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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月30日
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
选委会
    文件编号    
  注册人在其章程中指定的确切名称,以及
主要办事处地址和电话号码
状态:
参入
国税局。
雇主身分证号码
001-37976 西南天然气控股公司特拉华州81-3881866
8360 S.Durango Drive
邮局信箱98510号
拉斯维加斯,内华达州89193-8510
(702)876-7237
1-7850西南燃气公司加利福尼亚88-0085720
8360 S.Durango Drive
邮局信箱98510号
拉斯维加斯,内华达州89193-8510
(702)876-7237
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
西南天然气控股公司普通股,面值1美元SWX纽约证券交易所
用复选标记表示每个注册人是否:(1)在过去12个月内(或在要求每个注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。   No
用复选标记表示每个注册人是否在过去12个月内(或在每个注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。   No
用复选标记表示每个注册者是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“非加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
西南天然气控股公司:
大型加速文件服务器   加速文件管理器 
非加速文件服务器   规模较小的报告公司 
新兴成长型公司    
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
西南燃气公司:
大型加速文件服务器   加速文件管理器 
非加速文件服务器   规模较小的报告公司 
新兴成长型公司    
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 No
注明截至最后实际可行日期发行人所属各类普通股的流通股数量。
西南天然气控股公司普通股,面值1美元,67,067,822截至2022年10月31日的股票。
截至2022年10月31日,西南天然气公司所有流通股普通股(面值1美元)均由西南天然气控股公司持有。
西南燃气公司符合表格10-Q的一般指示(H)(1)(A)和(B)中规定的条件,因此按照一般指示H(2)允许的简化披露格式提交本报告。


西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

归档格式
这份Form 10-Q季度报告是由两个独立的注册人提交的合并报告:西南天然气控股公司和西南天然气公司。除内容另有明确指示外,报告中提及的“我们”、“我们”或“我们”是指西南天然气控股公司及其所有子公司的控股公司或合并实体,包括西南天然气公司,这是一个独特的注册人,是西南天然气控股公司的全资子公司。本报告中包含的与任何单个公司有关的信息均由该公司代表其自己提交。每家公司仅就自己作出陈述,而不对任何其他公司作出任何其他陈述。
本季度报告10-Q表中的财务信息包括西南天然气控股公司和西南天然气公司的独立财务报表(即资产负债表、损益表、全面收益表、现金流量表和权益表)。简明综合财务报表附注按两个实体的合并基准列报。除第I部分--第1项以外的所有项目均为报告公司的合并项目。

2

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

第一部分-财务信息
项目1.财务报表
西南天然气控股公司及附属公司
简明合并资产负债表
(除面值外,以千美元计)
(未经审计)
2022年9月30日2021年12月31日
资产
受监管的运营工厂:
燃气厂$11,166,691 $10,789,690 
减去:累计折旧(3,536,274)(3,397,736)
正在进行的建筑工程273,662 202,068 
净调节操作装置7,904,079 7,594,022 
其他财产和投资,净额1,311,334 1,316,479 
流动资产:
现金和现金等价物175,272 222,697 
应收账款,扣除准备后的净额779,558 707,127 
应计公用事业收入41,300 84,900 
应收所得税净额15,580 16,816 
延期购买天然气成本381,351 291,145 
预付资产和其他流动资产316,578 292,082 
流动资产总额1,709,639 1,614,767 
非流动资产:
商誉1,742,967 1,781,332 
递延所得税322 121 
递延费用和其他资产434,236 458,536 
非流动资产总额2,177,525 2,239,989 
总资产$13,102,577 $12,765,257 
资本化和负债
大写:
普通股,$1面值(授权-120,000,000股份;已发行及已发行股份-67,063,73060,422,081股份)
$68,694 $62,052 
额外实收资本2,283,250 1,824,216 
累计其他综合亏损净额(50,232)(46,761)
留存收益1,111,203 1,114,313 
总股本3,412,915 2,953,820 
可赎回的非控股权益114,692 196,717 
长期债务,当前到期日较少5,865,591 4,115,684 
总市值9,393,198 7,266,221 
流动负债:
长期债务当期到期日41,485 297,324 
短期债务381,000 1,909,000 
应付帐款308,824 353,365 
客户存款55,033 59,327 
应付所得税,净额4,516 6,734 
应计一般税72,941 53,473 
应计利息41,484 30,964 
延期购买天然气成本3,742 5,736 
其他流动负债404,703 396,126 
流动负债总额1,313,728 3,112,049 
递延所得税和其他抵免:
递延所得税和投资税收抵免,净额774,465 768,868 
累计搬迁费500,052 480,583 
其他递延信贷和其他长期负债1,121,134 1,137,536 
递延所得税和其他抵免总额2,395,651 2,386,987 
资本总额和负债总额$13,102,577 $12,765,257 
附注是这些声明不可分割的一部分。
3

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南天然气控股公司及附属公司
简明合并损益表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
 202220212022202120222021
营业收入:
受监管的运营收入$367,122 $255,848 $1,550,684 $1,070,576 $2,001,898 $1,445,066 
公用事业基础设施服务收入758,466 632,848 1,988,433 1,525,448 2,621,646 2,065,038 
总营业收入1,125,588 888,696 3,539,117 2,596,024 4,623,544 3,510,104 
运营费用:
售出天然气净成本100,991 63,710 547,769 296,227 682,449 374,449 
运营和维护154,236 122,927 479,330 334,450 618,026 437,602 
折旧及摊销116,933 91,380 347,589 267,670 450,960 354,688 
所得税以外的其他税种23,356 20,109 70,778 60,134 90,987 76,087 
公用事业基础设施服务费用680,135 567,270 1,829,560 1,381,524 2,403,503 1,858,464 
总运营费用1,075,651 865,396 3,275,026 2,340,005 4,245,925 3,101,290 
营业收入49,937 23,300 264,091 256,019 377,619 408,814 
其他收入和(支出):
净利息扣除(64,373)(31,298)(165,942)(81,201)(203,939)(109,537)
其他收入(扣除)1,593 (3,112)2 (3,975)478 282 
其他收入和(支出)合计(62,780)(34,410)(165,940)(85,176)(203,461)(109,255)
所得税前收入(亏损)(12,843)(11,110)98,151 170,843 174,158 299,559 
所得税支出(福利)(1,525)(1,816)18,300 34,818 23,130 58,498 
净收益(亏损)(11,318)(9,294)79,851 136,025 151,028 241,061 
可归因于非控股权益的净收入991 2,282 2,557 5,189 3,791 6,681 
可归因于西南天然气控股公司的净收益(亏损)$(12,309)$(11,576)$77,294 $130,836 $147,237 $234,380 
每股收益(亏损):
基本信息$(0.18)$(0.19)$1.19 $2.23 $2.30 $4.03 
稀释$(0.18)$(0.19)$1.19 $2.23 $2.30 $4.02 
加权平均股价:
基本信息67,157 59,688 65,004 58,639 63,905 58,209 
稀释67,325 59,816 65,148 58,742 64,051 58,312 
附注是这些声明不可分割的一部分。

4

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南天然气控股公司及附属公司
简明综合全面收益表
(几千美元)
(未经审计)
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
 202220212022202120222021
净收益(亏损)$(11,318)$(9,294)$79,851 $136,025 $151,028 $241,061 
其他综合收益(亏损),税后净额
固定收益养老金计划:
精算净收益(亏损)    44,974 (43,730)
摊销先前服务费用34 183 100 547 282 766 
精算损失净额摊销6,616 8,474 19,847 25,420 28,321 32,608 
监管调整(5,524)(7,277)(16,571)(21,831)(61,767)2,959 
净固定收益养恤金计划1,126 1,380 3,376 4,136 11,810 (7,397)
远期起始利率互换(FSIRS):
重新归类为净收入的金额 413 416 1,240 828 1,653 
净远期利率掉期 413 416 1,240 828 1,653 
外币折算调整(5,830)(2,056)(7,263)(324)(6,919)2,576 
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计(4,704)(263)(3,471)5,052 5,719 (3,168)
综合收益(亏损)(16,022)(9,557)76,380 141,077 156,747 237,893 
可归属于非控股权益的全面收益991 2,282 2,557 5,189 3,791 6,681 
西南天然气控股公司的全面收益(亏损)$(17,013)$(11,839)$73,823 $135,888 $152,956 $231,212 
附注是这些声明不可分割的一部分。

5

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南天然气控股公司及附属公司
简明合并现金流量表
(几千美元)
(未经审计)
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
 2022202120222021
经营活动的现金流:
净收入$79,851 $136,025 $151,028 $241,061 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
折旧及摊销347,589 267,670 450,960 354,688 
递延所得税22,955 45,374 38,793 58,339 
流动资产和流动负债变动情况:
应收账款,扣除准备后的净额(78,719)(62,081)(68,192)(68,714)
应计公用事业收入43,600 42,700 (1,600)(3,200)
延期购买天然气成本(92,200)(293,410)(142,518)(317,070)
应付帐款(29,353)(51,086)72,159 251 
应计税18,352 5,954 5,673 3,134 
其他流动资产和负债(1,039)23,289 (113,537)9,531 
出售财产和设备的收益(5,215)(5,365)(6,756)(6,632)
未分配股票薪酬的变化7,855 7,676 9,473 9,001 
股权AFUDC(912) (912)(1,311)
递延费用和其他资产的变动16,417 (7,956)10,832 (21,373)
其他负债和递延信贷的变动(25,826)(57,269)(42,186)(67,922)
经营活动提供的净现金303,355 51,521 363,217 189,783 
投资活动产生的现金流:
建筑支出和物业增建(612,516)(506,737)(821,405)(699,368)
收购业务,扣除收购现金后的净额(18,809)(830,395)(1,542,674)(830,145)
客户预付款的变化23,222 7,940 31,256 14,282 
其他4,005 14,755 7,506 17,238 
用于投资活动的现金净额(604,098)(1,314,437)(2,325,317)(1,497,993)
融资活动的现金流:
普通股发行,净额459,051 210,812 461,880 259,422 
Centuri分配给可赎回的非控制权益(39,649) (39,649) 
已支付的股息(118,980)(102,292)(154,910)(134,479)
发行长期债务,净额770,240 1,654,960 775,976 1,666,718 
偿还长期债务(422,356)(406,815)(468,205)(473,926)
信贷安排和商业票据的变动8,000 (150,000)138,000 (58,000)
短期债务的变化(380,253)165,000 (593,253)218,000 
发行短期债务  1,850,000  
基于预扣汇款份额的薪酬(2,105)(1,254)(2,115)(1,254)
其他(19,929)(4,355)(16,303)(6,161)
融资活动提供的现金净额254,019 1,366,056 1,951,421 1,470,320 
货币换算对现金及现金等价物的影响(701)198 (739)635 
现金及现金等价物的变动(47,425)103,338 (11,418)162,745 
期初现金及现金等价物222,697 83,352 186,690 23,945 
期末现金及现金等价物$175,272 $186,690 $175,272 $186,690 
补充信息:
支付利息,扣除资本化金额后的净额$146,792 $57,128 $194,016 $98,567 
已缴纳所得税,净额$10,317 $7,665 $6,860 $12,720 
附注是这些声明不可分割的一部分。
6

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南天然气控股公司及附属公司
简明合并权益表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
2022202120222021
普通股
期初余额67,004 59,088 60,422 57,193 
普通股发行60 1,291 6,642 3,186 
期末余额67,064 60,379 67,064 60,379 
普通股金额
期初余额$68,634 $60,718 $62,052 $58,823 
普通股发行60 1,291 6,642 3,186 
期末余额68,694 62,009 68,694 62,009 
额外实收资本
期初余额2,279,493 1,733,572 1,824,216 1,609,155 
普通股发行3,757 90,317 459,034 214,734 
期末余额2,283,250 1,823,889 2,283,250 1,823,889 
累计其他综合损失
期初余额(45,528)(55,688)(46,761)(61,003)
外币兑换折算调整(5,830)(2,056)(7,263)(324)
期间产生的净精算收益,减去未摊销福利计划成本的摊销,扣除税收
1,126 1,380 3,376 4,136 
FSIRS金额重新分类为税后净收益 413 416 1,240 
期末余额(50,232)(55,951)(50,232)(55,951)
留存收益
期初余额1,156,253 1,108,279 1,114,313 1,067,978 
净收益(亏损)(12,309)(11,576)77,294 130,836 
宣布的股息(41,696)(36,098)(125,337)(106,303)
赎回价值调整8,955 19,264 44,933 (12,642)
期末余额1,111,203 1,079,869 1,111,203 1,079,869 
权益期末余额合计$3,412,915 $2,909,816 $3,412,915 $2,909,816 
宣布的每股普通股股息$0.62 $0.595 $1.86 $1.785 
附注是这些声明不可分割的一部分。
7

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南燃气公司及其子公司
简明合并资产负债表
(几千美元)
(未经审计)
2022年9月30日2021年12月31日
资产
受监管的运营工厂:
燃气厂$9,259,486 $8,901,575 
减去:累计折旧(2,641,407)(2,538,508)
正在进行的建筑工程241,457 183,485 
净调节操作装置6,859,536 6,546,552 
其他财产和投资,净额145,561 153,093 
流动资产:
现金和现金等价物25,151 38,691 
应收账款,扣除备抵后的净额103,619 169,666 
应计公用事业收入41,300 84,900 
应收所得税净额2,619 7,826 
延期购买天然气成本381,351 291,145 
母公司应收账款95 1,031 
预付资产和其他流动资产243,297 242,243 
流动资产总额797,432 835,502 
非流动资产:
商誉10,095 10,095 
递延费用和其他资产381,145 405,021 
非流动资产总额391,240 415,116 
总资产$8,193,769 $7,950,263 
资本化和负债
大写:
普通股$49,112 $49,112 
额外实收资本1,622,620 1,618,911 
累计其他综合亏损净额(43,121)(46,913)
留存收益900,428 906,827 
总股本2,529,039 2,527,937 
长期债务,当前到期日较少3,042,082 2,440,603 
总市值5,571,121 4,968,540 
流动负债:
长期债务当期到期日 275,000 
短期债务225,000 250,000 
应付帐款150,572 234,070 
客户存款51,833 56,127 
应计一般税66,582 53,064 
应计利息30,685 22,926 
其他流动负债139,217 146,422 
流动负债总额663,889 1,037,609 
递延所得税和其他抵免:
递延所得税和投资税收抵免,净额666,604 638,828 
累计搬迁费442,000 424,000 
其他递延信贷和其他长期负债850,155 881,286 
递延所得税和其他抵免总额1,958,759 1,944,114 
资本总额和负债总额$8,193,769 $7,950,263 
附注是这些声明不可分割的一部分。
8

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南燃气公司及其子公司
简明合并损益表
(几千美元)
(未经审计)
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
 202220212022202120222021
受监管的运营收入$303,944 $255,848 $1,358,425 $1,070,576 $1,809,639 $1,445,066 
运营费用:
售出天然气净成本100,441 63,710 544,216 296,227 678,896 374,449 
运营和维护121,537 119,708 368,984 328,980 478,554 431,795 
折旧及摊销64,390 61,359 192,434 187,688 258,144 249,118 
所得税以外的其他税种20,693 20,109 62,443 60,134 82,652 76,087 
总运营费用307,061 264,886 1,168,077 873,029 1,498,246 1,131,449 
营业收入(亏损)(3,117)(9,038)190,348 197,547 311,393 313,617 
其他收入和(支出):
净利息扣除(29,417)(24,922)(84,660)(71,263)(110,957)(97,259)
其他收入(扣除)1,678 (4,287)(440)(4,902)(97)(545)
其他收入和(支出)合计(27,739)(29,209)(85,100)(76,165)(111,054)(97,804)
所得税前收入(亏损)(30,856)(38,247)105,248 121,382 200,339 215,813 
所得税支出(福利)(8,657)(10,703)17,918 18,798 28,458 33,679 
净收益(亏损)$(22,199)$(27,544)$87,330 $102,584 $171,881 $182,134 
附注是这些声明不可分割的一部分。

9

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日


西南燃气公司及其子公司
简明综合全面收益表
(几千美元)
(未经审计)
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
 202220212022202120222021
净收益(亏损)$(22,199)$(27,544)$87,330 $102,584 $171,881 $182,134 
其他综合收益(亏损),税后净额
固定收益养老金计划:
精算净收益(亏损)    44,974 (43,730)
摊销先前服务费用34 183 100 547 282 766 
精算损失净额摊销6,616 8,474 19,847 25,420 28,321 32,608 
监管调整(5,524)(7,277)(16,571)(21,831)(61,767)2,959 
净固定收益养恤金计划1,126 1,380 3,376 4,136 11,810 (7,397)
远期起始利率互换(FSIRS):
重新归类为净收益(亏损)的金额 413 416 1,240 828 1,653 
净远期利率掉期 413 416 1,240 828 1,653 
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计1,126 1,793 3,792 5,376 12,638 (5,744)
综合收益(亏损)$(21,073)$(25,751)$91,122 $107,960 $184,519 $176,390 
附注是这些声明不可分割的一部分。

10

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南燃气公司及其子公司
简明合并现金流量表
(几千美元)
(未经审计)
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
 2022202120222021
经营活动的现金流:
净收入$87,330 $102,584 $171,881 $182,134 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
折旧及摊销192,434 187,688 258,144 249,118 
递延所得税26,579 35,800 44,016 55,164 
流动资产和流动负债变动情况:
应收账款,扣除备抵后的净额66,048 43,430 (188)(22,766)
应计公用事业收入43,600 42,700 (1,600)(3,200)
延期购买天然气成本(90,206)(293,410)(140,524)(317,070)
应付帐款(71,899)(42,536)28,401 17,396 
应计税18,725 5,396 21,082 (12,045)
其他流动资产和负债(5,908)18,608 (94,787)(7,739)
出售物业所得收益(1,503) (1,503) 
未分配股票薪酬的变化4,993 5,437 5,948 6,239 
股权AFUDC(248) (248)(1,311)
递延费用和其他资产的变动1,112 (18,726)(8,905)(35,329)
其他负债和递延信贷的变动(26,467)(55,905)(42,948)(68,509)
经营活动提供的净现金244,590 31,066 238,769 42,082 
投资活动产生的现金流:
建筑支出和物业增建(485,825)(415,398)(672,410)(582,393)
客户预付款的变化23,222 7,940 31,255 14,282 
其他(1,005)65 (1,102)653 
用于投资活动的现金净额(463,608)(407,393)(642,257)(567,458)
融资活动的现金流:
来自家长的贡献 202,583  248,544 
已支付的股息(92,200)(82,000)(121,600)(109,000)
发行长期债务,净额593,862 297,318 593,862 297,318 
偿还长期债务(275,000) (275,000) 
信贷安排和商业票据的变动8,000 (150,000)138,000 (58,000)
短期债务的变化(25,000)193,000 (25,000)250,000 
基于预扣汇款份额的薪酬(2,011)(1,254)(2,020)(1,254)
其他(2,173)(1,632)(2,361)(1,708)
融资活动提供的现金净额205,478 458,015 305,881 625,900 
现金及现金等价物的变动(13,540)81,688 (97,607)100,524 
期初现金及现金等价物38,691 41,070 122,758 22,234 
期末现金及现金等价物$25,151 $122,758 $25,151 $122,758 
补充信息:
支付利息,扣除资本化金额后的净额$76,141 $53,220 $113,161 $92,778 
已付(已收)所得税,净额$5 $ $(13,524)$3,359 
附注是这些声明不可分割的一部分。

