附件31.2
首席财务及会计主任的核证
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节
我,雷蒙德·西尔科克,特此证明:
1.我已审阅了这份海王星健康解决方案公司Form 10-Q的季度报告;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重要事实,以使所作陈述对于本报告所涉期间不具误导性;
3.据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地列报了登记人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.注册人的其他核证官和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露:
日期:2022年8月15日
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/s/雷蒙德·西尔科克 |
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雷蒙德·西尔科克 首席财务官 海王星健康解决方案公司。 (首席财务会计官) |