credas的按比例亏损没有被记录为负债 ,因为本公司不承担Credas的义务,也没有承诺提供额外的财务支持 。

 

美国太平洋银行股份有限公司

 

根据自2021年3月12日起的证券购买协议,本公司购买了4,775,523持有美国太平洋Bancorp Inc.(“APB”)普通股,并获得该实体的多数股权。APB在共同控制下并入本公司 会计(详见共同控制下的实体间交易)。2021年9月8日,APB售出6,666,700系列股票 A普通股至DSS,Inc.为$40,000,200现金。由于发行新股,本公司对APB的持股比例降至50%以下至41.3%,并根据ASC 810-10将该实体解除合并。 解除合并后,由于本公司仍保留重大影响力,本公司选择采用权益法会计。作为解除合并的结果,公司确认收益约为#美元28.2百万美元。收益代表保留权益法投资的公允价值$之间的差额。30.8百万美元和美元2.6百万美元,公司的投资占APB净资产的百分比为$2.9百万美元。考虑到交易是关联方之间的交易,本公司将收益 计入其权益中的额外实收资本。从2021年9月8日至12月31日,投资损失为美元51,999。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,投资收益为$419,005及$579,026,分别为。截至2022年9月30日和2021年12月31日,APB的投资为$31,380,155及$30,801,129,分别为。

 

F-13

 

 

Alset 资本收购公司

 

2022年2月3日,由本公司及其若干关联公司发起的特殊目的收购公司(SPAC)Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)完成了首次公开募股7,500,000单位数为$10.00每单位(“发售”)。 同时行使承销商的额外超额配售选择权1,125,000各单位已关闭。本公司是Alset收购保荐人LLC的多数股权所有者,也是Alset Capital的保荐人(“保荐人”)。2022年2月3日,赞助商购买了 473,750根据私募配售的单位,收购价为$4,737,500。此前,赞助商已经购买了2,156,250根据私募发行的B类普通股 股票,收购价为$25,000。上市后,公司举行23.4 Alset Capital的%。公司董事长兼首席执行官陈恒辉是阿尔塞特资本的首席执行官兼首席执行官。2022年6月,公司 调整了$2,830,961增加实收资本和Alset Capital投资的公允价值,并扭转了之前记录的未实现亏损#美元237,578,因公司持有的B类普通股和单位投资的估值方法发生变化。最初,公司使用A类普通股和单位的市场交易价格来计算这些投资证券的公允价值,并记录了$237,578截至2022年3月31日的三个月内安全投资的未实现亏损。2022年6月,本公司利用看跌期权模型和蒙特卡洛模拟方法确定了B类普通股和单位的公允价值,并考虑了与本公司持有的这些证券相关的一些限制和风险。在截至2022年9月30日的九个月内,公司录得投资亏损$82,582按权益法计算。2022年9月30日,公司购买了剩余的10$在赞助商中的所有权百分比 476,250,目前拥有100它的%。该公司在Alset Capital的投资为#美元。21,232,707截至2022年9月30日。

 

Ketomei 私人有限公司

 

2021年6月10日,公司的间接子公司Hapi Cafe Inc.(“Hapi Cafe”)借出了$76,723Ketomei Pte Ltd(“Ketomei”)。 2022年3月21日,Hapi Cafe签订了一项协议,根据该协议,贷款本金连同应计利息将 转换为对Ketomei的投资。与此同时,Hapi Cafe又投资了美元179,595在Ketomei。经过转换 和基金投资,公司现在持有28%的酮美酮。Ketomei的业务是销售熟食和饮料。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间,投资损失为$5,937及$38,996,分别为。对Ketomei的投资为$217,321 2022年9月30日。

 

投资债务证券

 

债务证券按公允价值报告,未实现损益(减值损失除外)在累计其他 综合收益或亏损中确认。债务证券的已实现损益在简明综合全面收益表的净收益中确认。本公司会考虑多项因素,包括(但不限于)当前的经济及市场状况、公司的经营表现(包括目前的盈利趋势)及其他特定公司的信息,以监控非暂时性减值的投资。

 

该公司投资了$50,000在共享服务全球公司的可转换本票(“共享服务可转换票据”)中,该公司在美国场外交易市场上市。可转换票据的价值由管理层使用布莱克-斯科尔斯估值模型进行估计。票据的公允价值为$。9,7992021年12月31日。该票据于2022年7月14日赎回,面值为1美元。50,000本金 和$28,636应计利息是从共享服务收到的。

 

在2021年2月26日,该公司投资了大约$88,599在VectorCom Co.,Ltd.(“VectorCom”)的可转换票据中, 是一家韩国私人公司。利率是2年利率和到期日为两年。折算价格约为 $21.26每股向量通讯的普通股。截至2022年9月30日,我们的管理层估计票据的公允价值为$88,599, 初始成交价。

 

可变 利息主体

 

根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)810,整固, 如果报告实体是可变利益实体(VIE)的主要受益人,如 ASC 810所定义,则VIE必须合并到报告实体的财务报表中。要确定哪一个所有者是VIE的主要受益人,管理层需要对VIE中每个利益持有人的权利、义务和经济利益作出重大估计和判断。

 

F-14

 

 

公司持续评估其在VIE中的权益,并合并其拥有控股权并被视为主要受益人的任何VIE。控股财务权益具有以下两个特征:(I)有权指导VIE的活动,从而对其经济表现产生最大影响;以及(Ii)有义务承担VIE可能对其产生重大影响的损失,或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益。

 

HWH 世界有限公司

 

HWH World Co.是泰国的直销公司。公司拥有一家19所有权百分比和借出美元187,500在零利息和按需到期的情况下, 向HWH World Co.出售。HWH World Co.目前的股本水平不足以确定HWH World Co.是否可以在没有额外从属财务支持的情况下独立运营 。本公司在HWH World Co.拥有可变权益,但本公司不被视为吸收可能对HWH World Co.Ltd.产生重大影响的损失或收益。本公司对可能影响VIE经济业绩的活动也没有 最终权力,例如制定公司预算或监督 并控制管理层。指导活动的权力由泰国的经理持有,他拥有51%的股份。因此,本公司不是该VIE的主要受益者,也不会对其进行合并。在……上面9月 2022年30日和2021年12月31日未合并VIE中的可变利息和应收金额为$236,699及$236,699分别代表本公司因非合并VIE而产生的最大亏损风险。公司应用ASC 321,并按成本减去任何减值,加上或减去因同一发行人相同或类似投资的有序交易中可观察到的价格变化而产生的变化来计量HWH World Co.的投资。

 

美国医疗房地产投资信托基金公司

 

在2021年,该公司拥有3.4%的股份,并发放了一笔金额为#美元的贷款。8,350,000给Amre的,以及两笔#美元的贷款200,000每个,都带有 8年利率为%。$中的一个200,000贷款于2022年3月3日到期,另一笔贷款于2024年10月29日到期。这一美元8,350,000 贷款将于2023年11月29日到期。该公司在AMRE拥有可变权益。然而,本公司不被视为吸收亏损或 获得可能对AMRE产生重大影响的利益。公司对可能影响VIE经济业绩的活动也没有终极权力,如制定公司预算或监督和控制管理层。指导这些活动的权力由AMRE的最大股东持有,该股东拥有约80.8AMRE和AMRE管理团队的百分比。因此,本公司不是该VIE的主要受益者,也不对其进行合并。2022年3月,该公司 将这两个美元200,000贷款和应计利息,连同附带的认股权证成为AMRE普通股。转换后 公司拥有15.8占AMRE的百分比。2022年7月12日,根据经2022年7月12日修订的2022年2月25日起的转让和承担协议,本公司出售了8,350,000向直接资助计划提供的贷款连同累算利息,购入价为21,366,177DSS普通股的股份 。这笔交易的损失为$1,089,675按本票面值连同应计利息与DSS股票于2022年7月12日的公允价值之间的差额计算,并在经营报表中记入其他费用 项下。从2022年7月12日至9月30日,DSS股票的价值低于公允市值,亏损$2,157,984 被登记为证券投资的未实现亏损。在……上面9月 2022年30日和2021年12月31日未合并VIE中的可变利息和应收金额为$0及$8,901,285分别代表本公司因非合并VIE而产生的最大亏损风险。

 

房地产资产

 

房地产资产按成本入账,除非房地产资产符合财务会计准则委员会(“FASB”)ASC 805-“企业合并”,哪些收购资产按公允价值入账。与项目直接相关的利息、物业税、保险和其他增量成本(包括工资) 在主要设施和土地改善的建设期间资本化。资本化期 从开发地块的活动开始时开始,到构建的资产完成时结束。资本化成本作为与其相关的资产的一部分进行记录,并在成批出售时减少。

 

F-15

 

 

该公司资本化的建筑成本约为$2.9百万美元和美元1.8截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月分别为百万美元。该公司资本化的建筑成本约为$5.9百万美元和美元3.2截至2022年和2021年9月30日止九个月分别为百万元。

 

公司的政策是为美国的每个主要项目获取独立的第三方估价,作为我们确定潜在减值触发事件的评估的一部分。管理层可以使用市场比较法对其他相对较小的项目进行估值,如澳大利亚珀斯的项目。除了根据ASC 360对潜在触发事件进行年度评估外-物业厂房及设备(“ASC 360”),本公司每年对账面净值资产进行基于公允价值的减值测试,如果某些事件或情况表明可能已发生减值损失,则临时采用公允价值减值测试。

 

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内,该公司的任何项目都没有记录减值。

 

正在开发中的物业

 

正在开发的物业 是为在正常业务过程中出售而建造的物业,而不是为公司 自用、租金或资本增值而持有的物业。

 

租赁 物业

 

租赁 收购物业的目的是出租给租户。截至以下日期的九个月9月 截至2022年12月30日及截至2021年12月31日止年度,本公司签署多项购买协议,分别购入23套及109套住宅。通过九月30,2022,所有132套住房全部关闭,总购买成本为$30,998,258。这些房屋位于德克萨斯州的蒙哥马利和哈里斯县。所有这些 购买的房屋都是我们租赁业务的财产。

 

独户住宅物业投资

 

公司将其对独栋住宅物业的投资作为资产收购进行会计处理,并按其购买价格记录这些收购。购买价格根据收购日的相对 公允价值在土地、建筑、改善和现有租赁之间分配。此分配的收购价包括购置费,而购置费通常包括法律费用、业权费用、物业检验和估价费用以及其他成交费用。

 

建筑物 改进和建筑物折旧的估计使用寿命约为1027.5年,分别使用直线 方法。

 

当事件或商业环境的变化显示资产的账面价值可能无法完全收回时,本公司会评估其于单户住宅物业的投资以计提减值。当此类事件发生时,管理层通过比较资产的账面价值及其公允价值来确定是否存在减值。如果存在减值,则将资产减记至其估计公允价值。本公司于截至三个月及九个月内并无确认任何减值亏损9月 30, 2022 and 2021.

 

收入 确认和收入成本

 

ASC 606 - 与客户签订合同的收入(“ASC 606”),确立了报告有关实体向客户提供商品或服务合同产生的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性的信息的原则 。本公司于2018年1月1日采用本新标准,采用修改后的追溯法。采用这一新准则并未对我们的财务报表产生实质性影响。

 

F-16

 

 

根据ASC 606,收入在客户获得对承诺的商品或服务的控制权时确认。已确认的收入金额 反映了公司预期有权获得的这些商品或服务的对价。ASC 606的规定 包括一个五步程序,通过该程序确定收入确认,描述了向客户转移货物或服务的金额,反映了公司预期有权获得的支付,以换取这些货物或服务。ASC 606要求公司执行以下步骤:

 

(1) 确定与客户的合同;(2)确定合同中的履约义务;(3)确定交易价格; (4)将交易价格分配到合同中的履约义务;以及(5)在履行义务时确认收入 。

 

以下 按部门表示本公司的收入确认政策:

 

房地产 房地产

 

物业销售

 

公司的主营业务是土地开发。该公司购买土地并将其开发为住宅社区。 已开发的地块出售给建筑商(客户),用于建造新房。建筑商在拿下地块之前与该公司签订销售合同。价格和时间表在合同中确定和商定。建筑商在购买地块之前进行检查,以确保满足合同中的所有条件和要求。Ballenger项目收入确认的五个步骤流程的详细细目 ,大约代表18%和70在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中,公司收入的百分比分别如下:

 

  确定 与客户的合同。

 

公司已经与建筑商签署了开发生地的协议,准备建造地块。合同约定了价格、时间表和所提供内容的规格。

 

  确定合同中的履约义务。

 

履行 公司的义务包括向客户交付开发的批次,这些批次需要满足合同中概述的特定规格。客户在接受所有权之前检查所有批次,以确保符合所有规格。

 

  确定 交易价格。

 

每批 交易价格是固定的,并在合同中规定。任何后续的更改单或价格更改都需要双方批准 。

 

  将交易价格分配给合同中的履约义务。

 

每个 批次或一组批次被视为单独的履约义务,合同中的指定价格将分配给 。

 

  当(或作为)实体履行业绩义务时确认 收入。

 

建筑商在取得地块所有权之前进行检查,以确保满足所有条件/要求。公司在所有权转让的时间点确认收入 。所有权转让后,公司不再承担进一步的履约义务或继续参与。

 

F-17

 

 

租金 收入

 

根据ASC 842租赁(“ASC 842”),公司根据主要归类为经营性租赁的租约将房地产出租给其租户。房地产租金收入由最低基本租金和收取租赁终止费的收入 组成。

 

租户的租金 在租约的初始期限内根据每份租赁协议的条款以直线方式记录。 租金收入确认从租户控制空间开始,并持续到相关租约的期限。一般来说,在租期结束时,本公司会向租户提供为期一年的续期选择,包括与初始租期提供的条款和条件基本相同的条款和条件 ,但租金会有所增加。

 

公司将从租户那里收到的租赁付款相关的租金收入提前推迟。这些金额在公司简明综合资产负债表的递延收入和其他应付账款中列报。

 