11

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南燃气公司及其子公司
简明合并权益表
(单位:千)
(未经审计)
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
2022202120222021
普通股
期初和期末余额47,482 47,482 47,482 47,482 
普通股金额
期初和期末余额$49,112 $49,112 $49,112 $49,112 
额外实收资本
期初余额1,622,006 1,529,419 1,618,911 1,410,345 
基于股份的薪酬614 1,435 3,709 4,868 
西南天然气控股公司的贡献。 86,942  202,583 
期末余额1,622,620 1,617,796 1,622,620 1,617,796 
累计其他综合损失
期初余额(44,247)(57,552)(46,913)(61,135)
期间产生的净精算收益,减去未摊销福利计划成本的摊销,扣除税收
1,126 1,380 3,376 4,136 
FSIRS金额重新分类为税后净收益 413 416 1,240 
期末余额(43,121)(55,759)(43,121)(55,759)
留存收益
期初余额952,725 908,757 906,827 835,146 
净收益(亏损)(22,199)(27,544)87,330 102,584 
基于股份的薪酬(98)(168)(729)(685)
向西南天然气控股公司宣布的股息。(30,000)(29,400)(93,000)(85,400)
期末余额900,428 851,645 900,428 851,645 
西南天然气公司权益期末余额合计$2,529,039 $2,462,794 $2,529,039 $2,462,794 
附注是这些声明不可分割的一部分。.
12

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

注1-重要会计政策的背景、组织和摘要
运营的性质。西南天然气控股公司(及其子公司,“公司”)是一家控股公司,拥有西南天然气公司(“Southwest”或“天然气分销”部门)的所有普通股股份,Centuri Group,Inc.(“Centuri”或“公用事业基础设施服务”部门)的所有普通股股份,以及Mountain West管道控股公司(“Mountain West”或“管道和储存”部门)的所有普通股股份。
西南航空从事为亚利桑那州、内华达州和加利福尼亚州部分地区的客户采购、分销和运输天然气的业务。西南地区的公用事业费率、做法、设施和服务区域都受到监管。税率减免的时机和数额可能会对业务结果产生重大影响。天然气购买和相关复苏的时机可能会对流动性产生重大影响。天然气分销部门的业绩在冬季较高,这是由于其监管费率结构纳入了季节性因素。
公司于2021年12月完成对道明能源Questar管道有限责任公司及相关实体(“Questar管道”)的收购,并成立了拥有Questar管道所有成员权益的Mountain West。2022年4月,该公司完成了Questar管道实体的全面更名,更名为Mountain West。收购的业务进一步扩大了公司在中游行业的业务,扩大了州际天然气管道和地下储存服务,主要由联邦能源管理委员会(FERC)管辖的受监管业务组成,从而将天然气运输服务扩展到犹他州、怀俄明州和科罗拉多州。看见附注8-业务收购以获取更多信息。
Centuri是一家战略性的公用事业基础设施服务公司,致力于与北美的天然气和电力供应商合作,建设和维护为全美数百万家庭供电的能源网络。还有加拿大。Centuri的收入主要来自能源网络的安装、更换、维修和维护。Centuri在美国主要以NPL、Neuco、Linetec和Riggs Distler的形式运营,在加拿大主要以NPL Canada的形式运营。在Centuri的许多运营区域,公用事业基础设施服务活动是季节性的。高峰期是气候较冷地区的夏季和秋季,如美国东北部和中西部以及加拿大。在气候较温暖的地区,如美国西南部和东南部,公用事业基础设施服务活动全年都在继续。
Centuri完成了对Drum母公司LLC的收购,包括Drum最重要的运营子公司Riggs Distler,2021年8月,从而扩大了Centuri在美国东北部和大西洋中部地区的电力基础设施服务足迹。附注8-业务收购以获取更多信息。
2022年3月,本公司宣布,其董事会(“董事会”)已决定将Centuri从公司中分离出来,并授权管理层在12个月。最初的设想是,半人马座的分离将采取剥离的形式。然后,在2022年4月,由于维权股东(卡尔·C·伊坎的关联公司)对本公司的兴趣远远超过了早先向其他股东提出的收购要约,董事会授权审查一系列战略选择,以实现股东价值的最大化。作为这一过程的一部分,完全由独立董事组成的董事会战略交易委员会(“战略交易委员会”)开始评估出售本公司以及一系列替代方案,包括但不限于单独出售其业务部门和/或寻求剥离Centuri(统称为“战略审查”)。2022年8月3日,公司宣布,董事会一致认为,使所有股东的价值最大化的最佳途径是:(I)专注于其战略计划,同时完成对西南天然气控股公司和西南天然气公司的战略审查过程;(Ii)继续审查Mountain West的战略选择;以及(Iii)继续审查Centuri的战略选择,包括出售或剥离Centuri等。
2022年5月6日,本公司与卡尔·C·伊坎及其中提及的个人和实体(统称为“伊坎集团”)签订了合作协议(“合作协议”)。根据合作协议(其中包括),时任本公司及西南航空首席执行官总裁的John P.Hester辞任本公司及西南航空的职务,并辞任董事会职务。本公司原执行副总裁总裁/首席法律及行政官Karen S.Haller被任命为总裁兼本公司首席执行官兼西南航空首席执行官,并被任命为董事会成员,在本公司2022年年度股东大会(“2022年股东大会”)结束后立即生效。贾斯汀·L·布朗,原西南航空高级副总裁/总法律顾问,被任命为西南航空总裁。
此外,根据合作协议,本公司同意委任三名新董事Andrew W.Evans、H.Russell Frisby,Jr.和Henry P.Linginfelter(统称为“最初的伊坎指定人士”)进入董事会,并于2022年年会后立即生效。同样根据合作协议,伊坎集团于2022年5月27日通知本公司,将导致Frisby先生从董事会辞职,并要求任命Andrew J.Teno进入董事会,以填补因Frisby先生辞职而产生的空缺。因此,5月27日,弗里斯比先生辞去了
13

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

董事会任命特诺先生填补因弗里斯比先生辞职而产生的空缺,立即生效。伊坎集团任命董事进入董事会的能力受到某些所有权门槛的限制。依照合作协议的条款,并根据本公司与伊坎集团之间于2022年8月3日订立的若干函件协议(“函件协议”及合作协议,即“初步合作协议”)的条款,本公司同意延长伊坎集团获准委任弗里斯比先生以外的董事以取代卡尔德纳斯先生在董事会的日期。2022年8月9日,根据初步合作协议的条款,鲁比·夏尔马被任命为董事会成员,接替卡尔德纳斯先生。
最初的合作协议要求董事会将战略交易委员会从三名董事扩大到六名董事,除伊坎最初任命的三名董事外,战略交易委员会的现有成员也由战略交易委员会现有成员组成。此外,由于伊坎集团有能力指定至少三名董事会成员,这些人将被纳入战略交易委员会。如果伊坎集团只能指定董事会成员,然后两人都将在战略交易委员会任职。
于2022年5月9日,本公司亦订立日期为2021年10月10日的配股协议第1号修正案(“原配股协议”及经修订的“经修订配股协议”),以提高触发百分比,由10%至24.9%根据初始合作协议的条款,并允许随后完成要约。修订后的权利协议于2022年10月9日到期。请参阅公司和西南航空截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K”)中有关原始权利协议的详情,以及附注4--普通股在这份表格10-Q的当前报告中。
伊坎实体较早前对本公司及本公司若干董事及高级管理人员提起的民事诉讼(于2021年11月提出)须受解雇的规定作为初步合作协议的一部分。最初的合作协议还规定由公司偿还伊坎集团发生的某些自付的第三方费用,包括某些法律费用。
2022年10月24日,本公司与伊坎集团签订了经修订并重新签署的合作协议(“经修订合作协议”),该协议对最初的合作协议进行了修订、重述、取代和全面取代。请看注9--后续活动有关修订后的《合作协议》的更多信息。
陈述的基础。本文件所载西南燃气控股有限公司及其附属公司及西南航空(及其附属公司)的简明合并财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。2021年年末资产负债表简明数据来源于经审计的财务报表。按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略。在最近完成的季度中,公司的业务部门总体上没有发生实质性变化。
编制简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响截至财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。管理层认为,包括正常经常性项目和估计数在内的所有调整都已完成,以便公平地说明临时期间的结果。
这些简明合并财务报表应与《2021年股东年度报告》中包含的合并财务报表及其附注一并阅读,2021年年度报告通过引用并入2021年Form 10-K。
其他财产和投资。 西南航空和该公司简明综合资产负债表上的其他财产和投资包括:
(几千美元)2022年9月30日2021年12月31日
Coli保单的现金退保额净值$141,705 $149,947 
其他财产3,856 3,146 
道达尔西南燃气公司145,561 153,093 
不受监管的财产、设备和无形资产1,704,354 1,616,392 
不受监管的累计折旧和摊销准备(595,393)(512,343)
其他财产和投资56,812 59,337 
道达尔西南天然气控股公司$1,311,334 $1,316,479 
14

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

上表为公司拥有的人寿保险(“COLI”)保单的现金退保额净值。西南航空使用这些针对管理层成员和其他关键员工的人寿保险,以防止人才、专业知识和知识的损失,并为某些不合格的福利计划提供间接资金。上表中有关资产及相关结余的“不受管制”一词是指Centuri的非受税率管制的业务,以及在较有限的程度上,指Mountain West的某些资产。
现金和现金等价物。本公司的现金及现金等价物包括$56百万美元和$20截至2022年9月30日和2021年12月31日的货币市场基金投资分别为百万美元。在这两个资产负债表日期,西南航空的货币市场基金投资都微不足道。由于货币市场基金使用的资产估值方法,这些投资属于公允价值等级的第二级。
公司和西南航空的非现金投资活动包括尚未支付的资本支出,从而留在应付账款中,相关金额减少了约#美元。4.8百万美元和美元11.6在截至2022年9月30日的9个月中,分别为16.1百万美元和美元9.4在截至2022年9月30日的12个月内分别为100万美元。
扣除备抵后的应收账款。继早些时候在新冠肺炎环境中暂停账户断开之后,2021年,西南航空在所有运营司法管辖区恢复了账户收集工作。最终,有些账户可能无法收回,如果收回不成功,这些账户将被注销。关于可收藏性的估计是持续进行的。然而,西南航空继续通过灵活的支付方式和与援助机构的合作,积极与遇到财务困难的客户合作。客户费率中包含的天然气成本也会影响每个报告日期的账户余额。
延期购买天然气的成本。各个监管委员会已经建立了程序,使受费率管制的公司能够调整天然气购买成本变化的费率。当前购买天然气的成本与按账单费率回收的天然气成本之间的差额将被递延。一般而言,这些递延款项会在以下时间内收回或退还一年.
预付及其他流动资产。西南航空的预付和其他流动资产除其他外,包括$76.5百万在2022年9月30日及$62.9百万截至2021年12月31日(按加权平均成本入账)。对于公司来说,有材料和运营用品$80.8百万及$67.4分别为2022年9月30日和2021年12月31日的100万美元,其中包括West山的金额。西南航空和该公司的余额中也包括#美元。15.5百万美元和美元51.6截至2022年9月30日和2021年12月31日,应计购买天然气成本分别为100万美元。
善意。商誉自10月1日起评估ST若情况显示报告单位的公允价值可能低于其账面价值,则每年或更频繁地为减值而减值。该公司的商誉报告单位是其运营部门,这也是其应报告的部门。收购Mountain West产生了一个新的可报告部门,该部门于2022年首次被评估为减值。管理层考虑2022年战略举措的结果是否表明本公司报告单位的公允价值比其账面价值更有可能低于其账面价值。通过管理层的评估,不是减值被视为已发生。然而,不能保证未来对商誉的评估不会导致减值,各种因素,包括业务、战略举措、经济状况、政府货币政策、利率或其他因素的变化,单独或相互结合,可能导致报告单位的公允价值低于其账面价值。西南天然气分销业务和该公司所有业务的商誉包括在各自的简明综合资产负债表中,如下所示:
(几千美元)天然气
分布
公用事业基础设施
服务
管道和存储公司总数
2021年12月31日$10,095 $785,058 $986,179 $1,781,332 
Riggs Distler采集的测量周期调整(A) (1,924) (1,924)
芒廷韦斯特收购的测量周期调整(A)  (28,177)(28,177)
外币折算调整 (8,264) (8,264)
2022年9月30日$10,095 $774,870 $958,002 $1,742,967 
(A)见附注8-业务收购有关测算期调整的详细信息。
15

西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

其他流动负债。管理层在其资产负债表中确认预期在未来12个月内以现金支付的各种负债,包括根据监管机制应付的金额、员工薪酬和福利的惯常应计费用、已申报但未支付的股息以及其他杂项应计负债。公司的其他流动负债包括#美元。41.6百万美元和美元36截至2022年9月30日和2021年12月31日宣布的股息分别为100万美元。
其他收入(扣除)。 下表提供了西南航空和该公司的简明综合损益表中其他收入(扣除)中的重要项目的构成:
截至9月30日的三个月,九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
(几千美元)
202220212022202120222021
西南燃气公司:
Coli政策的变化$(1,500)$ $(8,700)$5,800 $(5,700)$14,000 
利息收入4,356 1,365 10,355 3,312 12,156 4,113 
股权AFUDC91  248  248 1,311 
定期收益净成本的其他组成部分(188)(3,506)(563)(10,516)(4,068)(15,522)
杂项收入和(费用)(1,081)(2,146)(1,780)(3,498)(2,733)(4,447)
西南天然气公司--其他收入合计(扣除)1,678 (4,287)(440)(4,902)(97)(545)
Centuri、Mountain West和Southwest Gas Holdings,Inc.
对外交易损益(182)(7)35 (19)32 (19)
股权AFUDC246  664  664  
未合并投资收益中的权益624 67 1,867 168 1,925 159 
杂项收入和(费用)(773)1,115 (2,124)778 (2,046)687 
西南天然气控股公司-其他收入合计(扣除)$1,593 $(3,112)$2 $(3,975)$478 $282 
上表所列为Coli保单的现金退回价值变动(包括已确认的死亡净额)。现行税务条例规定对人寿保险(死亡抚恤金)收益免税处理。因此,在向最终死亡抚恤金迈进的过程中,Coli保单的现金退还价值的变化也被记录下来,而不会产生税收后果。利息收入主要涉及西南航空的监管资产余额,包括其递延购买天然气成本机制。另请参阅关于其他财产和投资上边和下边附注2--定期效益净成本的构成.
可赎回的非控股权益。关于2018年11月收购Linetec,前所有者保留了20%的股权,其减持受基于时间推移或某些触发事件发生的某些权利的约束。自2022年1月起,本公司通过Centuri有权但无义务以公允价值(以下限为限)购买前所有者持有的部分权益,并在此后每年以递增金额购买。2022年3月,双方同意根据这些规定进行部分赎回,因此,Centuri支付了#美元。39.6百万美元出售给Linetec的前所有者5%的Linetec股权,从而减少了继续可以赎回的余额15%根据原始协议的条款。为了为赎回提供资金,西南天然气控股公司向Centuri注资。
Riggs Distler管理层的某些成员拥有1.42可赎回的Drum的%权益,受基于时间推移或某些触发事件发生的某些权利的约束。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

于成立日期厘定的下限之上的可赎回非控制权益的价值发生重大变动时予以确认,并于每个报告日期按需要调整账面值。公允价值是使用市场方法估计的,该方法利用了类似行业和经营特征的指导方针上市公司的某些财务指标。根据所采用的公允价值模型,Linetec可赎回非控制权益的估计赎回价值减少约#美元。45在截至2022年9月30日的9个月中,对赎回价值的调整也会影响留存收益,这反映在公司的简明综合权益表中,但不影响净收入。以下描述了可赎回非控股权益余额的变化:
(上千美元):Linetec滚筒总计
平衡,2021年12月31日
$184,148 $12,569 $196,717 
可赎回非控股权益的净收益(亏损)2,582 (25)2,557 
赎回价值调整(44,933) (44,933)
赎回非控制方的股权(39,649) (39,649)
平衡,2022年9月30日
$102,148 $12,544 $114,692 
每股收益。本报告每期的基本每股收益(“EPS”)是通过将西南天然气控股公司的净收入除以这些时期的加权平均股数来计算的。稀释每股收益包括额外的加权平均普通股等价物(业绩股和限制性股票单位)。除非另有说明,否则术语“每股收益”指的是基本每股收益。下表显示了基本每股收益计算和稀释每股收益计算中使用的分母的对账情况:
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至12个月
9月30日,
(单位:千)202220212022202120222021
加权平均基本股数67,157 59,688 65,004 58,639 63,905 58,209 
稀释性证券的影响:
限制性股票单位(1)168 128 144 103 146 103 
加权平均稀释股份67,325 59,816 65,148 58,742 64,051 58,312 
(1)纳入证券的数量156,000115,000截至2022年和2021年9月30日的三个月内的业绩股票,135,00095,000截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月内的业绩股票,以及135,00093,000分别在2022年9月30日和2021年9月30日终了的12个月内的业绩份额,其总额是通过假设该目标得出的表演将是阿奇在相关的演出期间发生的事件。
意外情况。西南航空为其天然气管道和设施的运营提供各种风险的责任保险。就这些责任保险单而言,西南航空负责每个事故的初始可扣除或自保留成金额,之后保险公司将负责最高达保单限额的金额。在2022年8月至2023年7月的保单年度内,这些责任保险单要求西南航空负责首笔$1每起事故的百万美元(自保保留)外加第一笔美元4在保单年度,超过其自我保险留存的索赔总额为100万美元。2021年8月,西南航空运营的一条天然气管道发生爆炸,造成人员受伤个人和损坏的财产。爆炸是由管道泄漏引起的,目前正在调查中。受伤的个人都向西南航空和其他各方提出了法律索赔。如果西南航空被认为负有全部或部分责任,西南航空估计其净风险敞口可能相当于自我保险留存的美元。5百万(上文所述的最大值)。2021年,根据会计准则第450号,或有事件,西南航空录得$5与这一事件有关的百万美元负债反映了上文所述的最大数额;截至财务报表发布之日,无法估计实际损失大于这一风险(由保险覆盖)。
如果对本公司或西南航空公司或西南航空公司提出或预期将提出索赔,管理层预计该公司或西南航空公司可能以现金或在某些情况下通过保险赔偿的方式解决索赔,则也会在适当的情况下确认其他或有事项。例如,2022年第二季度更新的储备金余额为#美元。6.2与合同纠纷有关的100万美元。这笔款项是在2022年第三季度支付的,目前此事已结案。
如上所述,根据初步合作协议的条款,伊坎集团于2021年11月对本公司及若干高级管理人员及董事提起的民事诉讼须受一项于2022年5月作出有偏见解雇的规定所规限。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

