附件31.2
认证
规则13a-14(A)或规则15d-14(A)所要求的证明
并根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条
我,艾伦·埃德里克,特此证明:
1. | 我已审阅了OSI Systems,Inc.的Form 10-Q中的本季度报告; |
2. | 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所述期间作出陈述所必需的重要事实,以使这些陈述就本报告所涉期间而言不具有误导性; |
3. | 据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地列报了注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流; |
4. | 注册人的其他认证官员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有: |
5. | 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露: |
日期:2022年4月29日 | |
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| /s/艾伦·埃德里克 |
| 艾伦·埃德里克 |
| 首席财务官 |
| (首席财务会计官) |