租金收入取决于几个因素的可收入性评估,包括支付历史、租户和任何担保人的财务实力、物业的历史运营和运营趋势以及当前的经济状况。如果我们对这些因素的评估表明,我们不可能收回基本上所有应收账款,租金收入将被限制为 直线确认的租金收入(视情况而定)或从承租人那里收取的租赁付款中较小的一个。已确认的租金收入与租赁协议下的合同到期金额之间的差额将 计入或计入直线应收租金或直线租金负债(视情况而定)。截至2022年9月30日止九个月,本公司并无确认任何递延收入,并收取所有到期租金。

 

销售前脚福利评估

 

我们 已经对所有NVR地块建立了前脚效益(FFB)评估。这是弗雷德里克县允许的一项为期30年的年度评估 ,它要求房主向地块偿还开发商安装公共水和下水道的费用。 这些评估在房屋结算后生效,届时我们可以将收集权出售给投资者,他们将一次性支付 ,使我们能够更快地实现收入。售价从1美元到1美元不等3,000至$4,500每个家庭取决于家庭的类型。我们从前脚福利评估中获得的总收入约为100万美元。要确认FFB评估的收入,我们和NVR都必须履行履约义务。我们的履约义务在我们 完成给水和下水道设施的建设并与NVR完成批次销售后完成,NVR在完成批次销售之前对这些给水和下水道设施进行检查,以确保满足所有规格。NVR的履约义务是将他们建造的房屋出售给房主。 我们的FFB收入在NVR完成向房主销售房屋后按季度确认。与这些FFB投资者的协议 不受监管机构的修改,因此我们来自FFB评估的收入也不受影响。在截至以下日期的三个月内九月2022年和2021年,我们确认的收入为9,968及$182,813分别来自FFB的评估。截至以下日期的九个月内9月 30、2022和2021年,我们确认的收入为126,055及$431,458分别来自FFB的评估。

 

收入成本

 

房地产 房地产

 

  房地产销售成本

 

所有的房地产销售成本都来自我们的土地开发业务。土地征用成本根据面积法分配到每个地块,即地块的大小与项目中所有地块的总大小的比较。开发成本和资本化利息根据已完成项目的总预期开发成本和利息成本分配给已售出地块,并根据已售出地块的销售价格与项目中所有地块的预期销售价值相比分配这些成本的一个百分比。

 

如果根据预测和相对预期销售价值分配开发成本和资本化利息是不可行的, 也可以根据面积法来分配这些成本,即地块大小与项目所有地块总面积的比较。

 

  租金收入成本

 

租金收入成本 主要包括与我们管理公司的管理和租赁费用、维修和维护、折旧和其他相关管理成本相关的成本。公用事业费用由租户直接支付。

 

F-18

 

 

生物健康

 

  产品 直销

 

公司的净销售额包括产品销售额。本公司的履约义务是将其产品转让给其第三方 独立分销商(“分销商”)。该公司通常在产品发货给其经销商时确认收入。

 

公司的总代理商可以获得总代理商津贴,其中包括折扣、回扣和公司支付的批发佣金 。本公司向其经销商销售其产品所产生的经销商折扣计入 净销售额,因为经销商折扣代表建议零售价的折扣。

 

除总代理商津贴外,公司还为销售主管总代理商提供与其销售组织的发展、保留和管理相关的服务,并给予领导奖励。领导力奖励是根据已实现的销售额 支付的,并在一般和管理费用中记录。该公司在发货时确认收入。公司 在销售点收到现金或信用卡付款的销售净价。

 

如果总代理商及时将产品退回公司,他/她可以从公司获得此类退回产品的更换产品。 此外,公司还维持一项回购计划,根据该计划,公司将回购出售给已决定退出业务的分销商的产品。主要与公司的回购计划相关的产品退货折扣 在记录销售时提供。这一应计额是根据每个国家/地区的历史回报率和相关的回报模式计算的,该模式反映了最初出售后最多12个月的预期回报。

 

  年度会员资格

 

公司向其经销商收取年度会员费。费用是固定的,在加入会员时全额支付 ,不退还。会员资格允许会员以折扣价格购买产品,获得某些后台服务, 获得注册新会员的佣金,并参加公司活动。本公司在会员期间确认与会员相关的收入 。在会员费被确认为收入之前,它被记录为递延收入。与会员有关的递延收入 为$65,091及$728,343分别于2022年9月30日和2021年12月31日。2021年期间,公司因专注于开发新的市场战略而暂停了会员资格的销售。

 

其他 业务

 

  Killiney{br]Kopitiam的特许经营权

 

通过Alset F&B One Pte.Alset F&B)于2021年底获得餐厅特许经营许可证,并已开始运营。这一牌照将允许Alset F&B在新加坡经营Killiney Kopitiam餐厅。Killiney Kopitiam是一家总部位于新加坡的连锁大众市场,传统的Kopitiam风格的服务咖啡馆,出售吐司产品、软煮鸡蛋 和咖啡。

 

  剩余的 履约义务

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日,没有剩余的绩效义务或持续参与,因为其他业务活动部门内的所有服务 义务已完成。

 

F-19

 

 

基于股票的薪酬

 

公司根据ASC 718《薪酬-股票补偿》对员工的股票薪酬进行会计处理。 ASC 718要求公司根据授予日期和奖励的公允价值来衡量为换取股权工具(包括股票期权)而获得的员工服务的成本,并在要求员工提供服务以换取奖励的期间(通常为授权期)将其确认为薪酬支出。股票期权没收在员工离职之日确认。自2019年1月1日起,公司采用ASU 2018-07对授予非员工的商品和服务的股份付款进行会计处理。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内,公司记录了 $0及$73,292作为基于股票的薪酬费用。

 

外币

 

本位币 和报告币种

 

本公司各实体的财务报表中包括的项目 采用该实体经营所处的主要经济环境的货币(“本位币”)计量。本公司的财务报表以美元(“报告货币”)列报。

 

本公司的职能货币和报告货币为美元。公司位于新加坡、香港、澳大利亚和韩国的子公司的财务记录均以当地货币保存,其中新加坡元(新元)、港币(港币)、澳元(“澳元”)和韩元(“韩元”)也是这些实体的功能货币。

 

外币交易

 

期间内以本位币以外的货币进行的交易 按交易发生时适用的汇率 折算为本位币。交易损益在经营报表中确认。

 

本公司的大部分外币交易损益来自汇率变动对新加坡实体和美国实体之间的公司间贷款的影响。该公司录得外汇收益#美元。132,092及$578,903 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内亏损。该公司录得外汇收益#美元。2,617,896 和$1,842,128在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内。外币交易收益和 损失记录在运营中。

 

合并实体财务报表折算

 

货币 以本位币以外的货币计价的资产和负债按资产负债表日的汇率折算为本位币。公司的实体使用功能货币新元、港币、澳元和韩元,将其经营业绩和财务状况换算为美元,即公司的报告货币。资产和负债 按资产负债表日的有效汇率折算。收入、费用、损益使用 当年的平均比率换算。折算调整报告为累计折算调整,并显示为全面收益(亏损)的单独 组成部分。

 

公司录得其他综合收益$520,339来自截至2022年9月30日的三个月的外币换算 和美元1,238,356截至2021年9月30日的三个月的亏损为累计其他综合亏损。本公司录得其他 综合亏损$3,729,724截至2022年9月30日的9个月外币折算和美元4,077,987截至2021年9月30日的9个月累计其他综合亏损。

 

F-20

 

 

非控股权益

 

非控股权益 指附属公司中非直接或间接归属于本公司所有者的权益,并于简明综合经营报表及全面收益表中分别列报,并于简明综合资产负债表中列示于权益内,与本公司所有者应占权益分开列示。

 

于2022年9月30日及2021年12月31日,本公司的非控股权益合共为$12,015,513及$21,912,268,分别为。

 

资本化 融资成本

 

融资成本,如贷款发放费、管理费、利息和其他相关融资成本,如果这些融资活动与房地产开发直接相关,应资本化并计入资产负债表。

 

资本化的 融资成本根据已完成项目的总预期开发成本和利息成本分配给已销售地块,并根据已销售地块的销售价格与项目中所有地块的预期销售价值相比分配这些成本的一个百分比。 如果根据预测和相对预期销售价值分配资本化融资成本是不可行的,则这些成本 也可以基于面积法分配,该方法使用地块相对于项目总面积的大小,并根据地块的大小分配成本 。

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日,资本化融资成本为$3,247,739.

 

有益的 转换功能

 

公司评估转换功能是否有益,如ASC 470-30所述。可转换应付票据固有的有利转换特征的内在价值,不与可转换应付票据分开核算,也不能在转换时以现金结算,视为对可转换应付票据的折让。此贴现 使用有效利息法在票据发行之日至票据到期之日这段时间内摊销。如果应付票据 在合同期限结束前注销,未摊销折价将在报废期间计入利息支出。 一般而言,在考虑融资交易中包含的可拆卸票据的相对 公允价值(如果有的话)后,通过比较有效的转换价格来衡量受益转换特征,以及在转换时收到的承诺日的 普通股的公允价值。

 

最近 会计声明

 

采用会计 公告

 

2021年10月,FASB发布了美国会计准则委员会第2021-08号《企业合并(主题805):从与客户的合同中核算合同资产和合同负债》。ASU 2021-08要求收购企业合并中获得的合同资产和合同负债的公司应按照ASC 606《与客户签订合同的收入》进行确认和计量。 在收购之日,收购业务的公司应按发起合同的方式记录相关收入。在 更新之前,收购公司按公允价值确认这些金额。此更新中的修订适用于2022年12月15日之后的 财年,包括这些财年内的过渡期。对于任何尚未发布的财务报表,允许及早采用,包括在过渡期采用。本公司计划前瞻性地采用这些要求,从2023年的第一天起生效。

 

F-21

 

 

会计 公告尚未采用

 

2016年6月,财务会计准则委员会发布了ASU第2016-13号,“金融工具--信贷损失(专题326):金融工具信贷损失的计量”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13要求以摊销成本计量的金融资产以预期收取的净额列报 。预期信贷损失的计量基于过去事件的相关信息,包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测。实体在确定适合其情况的相关信息和估算方法时必须使用判断。 ASU 2016-13年度对2019年12月15日之后开始的年度报告期有效,包括该会计年度 年内的过渡期,需要采用修改后的追溯方法,对截至指引生效的第一个报告期开始的留存收益进行累计影响调整。2019年11月,FASB发布了ASU 2019-10,将较小报告公司的ASU 2016-13财年的实施推迟到2022年12月15日之后的财年。本公司目前正在 评估ASU 2016-13年度对其未来合并财务报表的影响。

 

2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进财务报告参考汇率改革。 本更新中的修订提供了可选的权宜之计和例外,用于将公认会计原则(GAAP) 应用于受参考汇率改革影响的合同、套期保值关系和其他交易,前提是满足某些标准。本次更新中的修订 仅适用于引用LIBOR或其他参考利率的合同、套期保值关系和其他交易 预计将因参考利率改革而终止。公司的信贷额度协议规定了在LIBOR不可用的情况下确定替代利率或替代利率的程序。本次更新中的修订自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体生效。本公司目前正在评估ASU 2020-04对其未来合并财务报表的影响 。

 

2020年8月,财务会计准则委员会发布了ASU 2020-06,可转换债务和其他选择(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有权益合同(分主题815-40)这简化了可转换工具的会计处理。该指导意见删除了将嵌入的转换功能与可转换工具的主机合同分开的某些会计模型。 允许采用修改后的追溯过渡方法或完全追溯过渡方法。 第2020-06号更新适用于2023年12月15日之后的较小报告公司的会计年度,包括该会计年度内的临时 期间。允许提前采用不早于2020年12月15日后开始的财年。公司目前正在评估ASU 2020-06年度对其未来合并财务报表的影响。

 

3. 浓度

 

该公司在不同国家/地区的不同金融机构维护现金余额。这些余额通常由中央银行的保险公司担保。有时,这些余额可能会超过保险限额。截至2022年9月30日和2021年12月31日,未投保现金和受限现金余额为$20,252,709及$57,905,303,分别为。

 

在截至2021年9月30日的三个月中,两个客户约占95%,以及5公司房地产开发收入的% 。在截至2022年9月30日的9个月中,3个客户约占42%, 10%,以及48公司房地产开发收入的%。在截至2021年9月30日的9个月中,两个客户约占96%,以及4公司房地产开发收入的%。

 

4. 细分市场

 

运营部门被定义为企业的组成部分,其独立的财务信息由首席运营决策者或决策小组定期进行评估,以决定如何分配资源和评估业绩。 公司的首席运营决策者是首席执行官。该公司经营并报告了四个业务部门:房地产、数字转型技术、生物健康和其他业务活动。该公司的可报告部门是根据他们提供的服务和销售的产品确定的,而不是根据他们运营的地理区域确定的。公司首席运营决策者根据部门收入评估部门业绩。从税前收入(亏损)中剔除并列为“其他”的成本包括公司一般和行政活动,这些活动不能分配到四个可报告的部门 。

 

F-22

 

 

下表汇总了以下资产负债表日期以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的公司部门信息:

  

                     
   房地产   数字化转型技术   生物健康业务   其他   总计 
                     
截至2022年9月30日的9个月                         
收入  $2,494,707   $14,066   $771,847   $319,862   $3,600,482 
销售成本   (1,880,914)   (4,574)   (512,931)   (80,177)   (2,478,596)
毛利率   613,793    9,492    258,916    239,685    1,121,886 
运营费用   (1,988,323)   (255,764)   (587,051)   (3,669,563)   (6,500,701)
营业亏损   (1,374,530)   (246,272)   (328,135)   (3,429,878)   (5,378,815)
其他收入(费用)   26,505    (1,359,913)   (3,535,998)   (20,677,529)   (25,546,935)
所得税前净亏损   (1,348,025)   (1,606,185)   (3,864,133)   (24,107,407)   (30,925,750)

 