2021年11月18日,迈阿密海滩消防员和警察城市养老基金(“城市养老基金”)代表购买公司股票的假定类别的人,在特拉华州衡平法院开始了一项可能的集体诉讼。起诉书后来在2021年11月30日进行了修改。修改后的起诉书将公司和董事会的个人成员列为被告。起诉书试图主张违反受托责任索赔,声称董事会建议股东拒绝伊坎购买公司普通股的提议,遗漏了有关公司财务分析的重要信息;并试图让董事会批准伊坎根据公司某些债务工具被提名为“连续董事”的名单。2022年3月,城市养老基金对其索赔提出了即决判决动议;然而,2022年4月,城市养老基金提交了撤回其简易判决动议的通知。该公司认为这些索赔缺乏可取之处,并打算积极抗辩。
最近的会计准则更新。
2022年生效或采用的会计公告:
2020年3月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2020-04《参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响》。这一更新在有限的时间内提供了可选的指导意见,以减轻在核算或承认参考汇率改革对财务报告的影响方面的潜在负担,包括在修改合同时(在对专题848的更新所涵盖的合格期内),以取代受这种改革影响的参考汇率。此次更新仅适用于参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或另一种利率(预计将因参考利率改革而停止)的合同和对冲关系。该指引有资格在2020年3月12日发布时适用,一般可适用至2022年12月31日,尽管FASB已提议将可选指引扩大至2022年后LIBOR到期日的全部期限,但到目前为止,此类更新尚未生效。管理层将监测这一更新对公司和西南航空的合并财务报表和披露可能产生的影响,并将在选择可选指南的情况下适当反映这些影响。管理层还将监督FASB就LIBOR到期日期的完整期限采取的进一步行动(如果有的话)。另请参阅中的LIBOR讨论附注5--债务.
2020年8月,FASB发布了ASU 2020-06“债务--具有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自有股权中的合同(分主题815-40):实体自有股权中可转换工具和合同的会计处理”。在其他修订中,更新改进了与实体自有股本中的可转换工具和合同的披露和每股收益相关的指导。本公司和西南航空于2022年第一季度采用了这一更新,其影响对本公司或西南航空的合并财务报表没有重大影响。

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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

附注2--定期效益净成本的构成
西南航空有一项非供款合格退休计划,其固定福利覆盖几乎所有员工,以及一项仅限于官员的单独的无资金补充退休计划(“SERP”)。西南航空还为其合格的退休人员提供养老金以外的退休后福利,用于医疗保健、牙科和人寿保险。在2022年1月1日或之后受雇的西南航空员工不能使用固定福利合格退休计划、SERP和PBOP。在2022年或以后受雇的员工有资格获得增强的固定缴款,作为西南401(K)计划的一部分,而不是参加固定福利退休计划。
下表所列的定期福利净成本中的服务成本部分是与人工成本相关的间接费用加载流程的一个部分。间接费用过程最终导致将服务成本分配到生产劳动力被计入的相同账户。因此,服务成本成为各种账户的组成部分,主要是运营和维护费用、受监管的工厂净运营以及公司和西南航空的递延费用和其他资产。定期福利净成本的其他部分反映在每个实体的简明综合收益表上的其他收入(扣除)中。
 符合条件的退休计划
 9月30日,
 三个月九个月12个月
 202220212022202120222021
(几千美元)      
服务成本$11,028 $10,289 $33,084 $30,869 $43,374 $39,443 
利息成本11,251 10,108 33,753 30,324 43,861 41,714 
计划资产的预期回报(19,978)(18,088)(59,934)(54,264)(78,022)(70,588)
精算损失净额摊销8,117 10,489 24,351 31,467 34,839 40,473 
定期净收益成本$10,418 $12,798 $31,254 $38,396 $44,052 $51,042 
 SERP
 9月30日,
 三个月九个月12个月
 202220212022202120222021
(几千美元)      
服务成本$106 $131 $318 $394 $450 $491 
利息成本360 358 1,080 1,074 1,437 1,474 
精算损失净额摊销588 661 1,763 1,981 2,424 2,433 
定期净收益成本$1,054 $1,150 $3,161 $3,449 $4,311 $4,398 
 PBOP
 9月30日,
 三个月九个月12个月
 202220212022202120222021
(几千美元)      
服务成本$485 $423 $1,455 $1,269 $1,877 $1,664 
利息成本613 549 1,839 1,645 2,387 2,291 
计划资产的预期回报(807)(810)(2,421)(2,430)(3,230)(3,282)
摊销以前的服务费用44 239 132 719 372 1,007 
定期净收益成本$335 $401 $1,005 $1,203 $1,406 $1,680 

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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

注3--收入
以下有关公司收入的信息是按部门列报的。西南包括天然气分销部分,Centuri包括公用事业基础设施服务部分,Mountain West包括管道和存储部分。某些披露与最近在2021年10-K表格中提供的披露实质上一致,下文不再重复。
天然气配气段:
西南航空的营业收入包含在公司和西南航空的简明综合收益表中,除了其他类别的收入外,还包括与客户签订合同的收入,如下所示,按客户类型分类:
 截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至9月30日的12个月,
(几千美元)202220212022202120222021
住宅$170,196 $147,326 $913,355 $743,791 $1,205,176 $1,011,450 
小型商业广告61,780 48,283 264,494 185,774 348,934 248,193 
大型商业广告19,590 14,199 60,740 40,030 78,081 52,075 
工业/其他13,319 9,608 34,064 30,352 46,025 37,505 
交通运输22,936 21,884 74,034 68,217 98,057 91,151 
与客户签订合同的收入287,821 241,300 1,346,687 1,068,164 1,776,273 1,440,374 
替代收入计划收入(延期)13,609 12,569 1,132 (5,335)19,648 (2,740)
其他收入(1)2,514 1,979 10,606 7,747 13,718 7,432 
受监管的运营收入总额$303,944 $255,848 $1,358,425 $1,070,576 $1,809,639 $1,445,066 
(1)数额包括滞纳金和其他杂项收入,还可能包括某些监管机制的影响,例如预计在未来期间退还给客户的客户费率中的服务成本部分。还包括新冠肺炎大流行期间暂停滞纳金和不付款断线的影响。
公用事业基础设施服务部门:
下表显示Centuri的收入,在公司的简明综合损益表上反映为公用事业基础设施服务收入,代表按服务和合同类型分列的与客户的合同收入:
 截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至9月30日的12个月,
(几千美元)202220212022202120222021
服务类型:
燃气基础设施服务$467,751 $393,122 $1,147,302 $961,836 $1,487,806 $1,287,552 
电力基础设施服务189,209 155,456 550,926 347,061 729,067 475,895 
其他101,506 84,270 290,205 216,551 404,773 301,591 
公用事业基础设施服务总收入
$758,466 $632,848 $1,988,433 $1,525,448 $2,621,646 $2,065,038 
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

 截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
截至9月30日的12个月,
(几千美元)202220212022202120222021
合同类型:
总服务协议$637,582 $467,869 $1,700,416 $1,160,199 $2,193,195 $1,573,247 
投标合同120,884 164,979 288,017 365,249 428,451 491,791 
公用事业基础设施服务总收入
$758,466 $632,848 $1,988,433 $1,525,448 $2,621,646 $2,065,038 
单价合同$453,718 $406,404 $1,178,168 $1,002,779 $1,544,471 $1,373,746 
固定价格合同117,983 64,632 333,313 149,681 451,374 197,447 
时间和材料合同186,765 161,812 476,952 372,988 625,801 493,845 
公用事业基础设施服务总收入
$758,466 $632,848 $1,988,433 $1,525,448 $2,621,646 $2,065,038 
下表提供了有关应收合同和进行中合同收入超过账单(合同资产)的信息,这两项都包括在扣除津贴后的应收账款中,以及截至2022年9月30日和2021年12月31日在公司简明综合资产负债表上计入其他流动负债的超过合同收入(合同负债)的账单金额:
(几千美元)2022年9月30日2021年12月31日
应收合同净额$398,345 $296,005 
正在进行的合同的收入超过账单253,966 214,774 
超过合同收入的帐单金额31,877 11,860 
超出账单的在建合同收入(合同资产)主要涉及Centuri在报告日期对已完成但未开具账单和(或)批准开具账单的工作的对价。当权利成为无条件时,这些合同资产被转移到应收合同。超出收入(合同负债)的账单金额主要涉及从尚未完成工作的客户那里收到的预付费用。本合同负债余额在2021年12月31日至2022年9月30日期间发生变化,原因是在此期间开始的合同收到的现金,减去确认的收入,增加了约#美元的确认收入。11.9截至2022年1月1日,包括在这一余额中的100万美元,在此之后成为收入,余额减少。
对于最初期限为一年或一年以下的合同,Centuri使用适用于此类合同的实际权宜之计,不考虑/计算基于货币时间价值的利息部分。此外,由于这些合同的期限较短,Centuri没有披露截至每个报告期结束或公司预计确认收入时剩余履约债务的交易价格。
截至2022年9月30日,Centuri拥有61原期限在一年以上的固定价格合同。截至2022年9月30日,分配给这些合同未履行义务的交易价格总额为#美元。430.3百万美元。Centuri预计将在大约一年内确认剩余的履约义务XT2.7然而,认可的时间在很大程度上由客户控制,包括客户提供完成工作所需的必要材料的时间。
应收公用事业基础设施服务合同包括以下内容:
(几千美元)2022年9月30日2021年12月31日
对已完成的合同和正在进行的合同进行计费$400,831 $292,770 
其他应收账款1,885 3,492 
应收合同,毛额402,716 296,262 
坏账准备(4,371)(257)
应收合同净额$398,345 $296,005 
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管道和存储细分市场:
Mountain West的收入来自提供的服务、交付的商品或结算的合同,其中包括尚未向客户开具账单的金额。Mountain West根据确定的峰值存储和确定的运输合同从年度预订付款中获得收入和收益。直接-固定-可变费率设计用于回收需求或预订费用中基本上所有的固定成本,从而减少数量变化对天然气运输和储存业务的收益影响。
Mountain West为其向客户提供的某些存储服务收取预付款,这些服务被认为是合同债务。这些付款在合同期限内摊销为收入。
报告为与客户合同收入的销售和服务活动的主要类型是受FERC监管的天然气运输和储存服务,其次是主要由天然气加工服务组成的天然气液体(NGL)收入,以及其他收入(包括天然气销售、与收集和加工活动有关的服务以及杂项服务收入)。
运输和储存合同主要是现成的服务合同,包括固定预订费和可变使用费。固定费用在合同有效期内按比例确认,因为已经履行了可随时履行的履约义务,而可变使用费则在Mountain West有权从客户那里获得与迄今完成的履约义务对客户的价值直接对应的金额时确认。Mountain West几乎所有的收入都来自随着时间的推移履行的业绩义务,而不是在单个时间点确认。大多数销售和服务的付款因合同类型而异,但通常应在开单后一个月内支付。
Mountain West在提供天然气加工、运输或储存服务时,通常会从客户那里接收或保留NGL和天然气。Mountain West将收到的NGL的公允价值记录为随着时间的推移确认的服务收入,并确认随后在交付时向客户销售NGL的收入。Mountain West通常在某些运输服务安排下保留一些天然气,旨在促进服务的执行,并考虑到发生的自然损失。由于留存数额的目的是为了使合同得以履行,而不是为服务提供补偿,因此燃料津贴不包括在收入中。
公司简明综合损益表上的受Mountain West监管的业务收入包括与客户签订合同的收入,按销售和服务活动类别分列如下。
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
(几千美元)2022
受管制的天然气运输和储存收入$59,283 $179,046 
NGL收入1,469 4,838 
其他收入2,385 8,244 
与客户签订合同的收入63,137 192,128 
其他收入41 131
受监管的运营收入总额$63,178 $192,259 
在本报告所述期间结束时,Mountain West签订了某些具有固定价格履约义务的多年期合同,这些合同未得到履行(或部分未得到履行),因此,随着Mountain West随时准备提供服务,收入将随着时间的推移而赚取。这些数额对公司的整体财务报表并不重要。Mountain West还承担着与从客户那里收到的对价有关的某些合同责任,这些客户有义务在资产负债表日之后转移商品或服务,其金额通常在2021年12月31日至2022年9月30日之间保持一致,并不是实质性的。

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西南燃气公司  2022年9月30日

附注4--普通股
该公司的普通股在纽约证券交易所公开交易,股票代码为“SWX”。与西南航空和Centuri相关的基于股票的薪酬是基于将以西南天然气控股公司股票发行的股票奖励。
2021年4月8日,公司与纽约梅隆资本市场有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司签订了一项销售代理协议(“股权搁置计划”),提供和出售最高达$500在市场发行计划中不时有数百万股普通股。这些股票是根据公司以S-3表格(第333-251074号文件)或“通用货架”形式发布的自动货架登记声明发行的。在截至2022年9月30日的季度内,股权搁置计划下没有任何活动。下表提供了该计划截至2022年9月30日的活动情况:
总收益$158,180,343 
减去:代理商佣金(1,581,803)
净收益$156,598,540 
售出股份数量2,302,407 
加权平均每股价格$68.70 
截至2022年9月30日,该公司拥有约341.8根据该计划,可供出售的普通股为100万股。
2022年3月,本公司通过《通用货架》下的另一份招股说明书补编,发布了一份6.325100万股普通股,承销公开发行价为1美元74.00每股,为公司带来收益$452.3百万美元,扣除承销商$的折扣15.8百万美元。本公司以所得款项净额偿还部分未偿还借款。364最初用于为收购Mountain West提供资金的天期定期贷款信贷协议。
在截至2022年9月30日的九个月内,本公司发行了约216,000通过限制性股票/单位计划和综合激励计划发行普通股。
此外,在截至2022年9月30日的九个月内,本公司发行了100,000通过股息再投资和股票购买计划发行的普通股,筹集约$7.8百万美元。
关于签订《初始合作协议》(见注1-重要会计政策的背景、组织和摘要), 本公司订立经修订的供股协议,将“取得人”定义所包含的实益拥有权百分比由10%至24.9%,并删除“被动机构投资者”的概念,以允许伊坎集团完成要约。修订后的权利协议于2022年10月9日到期。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

附注5--债务
长期债务
长期债务一般按未偿债务的账面价值在公司和西南航空的简明综合资产负债表中确认。有关票据的公允价值及个别账面值的详情载于下表。
 2022年9月30日2021年12月31日
携带
金额
公平
价值
携带
金额
公平
价值
(几千美元)
西南燃气公司:
债券:
备注:6.1%, due 2041
$125,000 $113,398 $125,000 $166,380 
备注:4.05%, due 2032
600,000 506,346   
备注:3.875%, due 2022
  250,000 250,603 
备注:4.875%, due 2043
250,000 202,383 250,000 307,538 
备注:3.8%, due 2046
300,000 203,559 300,000 329,055 
备注:3.7%, due 2028
300,000 267,903 300,000 325,191 
备注:4.15%, due 2049
300,000 213,972 300,000 342,030 
备注:2.2%, due 2030
450,000 340,763 450,000 440,838 
备注:3.18%, due 2051
300,000 182,976 300,000 292,116 
8%系列,2026年到期
75,000 80,108 75,000 92,623 
中期票据,7.78%系列,2022年到期
  25,000 25,122 
中期票据,7.92%系列,2027年到期
25,000 26,413 25,000 31,555 
中期票据,6.76%系列,2027年到期
7,500 7,494 7,500 8,949 
未摊销贴现和债务发行成本(26,701)(19,959)
2,705,799 2,387,541 
循环信贷安排和商业票据138,000 138,000 130,000 130,000 
工业发展收入债券:
免税首轮将于2028年到期50,000 50,000 50,000 50,000 
2003年A系列,将于2038年到期50,000 50,000 50,000 50,000 
2008年A系列,将于2038年到期50,000 50,000 50,000 50,000 
2009年A系列,将于2039年到期50,000 50,000 50,000 50,000 
未摊销贴现和债务发行成本(1,717)(1,938)
198,283 198,062 
减:当前到期日 (275,000)
西南天然气公司长期债务总额,减去本期到期日$3,042,082 $2,440,603 
西南天然气控股公司:
瑞士银行定期贷款安排$1,147,747 1,148,057 $ $ 
半人马座担保定期贷款安排1,008,550 977,033 1,117,138 1,117,841 
Centuri担保循环信贷安排150,571 150,740 103,329 103,749 
Mountain West无担保高级票据,3.53%, due in 2028
101,843 86,345 102,078 102,078 
Mountain West无担保高级票据,4.875%, due in 2041
199,431 152,581 199,926 199,926 
Mountain West无担保高级票据,3.91%, due in 2038
147,812 103,398 147,735 147,735 
其他债务134,274 122,980 51,665 50,003 
未摊销贴现和债务发行成本(25,234)(24,466)
减:当前到期日(41,485)(22,324)
西南天然气控股公司长期债务总额减去当前到期日$5,865,591 $4,115,684 
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南航空有一美元400计划于2025年4月到期的100万信贷安排。西南航空指定为$150百万美元的相关产能作为长期债务,剩余的250100万美元用于营运资本用途。信贷安排的利率是按照有担保的隔夜融资利率(“SOFR”)或“替代基本利率”计算的,在每种情况下,加上根据西南航空的优先无担保债务评级确定的适用保证金。在2022年9月30日,适用的MargiN是1.125参照SOFR计息贷款的%和0.125%对于参照替代基准利率计息的贷款。2022年9月30日,$138百万在Long-TE上表现出色设施的RM部分(不是在商业票据方案下,借款未偿还,将在下文讨论)。不是该贷款的短期部分未偿还借款。
西南航空有一美元50百万张商业票据计划。商业票据计划下的发行是由西南航空的循环信贷安排支持的,因此,并不代表信贷安排下的额外借款能力。商业票据计划下的借款,如果有的话,被指定为美国的长期债务。该计划的利率按当时的商业票据利率计算。如上所述,2022年9月30日,不是在商业票据计划下,借款是未偿还的。
2022年3月,西南航空发行了美元600本金总额为百万美元4.05高级债券折扣率为%0.65%。这些票据将于2032年3月到期。西南航空用净收益赎回了250百万3.875%的票据将于2022年4月到期,并偿还其信贷安排下的未偿还金额,其余净收益用于一般公司用途。
于2022年9月26日(“修订日期”),西南燃气控股有限公司订立“修订信贷协议”第1号修正案。364天期定期贷款授信协议(“授信协议”)。信贷协议最初规定为$1.600亿延迟提取定期贷款(“定期贷款安排”),主要为收购Mountain West的股权提供资金。自修订日期起,约为$1.15定期贷款安排下的未偿还本金总额为10亿美元,与截至2022年9月30日的未偿还本金相同。经修订的信贷协议,除其他事项外,(1)扩展NDS将定期贷款的到期日定为2023年12月30日,使未偿还贷款成为截至2022年9月30日的长期贷款,以及(2)以SOFR利率基准取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)基准。作为经修订信贷协议的一部分,公司支付了一笔不可退还的预付费用,金额相当于0.10%,并将根据截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的任何未偿还本金余额支付额外费用0.10%, 0.15%,以及0.20%。
半人马座有一个$1.545十亿有担保的循环信贷和定期贷款多货币安排。金额可以借入加元或美元。循环信贷安排将于2026年8月27日到期,定期贷款安排将于2028年8月27日到期。循环信贷安排和定期贷款安排的利率是基于“基本利率”,即LIBOR或CDOR,外加适用于这两种情况的保证金。该贷款的信贷额度部分的能力为#美元。400百万美元;借入和偿还的相关金额可供再借。该贷款的定期贷款部分的限额为#美元。1.145十亿美元。信贷协议下的债务以Centuri的几乎所有直接和间接子公司、每个借款人的几乎所有有形和无形个人财产、其某些直接和间接子公司以及上述所有产品、利润和收益的当前和未来所有权权益作为担保。截至2022年9月30日,Centuri确保该设施安全的资产总额为2.6十亿美元。2022年9月30日,$1.159在Centuri的联合担保循环信贷和定期贷款安排下,有10亿美元的借款未偿还。2022年11月4日,Centuri修改了循环信贷安排的财务契约,以提高2022年12月31日至2023年12月31日期间的最高总净杠杆率。看见注9--后续活动有关修订后的信贷安排的更多信息。
西山有私募无担保优先票据和公开无担保优先票据,账面价值合计共$449.1百万,本金总额为$430百万美元。账面价值高于本金余额,因为未偿还金额已按其于收购日期的公平价值入账,而收购日期为2021年12月31日。
短期债务
西南天然气控股公司拥有一美元200计划于2026年12月到期的百万美元信贷安排,主要用于短期融资需求。信贷安排的利率按SOFR或“备用基本利率”计算,在每种情况下加一个适用的保证金。曾经有过$156百万截至2022年9月30日,该信贷安排下的未偿还债务。
如上所述,在西南航空的$400百万信贷额度,不是截至2022年9月30日,短期借款未偿还。
2022年3月,西南航空修改了其美元250百万定期贷款(“2021年3月定期贷款”),将到期日延长至2023年3月21日,并以SOFR利率基准取代LIBOR利率基准。收益是
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

