Exhibit 31

Exhibit 31.1

认证

我,迈克尔·埃勒,特此证明:

1. 我 审阅了电子系统技术公司Form 10-Q中的这份季度报告;

2. 据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出此类陈述的情况,就本报告所涵盖的期间 不产生误导性。

3. 根据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在所有重要方面都是公允陈述的。 注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流。

4. 注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义的),并具有:

(A)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的其他人,特别是在编写本报告期间向我们所知;

(B)设计这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计, 为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证;

(C)评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。

(D)在本报告中披露登记人对财务报告的内部控制在登记人最近的财政季度(如属年度报告,则为第四季度)期间发生的、对登记人的财务报告内部控制产生重大影响或相当可能对其产生重大影响的任何变化;以及

5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会披露:

(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能合理地对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及

(B) 涉及管理层或在注册人对财务报告的内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

/s/ Michael Eller

迈克尔·埃勒

总统

(首席执行官 官员)

日期:2022年5月3日

A signed original of this written statement has been provided to the registrant and will be retained by the registrant to be furnished to the Securities and Exchange Commission or its staff upon request.