                     
   房地产   数字化转型技术   生物健康业务   其他   总计 
                     
截至2021年9月30日的9个月                         
收入  $12,026,069   $-   $4,919,844   $-   $16,945,913 
销售成本   (8,291,698)   -    (218,507)   -    (8,510,205)
毛利率   3,734,371    -    4,701,337    -    8,435,708 
运营费用   (901,236)   (173,594)   (3,451,152)   (8,940,432)   (13,466,414)
营业(亏损)收入   2,833,135    (173,594)   1,250,185    (8,940,432)   (5,030,706)
其他费用   (9,063)   403,000    (33,960,503)   (53,727,340)   (87,293,906)
所得税前净亏损   2,824,072    229,406    (32,710,318)   (62,667,772)   (92,324,612)
                          
2022年9月30日                         
现金和受限现金  $2,678,530   $389,118   $1,698,868   $18,469,310   $23,235,826 
总资产   49,820,288    1,273,132    6,074,039    107,497,047    164,664,506 
                          
2021年12月31日                         
现金和受限现金  $7,493,921   $245,780   $2,629,464   $50,433,014   $60,802,179 
总资产   55,465,600    2,199,466    11,056,779    115,488,298    184,210,143 

 

5. 房地产资产

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日,房地产资产包括:

 

         
  

9月30日,

2022

  

十二月三十一日,

2021

 
         
在建工程  $12,155,652   $8,597,023 
持有土地作发展用途   7,943,126    7,098,104 
租赁物业,净额   31,485,036    24,820,253 
房地产总资产  $51,583,814   $40,515,380 

 

单户住宅物业

 

截止日期: 九月2022年30日和2021年12月31日,公司拥有132109“单身家庭住宅物业”(“SFR”)。该公司在这些SFR上的总投资为$31百万美元。折旧费用为$161,182及$38,533在结束的三个月中 九月分别为30、2022和2021年。折旧费用为$474,936及$53,755 在截至九月分别为30、2022和2021年。这些房屋位于德克萨斯州蒙哥马利和哈里斯县。

 

F-23

 

 

下表显示了截至2022年9月30日我们的SRF摘要:

 

  

数量

住家

   总投资   每户平均投资额 
SFR   132   $30,998,258   $234,835 

 

6. 建筑商存款

 

2015年11月,SED马里兰开发有限责任公司(“SED马里兰”)与NVR,Inc.(“NVR”) 就在Ballenger Run项目中向NVR出售独栋住宅和联排住宅地块签订了地块购买协议。此后,采购协议修改了三次 。根据协议,NVR有权购买479成交价约为$64,000,000,它 升级了32018年6月1日之后的年利率。

 

作为协议的一部分,NVR被要求支付#美元的押金。5,600,000。在将地块出售给NVR后,9.9购买价格的%作为押金的返还。NVR违反协议将导致NVR没收押金。2019年1月3日和2020年4月28日,NVR又向马里兰州SED支付了两笔存款,金额为$100,000及$220,000分别基于《批次购买协议第三修正案》。2022年9月30日和2021年12月31日,0及$31,553分别以存款形式持有。

 

7. 应付票据

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日,应付票据包括以下内容:

 

  

9月30日,

2022

  

十二月三十一日,

2021

 
购买力平价贷款   -    68,502 
澳大利亚贷款   -    162,696 
分期付款购买1   71,595    86,473 
分期付款购买2   122,050    - 
应付票据总额  $193,645   $317,671 

 

M&T 银行贷款

 

2019年4月17日,SED马里兰发展有限责任公司与制造商和贸易商信托公司(“M&T银行”)签订了一项开发贷款协议,本金金额在任何时候都不超过未偿还的美元。8,000,000,累计垫款金额为$ 18,500,000。信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加375个基点。SED马里兰发展有限责任公司还获得了总金额高达$的信用证(“L/C”)融资。900,000。信用证佣金将是1.5信用证面额的年利率 如果信用证被支取,将收取其他标准贷款费。该贷款为循环授信额度 。信用证贷款不是循环贷款,预付和偿还的金额不能再借。偿还贷款协议 的担保为$2,600,000抵押基金和向贷款人签发的马里兰州SED拥有的财产的信托契约。截至2022年9月30日,循环贷款的未偿还余额为0美元。。作为交易的一部分,公司产生了贷款发放费 和结算费$。381,823并将其转化为正在进行的建设。2022年3月15日,大约1美元2,300,000 从抵押品中解脱,留下约$300,000作为未偿信用证的抵押品。

 

2020年6月18日,LiquidValue Development Inc.的全资子公司Alset Ehome Inc.(“Alset Ehome”)与制造商和贸易商信托公司(“贷款人”)签订了一项贷款协议。

 

F-24

 

 

根据贷款协议,贷款人向Alset Ehome提供了一笔总额高达#美元的非循环贷款。2,990,000(“贷款”)。 贷款额度的利率为LIBOR加375个基点。贷款的偿还由Alset E home的某些子公司拥有的财产上的一份向贷款人签发的信托契约担保。这笔贷款的到期日是July 1, 2022。LiquidValue 发展有限公司及其一家子公司是这笔贷款的担保人。担保人必须在贷款期限内保持合计最低净资产,总金额不低于$20,000,000.

 

在截至2020年12月31日的年度内,Alset Ehome借入了$664,810从M&T银行,同时产生$的贷款发放费 61,679这些贷款已在贷款期限内摊销。截至2020年12月31日,剩余的未摊销债务贴现为美元42,906。 金额为$的贷款664,810,连同所有应累算利息$25,225,于2021年5月28日还清。贷款已于2021年6月结清。此外,债务贴现#美元。42,907于截至2021年12月31日止年度内悉数摊销。

 

工资支票 保障计划贷款

 

本公司于2021年2月11日与M&T银行签订了本金为美元的五年期票据。68,502根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关爱法案》)下的Paycheck 保护计划(“PPP定期票据”)。 PPP贷款由本票证明。购买力平价定期票据的固定年利率为1.00%,前16个月的本金和利息推迟到我们申请贷款减免。PPP条款票据在发生违约事件时会加速 。

 

购买力平价定期票据是无担保的,由美国小企业管理局担保。公司向M&T银行申请免除PPP定期票据,可免除的金额至少等于60公司产生的工资成本和其他符合条件的付款的百分比 ,根据CARE法案的条款计算。2022年4月,公司收到确认: 购买力平价贷款已完全免除。

 

澳大利亚贷款

 

于2017年1月7日,SED Perth Pty Ltd(“SED Perth”)与澳大利亚国民银行有限公司(National Australian Bank Limited)签订贷款协议(“澳大利亚贷款”),为土地开发提供资金。该贷款安排为SED Perth提供了高达约$的资金 460,000并在2018年12月31日。澳大利亚的贷款以正在开发的土地和#美元的质押保证金作为担保。36,059。这笔贷款以澳元计价。个人担保金额约为$500,000由我们的首席执行官陈恒辉和Holista CollTech首席执行官兼iGalen Inc.联合创始人Rajen Manicka提供。澳大利亚贷款的利率基于贷款协议中定义的适用于每个业务市场融资组成部分的加权平均利率,范围为4.12%至4.86截至2021年9月30日止九个月的年利率。2017年9月7日,对澳大利亚贷款进行了修改,将最高借款能力降至约1美元。179,000。在2020年期间,修改了澳大利亚贷款的条款,以反映延长的到期日April 30, 2022。这被归因于债务修改。本公司并无就修改贷款协议向澳大利亚国民银行有限公司支付 费用。2022年2月,塞德·珀斯偿还了贷款。

 

新加坡 汽车贷款

 

2021年5月17日,阿尔赛特国际有限公司与康亮财务有限公司达成协议,购买一辆用于商业的汽车。这辆车的总购买价格,包括相关费用,大约为$184,596。阿尔赛特国际支付了$的初始押金 78,640,每月分期付款约为$1,300,包括以下权益1.88年利率,以84月份。

 

2022年9月22日,Alset International与大华银行有限公司达成协议,购买额外的汽车用于业务。 汽车的总购买价(包括相关费用)约为$182,430。阿尔赛特国际支付了$的初始押金 66,020每月分期付款约为$1,472,包括以下权益1.88年利率,以84月份。

 

F-25

 

 

8. 关联方交易

 

董事的个人担保

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司旗下董事提供的个人担保金额约为$0 和$500,000分别为AEI和合并实体从金融机构获得外部贷款。

 

从APM购买 股票和权证

 

2020年7月17日,公司购买了122,039,000股票,大约9.99拥有权百分比及购买认股权证1,220,390,000行权价为$的股票 0.0001每股,从APM,购买总价为 $122,039。我们珍视APM通过Black Scholes期权定价模型的3级类别下的权证,APM认股权证的公允价值为$860,342截至2020年7月17日,购买日期为$517,965截至2022年9月30日和$1,009,854截至2021年12月31日。美元的差额945,769股票和认股权证的公允价值,总计$1,067,808和 购买价格$122,039,在2021年12月31日被记录为额外的实收资本,因为这是一笔关联方交易。

 

将Vivisitas的投资出售给DSS

 

2021年3月18日,该公司出售了其在美国生物制药公司Vival itas的股权投资,包括2,480,000 普通股和购买选择权250,000Vival itas普通股的价格为$1在公开招股日期 之前的任何时间,向DSS的一家附属公司以$2,480,000。陈恒辉,我们的董事长、首席执行官和创始人,担任VIVAITAS的董事 和DSS的执行主席。在这笔交易之后,我们不再拥有对Vival itas的任何投资。Vival itas的普通股和股票期权的原始成本为$200,128。我们在这笔交易中没有确认收益或损失。美元的差额2,279,872 销售价格与我们原始投资成本之间的差额被记录为额外的实收资本,反映这是一笔关联交易 。

 

购买和出售True Partners Capital Holding Limited的股份

 

2021年3月12日,该公司购买了62,122,908True Partners Capital Holding Limited普通股,价格为$6,729,629来自相关的 方。该等股份于收购日的公平市值为$。10,003,689。收购价与 公平市场价值$之间的差额3,274,060于2021年12月31日在公司股东权益简明综合报表上记录为股权交易。根据自2022年2月起的股票购买协议,本公司出售62,122,908将True Partner 的股份转让给DSS Inc.(通过转让子公司和其他方式),收购价为17,570,948DSS普通股的股份。DSS 股东于2022年5月17日(被视为本次交易的生效日期)批准了股票购买协议。 $的交易损失446,104,即真实合作伙伴股票的公允价值与DSS股票在协议生效日期的公允价值之间的差额,在公司的运营报表中记为其他费用。

 

应付票据

 

恒辉向LiquidValue Development Pte提供了一笔免息、按需预付款。LiquidValue Development Limited及其附属公司LiquidValue Development Limited负责该等实体的一般业务。截至2022年9月30日和2021年12月31日,未偿还余额约为 美元0、和$820,113,分别为。

 

恒辉向Alset Inc.提供一笔按需支付的免息预付款,用于公司的一般运营。预付款已在截至2021年12月31日的年度内偿还,截至2022年9月30日和2021年12月31日,未偿还余额为$0.

 

陈 恒辉向SED Perth Pty提供了一笔免息、按需预付款。有限公司的一般业务。截至2022年9月30日 和2021年12月31日,未偿还余额为$12,088及$13,546,分别为。

 

F-26

 

 

2020年8月20日,公司收购了30,000,000陈恒辉的普通股,以换取一张两年期的无息票据 $1,333,429。于截至2021年12月31日止年度内,本公司已偿还所有1,333,429截至2022年9月30日和2021年12月31日,未偿还金额为$0.

 

于2021年3月12日,本公司与本公司创始人、主席兼行政总裁陈恒辉订立证券购买协议(“SPA”),拟进行四项交易,包括(I)购买若干认股权证(“认股权证”) 1,500,000,000Alset International Limited的股票,估值为$28,363,966;(Ii)购买LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已发行股票和已发行股票,价值为#美元173,395(Iii)购买62,122,908 True Partners Capital Holding Limited(HKG:8657)(“True Partners”)普通股,价值$6,729,629;和 (四)购买4,775,523美国太平洋银行(APB)普通股,价值$28,653,138。 上述四笔交易的总金额为$63,920,129根据Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准,可转换为公司普通股(“AEI普通股”)的股份(“AEI普通股”),面值为#美元。0.001每股,以AEI股票市场价格的换算价计算。AEI的股价为1美元5.59每股,相当于彭博社援引AEI普通股在2021年1月4日之前每股收盘价的平均值 为$10.032021年3月12日,承诺日。受益转换功能(“BCF”)的内在价值为$50,770,192 为四张可转换本票,并在交易后记为可转换票据的债务贴现。2021年5月13日和 6月14日,所有Alset CPN为$63,920,128及应累算利息$306,438被转换成了2,123B系列优先股 股票和9,163,965本公司普通股。

 

2021年5月14日,该公司借入新元7,395,472新加坡元(约等于$5,545,495美元)。 贷款的未付本金将于2022年5月14日到期并支付,贷款无利息。贷款已在2021年全额偿还,未偿还余额为#美元。0截至2022年9月30日和2021年12月31日。

 

管理费

 

Mackenzie Equity Partners,LLC是本公司首席发展官Charles MacKenzie拥有的实体,自2015年以来一直与本公司的一家持有多数股权的子公司签订咨询协议。根据2018年1月1日修订的协议条款, 公司的子公司每月支付$20,000提供咨询服务。根据2022年6月达成的一项协议,公司子公司已支付$25,000每月提供咨询服务,自2022年1月起生效。

 

此外,MacKenzie Equity Partners还将获得一定的奖金,包括(I)于2022年6月30日获得50,000美元;(Ii)美国住房房地产投资信托公司(American Housing REIT Inc.)与一家非SED Development Management(本公司子公司)附属实体拥有的100套住房成功融资后获得50,000美元 ;以及(3)成功租赁黑橡树开发项目Alset中的30套住房后获得50,000美元.