最初用于支付2021年2月天然气供应成本增加的资金,原因是美国中部的极端天气条件。$225百万截至2022年9月30日的2021年3月定期贷款未偿还。
如中披露的注1-重要会计政策的背景、组织和摘要, 该公司正在探索战略替代方案,包括可能出售Mountain West和/或Centuri。如果Mountain West和/或Centuri作为战略评估过程的一部分被出售,所得资金将用于偿还为收购提供资金而借入的金额。否则,管理层打算发行长期债务证券或股权证券,为定期贷款安排再融资。
管理层认为,基于公司产生稳定现金流的能力、目前的信用评级、与贷款人的关系以及过去成功筹集收购和运营资金所需的债务和股本的历史,其再融资计划是可能的。因此,管理层得出的结论是,自这些财务报表发布之日起,公司至少在未来12个月内可以履行其义务。
该公司进入资本市场或以其他方式获得足够资金的能力可能会受到未来条件的影响。如果本公司无法执行其债务再融资计划,本公司的信贷安排可被终止,其左轮手枪和其他借款安排下的到期金额可立即宣布到期和应付。
伦敦银行同业拆借利率
作为参考利率改革的一部分,伦敦银行间同业拆借利率中的某些利率原计划在2021年后停止使用,而其他基于伦敦银行间同业拆借利率的利率则计划在2023年6月后停止使用。截至2022年9月30日,该公司拥有1.009根据Centuri的定期贷款安排,未偿还的借款为10亿美元。截至2022年9月30日,西南航空、Mountain West和西南天然气控股公司没有未偿还的借款或参考LIBOR的可变利率债务协议。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

附注6--其他全面收益和累计其他全面收益
以下资料显示本公司在简明综合全面收益表内的税前及税后其他全面收益(亏损),亦影响简明综合资产负债表及简明综合权益表内的累积其他全面收益(“AOCI”)。
分配给其他全面收益(亏损)各组成部分的相关税收影响
截至三个月
2022年9月30日
截至三个月
2021年9月30日
(几千美元)
在此之前-
税收
金额
税收
(费用)
或收益(1)
网络-
税收
金额
在此之前-
税收
金额
税收
(费用)
或收益(1)
网络-
税收
金额
固定收益养老金计划:
摊销先前服务费用$44 $(10)$34 $239 $(56)$183 
精算(损益)净额摊销8,705 (2,089)6,616 11,151 (2,677)8,474 
监管调整(7,268)1,744 (5,524)(9,575)2,298 (7,277)
养老金计划其他综合收益(亏损)1,481 (355)1,126 1,815 (435)1,380 
FSIRS(指定套期保值活动):
重新归类为净收入的金额   544 (131)413 
FSIRS其他综合收益(亏损)   544 (131)413 
其他综合收益(亏损)合计--西南天然气公司1,481 (355)1,126 2,359 (566)1,793 
外币折算调整:
翻译调整(5,830) (5,830)(2,056) (2,056)
外币其他综合收益(亏损)(5,830) (5,830)(2,056) (2,056)
其他全面收益(亏损)总额-西南天然气控股公司$(4,349)$(355)$(4,704)$303 $(566)$(263)
九个月结束
2022年9月30日
九个月结束
2021年9月30日
(几千美元)在此之前-
税收
金额
税收
(费用)
或收益(1)
网络-
税收
金额
在此之前-
税收
金额
税收
(费用)
或收益(1)
网络-
税收
金额
固定收益养老金计划:
摊销先前服务费用$132 $(32)$100 $719 $(172)$547 
精算(损益)净额摊销26,114 (6,267)19,847 33,448 (8,028)25,420 
监管调整(21,804)5,233 (16,571)(28,725)6,894 (21,831)
养老金计划其他综合收益(亏损)4,442 (1,066)3,376 5,442 (1,306)4,136 
FSIRS(指定套期保值活动):
重新归类为净收入的金额545 (129)416 1,632 (392)1,240 
FSIRS其他综合收益(亏损)545 (129)416 1,632 (392)1,240 
其他综合收益(亏损)合计--西南天然气公司4,987 (1,195)3,792 7,074 (1,698)5,376 
外币折算调整:
翻译调整(7,263) (7,263)(324) (324)
外币其他综合收益(亏损)(7,263) (7,263)(324) (324)
其他全面收益(亏损)总额-西南天然气控股公司$(2,276)$(1,195)$(3,471)$6,750 $(1,698)$5,052 
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

 截至12个月
2022年9月30日
截至12个月
2021年9月30日
(几千美元)
在此之前-
税收
金额
税收
(费用)
或收益(1)
网络-
税收
金额
在此之前-
税收
金额
税收
(费用)
或收益(1)
网络-
税收
金额
固定收益养老金计划:
精算净收益/(损失)$59,176 $(14,202)$44,974 $(57,539)$13,809 $(43,730)
摊销先前服务费用372 (90)282 1,007 (241)766 
精算(损益)净额摊销37,263 (8,942)28,321 42,906 (10,298)32,608 
监管调整(81,273)19,506 (61,767)3,894 (935)2,959 
养老金计划其他综合收益(亏损)15,538 (3,728)11,810 (9,732)2,335 (7,397)
FSIRS(指定套期保值活动):
重新归类为净收入的金额1,087 (259)828 2,176 (523)1,653 
FSIRS其他综合收益(亏损)1,087 (259)828 2,176 (523)1,653 
其他综合收益(亏损)合计--西南天然气公司16,625 (3,987)12,638 (7,556)1,812 (5,744)
外币折算调整:
翻译调整(6,919) (6,919)2,576  2,576 
外币其他综合收益(亏损)(6,919) (6,919)2,576  2,576 
其他全面收益(亏损)总额-西南天然气控股公司$9,706 $(3,987)$5,719 $(4,980)$1,812 $(3,168)
(1)税额是使用24%Rate。该公司已选择将Centuri加拿大子公司的收益无限期地再投资于加拿大,从而避免了对此类收益的递延纳税。由于这一说法,而且预计不会将收益汇回国内,公司没有确认税收影响,也没有为其他全面收益(亏损)中报告的货币换算调整提供税收支出或福利。
下表是AOCI的前滚,在公司的简明综合资产负债表及其简明综合权益报表中列示:
 固定福利计划FSIRS外币项目 
(几千美元)
税前税收
(费用)
效益(4)
税后税前税收
(费用)
效益(4)
税后税前税收
(费用)
效益
税后AOCI
AOCI期初余额2021年12月31日
$(61,182)$14,685 $(46,497)$(545)$129 $(416)$152 $ $152 $(46,761)
翻译调整— — — — — — (7,263)— (7,263)(7,263)
重新分类前的其他综合收益(亏损)— — — — — — (7,263)— (7,263)(7,263)
FSIRS金额从AOCI重新分类(1)— — — 545 (129)416 — — — 416 
摊销先前服务费用(2)132 (32)100 — — — — — — 100 
精算损失净额摊销(2)26,114 (6,267)19,847 — — — — — — 19,847 
监管调整(3)(21,804)5,233 (16,571)— — — — — — (16,571)
本期净收益可归因于西南天然气控股公司的其他全面收益(亏损)4,442 (1,066)3,376 545 (129)416 (7,263)— (7,263)(3,471)
AOCI期末余额2022年9月30日
$(56,740)$13,619 $(43,121)$ $ $ $(7,111)$ $(7,111)$(50,232)
(1)FSIRS重新分类金额计入本公司简明综合收益表的利息扣除净额。
(2)这些AOCI组成部分包括在净定期收益成本的计算中(见附注2--定期效益净成本的构成了解更多详细信息)。
(3)监管调整代表上述活动中预期可于未来透过利率收回的部分(相关监管资产计入递延费用及本公司简明综合资产负债表的其他资产)。
(4)税额是使用24%Rate。

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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

下表显示了西南航空合并资产负债表中显示的AOCI的前滚数据:
 固定福利计划FSIRS 
(几千美元)税前税收
(费用)
收益(8)
税后税前税收
(费用)
收益(8)
税后AOCI
AOCI期初余额2021年12月31日
$(61,182)$14,685 $(46,497)$(545)$129 $(416)$(46,913)
FSIRS金额从AOCI重新分类(5)— — — 545 (129)416 416 
摊销先前服务费用(6)132 (32)100 — — — 100 
精算损失净额摊销(6)26,114 (6,267)19,847 — — — 19,847 
监管调整(7)(21,804)5,233 (16,571)— — — (16,571)
本期净额西南燃气公司应占其他综合收入4,442 (1,066)3,376 545 (129)416 3,792 
AOCI期末余额2022年9月30日
$(56,740)$13,619 $(43,121)$ $ $ $(43,121)
(5)FSIRS重新分类金额计入西南航空合并损益表的净利息扣除。
(6)这些AOCI组成部分包括在净定期收益成本的计算中(见附注2--定期效益净成本的构成了解更多详细信息)。
(7)监管调整是指上述活动中预计将在未来通过利率收回的部分(相关监管资产计入西南航空综合资产负债表中的递延费用和其他资产)。
(8)税额是使用24%Rate。
下表列出了AOCI(在上表中)中包含的尚未在净定期福利成本中确认的金额(所得税影响前):
(几千美元)
2022年9月30日2021年12月31日
净精算损失$(372,896)$(399,010)
前期服务成本(1,396)(1,528)
减去:在监管资产中确认的金额317,552 339,356 
在AOCI中得到认可$(56,740)$(61,182)
注7-细分市场信息
作为2021年12月31日收购Mountain West的结果,管理层更新了其部门报告,从可报告的细分市场可报告的细分市场,芒廷韦斯特作为管道和存储细分市场。西南航空包括天然气分销部门,Centuri包括公用事业基础设施服务部门。
Centuri以合同价格向西南航空提供服务。在合并期间未核销的这些服务的应收账款如下表所示:
(几千美元)
2022年9月30日2021年12月31日
向西南地区提供服务的Centuri应收账款$14,393 $15,166 

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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

为了与简明综合收益表中披露的净收益(亏损)进行核对(见下文),还包括与西南天然气控股公司有关的公司和行政活动的影响相关的另一栏。与天然气分销、公用事业基础设施服务以及管道和储存部门有关的财务信息如下:
(几千美元)
天然气
分布
公用事业基础设施
服务
管道和存储其他总计
截至2022年9月30日的三个月
来自外部客户的收入$303,944 $721,910 $63,178 $— $1,089,032 
部门间收入 36,556  — 36,556 
总计$303,944 $758,466 $63,178 $— $1,125,588 
分部净收益(亏损)$(22,199)$14,345 $12,320 $(16,775)$(12,309)
截至2021年9月30日的三个月
来自外部客户的收入$255,848 $606,006 $ $— $861,854 
部门间收入 26,842  — 26,842 
总计$255,848 $632,848 $ $— $888,696 
分部净收益(亏损)$(27,544)$18,540 $ $(2,572)$(11,576)
(几千美元)
天然气
运营
公用事业基础设施
服务
管道和存储其他总计
截至2022年9月30日的9个月
来自外部客户的收入$1,358,425 $1,889,573 $192,259 $— $3,440,257 
部门间收入 98,860  — 98,860 
总计$1,358,425 $1,988,433 $192,259 $— $3,539,117 
分部净收益(亏损)$87,330 $(4,400)$44,326 $(49,962)$77,294 
截至2021年9月30日的9个月
来自外部客户的收入$1,070,576 $1,450,719 $ $— $2,521,295 
部门间收入 74,729  — 74,729 
总计$1,070,576 $1,525,448 $ $— $2,596,024 
分部净收益(亏损)$102,584 $32,797 $ $(4,545)$130,836 
(几千美元)
天然气
分布
公用事业基础设施
服务
管道和存储其他总计
截至2022年9月30日的12个月
来自外部客户的收入$1,809,639 $2,495,169 $192,259 $— $4,497,067 
部门间收入 126,477  — 126,477 
总计$1,809,639 $2,621,646 $192,259 $— $4,623,544 
分部净收益(亏损)$171,881 $3,223 $44,326 $(72,193)$147,237 
截至2021年9月30日的12个月
来自外部客户的收入$1,445,066 $1,957,667 $ $— $3,402,733 
部门间收入 107,371  — 107,371 
总计$1,445,066 $2,065,038 $ $— $3,510,104 
分部净收益(亏损)$182,134 $56,723 $ $(4,477)$234,380 
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

西南天然气控股公司在截至2022年9月30日的3个月、9个月和12个月期间的公司和行政活动包括与股东维权和相关和解活动有关的费用、进行战略审查的费用以及收购Mountain West的费用和融资成本。
附注8-业务收购
2021年8月,公司通过其主要由Centuri领导的子公司完成了对Drum的收购,包括其主要子公司Riggs Distler。2021年11月,Riggs Distler管理层的某些成员获得了1.42在Drum的%权益。有关此次收购的更多信息,请参阅公司的2021年10-K表格。
于交易中收购的资产及承担的负债于收购日期按公允价值入账。与收购相关的交易成本计入已发生的费用。该公司对收购价格的分配是基于对适当公允价值的评估,并代表管理层基于现有数据(包括市场数据、被收购企业客户数据、收购相关协议条款、对历史和预测结果的分析以及其他类型的数据)的最佳估计。分析包括考虑收购的无形资产类型,包括客户关系、商号和积压。某些付款是在购置之日估计的,在最后确定数额时进行了调整。
截至2021年8月27日并更新至2022年8月27日的购置资产和承担负债的最终估计公允价值如下:
(百万美元)收购日期测算期调整修订后的购置日期
现金和现金等价物$1.9 $— $1.9 
应收账款69.1 (8.6)60.5 
合同资产40.1 7.4 47.5 
应收所得税净额0.7 (0.3)0.4 
经营租赁项下的使用权资产1.5 — 1.5 
预付费用5.2 — 5.2 
财产和设备118.1 1.2 119.3 
无形资产335.0 (31.5)303.5 
商誉446.8 0.8 447.6 
收购的总资产1,018.4 (31.0)987.4 
贸易和其他应付款46.2 — 46.2 
融资租赁义务27.5 1.2 28.7 
合同责任12.7 0.1 12.8 
经营租赁义务1.5 — 1.5 
其他负债5.3 (1.2)4.1 
递延税项负债94.8 (24.8)70.0 
承担的负债总额和非控股权益188.0 (24.7)163.3 
取得的净资产$830.4 $(6.3)$824.1 
该公司产生和支出的收购成本为#美元14百万美元,计入本公司截至2022年9月30日的12个月的简明综合收益表中的公用事业基础设施服务费用。不是在截至2022年9月30日的三个月和九个月内发生了与收购相关的成本,上文反映的计量期调整对收益没有重大影响。
2021年12月,西南天然气控股有限公司完成了对Dominion Energy Questar Pipeline,LLC及相关实体(后来更名为“Mountain West”)的收购,从而使Mountain West成为公司的全资子公司。有关此次收购的更多信息,请参阅公司的2021年10-K表格。
于交易中收购的资产及承担的负债于收购日期按公允价值入账。与收购相关的交易成本计入已发生的费用。所收购的大多数业务受FERC费率规定的约束,因此根据ASC 980进行核算,受监管的操作。Mountain West的资产和负债的公允价值,受费率制定和成本回收条款的限制,提供来自服务成本的收入,包括计入费率基数的资产和负债的投资回报。因此,此类资产的账面价值
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而负债被视为接近其公允价值。假设不受上文讨论的利率监管条款约束的Mountain West资产和负债的公允价值包括50%的权益法投资、非监管物业、厂房和设备以及假设的长期债务;相关公允价值采用市场法、收益法或成本法(视情况而定)确定。与成交后付款和递延税金相关的金额是在收购日期估计的,并在截至2022年9月30日的期间确定时进行调整。在此期间,没有发生其他测算期调整。然而,最终的采购会计尚未完成,可能会进行进一步的改进。
这个估计截至2021年12月31日收购的资产和承担的负债的公允价值,并通过2022年9月30日,具体如下:
(百万美元)收购日期测算期调整修订后的购置日期
燃气厂,净网$1,047.4 $— $1,047.4 
其他财产和投资51.3 — 51.3 
现金和现金等价物17.6 — 17.6 
应收账款,扣除准备后的净额26.6 2.9 29.5 
预付资产和其他流动资产27.4 — 27.4 
递延费用和其他资产31.1 — 31.1 
商誉986.2 (28.2)958.0 
递延所得税,净额15.4 20.9 36.3 
收购的总资产2,203.0 (4.4)2,198.6 
长期债务449.7 — 449.7 
应付帐款7.0 — 7.0 
延期购买天然气成本5.7 — 5.7 
客户存款3.2 — 3.2 
应计一般税0.4 — 0.4 
应计利息4.7 — 4.7 
其他流动负债14.5 — 14.5 
累计搬迁费56.6 — 56.6 
其他递延信贷85.6 — 85.6 
承担的总负债627.4 — 627.4 
取得的净资产$1,575.6 $(4.4)$1,571.2 
本公司已产生并支出的收购成本为 $18.5百万截至2022年9月30日的12个月,包括在公司简明综合收益表的运营和维护费用中。不是在截至2022年9月30日的九个月内发生了与收购相关的成本,上述计价期间的调整对收益没有任何影响。本公司与卖方签订了一项过渡期服务协议,自2021年12月31日收购之日起计,为期最长12个月,以便在Mountain West成立为独立企业期间,继续履行收购实体的某些公司和行政职能。本公司目前预计过渡服务协议下的有限数量的活动将延长,在延长的活动中,某些活动将持续到2023年第二季度.
注9--后续活动
2022年10月24日,本公司与伊坎集团签订了经修订的合作协议,该协议对最初的合作协议进行了修订、重述、取代和全面取代。
根据经修订合作协议的条款,本公司与伊坎集团同意(其中包括)提名Andrew W.Evans、Henry P.Linginfelter、Ruby Sharma及Andrew J.Teno(各自为“伊坎指定人士”及统称为“伊坎指定人士”)于本公司2023年股东周年大会(“2023年股东周年大会”)上当选。此外,根据经修订的合作协议所载的限制,经修订的合作协议规定,对伊坎集团的停顿限制将继续有效,直至(X)2023年年会结束及(Y)较早者终止,经修订的合作协议将终止。
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(1)紧接Andrew J.Teno(或经修订的合作协议所界定的Teno先生的任何替代指定人士)不再在董事会任职的时间及(2)30(30)在就本公司2024年股东周年大会(该词语定义见经修订合作协议)而提交董事被提名人的预先通知截止日期届满前数天;但条件是经修订合作协议将于董事会重新委任任何前董事会董事为董事(即,任何人在2022年年会之前是董事会的董事成员,但在2022年年会之后不是董事会的董事成员),未经大多数伊坎指定的人批准。
根据经修订合作协议的条款,本公司与伊坎集团进一步同意(I)通过经修订合作协议的期限维持董事会所有董事的一年任期及年度选举,(Ii)于三十(30)2023年3月21日),以及(Iii)如果战略交易委员会批准在经修订的合作协议期间将公司的业务拆分为两家或两家以上独立的上市公司(任何此类分离,一家“剥离”,以及每一家由此产生的独立上市公司,“SpinCo”),且同时伊坎集团拥有至少50任何此类SpinCo将在特拉华州组织,任何此类SpinCo董事会将每年选举产生,任期一年,此类SpinCo的第一次股东会议将不早于剥离完成九个月和不迟于剥离十二个月举行,但修订合作协议中规定的某些例外情况除外。
此外,2022年11月4日,Centuri修订了其循环信贷安排的财务契约,以提高2022年12月31日至2023年12月31日期间的最高总净杠杆率(“信贷安排修正案”)。《信贷安排修正案》还将循环信贷安排的利率基准从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR。循环信贷安排的适用保证金现在为1.0%至2.5SOFR贷款和自0.0%至1.5CDOR和“基本利率”贷款的利率为%,这取决于Centuri的总净杠杆率。此外,《信贷安排修正案》将信用证的次级安排从#美元增加到100百万至美元125百万美元。《信贷安排修正案》没有修改定期贷款安排的任何条款。

