附件31.1
认证
我,马克·鲁宾,特此证明:
(a) | 设计这种披露控制和程序,或使这种披露控制和程序在我的监督下设计,以确保这些实体内的其他人,特别是在编写本报告期间,向我通报与注册人有关的重要信息; |
(b) | 设计财务报告内部控制,或者使财务报告内部控制在我的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证; |
(c) | 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及 |
(d) | 在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近一个财政季度(如果是年度报告,注册人的第四个财政季度)期间发生的任何变化,该变化对或可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响;以及 |
(a) | 财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及 |
(b) | 涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。 |
Date: May 16, 2022
| Marc Rubin,M.D. |
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姓名: | 马克·鲁宾医学博士 | | |
标题: | 执行主席 | | |
| (首席行政官和首席财务官) | | |
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