 

公司产生的费用为$60,000及$240,000分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月,以及美元75,000和 $275,000分别于截至2022年9月30日止三个月及九个月,于资产负债表中列为房地产的一部分,因服务与物业及项目管理有关。2021年,MacKenzie Equity Partners获得了1美元的奖金120,000。 2022年6月,MacKenzie Equity Partners额外获得了$50,000奖金支付(如上所述)。于2022年9月30日及2021年12月31日,本公司欠该关联方$25,000及$80,000,分别为。

 

F-27

 

 

关联方应收票据

 

2020年3月2日和2021年10月29日,LiquidValue资产管理公司。LiquidValue)收到两美元200,000期票,2021年10月29日,阿尔塞特国际收到$8,350,000美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)的本票, 一家公司15.8截至2022年9月30日,LiquidValue持有的股份比例。陈恒辉和陈东默是美国医疗房地产投资信托基金公司的董事。这些票据的利率为8%和是分两期支付,分别为三年零二十五个月。LiquidValue还收到了以行权价$购买AMRE股票的 认股权证。5.00每股。认股权证的金额等于票据本金除以行权价格。如果AMRE未来进行IPO,且IPO价格低于每股10.00美元,则应将行权价格 下调至IPO价格的50%。2022年3月,该公司将两美元200,000贷款连同相关的认股权证 进入167,938普通股,并增加其在AMRE的所有权3.4%至15.8%. 于2022年7月12日,根据经2022年7月12日修订的《2022年2月25日转让与承担协议》,本公司出售了8,350,000向直接资助计划提供的贷款连同累算利息,购入价为 21,366,177DSS普通股的股份。此交易的 损失为$1,089,675按本票面值加上应计利息与DSS股票于2022年7月12日的公允价值之间的差额计算,并在经营报表中记在其他费用项下。从2022年7月12日至2022年9月30日,DSS股票的估值低于公允市值,亏损$2,157,984被记为安全投资的未实现亏损 。截至2021年12月31日,认股权证的公平市场价值为0。该公司应计$0及$130,000截至2022年9月30日和2021年12月31日的利息收入。

 

2017年1月24日,SED Capital Pte Ltd,a100阿尔赛特国际控股的子公司借出了$350,000致iGalen Inc. 贷款期限为两年,第一年年利率3%,第二年年利率5%。到期期限在两年后按需续期,年利率为5%。截至2020年12月31日,未偿还本金为$350,000 和应计利息$61,555。2021年12月31日,公司管理层对iGalen的财务和经营业绩进行了评估,得出结论:偿还这笔贷款的可能性不大,本金和应计利息共计$412,754被 记为坏账支出。

 

截至2022年9月30日,公司为运营提供了预付款$236,699给HWH World Co.,这是一家泰国的直销公司,该公司持有的19%所有权。

 

在2022年第一季度,公司的一家子公司进行了一笔无息垫款,金额为#美元。476,250代表Alset 投资公司。有限公司,一家公司100%的股份由我们的一名董事持有。这一进展与其发起人、Alset收购保荐人有限责任公司对Alset Capital Acquisition Corp.的私募有关。2022年9月30日,Alset Investment偿还了到期的所有余额 $476,250.

 

2022年6月,公司的子公司Alset International Limited与我们的一名董事签订了一项股票购买协议,并支付了$1,746,279给我们的一位董事,作为购买7,276,163Value Exchange International的普通股。 本次交易在双方同意下终止。董事同意全额退还美元1,746,279 或在2022年第四季度与该公司达成新的股票销售协议。

 

公司为公司持有的特殊目的收购公司Alset Capital Acquisition Corp.支付了部分运营费用23.4%。预付款是免息的,没有固定的还款条款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,这些预付款的余额为 美元0.

 

2022年7月28日,Hapi CaféInc.与Ketomei Pte Ltd和童乐祥Constant签订了具有约束力的条款说明书(“第一条款说明书”),据此,Hapi Café借给Ketomei$41,750。这笔贷款有一个0前60天的利率为% ,利率为8其后的年利率。2022年8月4日,相同的各方签订了另一份具有约束力的条款说明书(“第二份条款说明书”),根据该条款,Hapi Café同意借给Ketomei最高可达新元。360,000新加坡元(约等于 $250,500美元)根据一笔期限为12个月的可转换贷款。最初12个月后,此类贷款的利息将为8%。此外,根据第二份条款说明书,2022年7月28日的贷款被修改为包括转换权。2022年8月,Ketomei抽出了$29,922从贷款中拿出来。截至2022年9月30日,Ketomei欠下$71,672去Hapi咖啡馆。

 

向员工提供贷款

 

2020年11月24日,美国太平洋银行。Inc.借出了$560,000致本公司其中一间附属公司的高级人员、本公司主席兼行政总裁陈恒辉的儿子陈同墨,并于6%,到期日为2023年11月23日. 这笔贷款是由一份关于Alset Inc.8万股的不可撤销的指导书担保的。2020年11月24日,美国太平洋银行。Inc.借出了$280,000致本公司其中一间附属公司的雇员林胜汉,利息为 6%,到期日为2023年11月23日. 这笔贷款是由一份关于Alset Inc.40,000股票的不可撤销的指示函担保的。在发放这些贷款后,该公司收购了美国太平洋银行的大部分已发行和已发行普通股。截至2021年12月31日止年度内,本金及利息均为$840,000及$28,031向陈同和林圣鸿提供的两笔贷款均已全部还清。

 

F-28

 

 

9. 股权

 

于2021年6月14日,本公司提交经修订的第三份经修订及重订的公司注册证书的修订(下称“修订”),以增加本公司的法定股本。修正案将公司的法定股本增加到250,000,000普通股和25,000,000优先股,来自20,000,000普通股和5,000,000分别为优先股。

 

该公司已指定 6,380优先股作为A系列优先股和2,132作为B系列优先股。

 

A系列优先股的持有者 有权获得与公司普通股实际支付的股息等同的股息,其形式与实际支付的股息相同,面值为$0.001每股(“普通股”)当按普通股支付时, A系列已发行优先股的每位持有人有权投票,投票权等于A系列优先股的每股可转换为普通股的全部普通股数量。A系列优先股的持有人有权在公司清算时获得与A系列优先股持有人在将A系列优先股全部转换为普通股的情况下获得的相同金额。

 

B系列优先股的持有者 应有权获得与公司普通股面值股份实际支付的股息相等的股息,其形式与实际支付的股息相同。0.001每股(“普通股”),如果按普通股支付,则为 。已发行B系列优先股的每位持有人有权投票,投票权等于B系列优先股的每股可转换为的普通股总股数。B系列优先股的持有人有权在公司清算时获得与B系列优先股持有人在将B系列优先股全部转换为普通股的情况下获得的相同金额。

 

公司根据ASC 815-15“衍生品和套期保值”分析了优先股和衍生会计对价的嵌入转换期权,并确定转换选项应归类为股权。

 

2021年1月19日,公司发布10,000作为公共关系服务补偿的普通股,公允价值为$ 60,900.

 

于2021年5月3日,本公司与其行政总裁陈恒辉订立借贷及交换协议,据此,陈恒辉以交换方式借出其持有的本公司普通股股份予本公司6,380,000他持有的普通股,总计 股6,380公司新指定的A系列可转换优先股的股份。自修正案于2021年6月提交后,本公司发行了由陈恒辉拥有的实体 6,380,000自动转换后的普通股股份 6,380公司A系列可转换优先股的流通股。

 

于2021年5月12日,本公司与陈恒辉订立交换协议,根据该协议,陈恒辉兑换一张面额为$的票据。13,000,000 2,132公司新指定的B系列优先股的股份。于2021年6月提交修正案后生效 本公司发出陈恒辉2,132,000普通股在所有股票自动转换时的股份2,132公司B系列可转换优先股的流通股 。

 

F-29

 

 

于2021年5月10日,本公司与Aegis Capital Corp.订立承销协议,作为承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人及代表 ,涉及(I)的包销公开发售(“五月发售”) 。4,700,637共同单位(“共同单位”),对公众的价格为#美元。5.07每个公共单位,每个公共单位 由(A)一股普通股,面值$0.001每股(“普通股”),(B)一份A系列认股权证(“A系列认股权证”,统称为“A系列认股权证”),以购买一股普通股,初始行权价为$。5.07(C)一份B系列认股权证(“B系列认股权证”,统称为“B系列认股权证”,连同A系列认股权证) 购买普通股的一半股份,初始行权价为#美元。6.59每股整股,可行使至发行日期五周年 及(Ii)1,611,000预先出资的单位(“预先出资的单位”),向公众公布的价格为$5.06每个预筹资金单位,每个预筹资金单位包括(A)购买一股普通股的预资资权证(“预资金权证”和统称为“预资金权证”),(B)一份A系列权证和一份B系列权证。 普通股、预资金权证和认股权证一起发售,但普通股和预资金权证所包含的证券是分开发行的。在5月份的发行之后,所有投资者都行使了他们的预融资单位 和另外一个1,611,000发行了普通股以及A系列和B系列权证。

 

公司还授予承销商45天的超额配售选择权,以购买最多808,363最多可持有普通股和/或 的额外股份808,363要购买的额外首轮认股权证808,363普通股,和/或最多808,363额外的B系列认股权证 购买404,181普通股股份。5月发行,包括部分行使承销商的超额配售选择权 808,363首轮认股权证及808,363B系列权证,于2021年5月13日关闭。在2021年6月期间,宙斯盾 行使了购买额外808,363普通股,价格为$5.07每股普通股,截至2022年9月30日, 仍然有效808,363B系列认股权证。到2022年9月30日,投资者行使1,364,025A系列认股权证和6,598B系列认股权证。由于5月份收到预融资单位和认股权证的发售和随后的行使通知,公司 发布了8,487,324普通股。由于5月份的发售和随后收到的预筹资金单位和认股权证的行使通知,本公司的净收益为$39,765,440.

 

公司产生了大约$88,848与5月发行和随后的权证演习相关的费用,包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。

 

下表列出了截至2022年9月30日从5月发行收到的净资金和行使的认股权证。

 

   股票   面值   收到的金额 
供奉   4,700,637   $4,701   $29,145,056 
预付资金单位的行使   1,611,000   $1,611   $16,110 
行使承销商的首轮认股权证   808,363   $808   $3,755,774 
行使A系列及B系列认股权证   1,367,324   $1,367   $6,937,347 
报销费用   -   $-   $(88,848)
总计   8,487,324   $8,487   $39,765,439 

 

于2021年7月27日,本公司与Aegis Capital Corp.订立另一项承销协议,Aegis Capital Corp.为其中所指名承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人及代表(“承销商”),涉及(I)的包销公开发行(“7月 发行”)。5,324,139普通股,面值$0.001每股(“普通股”),向 公众支付$2.12每股普通股及(Ii)9,770,200预先出资的权证(“预先出资的权证”)购买 9,770,200普通股,向公众公布的价格为$2.11每一份预付资金授权书。此次发行于2021年7月30日结束。由于于七月发售及其后收到预筹资认股权证行使通知,本公司所得款项净额为 $33,392,444.

 

公司授予承销商45天的超额配售选择权,最多可购买2,264,150普通股的额外股份。公司 还向承销商支付了相当于7.0发行总收益的%和一笔非申报费用 费用等于1.5发行总收益的%。此外,公司同意向代表人发行认股权证(“代表权证”),以购买相当于3.0在发售中出售的股份总数的百分比(包括预融资权证相关的 股),或认股权证购买的股份总数最多为520,754股票, 假设承销商全面行使其超额配售选择权。代表的认股权证的行使价等于125公开发行价的%,或$2.65每股,行使期为24从发行之日起数月。2021年9月9日,承销商行使了超额配售选择权,并获得发行 2,264,150我们普通股的股份。2021年9月9日,承销商 行使了期权,公司收到了$4,386,998从这项活动中获得的收益。

 

F-30

 

 

预筹资权证已售予买方,若买方在发售中购买普通股,将导致 买方及其关联公司和某些关联方在完成发售后立即实益拥有超过4.99%(或经买方选择,9.99%)的公司已发行普通股,否则买方的实益所有权将超过公司已发行普通股的4.99%(或,经买方选择,超过4.99%)。9.99%)。每一份预筹资金认股权证可按每股0.01美元的行使价行使一股普通股。预资权证可立即行使,并可随时行使,直至所有预资权证全部行使为止。。所有预先出资的认股权证都是在2021年期间行使的。

 

公司产生了大约$49,553在与7月份发行和随后的权证演习相关的费用中,包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。

 

下表显示截至2022年9月30日从7月发行中收到的资金净额和已行使的认股权证。

 

   股票   面值   收到的金额 
供奉   5,324,139   $5,324   $28,957,297 
预付资金单位的行使   9,770,200   $9,770   $97,702 
行使承销商的超额配售选择权   2,264,150   $2,264   $4,386,998 
报销费用   -   $-   $(49,553)
总计   17,358,489   $17,358   $33,392,444 

 

于2021年12月5日,本公司与Aegis Capital Corp.订立承销协议(“承销协议”),作为承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人及代表,有关(I)的 承销公开发售(“12月发行”)。18,076,666普通股,面值$0.001每股 (“普通股”),向公众公布的价格为$0.60每股普通股及(Ii)31,076,666预融资权证 (“预融资权证”)购买31,076,666普通股,向公众公布的价格为$0.599根据预付资金的 保证书。12月的股票发行于2021年12月8日结束。由于12月份的发售及其后收到预筹资权证的行使通知,本公司所得款项净额为$27,231,875.

 

公司授予承销商45天的超额配售选择权,最多可购买7,500,000普通股的额外股份。公司 还向承销商支付了相当于7发行总收益的%,以及相当于以下金额的非可申报费用1发行总收益的%。2021年12月14日,公司完成了对这些产品的销售7,500,000 普通股股份,代表15发行中出售的普通股和预融资权证相关股份的百分比, 受承销商以美元价格超额配售选择权的限制0.60每股,产生净收益$4,115,000.

 

公司授予承销商45天的超额配售选择权,最多可购买7,500,000普通股的额外股份。公司 还向承销商支付了相当于7发行总收益的%,以及相当于以下金额的非可申报费用1发行总收益的%。2021年12月14日,公司完成了对这些产品的销售7,500,000 普通股股份,代表15发行中出售的普通股和预融资权证相关股份的百分比, 受承销商以美元价格超额配售选择权的限制0.60每股,产生净收益$4,115,000.

 

预筹资权证已向买方发售及出售,若买方在发售中购买普通股,将导致 买方连同其联属公司及若干关联方于发售完成后立即实益拥有本公司已发行普通股逾4.99%(或经 买方选择,则为9.99%)。每一份预先出资的认股权证可按每股0.001美元的行使价行使一股普通股。预资权证可立即行使,并可随时行使,直至所有预资权证全部行使为止。截至2022年9月30日,已行使31,076,666份认股权证,其中一些为无现金行权交易.