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执行摘要
本执行摘要中讨论的项目旨在提供公司和西南航空运营结果的概述,并在MD&A后面的章节中进行更详细的介绍。
经营业绩摘要
 截至9月30日的期间,
 三个月九个月12个月
(以千为单位,每股除外)202220212022202120222021
对净收入的贡献
天然气配气$(22,199)$(27,544)$87,330 $102,584 $171,881 $182,134 
公用事业基础设施服务14,345 18,540 (4,400)32,797 3,223 56,723 
管道和存储12,320 — 44,326 — 44,326 — 
公司和行政部门(16,775)(2,572)(49,962)(4,545)(72,193)(4,477)
净收益(亏损)$(12,309)$(11,576)$77,294 $130,836 $147,237 $234,380 
加权平均普通股67,157 59,688 65,004 58,639 63,905 58,209 
每股基本收益(亏损)
已整合$(0.18)$(0.19)$1.19 $2.23 $2.30 $4.03 
天然气配送
毛利率与营业利润率的对账(非公认会计准则计量)
公用事业毛利率$58,021 $62,681 $391,540 $392,190 $569,675 $566,065 
另外:
运营和维护(不包括管理&General)费用81,092 68,098 230,235 194,471 302,924 255,434 
折旧及摊销费用64,390 61,359 192,434 187,688 258,144 249,118 
营业利润率$203,503 $192,138 $814,209 $774,349 $1,130,743 $1,070,617 

2022年第三季度概述
西南燃气控股的亮点包括:
公司和行政费用包括剩余11亿美元定期贷款的利息影响(1270万美元)、股东维权/和解以及战略审查费用
修订了与收购Mountain West相关的364天定期贷款信贷协议,将到期日延长至2023年12月
天然气分销亮点包括以下几点:
40,000在过去12个月中首次设置电表
与去年同期相比,2022年第三季度的营业利润率增加了1100万美元
本季度资本投资1.93亿美元
运营和维护费用总体小幅增长1.5%
Coli业绩与去年同期相比下降了150万美元
公用事业基础设施服务的亮点包括:
创纪录的收入7.58亿美元2022年第三季度,增加1.26亿美元,增幅20%,公司与2021年第三季度相比
费用继续受到通货膨胀的影响,包括燃料、分包商和设备租赁费用增加
管道和存储方面的亮点包括:
确认的收入为6300万美元2022年第三季度
投稿1,230万美元合并后的净额来吧,扣除570万美元的站立和整合成本

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
西南天然气控股公司是一家控股公司,拥有西南天然气公司(“Southwest”或“天然气分销”部门)的所有普通股,Centuri Group,Inc.(“Centuri”或“公用事业基础设施服务”部门)的所有普通股,以及最近成立的Mountain West管道控股公司(“Mountain West”或“管道和储存”部门)的所有普通股。西南燃气控股公司及其子公司统称为“公司”。
本公司于2021年12月完成对道明能源Questar管道有限责任公司及相关实体(“Questar管道”)的收购。收购完成后,该公司成立了Mountain West,拥有Questar管道的所有成员权益。2022年4月,该公司完成了Questar管道实体的全面更名,更名为Mountain West。被收购的业务进一步使公司的业务多样化,包括一个基本的落基山能源枢纽,拥有超过2,000英里的高度签约的、受FERC监管的州际天然气管道,在犹他州、怀俄明州和科罗拉多州提供运输和地下储存服务。
于2021年10月,本公司董事会(“董事会”)根据权利协议所载条款及条件,批准并宣布于2021年10月21日收市时向登记在册的股东派发每股已发行普通股派发一股优先股购买权的股息。根据其条款,修订后的权利协议于2022年10月9日到期。
2022年3月,本公司宣布,董事会已决定将Centuri从本公司分离出来,并授权管理层自该公告日期起计9至12个月内完成分离。2022年4月,由于维权股东(卡尔·C·伊坎的关联公司)对本公司的兴趣远远超过对我们其他股东的收购要约,董事会授权审查旨在实现股东价值最大化的全面战略选择。作为这一过程的一部分,完全由独立董事组成的董事会战略交易委员会将评估本公司的出售以及一系列替代方案,包括但不限于单独出售其业务部门和/或寻求剥离Centuri(统称为“战略审查”)。2022年8月3日,公司宣布,董事会一致认为,为所有股东实现价值最大化的最佳途径是:(I)专注于战略计划,同时完成对西南天然气控股公司和西南天然气公司的战略审查进程;(Ii)继续审查Mountain West的战略选择;以及(Iii)继续审查Centuri的战略选择,包括出售或剥离Centuri等。不能保证所考虑的战略备选方案将按预期执行或实现价值最大化。请参阅“项目1A--风险因素包括在公司于2022年5月10日提交的Form 10-Q季度报告中。
如中所述注1-重要会计政策的背景、组织和摘要,2022年5月6日,公司与伊坎集团签订了初步合作协议。根据初步合作协议,除其他事项外,本公司对董事会及管理团队作出若干先前披露的变动。2022年10月24日,本公司与伊坎集团签订了经修订的合作协议,该协议对最初的合作协议进行了修订、重述、取代和全面取代。根据经修订的合作协议,延长了初步合作协议中的若干停顿条款,修订了伊坎集团的管治权,并同意采取与2023年年会相关的某些行动。请参阅请参阅注9--后续活动有关修订后的《合作协议》的更多信息。
西南航空从事为亚利桑那州、内华达州和加利福尼亚州部分地区的客户采购、分销和运输天然气的业务。西南航空是亚利桑那州和内华达州最大的天然气分销商,为加州部分地区的客户分销和运输天然气。此外,西南航空通过其子公司运营着两条受监管的州际管道,服务于内华达州和加利福尼亚州北部地区的部分地区。
截至2022年9月30日,西南航空2,180,000个住宅、商业、工业和其他天然气客户,其中1,166,000个客户位于亚利桑那州,81,000个客户位于内华达州,204,000个客户位于加利福尼亚州。2022年1月,大约5300名客户成为西南航空天然气分销业务的一部分由格雷厄姆县公用事业公司(GCU)提供服务。在过去的12个月里,第一套仪表大约是40,000,相比之下,截至2021年9月的12个月为37,000人。结果代表大、小商业客户99%vt.的E总客户群。在截至2022年9月30日的12个月内,54%营业利润率(受监管的运营收入减去销售天然气的净成本)在亚利桑那州赚取,内华达州34%,加州12%失眠。在同一时期,西南航空赚到了其85%的营业利润率来自住宅和小型商业客户,4%来自其他销售客户,11%f来自交通运输的客户。预计这些模式在未来一段时间内将保持实质上的一致美好的未来。
西南航空确认向客户分销和运输天然气(及相关服务)的营业收入。营业利润率是管理层定义的一个财务指标,即受监管的运营收入减去净成本
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卖出了多少汽油。然而,营业利润率在美国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)中并没有明确定义。因此,营业利润率被视为非GAAP衡量标准。管理层使用这一财务措施是因为受监管的运营收入包括销售天然气的净成本,这是一种跟踪成本,在采购天然气调整(“PGA”)机制下传递给客户,没有加价。天然气销售净成本的波动影响了按美元计算的收入,但不影响营业利润率或营业收入。因此,管理层认为,营业利润率为投资者和其他相关方提供了有用和相关的信息,以分析西南航空在利率管制环境下的财务表现。影响营业利润率变化的主要因素是一般费率减免(包括基础设施跟踪器的影响)和客户增长。委员会关于减免金额和时间的决定可能会影响我们的收益。有关毛利率与营业利润率的对账,请参阅下面的经营业绩汇总表,并请参阅差饷及监管程序在本管理层的讨论和分析中,了解各种费率程序的详细信息。
对天然气的需求是季节性的,冬季较冷的月份需求较大,夏季较暖的月份需求较少。西南航空的所有服务地区都有分离的费率结构(替代收入计划),旨在消除销量和收入之间的直接联系,从而减轻异常天气变化和节约对运营利润率的影响,使西南航空能够推行能源效率计划。
Centuri是一家战略性基础设施服务公司,与受监管的公用事业公司合作,建设和维护为全美数百万家庭和企业供电的能源网络。还有加拿大。Centuri的员工坚定不移地致力于成为客户和社区的长期合作伙伴,使受监管的公用事业公司能够安全可靠地输送天然气和电力,并实现其环境可持续性目标。Centuri在美国和加拿大的45个州和省的71个主要地点运营。Centuri在美国主要以NPL、Neuco、Linetec和Riggs Distler的形式运营,在加拿大主要以NPL Canada的形式运营。
公用事业基础设施服务活动可能会受到公用事业基础设施更换计划、天气以及地方和联邦法规(包括税率和激励措施)的影响。公用事业公司继续实施或修改系统完整性管理计划,以根据联邦和州的规定提高安全性。这些计划导致了美国各地多年的公用事业系统更换项目。通常,由于不太有利的冬季天气条件,Centuri在今年第一季度的收入最低。随着夏季和秋季出现更有利的天气条件,收入通常会有所改善。在恶劣天气的情况下,例如在地区性风暴之后,Centuri可能会受雇执行与地面公共设施基础设施相关的修复活动,相关的结果影响不仅仅在管理层的控制范围内。此外,在某些情况下,例如大型投标合同(特别是期限较长的合同)或有收入上限的单价合同,结果可能会受到所发生的成本与最初投标时预期的成本之间的差异的影响。个别大客户授予或未授予的工作可能会影响经营业绩。
Mountain West是一家州际天然气输送管道公司,为犹他州、怀俄明州和科罗拉多州的客户提供运输和地下储存服务。该公司很大一部分收入来自预订费,但浮动费率也包括在其主要受费率管制的费率结构中。
虽然新型冠状病毒(“新冠肺炎”)疫情自2020年第一季度以来一直在持续,但到目前为止,公司的供应链、运输网络或为客户提供服务的能力尚未出现重大中断。新冠肺炎可能对公司业务造成不利影响的程度取决于未来的发展;然而,管理层目前预计影响不会对公司的流动性或整体财务状况产生重大影响。
我们的所有业务都可能受到影响企业总体的经济状况的影响,例如对企业消费的商品和服务的通胀影响、不断上升的利率、劳动力市场和成本(包括合同或专业服务),以及这些资源的可用性。
本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)应与本Form 10-Q季度报告中包含的未经审计的简明综合财务报表及其附注以及已审计的财务报表和附注以及2021年股东年报中包含的MD&A(通过引用并入2021年Form 10-K)以及这些文件中包含的风险因素以及不时更新的简明综合财务报表和附注一起阅读。
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天然气配送的成效
季度分析
截至三个月
9月30日,
(几千美元)20222021
受监管的运营收入$303,944 $255,848 
售出天然气净成本100,441 63,710 
营业利润率203,503 192,138 
运维费用121,537 119,708 
折旧及摊销64,390 61,359 
所得税以外的其他税种20,693 20,109 
营业亏损(3,117)(9,038)
其他收入(扣除)1,678 (4,287)
净利息扣除29,417 24,922 
所得税前亏损(30,856)(38,247)
所得税优惠(8,657)(10,703)
对合并结果的贡献$(22,199)$(27,544)
天然气配气运行的结果改进的NS500万美元我敢打赌在2022年和2021年的第三季度。改进之处主要是因为营业利润率和其他收入(扣减)增加,但被净利息扣减增加和所得税优惠减少所抵消。
营业利润率环比增长1140万美元。大约200万美元的增量利润归因于客户增长,其中包括过去12个月中的40,000套首次仪表。主要在内华达州和加利福尼亚州的税率减免增加了大约400万美元的总利润率。从亚利桑那州以前未收回的Vintage钢管(“VSP”)和客户拥有的Yard Line(“COYL”)项目相关的客户收取的金额(520万美元)也有助于改善。有关更多信息,请参阅本MD&A后面的费率和监管程序。来自脱钩机制以外客户的杂项收入和利润率的其他差异导致了季度间剩余的净差异。
运营和维护费用增加了180万美元打赌这主要是由于事件驱动的管道完整性、可靠性和工程服务的承包商费用(280万美元)、客户和技术支持的临时/承包商服务费用(800 000美元)以及被认为无法收回的客户账户准备金增加(250万美元)。这些费用被与法律索赔有关的费用减少(上一年季度反映了500万美元的法定准备金)以及劳动力和杂项雇员福利的减少所抵消。
折旧和摊销费用Ense增加了300万美元,增幅为5%,在这两者之间%n个季度,主要是%dUE与去年同期相比,在役天然气厂的平均收入增加了5.13亿美元,增幅为6%。工厂数量的增加归因于管道能力增强工作、特许经营要求、预定的管道更换活动以及新的基础设施。监管摊销在不同时期具有可比性。
其他公司OME增加了600万美元。雇员养恤金和其他退休后福利费用中与服务无关的部分为330万美元以下b两个季度之间。利息国际公司ME增加了300万亿美元这主要是由于与PGA机制有关的应收账款增加所致。抵消了这些和其他改进的是Coli保单现金退还价值下降150万美元,而前一年季度没有变化.
净利息扣除增加450万美元2022年第三季度与上一年季度相比,主要是计入与2022年3月发行的6亿美元优先债券相关的利息。

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西南燃气公司  2022年9月30日

天然气运营的结果
九个月分析
九个月结束
9月30日,
(几千美元)20222021
天然气运营收入$1,358,425 $1,070,576 
售出天然气净成本544,216 296,227 
营业利润率814,209 774,349 
运维费用368,984 328,980 
折旧及摊销192,434 187,688 
所得税以外的其他税种62,443 60,134 
营业收入190,348 197,547 
其他收入(扣除)(440)(4,902)
净利息扣除84,660 71,263 
所得税前收入105,248 121,382 
所得税费用17,918 18,798 
对合并结果的贡献$87,330 $102,584 
C天然气分销业务对综合净收入的贡献减少1,530万美元在2022年前9个月至2021年间。这个衰落主要是因为O运营和维护费用、折旧和摊销以及净利息扣除增加,但因营业利润率和其他收入(扣除)增加而部分抵消。
营业利润率增加3990万美元,其中1300万美元可归因于客户增长。差饷宽减的额外贡献为1,400万元。客户滞纳金增加的另一个原因是,由于(2021年)取消了对此类费用的暂停,本期间客户滞纳金增加了400万美元。这项禁令此前于2020年3月开始实施,目的是在新冠肺炎疫情期间为客户提供临时救济。本季度从亚利桑那州与之前未恢复的VSP和COYL项目相关的客户那里收取的金额总计1690万美元。部分抵消了这些改进的是与其他监管计划相关的回收/回报相关的金额;然而,这些金额也减少了摊销费用。营业利润率的剩余差额主要涉及杂项服务收入和不属于脱钩机制的客户。
运维费用NSE增加了4,000万美元 b这主要是由于一般通货膨胀的影响,包括与劳动力及相关养老金和福利费用有关的具体增加(1 500万美元)、客户和技术支持的临时/承包商服务(500万美元)、管道完整性、可靠性和工程的承包商费用,其中一些费用是由事件驱动的(650万美元)、被认为无法收回的客户账户准备金增加(450万美元)以及法律和索赔相关费用增加(280万美元)。
折旧和摊销e费用增加470万美元,增幅为3%,贝图七个时期主要是由于5.4亿美元, or 6%,在两个时期之间平均投入使用的天然气厂增加,其影响被减少的数量(620万美元与2021年前九个月相比,与退还/追回监管账户余额有关。工厂增加的原因是管道加固工程、特许经营要求、预定的管道更换活动和新的基础设施,以及2021年5月实施的客户信息系统。
所得税以外的其他税种增加230万美元,增幅为4%,这主要是由于内华达州和加利福尼亚州的财产税增加所致。
其他收入(扣除)增加450万美元 o两个时期之间都是如此。本期反映COLI保单现金退还价值下降870万美元,而上一年期间反映的收入为580万美元,价值观和公认的死亡抚恤金。抵消这些影响的是雇员养恤金和其他退休后福利的非服务成本部分,期间间减少1000万美元,以及利息收入,由于PGA机制应收账款增加,期间间增加700万美元。此外,2022年第一季度在出售非监管财产方面确认了150万美元的收益。
净利息扣除NS增加1340万美元 b温特期,主要是由于2021年8月发行的3亿美元优先债券和2022年3月发行的6亿美元优先债券的利息较高。
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西南燃气公司  2022年9月30日

天然气配送的成效
12个月的分析
截至9月30日的12个月,
(几千美元)20222021
受监管的运营收入$1,809,639 $1,445,066 
售出天然气净成本678,896 374,449 
营业利润率1,130,743 1,070,617 
运维费用478,554 431,795 
折旧及摊销258,144 249,118 
所得税以外的其他税种82,652 76,087 
营业收入311,393 313,617 
其他收入(扣除)(97)(545)
净利息扣除110,957 97,259 
所得税前收入200,339 215,813 
所得税费用28,458 33,679 
对合并结果的贡献$171,881 $182,134 
拼接对天然气分销业务综合净收入的影响减少了1000万美元的赌注在截至2022年9月和2021年的12个月期间之间。这个衰落曾经是主要原因是运营和维护费用、折旧和摊销、所得税以外的其他税收和净利息扣除增加,但被营业利润率的增加和所得税费用的减少所抵消。
营业利润率在两个时期之间增加了6000万美元。客户增长提供了1,600万美元,综合费率减免提供了2,900万美元的增量运营利润。此外,由于取消了早先在所有司法管辖区对客户滞纳金的冻结,本季度客户滞纳金增加了580万美元。亚利桑那州批准的VSP和COYL收入也促进了期间的改善(1750万美元)。与这些增长相抵销的是与监管账户余额(600万美元)相关的较低回收率,这被期间之间摊销费用的可比减少(如下所述)所缓解。
运营和维护费用在两个时期之间增加了4700万美元。除一般通胀影响外,具体增长还包括客户和技术支持服务的临时/承包商服务(790万美元)、员工劳动力及相关养老金和福利成本(1780万美元)、管道完整性、可靠性和工程服务的承包商成本(其中一些是事件驱动的(830万美元)、被认为无法收回的客户账户准备金增加(470万美元)以及法律和索赔相关成本增加(300万美元)。前一年的费用水平非常低,这是因为志愿人员方案期间减少了培训/旅行和其他费用节省。
折旧和摊销费用Ense增加了900万美元,增幅为4%,打赌间隔期价格玛丽莉,因为一个5.46亿美元,增长6%自上一年同期以来,已投入使用的天然气厂的平均利润被监管账户余额摊销减少(600万美元)所抵消,如上文关于营业利润率所讨论的那样。天然气厂增加的原因是管道能力加固工作、特许经营要求、预定的管道更换活动和新的基础设施,以及2021年第二季度投产的新客户信息系统的实施。
所得税以外的其他税种增加660万美元期间之间的主要原因是亚利桑那州的财产税增加,加州和内华达州的增加幅度较小。
其他来电增加448,000美元我敢打赌在2022年和2021年的12个月期间。与截至2021年9月30日的12个月相比,本期反映出COLI保单现金退还价值下降了570万美元,这反映了价值的增加1400万美元,包括死亡抚恤金净额。抵消这些影响的是员工养恤金和其他退休后福利费用中的非服务成本部分,比和利息收入,wHICH增加了800万美元的赌注节日期间。
净利息扣除离子化S增加1,400万美元 在两个时段之间主要是由于人们对此的兴趣增加连同于2021年8月发行的3亿元高级债券及于2022年3月发行的6亿元高级债券。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

