附件31.1

认证

我,兰德尔·C·沙兹曼博士,特此证明:

1.我审阅了Bolt BioTreateutics,Inc.的Form 10-Q中的本季度报告;

2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重要事实,以使所作陈述对于本报告所涉期间不具误导性;

3.据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地列报了登记人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;

4.注册人的其他核证官和我负责建立和维护信息披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)和内部控制

注册人的财务报告(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

a)
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人知晓,特别是在编写本报告期间;
b)
设计了这样的财务报告内部控制或者造成了这样的财务内部控制

在我们的监督下设计报告,以提供关于可靠性的合理保证

财务报告和为外部目的编制财务报表

公认的会计原则;
c)
评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
d)
在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近一个财政季度(如果是年度报告,注册人的第四个财政季度)期间发生的任何变化,该变化对或可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响;以及

5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他核证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露:

a)
财务报告内部控制的设计或运作中可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
b)
涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

Date: May 12, 2022

由以下人员提供:

Randall C.Schatzman博士

 

 

兰德尔·C·沙兹曼博士。

 

 

首席执行官

 

 

(首席行政主任)