 

F-31

 

 

公司产生了大约$40,621与12月发行和后续认股权证演习相关的费用,包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。

 

下表显示截至2022年9月30日从12月发行中收到的资金净额和已行使的认股权证。

 

   股票   面值  

金额

收到

 
供奉   18,923,334   $18,923   $27,263,673 
预付资金单位的行使   15,223,333   $15,223   $8,823 
行使承销商的超额配售选择权   7,500,000   $7,500   $4,115,000 
报销费用   -   $-   $(40,621)
总计   41,646,667   $41,647   $31,346,875 

 

在2022年9月30日,有148,507,188已发行和已发行的普通股。

 

下表汇总了截至2022年9月30日的9个月的权证活动。

 

 

  

手令

普普通通

股票

  

加权

平均值

行权价格

  

剩余合同

术语

(年)

  

集料

固有的

价值

 
截至2021年12月31日的未偿还认股权证   28,533,147   $1.79    1.88   $- 
于2021年12月31日归属并可行使的认股权证   28,533,147   $1.79    1.88   $- 
授与   -    -           
已锻炼   (15,843,378)   0.001           
没收、取消、过期   -    -           
截至2022年9月30日的未偿还认股权证   12,689,769   $4.02    3.48   $- 
于2022年9月30日归属并可行使的认股权证   12,689,769   $4.02    3.48   $- 

 

GigWorld Inc.出售股份

 

在截至2021年9月30日的9个月内,公司销售280,000GigWorld向国际投资者出售的股票,金额为#美元280,000, 入账为追加实收资本。该公司持有505,381,376总流通股中的股份506,898,576在销售前 。出售后,公司仍拥有约99占GigWorld总流通股的比例。

 

截至2021年9月30日止九个月内,GigWorld股份的出售与其已发行股份相比属微不足道,且 并未改变少数股权。

 

向少数股东分配

 

在截至2021年9月30日的9个月内,SED马里兰发展有限责任公司董事会批准了向成员支付的付款分配计划,并支付了 $1,398,250分配给少数股东。

 

F-32

 

 

更改Alset International的所有权

 

在截至2021年12月31日的年度中,阿尔赛特国际公司发布了1,721,303,416普通股通过认股权证行使,行权价约为$0.04每股,并收到$60,300,464现金,其中包括大约$58从Alset Inc.获得100万美元,以行使其认股权证购买Alset International普通股。Alset Inc.与Alset International之间的认股权证行使交易为公司间交易,仅影响股东权益简明综合报表中非控股权益的变动。于截至2021年12月31日止年度内,阿尔赛特国际的股票薪酬开支为$73,292发布了 1,500,000把股份分给一个军官。在截至2022年9月30日的9个月内,公司购买了6,670,200阿尔赛特国际的股票 从市场上。

 

于2022年1月17日,本公司与恒辉订立证券购买协议,据此,本公司同意向恒辉购买证券。293,428,200阿尔赛特国际的普通股,收购价为29,468,977公司普通股的新发行股份 。2022年2月28日,本公司与陈恒辉签订了本证券购买协议的修正案 根据该协议,本公司将购买这些证券293,428,200购买Alset International普通股,价格为35,319,290新发行的公司普通股。与陈恒辉的交易是否完成还有待纳斯达克和本公司股东的批准。这些293,428,200Alset International的普通股约占 8.4%的用户3,492,713,362阿尔赛特国际的已发行和流通股总数。本公司于2022年6月6日召开股东特别会议,投票表决批准这项交易。

 

由于这些交易,公司对Alset International的所有权从76.8截至2021年12月31日的百分比85.4截至2022年9月30日百分比。

本票转股 票据

 

于2021年12月13日,本公司与陈恒辉订立证券购买协议,发行及出售以陈恒辉为受益人的可转换本票,本金为$。6,250,000。这张钞票上有……的利息3年息%,于2024年12月31日或陈恒辉宣布到期及应付时(以较早日期为准)到期。票据可部分或全部转换为本公司的普通股,转换价格为$。0.625或者换成现金。在满足所有成交条件后,贷款于2022年1月26日成交。陈恒辉选择将此类票据的全部金额转换为10,000,000公司普通股,即于2022年1月27日发行的普通股。

 

表格S-3上的注册声明

 

2022年4月11日,该公司使用“搁置”注册或持续提供流程在S-3表格中提交了注册声明。根据此搁置登记程序,本公司可不时出售已提交招股说明书中所述证券(普通股、优先股、认股权证、权利、单位)的任何组合,以一项或多项发售形式发售,总发售价格最高可达$。75,000,000.

 

10. 租赁收入

 

公司通常根据租赁协议租用其SFR,租期为一年或一年两年。在每个日历年的2022年9月30日至租期结束时,根据我们物业的现有租约,未来的最低租金收入如下:

 

      
2022  $552,644 
2023   856,590 
2024   7,450 
未来收入合计  $1,416,684 

 

F-33

 

 

物业 管理协议

 

公司已与物业经理签订物业管理协议,物业经理一般会监督及指导我们 资产组合中物业的租赁、管理及广告,包括收取租金及与租户联络。公司每月向物业经理支付每个物业单位的物业管理费和租赁费。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,物业管理人产生的物业管理费为$28,890及$6,390,分别为。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,物业管理人产生的物业管理费为$60,390及$7,380,分别为。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,物业管理人产生的租赁费为$36,420及$31,580,分别为。截至9月30日、2022年和2021年的9个月,物业管理人产生的租赁费为$149,625及$47,805,分别为。

 

11. 累计其他综合收益

 

以下是累计其他综合收益扣除税后余额变动情况的摘要:

 

                 
   证券投资的未实现损益   外币折算   少数人利益的变化   总计 
2022年1月1日的余额  $(90,031)  $(367,895)  $799,572   $341,646 
                     
其他全面收入   (7,027)   (499,967)   459,069    (47,925)
                     
2022年3月31日的余额  $(97,058)  $(867,862)  $1,258,641   $293,721 
                     
其他全面收入   (505)   (3,002,167)   3,266,996    264,324 
                     
2022年6月30日的余额  $(97,563)  $(3,870,029)  $4,525,637   $558,045 
                     
其他全面收入   42,642    370,778    (486,134)   (72,714)
                     
2022年9月30日的余额  $(54,921)  $(3,499,251)  $4,039,503   $485,331 

 

   证券投资的未实现损益   外币折算   少数人利益的变化   总计 
2021年1月1日的余额  $(48,758)  $2,258,017   $(65,921)  $2,143,338 
                     
其他全面收入   (1,135)   (1,010,527)   (39,067)   (1,050,729)
                     
2021年3月31日的余额  $(49,893)  $1,247,490   $(104,988)  $1,092,609 
                     
其他全面收入   (25,663)   (764,544)   (343,225)   (1,133,432)
                     
2021年6月30日的余额  $(75,556)  $482,946   $(448,213)  $(40,823)
                     
其他全面收入   (14,314)   (930,005)   (17,070)   (961,389)
                     
2021年9月30日的余额  $(89,870)  $(447,059)  $(465,283)  $(1,002,212)

 

F-34

 

 

12. 按公允价值计量的投资

 

按公允价值经常性计量的财务资产汇总如下,并在简明综合资产负债表中披露为2022年9月30日和2021年12月31日的 :

 

  

   金额为   公允价值计量使用   金额为 
   成本   1级   2级   3级   公允价值 
2022年9月30日                         
资产                         
投资证券--公允价值  $76,264,051   $18,184,407   $-   $-   $18,184,407 
投资证券--交易   2,387,149    11,894,002    -    -    11,894,002 
可转换应收票据   138,599    -    -    88,599    88,599 
认股权证-美国溢价采矿   696,791    -    -    517,965    517,965 
                          
总计  $79,486,590   $30,078,409   $-   $606,564   $30,684,973 
                          
按公允价值计算的证券投资总额                       30,684,973 

 

   金额为   公允价值计量使用   金额为 
   成本   1级   2级   3级   公允价值 
2021年12月31日                         
资产                         
投资证券--公允价值  $72,000,301   $25,320,694   $-   $-   $25,320,694 
投资证券--交易   9,809,778    9,908,077    -    -    9,908,077 
可转换应收票据   138,599    -    -    98,398    98,398 
认股权证-美国溢价采矿   696,791    -    -    1,009,854    1,009,854 
认股权证-AMRE   -    -    -    -    - 
                          
总计  $82,645,469   $35,228,771   $-   $1,108,252   $36,337,023 
                          
按公允价值计算的证券投资总额                       

36,337,023

 

 

截至2022年9月30日的9个月投资证券已实现亏损 为$6,500,573截至2021年9月30日的9个月的投资证券已实现亏损 为$2,218,988。证券投资的未实现亏损为$。21,773,223及$35,972,445 分别截至2022年和2021年9月30日的九个月。这些损益直接计入净收益(亏损)。 截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,应收可转换票据的公允价值变动为$40,201及$56,969, ,并计入简明合并股东权益表。

 

对于美国交易的股票,我们使用彭博市场股票价格作为股价来计算公允价值。对于海外股票,我们使用当地证券交易所的 股票价格来计算公允价值。下图分别显示了股权证券投资在2022年9月30日和2021年12月31日的公允价值详情。

 

   股价       市场价值    
   9/30/2022   股票   9/30/2022   估值
                
DSS(关联方)  $0.256    62,812,264   $16,079,940   按公允价值投资证券
                   
AMBS(关联方)  $0.004    20,000,000   $74,000   按公允价值投资证券
                   
Holista(关联方)  $0.021    43,326,621   $923,988   按公允价值投资证券
                   
美国溢价矿业(关联方)  $0.001    354,039,000   $389,443   按公允价值投资证券
                   
价值交换  $0.110    6,518,512   $717,036   按公允价值投资证券
                   
交易股票            $11,894,002   按公允价值投资证券
                   
总一级股权证券   $30,078,409    
                   
Nervotech   不适用    1,666   $35,958   以成本价投资证券
海腾环球   不适用    3,800   $42,562   以成本价投资证券
UBeauty   不适用    3,600   $19,609   以成本价投资证券
总股本证券   $30,176,538    

 

F-35

 

 

   股价       市场价值     
   12/31/2021   股票   12/31/2021   估值 
                 
DSS(关联方)  $0.672    19,888,262   $13,364,912    按公允价值投资证券 
                     
AMBS(关联方)  $0.016    20,000,000   $328,000    按公允价值投资证券 
                     
Holista(关联方)  $0.034    43,626,621   $1,489,179    按公允价值投资证券 
                     
美国溢价矿业(关联方)  $0.002    354,039,000   $778,886    按公允价值投资证券 
                     
真正的合作伙伴  $0.119    62,122,908   $7,409,717    按公允价值投资证券 
                     
价值交换  $0.300    6,500,000   $1,950,000    按公允价值投资证券 
                     
交易股票            $9,908,077    按公允价值投资证券 
                     

1级总股本

证券

   $35,228,771      
                     
Nervotech   不适用    1,666   $37,045    按成本价投资证券  
海腾环球   不适用    3,800   $42,562    以成本价投资证券 
UBeauty   不适用    3,600   $19,609    以成本价投资证券 
总股本证券   $35,327,987      

 

DSS 可转换优先股

 

在截至2021年9月30日的9个月内,Global Biopedical Pte Ltd.42,575DSS的优先股进入6,570,170DSS的普通股 。

 

共享 服务可转换票据

 

截至2021年12月31日,第3级类别下的共享服务可转换票据的公允价值是使用Black-Scholes估值模型计算的,估值采用以下加权平均假设:

  

  

9月30日,

2022

  

十二月三十一日,

2021

 
         
股息率   -%   0.00%
预期波动率   -%   138.85%
无风险利率   -%   3.25%
合同期限(年)   -    0.76 
行权价格  $         -   $0.15 

 

F-36

 

 

我们 假设股息率为0.00%在共享服务中。波动性基于共享服务的普通股的历史波动性。无风险利率是从适用期间的美国国债利率中获得的。

 

可见投入价值的变动 可能会导致本公司第3级金融工具的公允价值发生重大变化。 这种可能性的显著增加(减少)将导致公允价值计量增加(减少)。

 

下表汇总了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间,计入其他全面收益(亏损)的公允价值变动,包括使用重大不可观察到的投入(第三级)经常性地以公允价值计量的所有金融资产的净转账 :

  

   总计 
2022年1月1日的余额  $1,108,252 
总亏损   (203,463)
2022年3月31日的余额  $904,789 
总亏损   (591)
2022年6月30日的余额  $904,198 
总收益   49,915 
2022年9月30日的余额  $954,113 

 

   总计 
2021年1月1日的余额  $66,978 
总亏损   (1,987)
2021年3月31日的余额  $64,991 
总亏损   (35,922)
2021年6月30日的余额  $29,069 
总亏损   (19,060)
2021年9月30日的余额  $10,009 

 

该票据已于2022年7月赎回。

 

向量可转换债券

 

在2021年2月26日,该公司投资了大约$88,599在向量通信有限公司(“向量通信”)的可转换债券中, 是韩国的一家私人公司。利率是2年利率和到期日为两年。折算价格约为 $21.26,每股向量通讯的普通股。截至2022年9月30日,管理层估计,该票据的公允价值与最初的收购价保持不变。

 

认股权证

 

于2020年3月2日及2021年10月29日,本公司收到一家关联方私人公司Amre的认股权证,连同本公司借出的两元。200,000本票。有关此交易的更多详细信息,请参阅注8-关联方交易, 关联方应收票据。截至2022年9月30日和2021年12月31日,AMRE为私营公司。根据管理层的分析,认股权证的公允价值为$0截至2021年12月31日。所有认股权证于2022年3月转换为普通股 。

 

2020年7月17日,公司购买了122,039,000股票,大约9.99%所有权,以及1,220,390,000行权价为$的权证 0.0001每股,从APM,合计购入价为$122,039。在2021年间, 公司行使232,000,000要购买的认股权证232,000,000的股份APM 总代价为$232,000,剩余的未偿还认股权证余额为988,390,0002021年12月31日。本公司于截至2022年9月30日止九个月内并无行使任何认股权证。我们通过布莱克·斯科尔斯期权定价模型对3级类别下的APB权证进行估值,权证的公允价值来自APM是$517,965截至2022年9月30日和$1,009,854截至2021年12月31日。

 

F-37

 

 

的公允价值APM截至2022年9月30日和2021年12月31日的3级类别下的权证是使用布莱克-斯科尔斯估值模型计算的,估值采用以下加权平均假设:

 

  

9月30日,

2022

  

十二月三十一日,

2021

 
         
股价  $0.0011   $0.0022 
行权价格   0.001    0.001 
无风险利率   3.94%   1.48%
年化波动率   167.9%   186.5%
离到期日还有一年   7.81    8.58 

 

13. 承付款和或有事项

 

批次 销售协议

 

2015年11月23日,SED Marland Development LLC完成了15,700,000收购Ballenger Run,a197位于马里兰州弗雷德里克县的英亩土地分区 开发。此前,2014年5月28日,RBG Family,LLC达成了一项15,000,000与NVR签订可转让的房地产销售合同,根据该合同,RBG Family,LLC将促进197巴伦格的英亩土地一直延伸到NVR。2014年12月10日,NVR通过执行转让和假设协议将本合同转让给SED Marland Development,LLC,并签订了一系列地块购买协议,根据这些协议,NVR将从SED Marland Development,LLC购买443个细分住宅地块。2018年12月31日,SED马里兰州与NVR就Ballenger Run签订了地块购买协议第三修正案。根据第三修正案,SED马里兰州将把5.9英亩的CCRC地块转换为36个地块(28英尺宽的别墅地块),并出售给NVR。马里兰州寻求所需的分区批准,将此类地块的数量从85个更改为121个,并于2019年7月获得批准。随后,马里兰州开发公司签署了地块购买协议第四修正案,根据该协议,NVR同意购买所有新的121个地块.