在截至2022年9月30日至2021年9月30日的12个月期间,所得税支出减少了520万美元,这主要是由于税前账面收入的减少、超额累计递延所得税(EADIT)的摊销(230万美元)以及亚利桑那州和加利福尼亚州310万美元分摊百分比的变化。这两个时期的所得税支出都反映了Coli结果在确认时没有纳税后果。
公用事业基础设施服务的结果
季度分析
截至三个月
9月30日,
(几千美元)20222021
公用事业基础设施服务收入$758,466 $632,848 
运营费用:
公用事业基础设施服务费用680,135 567,270 
折旧及摊销39,811 30,021 
营业收入38,520 35,557 
其他收入(扣除)(110)1,175 
净利息扣除16,608 6,257 
所得税前收入21,802 30,475 
所得税费用6,466 9,653 
净收入15,336 20,822 
可归因于非控股权益的净收入991 2,282 
对合并结果的贡献$14,345 $18,540 
与去年同期相比,2022年第三季度公用事业基础设施服务收入增加了1.256亿美元,其中包括2021年8月27日收购的Riggs Distler增加了8900万美元。与去年同期相比,2022年第三季度来自电力基础设施服务的收入增加了3380万美元,其中2790万美元由Riggs Distler记录。2022年第三季度,在墨西哥湾沿岸及美国和加拿大东部地区客户的地面公用事业基础设施遭到风暴破坏后,Linetec、Riggs Distler和National Powerline提供的紧急恢复服务的收入为1,750万美元,而去年同期为4,570万美元。由于天气相关事件的不可预测性,Centuri从风暴相关服务获得的收入在不同时期有所不同,当执行这类工作时,由于与设备使用和固定成本吸收相关的运营效率提高,它通常产生比核心基础设施服务更高的利润率。当前季度的增长还包括大约7460万美元的天然气基础设施服务收入,其中包括Riggs Distler记录的1400万美元,主要来自主服务协议下增加的数量。由于某些客户在采购必要材料方面的供应链挑战,本季度的工作组合和工作量受到了负面影响。
与上年同期相比,2022年第三季度公用事业基础设施服务支出增加了1.129亿美元,其中包括Riggs Distler在2022年发生的与上年同期相比增加的8380万美元,以及与其他方面工作量增加相关的增量成本。工作组合的变化,包括与风暴有关的活动量减少,以及通货膨胀导致投入成本增加,包括燃料和分包商费用,以及电力基础设施业务产生的与项目有关的差旅和设备租赁费用增加。仅燃料成本一项就在本季度增加了950万美元,其中包括Riggs Distler产生的160万美元。由于成本高于预期,本季度天然气基础设施投标项目亏损570万美元。该项目预计将在2022年底基本完成,目前正在与客户寻求额外的赔偿。在此期间,与项目有关的旅费增加了450万美元。公用事业基础设施服务总支出中还包括一般和行政成本,这一支出在两个季度之间减少了约1800万美元,这主要是由于上一年季度与收购Riggs Distler有关的1300万美元的收购成本,以及本季度发生的激励薪酬减少。2022年第三季度和2021年第三季度设备销售收益(反映为对公用事业基础设施服务支出的抵消)分别约为170万美元和130万美元。
折旧和摊销eXPENSe 增加980万美元 其中870万美元是由里格斯·迪斯勒记录的。其余增加的原因是为支持不断增加的基础设施工程量而购置的设备。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

净利息扣除的增加n1,040万美元的主要原因是Centuri的15.45亿美元修订和重述的有担保循环信贷和定期贷款安排与收购Riggs Distler有关的新增未偿还借款,以及未偿还浮动利率借款的利率上升。
所得税支出在两个季度之间减少了320万美元,主要是由于2022年盈利能力下降。
公用事业基础设施服务的结果
九个月分析

九个月结束
9月30日,
(几千美元)20222021
公用事业基础设施服务收入$1,988,433 $1,525,448 
运营费用:
公用事业基础设施服务费用1,829,560 1,381,524 
折旧及摊销116,286 79,982 
营业收入42,587 63,942 
其他收入(扣除)(743)927 
净利息扣除40,337 9,511 
所得税前收入1,507 55,358 
所得税支出(福利)3,350 17,372 
净收益(亏损)(1,843)37,986 
可归因于非控股权益的净收入2,557 5,189 
对合并结果的贡献$(4,400)$32,797 
公用事业基础设施服务收入增加4.63亿美元2022年前9个月与上年同期相比增加了3.532亿美元,包括2021年8月27日收购的Riggs Distler记录的3.532亿美元增长。与前一年相比,2022年来自电力基础设施服务的收入增加了2.039亿美元,其中1.632亿美元由Riggs Distler记录。2022年前九个月的电力基础设施服务总收入包括3,650万美元,来自Linetec、Riggs Distler和National Powerline在墨西哥湾沿岸及美国和加拿大东部地区客户的地面公用事业基础设施遭到风暴破坏后提供的紧急恢复服务,而去年前九个月的收入为5,790万美元。本年度的增长还包括大约1.855亿美元的天然气基础设施服务收入,其中包括Riggs Distler记录的4540万美元,主要来自主服务协议下增加的数量。部分抵消了这些改善的是工作组合和工作量的影响,这些影响在2022年前九个月因某些客户在采购必要材料方面的供应链挑战而受到负面影响。
与前一年同期相比,2022年前9个月的公用事业基础设施服务支出增加了4.48亿美元,其中包括Riggs Distler在2022年产生的3.229亿美元的增长,以及与工作量增加相关的增量成本。工作组合和通货膨胀的变化导致投入成本增加,包括燃料和分包商费用,以及电力基础设施业务产生的与项目有关的差旅和设备租赁费用增加。燃料成本在本年度增加了2760万美元,其中包括里格斯·迪斯勒产生的640万美元。本年度与项目有关的旅费增加了1040万美元。公用事业基础设施服务总支出还包括一般和行政成本,与2021年相比,2022年减少560万美元,主要是由于上一年与收购Riggs Distler相关的1380万美元,以及本年度激励薪酬成本的下降,但被Riggs Distler增加的880万美元的一般和行政成本部分抵消。在2022年和2021年的9个月期间,设备销售收益(反映为对公用事业基础设施服务支出的抵消)分别约为370万美元和540万美元。
期间折旧和摊销费用增加了3630万美元,其中3420万美元由Riggs Distler在2022年记录。其余增加的原因是为支持整体基础设施工程量不断增加而购置的设备。
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西南燃气公司  2022年9月30日

N的增加ET利息扣减3,080万美元在#年前9个月2022 这主要是由于Centuri的15.45亿美元修订和重述的有担保循环信贷和定期贷款安排与收购Riggs Distler有关的新增未偿还借款,以及未偿还浮动利率借款的利率上升。
所得税在两个时期之间减少了1400万美元,主要是由于2022年盈利能力下降。
公用事业基础设施服务的结果
12个月的分析
截至9月30日的12个月,
(几千美元)20222021
公用事业基础设施服务收入$2,621,646 $2,065,038 
运营费用:
公用事业基础设施服务费用2,403,503 1,858,464 
折旧及摊销153,947 105,570 
营业收入64,196 101,004 
其他收入(扣除)(603)827 
净利息扣除51,82511,642 
所得税前收入11,768 90,189 
所得税费用4,754 26,785 
净收入7,014 63,404 
可归因于非控股权益的净收入3,7916,681 
对合并结果的贡献$3,223 $56,723 
公用事业基础设施服务收入ES增加5.566亿美元在……里面目前的12个月期间与2021年同期相比,包括4.675亿美元的增长R由里格斯·迪斯勒录制,于2021年8月27日被收购。来自电力基础设施服务的收入增加2.532亿埃元2022年与之前的12个月相比,2.371亿美元是里格斯·迪斯勒录制。INC2022年12个月期间,在飓风、龙卷风和其他风暴对墨西哥湾沿岸及美国和加拿大东部地区客户的地面公用事业基础设施造成破坏后,Linetec、Riggs Distler和National Powerline提供的紧急恢复服务带来的电力基础设施收入为4390万美元,而2022年同期为8350万美元。在12个月的期间提供类似的服务2021. 剩余的收入增长归因于根据主服务和投标协议与现有天然气基础设施客户的持续增长,但由于其多年资本支出计划下的项目组合,在截至2022年9月30日的12个月期间,与一个重要客户的工作减少(总计3000万美元),部分抵消了这一增长。在本12个月期间,由于某些客户在采购必要材料方面的供应链挑战,工作组合和工作量受到了负面影响。
公用事业基础设施服务支出增加ES增加5.45亿美元在两个时段之间. 总体增加包括收购后Riggs Distler产生的4.253亿美元,以及与电力基础设施服务工作相关的增量成本和完成额外天然气基础设施工作所需的成本。由于通货膨胀、工作组合以及支持我们的电力基础设施业务的增长,燃料成本、设备租赁费用和分包商费用也有所增加。与收入相关的支出以及利润率可能受到设备和设施利用效率低下以及其他固定费用吸收不足的影响,这是由于上文所述的大客户工作量减少和紧急恢复服务收入减少所致。公用事业基础设施服务费用总额中还包括一般和行政费用,在比较期间减少约480万美元,主要原因是1400万美元 上一期间因收购Riggs Distler而产生的费用,加上本年度发生的激励性薪酬费用较低;这些费用被Riggs Distler本期间发生的1480万美元的其他一般和行政费用增加部分抵消。设备销售收益(反映为对公用事业基础设施服务费用的抵消)约为530万美元和660万美元分别为2022年和2021年的12个月期间。
折旧和摊销费用增加4840万美元贝图甚至本年度和上年12个月期间,其中4630万美元与Riggs Distler有关。
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西南燃气公司  2022年9月30日

净利息扣除增加4,020万美元我敢打赌由于Centuri的15.45亿美元修订和重述的有担保循环信贷和定期贷款安排下的增量未偿还借款与收购Riggs Distler有关,以及未偿还浮动利率借款的利率较高。
所得税支出在两个时期之间减少了2200万美元,主要是由于2022年盈利能力下降。
管道和存储的结果
季度和九个月分析
截至三个月
9月30日,
九个月结束
9月30日,
(几千美元)2022
受监管的运营收入$63,178 $192,259 
运营费用:
售出天然气净成本550 3,553 
运维费用25,198 74,251 
折旧及摊销12,732 38,869 
所得税以外的其他税种2,663 8,335 
营业收入22,035 67,251 
其他收入(扣除)353 1,691 
净利息扣除4,553 13,449 
所得税前收入17,835 55,493 
所得税费用5,515 11,167 
对合并结果的贡献$12,320 $44,326 
管道和存储部门的运营业绩包括费率管制的传输和订阅存储收入分别为5930万美元和1.79亿美元在截至2022年9月30日的三个月和九个月内。三年和三年期间的运营支出分别为570万美元和1,890万美元截至2022年9月30日的e月期间,分别与整合Mountain West有关,包括产生的员工保留金。在完成整合工作之前,未来期间将产生额外的整合费用。
差饷及监管程序
西南航空须受亚利桑那州公用事业委员会(“ACC”)、内华达州公用事业委员会(“PUCN”)、加州公用事业委员会(“CPUC”)和联邦能源管理委员会(“FERC”)的监管。由于西南航空受监管业务的规模以及与其委员会的费率案件和其他程序活动的频率,以下讨论主要集中在其天然气分销业务内的诉讼程序上。
一般差饷宽减及差饷设计
向客户收取的费率因客户类别和费率管辖范围的不同而有所不同,由管理西南航空服务地区的各州和联邦监管委员会制定。随着提供服务的成本(包括购买天然气的成本)的变化,以及对新的或替代管道和相关设施的额外投资,西南航空定期提交费率调整申请。差饷的目的是收回委员会核准的所有费用和合理的投资回报。分配给不同客户类别的费率中固定和可变部分的混合(费率设计)可能会对西南航空实际实现的营业利润率产生重大影响。管理层与其监管委员会合作设计了费率结构,努力向客户提供负担得起的服务,同时缓解客户价格的波动,并稳定投资者的回报。在天然气分销业务的结果如上披露的所有期间,西南航空的所有作业区都有这样的费率结构。
亚利桑那州管辖权
亚利桑那州普通税率案。2021年12月,西南航空提交了一般费率申请,提议增加约9070万美元的收入。尽管与上一个费率案例相关的最新费率于2021年1月生效,但2021年12月请求的最重要驱动因素是必须在费率中反映自上一个案例的测试年度结束以来所做的大量资本投资,包括实施的客户信息系统
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

2021年5月。这份文件是基于截至2021年8月31日的测试年度,并提议普通股股本回报率为9.90%,而目标股本比率为51%。西南航空还提出了为期12个月的测试后年度调整,以反映截至2022年8月31日投入使用的其他非营收生产工厂以及某些费用调整。请求中包括收回与液化天然气设施(见下文)有关的未偿还延期余额约1,200万美元(分三年),以及在新冠肺炎大流行期间从客户账户扣留的约210万美元(也是在三年内)逾期付款费用。还包括要求继续实施西南航空的全额收入脱钩机制--递送费用调整(DCA),而不建议改变西南航空现有的费率设计。
在2022年9月举行的听证会上,西南航空、公用事业事业部员工(“员工”)和住宅公用事业消费者办公室联合规定了几个问题,包括由50%股权和50%债务组成的目标资本结构;9.30%的股本回报率;免除滞纳金的要求的收回新冠肺炎;以及与最近格雷厄姆县收购相关的收购溢价。在听证会之前发现的无争议问题包括延续DCA机制,继续现有税率设计,以及西南航空的替代物业税支出计算,反映2021年实际发生的物业税支出,而不是反映预测物业税支出的形式调整。虽然这些问题已在当事方之间得到解决,但案件中的这些和其他事项仍受行政法法官建议的命令和意见的制约,行政协调会将审议这些命令和意见。预计将在2023年第一季度做出决定,并由此产生新的费率。
运费调整。DCA是每年4月提交的,与其他报告要求一起,它考虑了一个比率,以追回过高或过低收集的保证金追踪器(脱钩机制)余额。2022年4月的一项请求提出了退还1050万美元的费率,这是2022年第一季度末存在的超收余额,并于2022年7月1日获得批准。
税制改革。在最近结束的亚利桑那州普通税率诉讼中,税费调整机制(“团队”)获得批准,以及时确认团队实施后联邦或州税收立法导致的税率变化。此外,该团队还跟踪并返回/恢复EADIT摊销变化(包括2017年美国联邦税制改革导致的变化)对收入要求的影响,与最近审结的Rate案件中授权的金额相比。2021年12月,西南航空提交了其首个团队费率申请,其中提出了约470万美元的退款,其中包括收入要求减少约900万美元,被未收回的约430万美元余额所抵消。工作人员发布了一项支持团队信用的拟议命令,该命令获得了ACC的批准,费率自2022年11月1日起生效。
液化天然气(“LNG”)设施。2014年,西南航空寻求ACC的预先批准,在亚利桑那州南部建设、运营和维护一个23.3万德卡瑟姆的液化天然气设施。该设施旨在通过提供直接连接到西南航空的分配系统的本地存储选项,提高与亚利桑那州南部地区天然气输送相关的服务可靠性和灵活性。西南航空最终获准建设和延期支付成本。该设施于2019年12月投入使用。与工厂运营相关的资本成本和运营费用已获得批准,并被视为西南航空先前普通费率案件的一部分。大约1,200万美元的成本在设施启用日期之后以及在被视为先前一般费率案件的一部分的期间之后发生,作为以前授权的监管资产账户的一部分递延,并包括在当前的一般费率案件申请中供审议。
客户拥有的堆场线(“COYL”)计划。西南航空最初在2010年亚利桑那州普通费率案中获得批准,可以实施一个项目来进行泄漏调查,如果存在泄漏,则为亚利桑那州客户更换和重新定位服务线路和电表,这些客户的电表是从客户家出发的,这是一种非传统的配置。2021年5月提交的一份文件提议,在一年内收回2019年和2020年未收回的附加费收入(总计1370万美元)。这类金额与在这些期间之前进行的工厂投资有关。2021年11月,行政协调会批准在拟议的时间表内完全恢复,并于同月实施了恢复速度。在2022年2月的一份文件中,西南航空请求并获得批准,将其附加费收入增加340万美元,以收回自2020年8月以来至2021年日历年进行的投资所需的收入。该税率于2022年6月开始实施。COYL税率的降低将于2022年11月生效,以反映与上述2019和2020 COYL计划收入相关的收款期到期。其余投资的回收工作正在进行中。
老式钢管(“VSP”)计划。西南航空在2016年亚利桑那州普通费率案中获得批准,可以实施VSP更换计划,因为亚利桑那州有大量20世纪70年代之前的老式钢管。然而,作为西南航空2020年最新费率案裁决的一部分,ACC最终决定停止加速VSP计划。2021年5月提交的一份文件提议,在2019年至2020年期间收回之前未追回的与投资相关的附加费收入,其中约6000万美元将在三年内收回。在11月
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西南燃气公司  2022年9月30日