 

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内,NVR购买了018分别是地段。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内,NVR购买了376分别是地段。截至2022年9月30日和2021年12月31日,NVR共购买了 3476分别是地段。

 

向NVR出售可建地块的某些安排要求公司将相当于一年FFB评估的金额计入NVR的贷方。 根据ASC 606,NVR的贷方不能换取独特的商品或服务,因此,贷方的金额被确认为收入减少 。自.起九月302022年和2021年12月31日,应对NVR的应计余额为$189,475 及$188,125,分别为 。

 

租契

 

该公司通过租赁空间租赁位于马里兰州贝塞斯达、马里兰州、木兰花、得克萨斯州、新加坡、香港和韩国的办公室,租赁面积约为15,811根据2022年10月至2025年8月不同日期到期的租约,面积为2平方英尺。这些租约的租金为 美元。2,300至$23,020每个月。根据这些写字楼租约,我们的租金总支出为$179,094及$140,685在分别截至2022年和2021年9月30日的三个月内。根据这些写字楼租约,我们的租金总支出为$492,034及$405,677在分别截至2022年和2021年9月30日的9个月内。下表概述了租赁条款的详细内容:

 

办公室 位置   租期 截至2021年12月31日
新加坡--人工智能   2022年6月至2023年5月
新加坡--餐饮   2021年10月至2024年10月
新加坡--四季公园   2022年7月至2024年7月
香港   2020年10月至2022年10月
韩国   2022年8月至2025年8月
德克萨斯州木兰花   2022年5月-按月计算
贝塞斯达,马里兰州   2021年1月至2024年3月

 

F-38

 

 

公司通过了ASU编号2016-02,租赁(主题842)(“ASU 2016-02”),以确认所有租期超过12个月的租约的使用权资产和租赁负债。我们选择了实际的权宜之计,不承认期限少于12个月的租赁协议的经营租赁使用权资产和经营租赁负债。经营性租赁使用权资产和经营性租赁负债按开始日期 租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。由于我们的租赁不提供易于确定的隐含利率,我们根据租赁开始时提供的信息,估计我们的递增借款利率以贴现 租赁付款。我们在2022年和2021年的增量借款利率是3.9%, 用作贴现率。截至2022年9月30日的经营租赁使用权资产和经营租赁负债余额为#美元。1,265,171及$1,278,157分别进行了分析。截至2021年12月31日,经营租赁使用权资产和经营租赁负债余额为#美元。659,620及$667,343,分别为。

 

下表汇总了截至2022年9月30日根据这些租赁到期的未来付款。

 

截至9月30日的年度:

  

      
2023   645,572 
2024   516,273 
2025   234,807 
最低租赁付款总额   1,396,652 
减去:折扣的影响   (118,495)
未来最低租赁付款的现值   1,278,157 
减去:租赁项下的流动债务   (619,355)
长期租赁义务  $

658,802

 

 

14. 董事和员工福利

 

股票 期权计划AEI

 

之前预留的 公司500,000激励薪酬计划下的普通股,适用于为本公司或其相关实体提供服务的高素质高管和其他 员工、高管、董事、顾问和其他人员。本计划旨在让该等人士收购或增加本公司的所有权权益,以加强该等人士与本公司股东之间的利益互补性,并为该等人士提供业绩激励,以扩大其在创造股东价值方面的最大努力。截至2022年9月30日和20年12月31日,尚未授予任何期权 。激励性薪酬计划下的股份预留于2021年5月取消。

 

Alset 国际股票期权计划

 

2013年11月20日,阿尔赛特国际公司批准了一项股票期权计划(“2013计划”)。员工、执行董事和 非执行董事(包括独立董事)有资格参加2013年计划。

 

F-39

 

 

下表汇总了截至2022年9月30日的9个月2013年计划下的股票期权活动:

 

   普通股期权   行权价格   剩余合同期限(年)   聚合内在价值 
截至2021年1月1日的未偿还款项   1,061,333   $0.09    3.00   $- 
于2021年1月1日归属并可行使   1,061,333   $0.09    3.00   $- 
授与   -    -           
已锻炼   -    -           
没收、取消、过期   -    -           
截至2021年12月31日的未偿还债务   1,061,333   $0.09    2.00   $- 
于2021年12月31日归属并可行使   1,061,333   $0.09    2.00   $- 
授与   -    -           
已锻炼   -    -           
没收、取消、过期   -    -           
截至2022年9月30日未偿还   1,061,333   $0.09    1.25   $- 
于2022年9月30日归属并可行使   1,061,333   $0.09    1.25   $      - 

 

15. 后续事件

 

黑橡树地块销售合同

 

于2022年10月28日,150 CCM Black Oak Ltd.(“卖方”)与科罗拉多州有限责任公司(“买方”)科罗拉多州有限责任公司(“买方”)订立了一份买卖及托管指示(“协议”)。根据协议条款,卖方 已同意出售德克萨斯州木兰市的约242个单户独立住宅地块,该地块构成一个住宅社区,被称为“黑橡树湖”。这些拍品将以不同的价格出售,卖家还将有权为每售出的每件拍品获得社区增强费。购买总价和社区增强费预计为 $12,881,000但是,如果在协议预期的交易结束之前,总批次数量增加或减少,则此类收购价格将相应调整。

 

协议中所述交易的完成取决于协议中规定的某些条件的满足情况。 不能保证此类交易将按照本文概述的条款完成,或者根本不能保证完成。买方已同意分阶段购买这些地段 ,预计将收购的第一批132个地段的截止日期为2022年12月,其余地段将在2023年之前收购。在该等成交日期之前,买方应有三十(30)天的检验期来检查物业并确定其适合性;在该检验期内,买方可拒绝继续进行这些交易的成交。

 

在上述关闭之前,应要求卖方根据某些开发计划和政府规定开发和改善物业,费用由卖方承担。

 

购买Value Exchange International,Inc.股票

 

于2022年10月17日,本公司附属公司GigWorld Inc.与GigWorld董事会主席兼本公司主席、首席执行官及最大股东陈恒辉订立购股协议(“协议”) 。根据该协议,GigWorld总共购买了7,276,163Value Exchange International,Inc.(“Veii”),内华达州一家公司的股票,购买价如下:(I)$1,733,079.127,221,163股票,代表价格为$.24每股; (二)$2,31410,000股票,代表价格为$.2314每股;。(Iii)$5,01525,000股票,代表价格为$.2006每股 ;以及(Iv)$3,32620,000股票,代表价格为$.1663每股。总体而言,这些购买代表着总计$ 购买价格1,743,734.127,276,163Veii的股份。这样的购买价格是在协定双方之间谈判的。

 

陈先生及另一位GigWorld董事会成员林根辉均为VEII的董事会成员。 除Mr.Chan外,本公司董事会的另外两位成员亦为VEII的董事会成员(Wong水阳先生及Wong达强先生)。于根据该协议收购股份后,本公司现拥有合共13,834,643 Veii的股份,代表38.3Veii的%。

 

F-40

 

 

第 项2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

 

前瞻性陈述

 

本《10-Q表格》包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的某些前瞻性陈述。为此目的,本10-Q表中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在不限制前述规定的情况下,“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”或“继续”或类似术语旨在识别前瞻性表述。这些陈述本质上涉及大量风险和不确定性,实际结果可能因各种因素而大不相同,其中许多因素不在我们的控制范围之内。这些因素包括不限于一般的经济条件和我们可能参与的行业,我们选择的行业内的竞争,包括来自规模更大的竞争对手的竞争, 技术进步和未能成功发展业务关系。

 

业务 概述

 

我们 是一家多元化控股公司,主要通过我们的子公司从事Ehome社区和其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费产品的开发,业务遍及美国、新加坡、香港、澳大利亚和韩国。我们主要通过我们85.4%持股的子公司--在新加坡证券交易所上市的Alset International Limited来管理我们的主要业务。通过这家子公司(以及间接地,通过美国和亚洲的其他公共和私人子公司),我们正在积极开发德克萨斯州休斯顿附近和马里兰州弗雷德里克的房地产项目。最近,该公司将其房地产组合扩展到单户租赁住房,我们目前拥有132套已出租或可供租赁的住房。我们在我们的数字转型技术业务部门为美国和亚洲的企业消息传递和电子商务软件平台设计了应用程序。我们的生物健康部门包括消费品的销售。

 

截至2022年9月30日,我们直接或间接持有的其他权益包括美国太平洋银行41.3%的股权、Holista CollTech Limited 15.5%的股权、DSS Inc.(“DSS”)45.2%的股权、Value Exchange International,Inc.18.1%的股权、美国溢价矿业公司0.8%的股权以及Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)的股权。American Pacific Bancorp Inc.是一家金融网络控股公司。 Holista CollTech Limited是一家澳大利亚上市公司,生产天然食品配料(澳大利亚证券交易所代码:HCT)。DSS是一家跨国公司,在九个部门经营业务:产品包装、生物技术、直销、商业贷款、证券和投资管理、另类交易、数字转型、安全生活和替代能源。DSS Inc.在纽约证券交易所美国证券交易所上市(纽约证券交易所代码:DSS)。Value Exchange International,Inc.是一家为企业提供信息技术服务的公司,在OTCQB(OTCQB:VEII)交易。美国精品矿业公司是一家从事密码挖掘业务的上市公司(纳斯达克代码:ACAX)。 阿尔塞特资本是为与一家或多家公司合并、换股、资产收购、购买股份、重组或类似业务组合而新组建的空白支票公司。

 

最近的发展

 

出售True Partner Limited的证券

 

于2022年1月18日,本公司与DSS,Inc.订立购股协议,据此,本公司同意透过转让附属公司及其他方式,出售True Partners Capital Holding Limited 62,122,908股股份,以换取11,397,080股DSS普通股。于2022年2月28日,本公司与DSS,Inc.订立经修订购股协议,据此,本公司同意以一项新协议取代于2022年1月18日的协议,出售持有True Partners Capital Holding Limited 44,808,908股股份及额外17,314,000股True Partners Capital Holding 有限公司股份(合共62,122,908股,相当于本公司于该实体的全部股份),以换取17,570,948股DSS普通股(“DSS股份”)。DSS股票的发行须经纽约证券交易所美国证券交易所(DSS普通股在其上市)和DSS股东的批准。DSS的股东于2022年5月17日批准了这笔交易,交易随后完成。

 

3
 

 

购买DSS股份

 

2022年1月25日,本公司同意以每股0.3810美元的收购价购买44,619,423股DSS普通股,总收购价为17,000,000美元。2022年2月28日,本公司与DSS同意修订本次股票购买协议。 本公司同意购买的DSS普通股数量减至3,986,877股,总收购价为1,519,000美元。对DSS股份的此类收购于2022年3月9日完成。

 

向DSS销售票据

 

于2022年2月25日,Alset International与DSS订立转让及假设协议(“假设协议”) ,据此DSS同意向Alset International购买可转换本票。这张票据的本金为8,350,000美元 ,截至2022年5月15日已累计但未支付利息367,400美元。该票据由American Medical REIT,Inc.发行。为该票据支付的对价为21,366,177股DSS普通股。作为对价发行的DSS股份的数量是通过将票据项下的本金金额和应计但未支付的利息的总和8,717,400美元除以每股0.408美元来计算的。 上述假设协议的结束和DSS股份的发行须得到纽约证券交易所美国证券交易所和DSS股东的批准。DSS的股东于2022年5月17日批准了这笔交易。2022年7月12日,阿尔赛特国际签署了《假设协议》的第1号修正案。第1号修正案修订了假设协议 ,删除了调整条款。于2022年7月12日,假设协议及修正案第1号拟进行的交易已完成,Alset International将票据转让予DSS,以及DSS向Alset International发行21,366,177股DSS的普通股 。

 

购买阿尔赛特国际公司的股票

 

于2022年1月17日,本公司与恒恒辉订立证券购买协议,据此,本公司同意以29,468,977股本公司普通股新发行股份的收购价,向恒恒辉购买293,428,200股Alset International普通股。于2022年2月28日,本公司与陈恒辉订立修订本证券 购买协议,据此,本公司将以35,319,290股本公司普通股新发行股份的价格购买阿尔赛特国际的293,428,200股普通股。与Mr.Chan的交易是否完成还需得到纳斯达克和本公司股东的批准。这293,428,200股阿尔赛特国际普通股约占阿尔赛特国际已发行和已发行股份总数3,492,713,362股的8.4%。本公司于2022年6月6日召开股东特别会议,投票表决批准这项交易。

 

Alset Capital Acquisition Corp.首次公开募股。

 

2022年2月3日,Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”),一家由本公司及其某些关联公司发起的特殊目的收购公司,以每股10美元的价格完成了其7,500,000股的首次公开募股。每个单位包括一股Alset Capital的A类普通股,一份可赎回认股权证的一半,以及一项在完成初始业务合并时获得十分之一A类普通股的权利。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。只有完整的认股权证才能行使。承销商于2022年2月1日全面行使了超额配售选择权,获得额外1,125,000个单位的超额配售选择权,并于发售结束时结束。 因此,包括超额配售在内,本次发售的总收益为86,250,000美元,扣除承销 折扣、佣金和其他发售费用。

 

4
 

 

2022年2月3日,在Alset Capital完成首次公开募股的同时,Alset Capital完成了向保荐人定向增发473,750个单位(“私募单位”),金额包括保荐人就承销商全面行使超额配售选择权而购买的33,750个私募单位,价格为每个私募单位10.00美元,产生约470万美元的总收益(“私募”),其收益 存入信托账户。私募并无支付承销折扣或佣金。 私募单位与首次公开发售的单位相同,不同之处在于:(A)私募单位及其组成部分证券在Alset Capital的初始业务组合完成后30天内不得转让、转让或出售,但准许受让人除外;及(B)作为私募单位组成部分的认股权证及权利,只要由保荐人或其准许受让人持有,将分别享有登记权。

 

公司及其控股子公司Alset International共同拥有Alset收购赞助商LLC的唯一成员,后者是Alset Capital的赞助商。

 

Alset 资本收购公司与HWH国际公司的合并协议。

 

于2022年9月9日,Alset Capital与Alset Capital、HWH International Inc.(内华达州一家公司(“HWH”))及HWH Merger Sub Inc.(一家内华达州公司及Alset Capital之全资附属公司(“合并子公司”))订立合并协议及计划(“合并协议”)。根据合并协议,Alset{br>Capital与HWH之间的业务合并将透过合并Sub与HWH及并入HWH而完成,而HWH将作为Alset Capital的全资附属公司(“合并”)继续存在。和记黄埔透过其附属公司Alset International Limited为本公司的间接附属公司。截至本报告日期,合并尚未完成,有待Alset Capital的股东、和记黄埔的股东 收到所需的批准,以及满足某些其他惯例完成条件。

 

名称 更改

 

在2022年6月6日的股东特别会议上,股东们批准了公司在德克萨斯州的重新注册,并将公司名称更改为“Alset Inc.”。管理层相信,这样的新名称将更全面地反映其目前的商业模式。

 

我们的房屋租赁业务最近的业务发展

 

最近,该公司将其房地产投资组合扩大到单户租赁房屋。2021年至2022年初,公司通过其子公司收购了德克萨斯州蒙哥马利县和哈里斯县的132套住房。

 

在收购的132套出租房屋中,约有50套安装了特斯拉光伏太阳能电池板和电源墙,这是我们推进智能、健康、可持续生活的承诺的一部分。我们正在审查计划,在可行的情况下,将太阳能电池板和相关技术添加到独栋出租房屋的剩余部分。此外,我们还在许多独栋出租房屋中添加了技术,例如(I)智能太阳能、恒温器和能源使用控制;(Ii)智能照明控制;(Iii)智能锁和安全;以及 (Iv)智能家居自动化设备。我们相信这些和其他技术将对租户具有吸引力,我们将继续建立并寻求战略、技术合作伙伴关系,这将有助于我们扩大房地产业务,包括建造出租房屋和建造未来出售的房屋。

 

公司已与物业经理签订物业管理协议,物业经理一般会监督 ,并指导我们投资组合中物业的租赁、管理和广告,包括收取租金和充当与租户的联络 。公司向物业经理支付每个物业单位的每月物业管理费和租赁费。

 

销售某些批次

 

于2022年10月28日,150 CCM Black Oak Ltd.(“卖方”)与科罗拉多州有限责任公司(“买方”)科罗拉多州有限责任公司(“买方”)订立了一份买卖及托管指示(“协议”)。根据协议条款,卖方 已同意出售德克萨斯州木兰市的约242个单户独立住宅地块,该地块构成一个住宅社区,被称为“黑橡树湖”。这些拍品将以不同的价格出售,卖家还将有权为每售出的每件拍品获得社区增强费。购买总价和社区增强费预计为12,881,000美元,但是,如果在协议预期的交易完成之前,总成交量增加或减少,此类购买价格将进行相应调整。

 

协议中所述交易的完成取决于协议中规定的某些条件的满足情况。 不能保证此类交易将按照本文概述的条款完成,或者根本不能保证完成。买方已同意分阶段购买这些地段 ,预计将收购的第一批132个地段的截止日期为2022年12月,其余地段将在2023年之前收购。在该等成交日期之前,买方应有三十(30)天的检验期来检查物业并确定其适合性;在该检验期内,买方可拒绝继续进行这些交易的成交。

 

在上述关闭之前,应要求卖方根据某些开发计划和政府规定开发和改善物业,费用由卖方承担。

 

5
 

 

购买Value Exchange International,Inc.股票

 

于2022年10月17日,本公司附属公司GigWorld Inc.与GigWorld董事会主席兼本公司主席、首席执行官及最大股东陈恒辉订立购股协议(“协议”) 。根据该协议,GigWorld以以下收购价格购入合共7,276,163股Value Exchange International,Inc.(“Veii”),其收购价格如下:(I)以1,733,079.12美元购入7,221,163股股份,相当于每股0.24美元的价格;(Ii)以10,000股股份购入2,314美元,相当于每股0.2314美元的价格;(Iii)以5,015美元购入25,000股股份,相当于每股价格.2006 ;及(Iv)以3,326美元购入20,000股股份,相当于每股0.1663美元的价格。总体而言,这些购买相当于购买7,276,163股Veii的总收购价1,743,734.12美元。这样的购买价格是在协定双方之间谈判的。

 

陈先生及另一位GigWorld董事会成员林根辉均为VEII的董事会成员。 除Mr.Chan外,本公司董事会的另外两位成员亦为VEII的董事会成员(Wong水阳先生及Wong达强先生)。根据该协议收购股份后,本公司现拥有Veii合共13,834,643股股份,占Veii的38.3%。

 

新冠肺炎疫情对金融的影响

 

房地产项目

 

新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度将取决于未来的发展。新冠肺炎疫情对全球经济的深远影响可能会对我们业务的各个方面产生负面影响,包括房地产需求。从2020年3月 到2022年第二季度,我们继续将我们Ballenger Run项目(位于马里兰州)的地块出售给NVR,用于建造独栋住宅 。目前,Ballenger Run的所有地块都已出售给NVR,但我们仍在根据与NVR的协议继续完成我们的开发要求。我们预计新冠肺炎疫情不会对我们完成剩余任务的时间 产生实质性影响。

 

我们 收到了强烈的迹象表明,全国各地的买家和租房者都表示有兴趣从人口更稠密的城市地区搬到郊区。我们相信,如果这种趋势继续下去,将鼓励人们对我们的一些项目感兴趣。

 

新冠肺炎疫情可能会影响我们迅速高效地开展业务的能力。在2020年,我们在Ballenger Run项目的会所建设方面遇到了放缓,该项目的竣工进度落后于计划。我们认为,造成这一延误的部分原因是政策要求减少在室内空间工作的承包商数量。黑橡树项目和其他规划项目的基础设施设计、工程和施工 未来可能会受到新冠肺炎疫情的影响。此外,我们认为新冠肺炎疫情未来可能会继续对供应链和大宗商品产生影响,可能会导致成本增加和项目工期延长,从而影响我们的房地产业务。

 

新冠肺炎疫情可能会对地方政府在批准所需审批方面的及时性产生不利影响。相应地,新冠肺炎疫情可能会导致我们房地产项目的重要阶段推迟完工。

 

其他 业务活动

 

新冠肺炎疫情可能会对我们以难以评估或预测的方式扩展业务活动的潜力产生不利影响。 新冠肺炎疫情仍在继续发展。新冠肺炎疫情已经并可能继续影响某些 商品和服务的全球供应,这可能会影响我们或我们可能投资或合作的公司将尝试生产的产品向消费者销售。新冠肺炎疫情可能会阻止我们追求其他有吸引力的机会。

 

6
 

 

新冠肺炎疫情影响了我们在韩国的运营;自疫情爆发以来,韩国政府已在不同时期对商务会议实施了一定的限制,以减少新冠肺炎的传播。这些限制影响了我们招聘 潜在代销商销售人员以及向更多受众介绍产品的能力。

 

对员工的影响

 

我们的大部分美国员工都在我们位于马里兰州贝塞斯达的办公室工作。

 

自2020年3月以来,我们的美国员工已转向主要在家工作,但到目前为止,这对我们的运营影响微乎其微。我们在新加坡和香港的员工能够在需要时在家工作,对我们的运营影响最小,但我们的员工在香港和新加坡办事处之间以及美国和非美国办事处之间的旅行能力在今年早些时候之前一直受到很大限制。新冠肺炎疫情也影响了我们管理层在2020年和2021年前往黑橡树项目的频率;然而,我们在德克萨斯州有一名承包商负责监督该项目。管理层继续定期监督Ballenger Run项目。我们管理层和员工的流动性限制可能会减慢我们 进行新交易和扩展现有项目的能力。

 

我们 没有裁减与新冠肺炎疫情有关的员工。到目前为止,我们不必在与新冠肺炎疫情相关的员工健康和安全事务上花费大量资源。然而,我们的员工人数很少,如果有相当数量的员工因生病或家人生病而无法工作,可能会对我们的运营造成不利影响。

 

可能或目前正在影响我们业务的事项

 

除上述事项外,可能影响或正在影响我们的财务业绩的主要挑战和趋势包括:

 

● 我们有能力通过不同公司之间的交叉销售和收入分享安排来提高我们的收入;

 

● 我们有能力确定要收购的补充业务,在需要时为这些收购获得额外融资 并将它们整合到我们现有的业务中;

 

● 我们有能力以可接受的薪酬水平为我们的每一项业务吸引称职、熟练的技术和销售人员 以管理我们的管理费用;以及

 

● 我们能够在扩展每项业务以及产品和服务时控制运营费用。

 

运营结果

 

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月营业报表摘要

 

   三个月结束   九个月结束 
  

9月30日,

2022

  

9月30日,

2021

  

9月30日,

2022

  

9月30日,

2021

 
收入  $721,905   $4,795,567   $3,600,482   $16,945,913 
运营费用  $2,792,917   $4,743,985   $8,979,297   $21,976,619 
其他费用  $11,163,538   $8,126,066   $25,546,935   $87,293,906 
净亏损  $13,081,391   $8,074,484   $30,994,705   $92,771,369 

 

7
 

 

收入

 

下表列出了我们每个报告部门收入的期间变化:

 

  

截至三个月

9月30日,

   变化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地产  $569,791   $3,547,396   $(2,977,605)   -84%
生物健康   22,154    1,248,171    (1,226,017)   -98%
数字化转型技术   6,365    -    6,365    100%
其他   123,595    -    123,595    100%
总收入  $721,905   $4,795,567   $(4,073,662)   -85%

 

  

九个月结束

9月30日,

   变化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地产  $2,494,707   $12,026,069   $(9,531,362)   -79%
生物健康   771,847    4,919,844    (4,147,997)   -84%
数字化转型技术   14,066    -    14,066    100%
其他   319,862    -    319,862    100%
总收入  $3,600,482   $16,945,913   $(13,345,431)   -79%

 

截至2022年和2021年9月30日的三个月,收入分别为721,905美元和4,795,567美元。截至2022年和2021年9月30日的9个月,收入分别为3,600,482美元和16,945,913美元 。2022年前九个月,来自Ballenger项目的物业销售减少以及我们的间接子公司HWH World的直接销售导致同期收入下降。在2022年的前九个月,Ballenger Project的最后三套住房已经售出。在该项目中,建筑商必须根据其适用的销售协议购买至少 个地块。我们从向建筑商出售地块中获得收入。我们目前没有参与房屋的建设。

 

销售按Ballenger项目地块评估的前脚福利(FFBs)的收入 从截至2021年9月30日的三个月的182,813美元降至截至2022年9月30日的三个月的9,968美元。销售FFBs的收入从截至2021年9月30日的9个月的431,458美元 下降到截至2022年9月30日的9个月的126,055美元。这一下降是由于2022年面向购房者的房产销售减少。

 

在2021年第二季度,该公司开始向租户出租房屋。在截至2022年和2021年9月30日的三个月里,这项租赁业务的收入分别为569,792美元和133,302美元 。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中,租赁业务的收入分别为1,206,273美元和155,249美元。随着我们收购更多的出租房屋并成功出租,该公司预计这项业务的收入将继续增加。

 

近年来,该公司通过Health Wealth Happness Pte的一家子公司将其生物健康部门扩展到韩国市场。HWH World Inc.(“HWH World”)。HWH World以直销保健品的模式运营。HWH World在截至2022年和2021年9月30日的三个月中分别确认了22,154美元和1,248,171美元的收入。HWH World在截至2022年和2021年9月30日的9个月中分别确认了771,847美元和4,919,844美元的收入。HWH World的收入下降主要是由于管理层正在重组其在韩国的业务模式,导致年度会员销售额下降。

 

2022年6月,公司的子公司GigWorld Inc.在我们的数字转型技术部门下运营, 开始为其香港客户(本公司的关联方)提供服务,截至2022年9月30日的三个月和九个月分别创造了6,365美元和14,066美元的收入。

 

8
 

 

被描述为“其他”的类别包括公司和金融服务以及新的风险投资业务。“其他”包括 未分配给可报告分部的某些成本,主要包括未分配的公司间接费用,包括 未从全球职能费用中分配给应报告分部的行政职能。