2021年,行政协调会批准了在拟议的三年时间表内全面恢复,并更新了于2022年3月生效的税率。
格雷厄姆县公用事业公司。2021年4月,西南航空和格雷厄姆县公用事业公司(GCU)向ACC提交了一份联合申请,要求批准将GCU的资产转让给西南航空,并延长西南航空的公共便利和必要性证书,以服务于5000多名关联客户,收购价格为350万美元。行政协调会于2021年12月批准了这项申请,并于2022年1月中旬进行了最终移交。前GCU客户继续根据现有的GCU费率提供服务,直到他们被纳入西南航空的费率,这被提议与目前悬而未决的亚利桑那州普通费率案件产生的费率的生效日期一起发生。预计将在2023年第一季度解决这一问题。另请参阅亚利桑那州普通税率案上文以及未决案件各方对GCU规定的讨论。
加州司法管辖区
加州普通税率案。西南航空最近的一般费率案件是在与公共辩护律师办公室达成原则协议后结束的,该协议于2021年3月25日获得CPUC的一致批准,其中包括相对于52%的股权比率,总收入增加640万美元,普通股权益回报率为10%。最初拟议的增加额中约有400万美元与北湖太浩湖项目有关,该项目最终不会在2021年初完成;因此,缔约方同意通过年度自然减员申报,收回该项目产生的服务费用影响。费率案的决定维持了西南航空现有的2.75%的年度自然减员调整,并继续保留养老金余额账户。它还包括在五年费率周期内实施风险知情提案的累计支出1.19亿美元,其中包括学校COYL更换、仪表保护和管道更换计划。新费率最终于2021年4月1日实施,西南航空获准建立一个普通费率案例备忘录账户,以跟踪新费率延迟实施(2021年1月1日至费率实施之日)的影响,以便以后恢复。
自然减员档案。随着2021年作为一般费率案例的一部分获得批准的费率的实施,西南航空还被授权继续增加2.75%的试后年度自然减员,第一次是从2022年1月开始的。
客户数据现代化计划(CDMI)。2019年4月,西南航空向CPUC提交了一份申请,要求授权建立一个双向计息平衡账户,以记录与CDMI相关的成本,以缓解与多年项目相关的不利财务影响(包括最终于2021年5月实施的新客户信息系统)。自2019年10月起,CPUC授予了一个备忘录账户,允许西南航空跟踪成本,包括运营和维护成本以及与加州CDMI部分相关的资本相关成本,如折旧、税收和回报(最初估计为1900万美元)。备忘录账户中跟踪的余额于2020年7月转入双向平衡账户。制定了开始收回截至2020年6月30日积累的余额的费率,并于2020年9月1日生效,此后多次更新,包括在2022年1月。这一比率预计至少每年更新一次。
碳抵消计划。2022年3月,西南航空提交了一份申请,寻求批准向加州客户提供一个自愿购买碳抵消的计划,以努力为客户提供额外的选择,以减少他们各自的温室气体排放。申请中包括建立一个双向平衡账户以跟踪与方案有关的成本和收入的请求。CPUC发布了第22-09-010号决定,在没有偏见的情况下驳回了西南航空的申请。西南航空打算在2022年第四季度提交一份新的申请,解决第三方提出的关切,其中包括一项要求证明购买的补偿将导致温室气体排放减少。
建筑脱碳。发布了CPUC第22-09-026号决定,关于取消天然气管道延长货币补贴、10年可退还付款选项以及所有天然气公用事业的住宅和非住宅客户的50%折扣付款选项。这适用于2023年7月1日或之后提交的新的天然气管道延长申请。虽然这一决定取消了与延长管道有关的各种许可,但它并不排除将天然气服务扩展到客户。
住宅断电保护。22-08-037号决定是由CPUC发布的,为包括西南航空在内的小型和多司法管辖区公用事业的居民客户建立了断线保护。2020年,加利福尼亚州的四家大型公用事业公司也通过了类似的决定。该决定禁止公用事业公司评估住宅客户建立或重新建立服务的信用存款,并禁止评估住宅客户的重联费等条款。然而,该决定也授权建立一个双向平衡账户,以跟踪住宅无法收回的费用,以便在受相关上限限制的一般差饷案件中日后收回。

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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

内华达州司法管辖区
内华达州普通税率案。西南航空最近一次结束的内华达州普通费率案件是在2021年8月提起的,2021年12月提交的认证申请进一步更新了这一案件。该申请提议总共增加约2,870万美元的收入(截至认证日期);最重要的推动因素是自上一个案例的测试年度结束以来进行的大量资本投资,包括2021年5月实施的客户信息系统。申请文件包括建议的普通股权益回报率为9.90%,目标股本比率为51%;追回与新冠肺炎有关的一项监管资产先前递延的逾期付款约660万美元;以及继续根据一般收入调整机制全面与收入脱钩。2022年2月7日,双方向PUCN提交了一项规定,规定全州收入增加1405万美元,相对于50%的目标股本比率,普通股权益回报率为9.40%,并继续西南航空的全面收入脱钩机制。这一规定得到了PUCN的批准,新的费率于2022年4月1日生效。PUCN的命令不包括追回约660万美元的滞纳金,这些滞纳金与新冠肺炎相关的一项监管资产有关,此前这笔款项已被预留。
一般收入调整。如上所述,GRA的延续被确认为西南航空最近的一般费率案例的一部分,从2022年4月起扩大到包括大客户类别(月平均吞吐量要求超过15,000瑟姆)。西南航空提交年度费率调整(“ARA”)文件,以更新费率,以收回或退还与各种监管机制(包括GRA)相关的金额。西南航空最近一次提交ARA申请是在2021年11月,涉及截至2021年9月30日的余额。与该申请相关的新利率于2022年7月1日生效。下一次ARA申请将于2022年11月提交,涉及截至2022年9月的余额,新利率预计将于2023年7月1日生效。虽然与相关监管余额相关的回收率调整对整体净收入没有影响,但运营现金流受到此类变化的影响。
COYL计划。2021年8月,西南航空与PUCN监管运营人员联合提交请愿书,提议内华达州COYL更换计划,包括住宅COYL、公立学校COYL和任何其他被确定为安全问题的COYL。该请愿书于2022年1月获得批准,规定在五年内每年进行高达500万美元的资本投资,并建立一项监管资产来跟踪与资本相关的成本。五年后,该计划将被重新评估,以确定是否应该继续下去。
基础设施置换机制。2014年,PUCN批准了天然气基础设施更换(GIR)机制的最终规则,该规则规定推迟和收回与加速更换符合条件的基础设施相关的某些费用,否则这些费用不会在一般费率情况下提供增量收入。与该机制下各种类型的管道基础设施(早期老式塑料管、COYL和VSP)的更换相关,相关法规为西南航空提供了每年提交GIR“先行申请”的机会,以寻求对符合条件的更换项目的预先批准。
如果项目已被要求和批准预先批准,则已单独提交GIR费率申请,以重置与先前已批准和已完成的项目相关的GIR回收附加费费率。2022年9月27日,西南航空提交了最新的费率申请,要求在2023年1月重置回收附加费,以包括截至2022年8月31日的累计延期。然而,在2022年11月,西南航空与各方达成和解(规定预计将于同月提交),停止GIR,本年度后不再制定进一步的费率。截至2022年9月30日,存在无形的GIR余额。欧盟委员会预计将于2022年12月批准这一规定。
节约和能源效率。PUCN允许推迟(并在以后恢复)批准的节约和能源效率成本,其回收率根据ARA文件进行调整。在2021年11月提交的ARA文件中,西南航空提议内华达州南部和北部的年化利润率分别减少57.4万美元和43.47万美元,并于2022年7月生效。另外,西南航空在2022年5月提交了一份申请,寻求批准其2021年年度节约和能源效率计划报告,没有提议对之前批准的2022-2024年130万美元的年度预算进行修改。各方达成了一项规定,并于2022年7月获得PUCN批准。
扩张与经济发展立法。2016年1月,PUCN批准了与先前在内华达州提出并签署成为法律的立法(“SB 151”)相关的最终条例。这项立法授权天然气公用事业公司扩大基础设施,为内华达州未得到服务和服务不足的地区提供服务。
2017年11月,西南航空根据SB 151法规申请预先批准一个将服务扩展到内华达州梅斯奎特的项目。最终,PUCN发布了一项命令,批准了西南航空的扩建提议,作为西南航空ARA备案和费率案件程序的一部分,西南航空定期更新并调整费率,以收回与服务客户的投资相关的收入要求。截至2022年9月,梅斯奎特扩张区已安装超过42英里的天然气基础设施。
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2019年6月,西南航空申请预先批准建设必要的基础设施,以将天然气服务扩展到内华达州埃尔科附近的SpringCreek,并实施成本回收方法,以收回符合SB 151法规的相关收入要求。扩建设施包括一个高压进路主站和相关的调压站,一个内部主干,以及一个从内部主干延伸的配电系统。资本投资总额估计为6,190万美元。与各方达成了一项规定,并于2019年12月获得PUCN批准,包括在内华达州北部、Elko和Spring Creek Expansion客户之间分配费率回收。2020年第三季度开工建设,2020年12月开始向首批春溪客户提供服务。截至2022年9月,整个春溪扩张区已安装了约48英里的天然气基础设施,预计将于2026年完工。
碳抵消计划。2021年6月,西南航空提交了一份申请,寻求批准向内华达州北部和南部的客户提供购买碳抵消的自愿计划,以努力为客户提供额外的选择,以减少他们各自的温室气体排放。申请中包括建立监管资产以跟踪与项目相关的成本和收入的请求。各方达成了一项规定,该规定于2021年12月得到PUCN的批准,批准了西南航空的提议。该计划从2022年第四季度开始面向客户参与。
FERC管辖权
大流域一般费率案例。2020年,西南航空的全资子公司大盆地输气公司(“大盆地”)与FERC工作人员达成原则协议,要求其三大运输客户和所有仓储客户的主要服务协议期限至少为五年,该期限差异化费率将普遍延续,并包括9.90%的税前回报率。临时税率于2020年2月生效。作为和解协议的一部分,大盆地将不迟于2025年5月31日提起利率诉讼。
西山逆冲管道。2022年9月22日,FERC发布了一项命令,根据天然气法案第5条启动调查,以确定芒廷西逆冲管道有限责任公司(“逆冲管道”)目前收取的费率是否公平合理,并将此事提交听证会。FERC指示逆冲管道在2022年12月6日之前提交一份成本和收入研究报告。如果逆冲管道不能更早解决此事,听证会将于2023年7月18日举行,FERC行政法法官的初步裁决将于2023年10月31日做出,FERC的命令预计将于2024年年中至晚些时候发布。这一程序对利率的任何影响都将根据FERC的命令进行前瞻性的应用。
PGA备案文件
西南航空所有服务地区的费率表都包含一些条款,允许根据购买天然气的成本变化对费率进行调整。这些递延能源拨备和购买的天然气调整条款统称为“PGA”条款。从客户那里收回的天然气成本与西南航空为天然气支付的金额之间的差异导致了过度收集或收集不足。余额将持续向客户追回或退还,并附带利息。截至2022年9月30日,西南航空每个服务地区的收入不足导致该公司和西南航空的简明综合资产负债表上的资产为3.81亿美元。另请参阅延期购买天然气的成本在……里面注1-重要会计政策的背景、组织和摘要在这份Form 10-Q季度报告中.
根据PGA条款更改利率的申请将接受州监管委员会工作人员的审计。PGA的变化会影响现金流,但对营业利润率没有直接影响。然而,天然气成本的递延和回收可能会影响各个合并损益表组成部分的期间比较。其中包括受监管的运营收入、销售天然气的净成本、净利息扣除和其他收入(扣除)。
下表列出了西南航空的未付PGA应收/(应付)余额:
(几千美元)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
亚利桑那州$269,811 $214,387 $191,907 
内华达州北部15,619 12,632 4,924 
南内华达州94,707 55,967 38,964 
加利福尼亚1,214 8,159 5,032 
$381,351 $291,145 $240,827 
未包括在上面的PGA余额表中的是截至2022年9月30日的370万美元和截至2021年12月31日的芒廷韦斯特递延购买天然气成本负债570万美元。
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资本资源与流动性
从历史上看,手头现金和业务现金流提供了用于投资活动的现金的很大一部分(主要用于建筑支出和财产增建)。近年来,西南航空进行了大量的管道更换活动,以加强系统的完整性和可靠性,包括在某些天然气基础设施更换计划的基础上加速进行。这一活动需要发行债务证券和股权证券,以补充业务的现金流。在执行为收购Mountain West提供资金的计划时,公司最初通过短期借款为交易提供资金,预计将通过多管齐下的永久融资计划进行再融资,其中一些计划是在2022年第一季度执行的,因为公司使用其承销普通股发行的4.52亿美元净收益偿还了部分此类短期借款。收购Mountain West的定期贷款于2022年9月修订,将到期日延长至2023年12月。该公司的资本化战略是保持适当的股权和债务平衡,以保持投资级信用评级,这有助于将利息成本降至最低。收购完成后,投资级信用评级一直保持不变。
现金流
西南天然气控股公司:
营运现金流。与2021年同期相比,2022年前9个月合并经营活动的现金流增加了2.52亿美元。现金流的改善主要是由于购买天然气成本的变化,包括已发生和递延的金额,以及与将金额纳入客户账单以收回或退还递延余额相关的影响。上期还包括对非缴款合格退休计划的5000万美元可自由支配补充缴款(反映为其他负债和递延贷项的变化)。其他影响包括营运资本整体组成部分的变化。
在截至2022年9月30日的9个月和12个月期间,西南天然气控股公司的公司和行政支出/流出包括与股东行动主义和战略审查有关的支出,以及与收购Mountain West的支出/融资成本有关的支出。
投资现金流。与2021年同期相比,2022年前9个月用于合并投资活动的现金减少了7.1亿美元。这一变化主要是由于Centuri在2021年收购了Riggs Distler(见附注8-业务收购)。天然气分销和公用事业基础设施服务部门的资本支出增加,抵消了总体减少额。本期还包括与收购Mountain West有关的完成后付款1880万美元。
融资现金流。与2021年同期相比,2022年前9个月综合融资活动提供的现金净额减少了11亿美元。这一变化主要是由于与Centuri在2021年收购Riggs Distler相关的借款。该协议规定了11.45亿美元的担保定期贷款安排和4亿美元的担保循环信贷安排,除了为收购Riggs Distler提供资金外,还为Centuri之前的5.9亿美元贷款安排进行了再融资。
此外,西南航空的借款,包括2021年3月的定期贷款,最初用于资助2021年冬季风暴乌里造成的美国中部及周边地区冻结事件造成的天然气成本上升,以及2021年8月发行的3亿美元票据,以及公司信贷安排下的借款,被2021年西南航空贷款项下的偿还金额所抵消;相比之下,在2022年的前九个月,融资活动主要是与其他借款的减少同时进行的。该公司减少了其364天定期贷款安排(用于为收购Mountain West提供资金),净收益为4.52亿美元,这是通过本年度在承销的公开发行中发行普通股获得的。2022年,控股公司发行其他股权的收益是象征性的(2021年的收益贡献给了西南航空)。此外,虽然西南航空在2022年3月发行了6亿美元的票据,获得了债务收益,但它也在2022年2月赎回了当时到期的2,500万美元7.78%系列中期票据,以及2022年4月到期的2.5亿美元票据。西南航空还偿还了(2022年期间)2021年3月用于资助2021年天然气成本上升的定期贷款未偿还的2500万美元,并偿还了当时其信贷安排下的余额。考虑到股东维权和结算活动的支出以及战略审查,公司在本期的信贷安排下的借款较高。Centuri在2021年前9个月的信贷额度和定期贷款工具借款超过了本期间的金额。2022年支付的股息高于2021年的同期。
公司的资本要求和资源通常是确定的独立于各个业务细分市场的NED。每个业务部门通常负责确保自己的融资来源。但是,控股公司可以通过股票发行或其他外部融资来源筹集资金,以支持每个业务部门。
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西南燃气公司:
营运现金流。与2021年同期相比,2022年前9个月经营活动提供的现金流增加了2.14亿美元。营运现金流的改善主要归因于与递延购买天然气成本有关的影响(上文所述)以及其他营运资本变动。与近期较早的历史时期相比,这两个时期发生的天然气成本都更高,虽然2022年前9个月发生的天然气成本高于2021年期间,但2022年期间从客户那里收集的天然气大幅高于2021年9个月期间的收集,其中包括天然气成本纳入客户费率的影响。
投资现金流。与2021年同期相比,2022年前9个月用于投资活动的现金增加了5600万美元。这一变化主要是由于2022年资本支出增加,但与上一年同期相比,用于建筑的客户预付款收款增加,部分抵消了这一增长。另请参阅燃气管段建设支出与融资下面。
融资现金流。融资活动提供的净现金与2021年同期相比,2022年前9个月的活动减少了2.53亿美元。下降主要是由于上述影响,包括2021年期间包括为冬季风暴URI期间购买天然气提供资金的收益;相比之下,在2022年,融资收益用于偿还其他到期款项。如图所示,西南航空在2022年第一季度发行了6亿美元的票据,偿还了当时在其信贷安排下未偿还的金额,并赎回了2.5亿美元于2022年4月到期的票据。西南航空还赎回了2022年2月到期的2,500万美元7.78%系列中期票据,以及2021年3月定期贷款项下未偿还的2,500万美元,用于为2021年冻结事件期间增加的天然气购买成本提供资金。2022年,它还在其信贷安排下借入了额外的金额(在今年早些时候偿还了金额之后),而它在2021年偿还了金额。然而,在2021年的前九个月,西南航空发行了3亿美元的票据。看见附注5--债务。此外,2021年股权发行的母公司出资在2022年没有反复出现,而本期支付给母公司控股公司的股息较高。
天然气段建设支出、债务期限和融资
在截至2022年9月30日的12个月期间,天然气分销部门的建设支出为6.72亿美元(不包括尚未支付的资本支出)。这些支出中的大部分是与更换现有输电、配电和通用设备以加强系统完整性和可靠性相关的成本。
管理层估计,在截至2026年12月31日的五年期间,天然气部门的建设支出约为25亿至35亿美元。其中约6.5亿至6.75亿美元预计将在2022年发生。西南航空计划继续请求监管机构支持开展项目,或在必要时加快项目,以提高系统的灵活性和可靠性,或在相关情况下扩大到未得到服务或服务不足的地区。西南航空可能会扩大现有的项目,或者启动新的项目。预计重大的更换活动将在今后几年后继续进行。另请参阅差饷及监管程序。在三年期间,西南航空经营活动的现金流预计将提供约69%的资金用于天然气作业西南航空的总建设支出和分红要求。截至2022年9月30日,西南航空拥有2021年3月的定期贷款,未偿还余额为2.25亿美元,将于2023年3月到期。任何额外的现金需求,包括与建筑相关的,以及偿还或再融资债务,预计将由现有信贷安排、本公司的股本出资和/或其他外部融资来源提供。额外外部融资的时间、类型和金额将取决于许多因素,包括购买天然气的成本、资本市场状况、利率减免的时间和金额、从客户收取附加费的时间和金额或与其他监管机制和计划相关的退还给客户的金额,以及西南航空服务领域和收益的增长水平。外部融资可包括发行债务证券、银行和其他短期借款以及其他形式的融资。
股利政策
公司普通股的股息由董事会酌情决定。在厘定股息率时,董事会目前的目标派息率为每股综合盈利的55%至65%,并考虑多项因素,包括目前及预期的未来盈利水平、我们持续的资本开支计划、预期的外部资金需求,以及我们维持投资级信贷评级及流动资金的能力。该公司自1956年以来一直为其普通股支付股息,并自2007年以来每年增加股息。2022年2月,董事会决定将季度股息从每股0.595美元至0.62美元,涨幅为4.2%增加,从2022年6月付款起生效。
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流动性
未来可能对流动资金产生重大影响的几个因素(其中一些不在公司的控制范围之内)包括:天然气价格的变化、监管委员会制定费率政策的变化、监管滞后、天然气分销部门的客户增长、获得和从外部来源获得资本的能力、利率、所得税法律的变化、养老金资金要求、通货膨胀和收益水平。从历史上看,天然气价格和相关的天然气成本回收率以及工厂投资对流动性的影响最大。
在临时基础上,西南航空将多收或少收的天然气成本推迟到PGA平衡账户。此外,西南航空使用这一机制退还多收金额或收回与上次PGA费率变化生效以来天然气价格相比少收的金额。截至2022年9月30日,PGA账户的合计余额为少收3.81亿美元. SPGA备案文件以获取更多信息。
2022年3月,西南航空修改了2021年3月2.5亿美元的定期贷款,将到期日延长至2023年3月21日。如上所述,所得资金最初用于支付2021年2月因美国中部极端天气条件而增加的天然气供应成本。2021年3月的定期贷款是由于当前的天然气成本环境和管理层的采购资金计划而延长的。截至2022年9月30日,2021年3月的定期贷款未偿还金额为2.25亿美元。
2022年3月,西南航空以0.65%的折扣率发行了本金总额为4.05%的高级债券。这些票据将于2032年3月到期。西南航空将所得款项净额用于赎回于2022年4月到期的2.5亿美元3.875%票据,并偿还其信贷安排项下的未偿还款项,其余所得款项净额用于一般企业用途。
西南航空有一项信贷安排,借款能力为4亿美元,将于2025年4月到期。西南航空指定1.5亿美元用于长期借款需求,其余2.5亿美元用于营运资本目的。T的长期部分的最高未偿还金额2022年前9个月的信贷额度(包括商业票据计划)为1.5亿美元。2022年头9个月信贷安排短期部分的最高未偿还金额为8500万美元。。截至2022年9月30日,这项信贷安排的长期部分未偿还1.38亿美元,短期部分没有未偿还部分。Cr编辑设备可根据需要使用,以满足液体信息技术要求,包括临时融资不足PGA余额,或满足多收余额的退款需求。除了通过运营和其他类型的外部融资筹集的资金外,信贷安排已经足够满足西南航空的营运资金需求。如上所述,任何额外的现金需求将包括现有的信贷安排、公司的股本贡献和/或其他外部融资来源。
西南航空有一个5000万美元的商业票据计划。商业票据计划下的任何发行都得到了西南航空目前的循环信贷安排的支持,因此并不代表额外的借款能力。2022年期间,商业票据计划下的任何借款都将被指定为长期债务。商业票据计划的利率按借款期内的现行商业票据利率计算。在2022年9月30日,有不是本计划下未偿还的借款。
Centuri拥有优先担保循环信贷和定期贷款多货币安排。这个信贷额度部分包括4亿美元;借入和偿还的关联金额可以再借入。定期贷款安排部分提供了大约11.45亿美元融资。术语日志一项安排将于2028年8月27日到期,循环信贷安排将于2026年8月27日到期。这种多币种安排允许借款人申请加元或美元的贷款预付款。项下的义务信贷协议以Centuri的几乎所有直接和间接子公司、每个借款人的几乎所有有形和无形个人财产、其某些直接和间接子公司以及上述所有产品、利润和收益的当前和未来所有权权益为抵押。截至2022年9月30日,保护该设施的Centuri资产总计26亿美元。于二零二二年首九个月,合并贷款的最高未偿还金额为12亿美元。截至2022年9月30日,1.51亿美元在循环信贷安排上未偿还,此外10.09亿美元在学期中表现得很出色贷款部分的贷款。同样在2022年9月30日,净额约为1.86亿美元F信用证,可在信用额度下借款。
2022年11月4日,Centuri修改了循环信贷安排的财务契约,以提高2022年12月31日至2023年12月31日期间的最高总净杠杆率。《信贷安排修正案》还将循环信贷安排的利率基准从伦敦银行同业拆借利率过渡到SOFR。根据Centuri的总净杠杆率,循环信贷安排的适用保证金目前为SOFR贷款的1.0%至2.5%,CDOR和“基本利率”贷款的适用保证金为0.0%至1.5%。此外,《信贷安排修正案》将信用证的次级安排从1亿美元增加到1.25亿美元。《信贷安排修正案》没有修改定期贷款安排的任何条款。
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西南燃气公司  2022年9月30日