 

金融服务和新的风险投资业务规模小且多样化,因此它们不是作为一个独立的 类别单独处理的。于截至2022年及2021年9月30日止三个月内,来自其他业务的收入分别为123,595美元及0美元,由本公司一间附属公司经营的新加坡咖啡店所产生。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中,这家新加坡咖啡店来自其他业务的收入分别为319,862美元和0美元。

 

运营费用

 

下表列出了我们每个报告部门收入成本的期间变化:

 

  

截至三个月

9月30日,

   变化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地产  $254,972   $2,166,497   $(1,911,525)   -88%
生物健康   500,946    37,904    463,042    1,222%
数字化转型技术   1,782    -    1,782    100%
其他   55,669    -    55,669    100%
收入总成本  $813,369   $2,204,401   $(1,391,032)   -63%

 

  

九个月结束

9月30日,

   变化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地产  $1,880,914   $8,291,698   $(6,410,784)   -77%
生物健康   512,931    218,507    294,424    135%
数字化转型技术   4,574    -    4,574    100%
其他   80,177    -    80,177    100%
收入总成本  $2,478,596   $8,510,205   $(6,031,609)   -71%

 

收入成本 从截至2021年9月30日的三个月的2,204,401美元降至截至2022年9月30的三个月的813,369美元。收入成本从截至2021年9月30日的9个月的8,510,205美元降至截至2022年9月30日的9个月的2,478,596美元。这一下降是由于Ballenger Run项目的销售额和HWH World的销售额下降所致。资本化的建设费用、财务成本和土地成本分配给销售。我们预计,随着收入的增加,收入的总成本也会增加。

 

在截至2021年和2022年9月30日的三个月中,毛利率分别从2,591,166美元下降到负99,165美元。在截至2021年和2022年9月30日的9个月中,毛利率分别从8,435,708美元下降到1,121,886美元。毛利率的下降是由于Ballenger Run项目的销售额和HWH World销售额的下降造成的。

 

下表列出了我们每个报告部门的运营费用的期间变化。

 

  

截至三个月

9月30日,

   变化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地产  $667,366   $275,681   $391,685    142%
生物健康   311,416    1,540,570    (1,229,154)   -80%
数字化转型技术   95,788    104,219    (8,431)   -8%
其他   904,978    619,114    285,864    46%
总运营费用  $1,979,548   $2,539,584   $(560,036)   -22%

 

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九个月结束

9月30日,

   变化 
   2022   2021   美元   百分比 
房地产  $1,988,323   $901,236   $1,087,087    121%
生物健康   587,051    3,451,152    (2,864,101)   -83%
数字化转型技术   255,764    173,594    82,170    47%
其他   3,669,563    8,940,432    (5,270,869)   -59%
总运营费用  $6,500,701   $13,466,414   $(6,965,713)   -52%

 

2022年房地产运营费用较2021年增加 主要是由于销售和租赁相关费用的增加 。我们生物健康业务的费用减少是由于支付给我们分销商的佣金减少,这与销售额下降有关。

 

其他 收入(费用)

 

在截至2022年9月30日的三个月内,公司的其他支出为11,163,538美元,而截至2021年9月30日的三个月的其他支出为8,126,066美元。在截至2022年9月30日的9个月内,公司的其他支出为25,546,935美元,而截至2021年9月30日的9个月的其他支出为87,293,906美元。证券已实现和未实现亏损的变化 投资和融资成本是导致这两个时期波动的主要原因。截至2022年9月30日的三个月,证券投资未实现亏损为11,006,833美元,而截至2021年9月30日的三个月为亏损5,268,531美元。 截至2022年9月30日的九个月,证券投资未实现亏损为21,773,223美元,而截至2021年9月30日的九个月为35,972,445美元。截至2022年9月30日的三个月,安全投资的已实现亏损为145,122美元 ,而截至2021年9月30日的三个月为亏损2,515,949美元。截至2022年9月30日的9个月,安全投资的已实现亏损为6,500,573美元,而截至2021年9月30日的9个月为亏损2,218,988美元。截至2022年9月30日的三个月,财务收益为887美元,而截至2021年9月30日的三个月的成本为27,798美元。截至2022年9月30日的9个月,财务成本为450,000美元,而截至2021年9月30日的9个月,财务成本为50,871,869美元。

 

净亏损

 

在截至2022年9月30日的三个月中,公司净亏损13,081,391美元,而截至2021年9月30日的三个月中净亏损8,074,484美元。在截至2022年9月30日的9个月中,公司净亏损30,994,705美元,而截至2021年9月30日的9个月净亏损为92,771,369美元。

 

流动性 与资本资源

 

截至2022年9月30日,我们的房地产资产已从截至2021年12月31日的40,515,380美元增加到51,583,814美元。这一增长主要反映了我们在2022年前九个月购买的额外租赁物业。在截至2022年9月30日的9个月内,我们 购买了23套住房,这些住房将用于公司的租赁业务。截至2022年9月30日,我们的租赁物业资产为31,485,036美元 。2022年前9个月,该公司的一家子公司出售了其在澳大利亚拥有的两块土地(原计划作为SED Perth项目的一部分)。

 

我们的现金从2021年12月31日的56,061,309美元减少到2022年9月30日的22,605,541美元。我们的负债从2021年12月31日的13,920,357美元减少到2022年9月30日的5,104,600美元。截至2022年9月30日,我们的总资产已从截至2021年12月31日的184,210,143美元减少到164,664,506美元,这主要是由于现金减少。

 

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管理层相信,银行账户中的可用现金和来自房地产项目的有利现金收入足以为我们的运营提供至少未来12个月的资金。

 

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月现金流量摘要

 

   截至9月30日的9个月, 
   2022   2021 
用于经营活动的现金净额  $(28,331,829)  $(6,485,979)
用于投资活动的现金净额  $(15,031,318)  $(28,743,359)
融资活动提供的现金净额  $5,996,133   $77,237,040 

 

经营活动的现金流

 

2022年前9个月,经营活动中使用的现金净额为28,331,829美元,而2021年同期的经营活动中使用的现金净额为6,485,979美元。应对董事支付的3,614,749美元应计奖金导致2022年前9个月经营活动现金 减少。

 

投资活动的现金流

 

2022年前9个月,用于投资活动的现金净额为15,031,318美元,而2021年同期用于投资活动的现金净额为28,743,359美元。在截至2022年9月30日的9个月中,我们投资了8,479,968美元用于有价证券,6,057,493美元用于购买房地产,1,082,225美元用于房地产改善。在截至2021年9月30日的9个月中,我们投资19,308,318美元购买有价证券,11,081,491美元购买房地产,327,603美元购买关联方的本票。同时,我们从向关联方出售Vivisitas Oncology获得约250万美元 ,从偿还关联方本票中获得840,000美元。

 

融资活动的现金流

 

截至2022年9月30日的9个月,融资活动提供的现金净额为5,996,133美元,而截至2021年9月30日的9个月,融资活动提供的现金净额为77,237,040美元 。2022年前9个月融资活动提供的现金增加主要是由于股票发行收益6,213,000美元。此外,该公司偿还了216,867美元的应付贷款。在截至2021年9月30日的九个月内,我们从股票发行中获得现金收益73,157,884美元,从行使附属认股权证中获得2,975,194美元,从向个人投资者出售我们的GigWorld股票中获得280,000美元,从贷款中获得68,502美元。本公司亦向一名少数股权投资者派发1,398,250元,并向关联方借款5,545,195元。

 

表外安排 表内安排

 

我们 没有任何合理地可能对我们的财务状况、收入、运营结果、流动性或资本支出产生当前或未来影响的表外安排。

 

通货膨胀的影响

 

我们 认为,通胀对我们截至2022年9月30日的九个月或截至2021年12月31日的年度的经营业绩没有实质性影响。由于最近的通胀,我们房地产和其他业务线的当前和预期成本都有所增加,包括预计的材料和工资成本,随着我们从事更多业务,这种增长可能会很大。 我们不能向您保证未来的通胀不会对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。

 

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汇率的影响

 

外汇汇率变动对公司间贷款(根据ASC 830)的影响 主要是从新加坡到美国的贷款,于2022年9月30日和2021年12月31日分别约为4,300万美元和4,300万美元,是合并经营简表和其他全面亏损外币交易损益大幅波动的原因 。由于新加坡和美国之间的公司间贷款余额明年将保持在约4,300万美元,我们预计这种汇率波动仍将对2022年的运营结果产生重大影响 ,特别是考虑到外汇汇率可能并预计将会波动。如果未来降低同业拆借金额 ,效果也会降低。然而,目前我们预计不会在短期内偿还公司间贷款。

 

新兴的 成长型公司状态

 

根据《就业法案》的定义,我们 是一家“新兴成长型公司”,我们可以利用适用于非“新兴成长型公司”的其他上市公司的各种 报告要求的某些豁免。JOBS法案第107条 规定,“新兴成长型公司”可以利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。换句话说,“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则,直到这些准则适用于非上市公司。 我们已经选择利用这些豁免,直到我们不再是新兴成长型公司,或者直到我们肯定地和 不可撤销地选择退出这一豁免。

 

季节性

 

房地产业务受成本季节性变化的影响,因为某些工作更有可能在一年中的特定时间进行。 这可能会不时影响Alset Ehome Inc.的费用。此外,如果我们开始建造房屋,当我们在特定地点开始销售流程时,我们可能会 经历周期性的销售高峰。

 

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

 

作为S-K法规第10(F)(1)项所界定的“较小的报告公司”,本公司不需要提供本项所要求的信息。

 

第 项4.控制和程序

 

(A) 对披露控制和程序的评价

 

截至本报告所述期间结束时,在我们的 管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,对我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的设计和运作的有效性进行了评估。基于该评估,我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,得出结论,我们的披露控制和程序截至2022年9月30日没有生效,以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息 在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息被累积并传达给我们的管理层。 包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时决定所需披露的信息。

 

(B) 公司财务报告内部控制的变化

 

在截至2022年9月30日的季度期间,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15(D)-15(F)条的定义)没有 发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

 

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第二部分:其他信息

 

第 项1.法律程序

 

不适用 。

 

第 1a项。风险因素

 

不适用于较小的报告公司。

 

第 项2.股权证券的未登记销售和收益的使用

 

于2022年1月17日,本公司与本公司主席、行政总裁兼最大股东陈恒辉订立证券购买协议,据此,本公司同意以29,468,977股新发行的本公司普通股向陈恒辉购买Alset International的293,428,200股普通股。于2022年2月28日,本公司与陈恒辉订立对本证券购买协议的修订,据此,本公司同意以35,319,290股本公司普通股 新发行股份的收购价购买Alset International的该等293,428,200股普通股。这项交易的完成还有待纳斯达克和本公司股东的批准。这些293,428,200股阿尔赛特国际普通股约占阿尔赛特国际已发行和流通股总数的8.4%。

 

本公司于2022年6月6日召开股东特别大会(“股东特别大会”)。在特别大会上,股东根据纳斯达克上市规则第5635(A)条,批准发行35,319,290股新发行的本公司普通股,以购买阿尔赛特国际有限公司的293,428,200股普通股。交易于2022年7月18日完成。在这些证券的发行方面,对于不涉及公开发行的交易,本公司依据修订后的1933年《证券法》第(Br)4(A)(2)节规定的注册豁免。

 

第 项3.高级证券违约

 

没有。

 

第 项4.矿山安全信息披露

 

不适用 。

 

第 项5.其他信息

 

自2022年2月15日起,本公司委任陈炳良为本公司首席营运官。Mr.Chan自2021年4月起担任本公司顾问。根据本公司与CA Global Consulting Inc.签订的咨询协议条款,Mr.Chan继续获得补偿,根据该协议,本公司最初每月向Anthony S.Chan的咨询公司支付12,000美元。根据公司与CA Global Consulting Inc.之间日期为2022年5月6日的咨询协议附录 ,这一月度付款在2022年5月增加到每月15,000美元。

 

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物品 6.展示

 

以下文件作为本报告的一部分进行了归档:

 

展品编号  

 

描述

2.1   截至2022年9月6日,Alset Ehome International Inc.和Alset,Inc.之间的合并协议和计划(通过参考2022年9月12日提交的当前8-K表格报告的附件2.1并入)。
3.1   德克萨斯州合并证书,于2022年9月7日提交(通过引用附件3.1并入2022年9月12日提交的8-K表格的当前报告)。
3.2   特拉华州合并证书,于2022年9月12日提交(通过引用附件3.2并入2022年9月12日提交的当前8-K表格报告中)。
3.3   Alset Inc.重述的成立证书(通过引用附件3.3并入2022年9月12日提交的当前8-K表报告中)。
3.4   Alset Inc.的章程(通过引用附件3.4并入2022年9月12日提交的8-K表格的当前报告中)。
10.1*   Alset Ehome International Inc.和CA Global Consulting Inc.之间的咨询协议附录,日期为2022年5月6日。
10.2   阿尔赛特国际有限公司和DSS,Inc.之间于2022年7月12日签署的转让和承担协议的第1号修正案,通过引用附件10.3并入其中,以形成8-K表格,该表格于2022年7月14日提交给美国证券交易委员会。
31.1a*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。
31.1b*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证联席首席执行官。
31.2a*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证联席首席财务官。
31.2b*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证联席首席财务官。
32.1**   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官和首席财务官证书。
101.INS   内联 XBRL实例文档
101.SCH   内联 XBRL分类扩展架构文档
101.CAL   内联 XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF   内联 XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB   内联 XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE   内联 XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104   封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

* 随函存档。
** 随函提供。

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

 

  Alset Inc.
     
2022年11月14日 发信人: /s/chan 恒辉
   

陈恒辉

董事会主席和

首席执行官

    (首席行政主任)
     
2022年11月14日 发信人: /s/chan 董默
    陈东默
    联席首席执行官
    (首席行政主任)
     
2022年11月14日 发信人: /s/荣国 魏
   

荣国 魏

联席首席财务官

    (首席财务会计官)
     
2022年11月14日 发信人: /s/雷 卫亮艾伦
   

吕伟良

联席首席财务官

    (首席财务会计官)

 

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