西南天然气控股公司有一项信贷安排,借款能力为2亿美元这一期限将于2026年12月到期。这项安排旨在满足短期融资需求。2022年9月30日,1.56亿美元在这个设施下是杰出的。
2021年11月,本公司签订了一项16亿美元的延迟提取定期贷款安排,该贷款于2021年12月31日为收购Mountain West提供资金。2022年3月,该公司使用发行普通股(见下文)的净收益偿还定期贷款安排下的部分借款。于2022年9月26日(“修订日期”),本公司订立定期贷款安排第1号修订。修正案包括(1)将定期贷款的到期日延长至2023年12月30日,以及(2)以SOFR利率基准取代LIBOR利率基准。截至2022年9月30日,这项定期贷款工具下有11.5亿美元未偿还。作为修订的一部分,公司支付了一笔不可退还的预付费用,金额相当于截至修订日期未偿还本金总额的0.10%,并将根据2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的未偿还本金余额分别为0.10%、0.15%和0.20%支付额外费用。管理层打算通过发行长期债务或股权证券或使用出售Mountain West和/或Centuri的收益来偿还定期贷款安排的剩余部分。管理层保留寻找替代来源的自由裁量权,并不能保证其有能力以预期的方法或以有吸引力的条件为这一债务进行再融资。
2022年3月,该公司通过其Universal Shelf计划下的招股说明书附录出售了总计632.5万股普通股,承销公开发行价为每股74.00美元,扣除承销商1580万美元的折扣后,公司获得的收益为4.522亿美元。该公司使用净收益偿还了364天定期贷款机制下的部分未偿还借款,该贷款机制最初用于为收购Mountain West提供资金。
2021年4月,公司与纽约梅隆资本市场有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司签订了一项销售代理协议(“股权搁置计划”),根据同月提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的相关招股说明书补编,公司将不时在市场上发售高达5亿美元的普通股。没有交流电活动使用在这项多年计划下,2022年第三季度。根据股权搁置计划出售普通股所得款项净额将用于一般公司用途,包括收购物业以建造、完成、扩建或改善位于西南航空服务的社区内及周边的管道系统和设施,以及偿还或回购债务(包括不时在信贷安排、优先票据、定期贷款或未来信贷安排下的未偿还款项),以及提供营运资金。截至2022年9月30日,该公司在该计划下的可用资金约为3.418亿美元。看见附注4--普通股以获取更多信息。
Centuri定期贷款的利率包含基于LIBOR的利率。某些基于LIBOR的利率在2021年后停止作为基准利率或参考利率,而其他基于LIBOR的利率计划在2023年6月之后停止使用。截至2022年9月30日,该公司在Centuri定期贷款安排下的未偿还借款总额为10.09亿美元。为了减轻伦敦银行间同业拆借利率中断对公司财务状况和经营业绩的影响,管理层将监测事态发展,并在相关情况下与贷款人合作,确定浮动利率债务的适当替代/替代参考利率。目前,该公司不能保证停止伦敦银行间同业拆借利率对其财务状况或经营结果的影响。任何替代利率都可能比伦敦银行同业拆借利率更难预测或吸引力更低。
前瞻性陈述
本季度报告包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”(“改革法”)定义的“前瞻性陈述”。本季度报告中包含或引用的除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关公司的计划、目标、目标、意图、预测、战略、未来事件或业绩、谈判和基本假设的陈述。“可能”、“如果”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“预测”、“打算”、“努力”、“促进”、“寻求”以及类似的词语和表述通常用于识别前瞻性陈述。例如,有关审查战略选择以实现股东价值最大化的计划,为短期到期日进行再融资,将Centuri或其他实体与公司分离的计划,与运营利润率模式,客户增长,我们的客户基础的组成,价格波动,季节性模式,债务支付,公司的Coli战略,替换市场和新建筑市场,我们完成计划中的收购或资产剥离的意图和能力以及按最初设定的金额,新冠肺炎疫情的影响,包括对我们员工、客户或其他方面的影响,我们的财务状况,收入,收益,现金流,债务契约,运营,监管恢复工作部署或恢复以及这次或其他疫情引起的相关不确定性,与任何可赎回的非控制相关的估值调整的预期影响
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西南燃气公司  2022年9月30日

利息,风暴工作的盈利能力,工作组合,或包括西南航空在内的较大基础设施服务客户对固定成本的吸收,美国税制改革的影响,包括在任何监管程序中的处置和奖金折旧税收减免,最近管道和危险材料安全管理局规则制定的影响,估计未来建设支出的完成金额和时间,根据SB 151立法实施基础设施计划或计划的计划,预测的运营现金流和运营结果,净收益影响或从天然气基础设施更换和COYL计划和附加费中收回成本,现金需求的资金来源,一般预期将反映在监管利率诉讼的未来期间收入中的金额,包括最近和正在进行的一般利率案件或其他监管程序要求或解决的金额、税率和附加费、PGA管理和回收以及其他利率调整、营运资本和当前信贷安排的充足性、银行贷款做法、公司对其流动性状况的看法、筹集资金和接受外部融资的能力、根据现有的市场股权计划发行各种融资工具和股票的意图和能力、未来股息增加和董事会当前的目标股息支付率、养老金和退休后福利。税法的某些影响、任何其他税率变化或监管程序的影响、合同或建筑变更令谈判、会计准则更新的影响、有关未来天然气价格、天然气采购合同和管道不平衡收费或索赔的声明、监管资产的可回收性、某些法律程序或索赔的影响, 未来费率听证会的时间和结果,包括任何正在进行的或未来的一般费率案件和其他诉讼程序,以及在任何司法管辖区收回CDMI相关金额和余额的最终解决方案,以及关于待批准的声明,均为前瞻性表述。所有前瞻性陈述均受《改革法案》提供的安全港保护。
影响公司业务和财务结果的一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的大不相同。这些因素包括但不限于客户增长率、住房市场状况、新冠肺炎的影响(包括政府官员继续或恢复限制或其他方面可能导致的影响)、对我们地区就业的影响、与供应链相关的影响、由于病毒或病毒变体或疫苗效力而对客户和员工造成的健康影响、由于任何或所有司法管辖区暂停或取消滞纳金或服务中断而向客户账户收取费用的能力。基础设施服务业务恢复或继续与所有客户合作的能力及其导致的延迟或终止工作的影响、政府法规或其他方面对我们业务未来限制的影响、病毒或其变种卷土重来的影响、Centuri客户(包括西南航空)是否因疫情或其他原因造成的经济影响而决定是否进行资本项目、监管/放松监管的影响、关于管道安全、温室气体排放、天然气或替代能源的政府或监管政策、对正在进行的基础设施项目或扩建的监管支持,税率减免的时间和金额,其他监管程序的影响,包括向FERC提交的Mountain West Overust Section5费率案,监管机构确定的向客户退款的时间和方法,美国税制改革导致的客户金额,费率设计的变化,向客户销售的天然气或运输服务数量的变化,天然气采购做法和价格的变化, 通货膨胀的影响,资本要求和资金的变化,资本市场信用评级行动和状况对融资成本的影响,浮动利率债务在伦敦银行同业拆借利率终止或不终止的情况下的影响,包括与当时未偿债务金额有关的影响,建筑支出和融资的变化,运营和维护费用的水平或变化,或其他成本,包括燃料成本和受通胀或其他影响的其他成本,对企业或其成本的地缘政治影响,养老金或其他退休后福利费用预测或计划修改的影响,会计变化和与之相关的监管处理,目前未解决的和未来的责任索赔和纠纷,天然气运输管道能力的变化和相关成本,Centuri投标工作的结果,天气对Centuri公司运营的影响,对收购企业收益或计划的收益(包括在前12个月或其他时期内的增长)和未来收购相关成本的预测,整合和支持新收购的运营、管理和系统所需成本的时机和规模,以及在过渡服务协议到期之前完成西部山脉的准备工作的能力,吸引、聘用、为我们的集体运营保留必要的员工和管理人员,任何可赎回的非控制性权益的价值变化的影响(如果不是按公允价值计算),Centuri公用事业基础设施费用,Centuri投标或其他固定价格建筑协议的实际结果和最初预期结果之间的差异,合同和变更单谈判的结果,成功获得新工作的能力,以及重要客户授予或未能授予的工作的影响(统称为, 包括来自西南航空的),授予的工作组合,取消停工或减少后授予Centuri的工作量,监管要求或其他原因导致的生产率低下的结果,个别项目、收购和剥离以及与之相关的管理层计划的延迟委托,管理层成功融资、关闭和同化收购的业务的能力,因进行或未能进行收购或剥离活动或其他战略努力而对我们的股价或信用评级的影响,资产剥离或其他情况下的影响,如果一个或多个报告单位/部门的公允价值、其组成部分、或其他资产,低于其账面价值,协议对我们的股价、成本或业务的影响,
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西南天然气控股公司  表格10-Q
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与大股东和相关成本相关的行动或中断、竞争、我们通过外部融资筹集资本的能力、我们继续保持在债务契约所规定的比率和其他限制内的能力,以及对商誉和其他无形资产的持续评估。此外,本公司不能保证其关于与其融资和运营费用有关的某些趋势或计划的讨论将继续、按计划进行或停止在未来期间继续进行。有关与公司业务相关的风险的其他信息,请参阅第1A项。风险因素第7A项。关于市场风险的定量和定性披露在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告中,以及在季度报告中更新的,包括与本Form 10-Q季度报告相关的更新。
本季度报告中的所有前瞻性陈述都是基于公司和西南航空截至本文发布之日所掌握的信息作出的,公司和西南航空没有义务更新或修改其任何前瞻性陈述,即使经验或未来的变化表明所指示的结果或事件将不会实现。我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
看见第7A项。关于市场风险的定量和定性披露在提交给美国证券交易委员会的Form 10-K 2021年年报中。关于市场风险的披露没有发生重大变化。
项目4.控制和程序
西南天然气控股有限公司和西南天然气公司管理层已建立披露控制和程序(如1934年修订的《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义),旨在提供合理保证,确保在各自根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并提供合理保证,确保此类信息被积累并酌情传达给每家公司的管理层,包括各自的首席执行官和首席财务官。以便及时做出关于所需披露的决定。一个控制系统,无论构思和运作得有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。此外,控制系统的设计必须反映这样一个事实,即存在资源限制,并且必须考虑控制的好处相对于其成本。此外,某些人的个人行为、两个或更多人的串通或控制的管理凌驾,都可以规避控制。由于具有成本效益的控制系统的固有限制,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生,也可能不会被发现。
根据截至2022年9月30日的最新评估,西南天然气控股公司和西南天然气公司的管理层,包括首席执行官和首席财务官,认为该公司和西南天然气公司的披露控制和程序有效地达到了上述合理保证的水平。
2022年第三季度,本公司或西南航空对财务报告的内部控制(定义见交易法第13a-15(F)和15d-15(F)条)没有发生重大影响或可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
该公司和西南航空在各种法律程序中被列为被告。这些诉讼的最终处置目前还不能确定,但管理层认为,这些诉讼中的任何一个单独或总体上都不会对公司或西南航空的财务状况或经营结果产生实质性的不利影响。看见偶然性 注1-重要会计政策的背景、组织和摘要正在进行和被驳回的诉讼,包括由某些股东和卡尔·C·伊坎管理的基金提起的诉讼。
第1A项。以下是我们已确定的风险因素,它可能会对我们未来的财务表现产生负面影响,或影响我们是否实现本文中包含的任何前瞻性陈述中明示或暗示的目标或预期。此风险因素补充而不是取代我们在2022年3月1日提交的Form 10-K年度报告以及2022年5月10日和2022年8月9日提交的Form 10-Q季度报告中所做的风险因素和其他披露。
操作风险
我们的某些成本,如西南、半人马和西山的运营费用(包括劳动力、燃料和材料),以及所有这三个部门和公司的利息、一般和行政费用,可能会受到通胀加剧的不利影响,这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
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近几个月来,消费价格指数大幅上涨,并可能在较长一段时间内继续保持在较高水平。联邦政策和最近的全球事件,如石油和天然气价格的波动,以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突,可能已经并可能继续加剧消费者价格指数的上涨。此外,在通胀上升期间,可变利率和我们、西南航空、芒廷韦斯特或半人马座发行的任何债务证券的利率可能会高于最近发行的债券,这将进一步降低我们股东的回报。通货膨胀率的持续或进一步上升可能对我们的运营支出产生重大不利影响,其中包括西南和西山运营、维护和资本改善所需的天然气供应、劳动力、产品和服务的成本,以及Centuri的燃料、劳动力和材料成本,以及所有三个部门的一般行政支出。
关于西南航空,其每个服务地区的费率明细表都包含采购天然气调整条款,允许西南航空申请费率调整,以弥补采购天然气成本的增加。购买天然气成本的增加对我们的利润率没有直接影响,但会影响现金流,因此可能会影响我们的资本资源数量。为了帮助应对通货膨胀对其运营的影响,西南航空可能会申请提高费率,以弥补购买天然气或上述其他类型支出增加的成本。然而,不能保证西南航空将能够获得足够和及时的费率减免,以抵消通胀的影响,任何无法收回成本或监管滞后将减少我们的现金流和收益。因此,在通货膨胀率超过适用于购买天然气或其他类型支出的增长率的通货膨胀率期间,我们可能无法充分缓解通货膨胀的影响,这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响。
此外,通货膨胀价格已经并可能继续对完成Centuri项目所需的建筑成本产生负面影响,特别是在上文讨论的燃料、劳动力和材料成本方面。由于通货膨胀的环境和目前普遍的劳动力短缺,Centuri正在经历燃料、材料和某些劳动力成本的压力,这导致了对熟练劳动力的竞争加剧和工资上涨。Centuri不能,也可能不能完全调整其合同定价,以补偿这些成本增加,这已经并可能继续影响Centuri的盈利能力和现金流。由于政府和央行努力缓解通胀,通胀压力和相关的衰退担忧也可能给Centuri的客户带来不确定性,影响他们的项目活动水平,这也可能对Centuri的盈利能力和现金流产生不利影响。
随着通货膨胀的持续,美联储已经并可能继续提高基准利率,这可能会导致我们的借贷成本随着时间的推移而增加。由于上文讨论的影响公司、西南航空、西山和半人马的通胀因素,随着时间的推移,我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和流动性可能会受到不利影响。
第2至3项。没有。
项目4.矿山安全披露不适用。
项目5.其他信息没有。
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项目6.展品
下列文件以表格10-Q作为本报告的一部分提交或提供(视情况而定):
附件10.1-
日期为2021年11月1日的364天定期贷款信贷协议的第1号修正案,贷款人一方摩根大通银行为行政代理,美国银行为辛迪加代理,摩根大通银行和美国银行证券公司为联合牵头安排人和联合簿记管理人,三菱UFG银行有限公司为文件代理。通过引用表格8-K的附件10.1,日期为2022年9月29日,文件第001-37976号结合于此。
附件10.2-
西南天然气控股公司和伊坎集团之间的信件协议,日期为2022年8月3日。通过引用2022年8月8日的表8-K的表10.1结合于此。第001-37976号档案。
附件10.3-
修订和重新签署的合作协议,日期为2022年10月24日,由伊坎集团和西南天然气控股公司之间的合作协议。通过引用附件10.1并入本文,日期为2022年10月26日的8-K表格。第001-37976号档案。
附件10.4#-
《半人马座信贷安排协议》第一修正案
附件31.01#-
第302节认证-西南天然气控股公司
附件31.02#-
第302节认证-西南燃气公司
附件32.01#-
第906条认证-西南天然气控股公司
附件32.02#-
第906条认证-西南天然气公司
附件101#-
以下材料摘自西南天然气控股公司和西南天然气公司截至2022年9月30日的季度10-Q表格,采用内联XBRL(可扩展商业报告语言)格式:(1)西南天然气控股公司及其子公司简明合并资产负债表,(Ii)西南天然气控股公司及其子公司简明合并收益表,(Iii)西南天然气控股公司及其子公司综合全面收益表,(Iv)西南天然气控股公司及其子公司合并现金流量表,(V)西南天然气控股公司,(六)西南燃气公司及子公司简明资产负债表;(七)西南燃气公司及子公司简明收益表;(八)西南燃气公司及子公司全面收益表;(九)西南燃气公司及子公司现金流量表简明报表;(X)西南燃气公司及子公司简明权益表。实例文档不会显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
104#封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。
#随函存档。
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西南天然气控股公司  表格10-Q
西南燃气公司  2022年9月30日

签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
西南天然气控股公司
(注册人)
日期:2022年11月9日
/s/Lori L.Colvin
洛里·L·科尔文
总裁副主计长兼首席会计官
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
西南燃气公司
(注册人)
日期:2022年11月9日
/s/Lori L.Colvin
洛里·L·科尔文
总裁副主计长兼首席会计官

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