图31

认证

我,查尔斯·艾伦,特此证明:

1. 本人已审阅BTCS Inc.(“本公司”)的Form 10-K年报;
2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所述期间作出陈述所必需的重要事实,以使这些陈述就本报告所涉期间而言不具有误导性;
3. 据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4. 我负责为公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并拥有:

a. 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与本公司(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓,特别是在本报告编写期间;
b. 设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;
c. 评估本公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的截至本报告所涉期间末披露控制和程序的有效性的结论;以及
d. 在本报告中披露公司财务报告内部控制在最近一个会计季度发生的任何变化,该变化对公司财务报告内部控制有重大影响,或有合理可能对公司财务报告内部控制产生重大影响;以及

5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我已向公司审计师和公司董事会审计委员会披露:

a. 财务报告内部控制的设计或操作中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及
b. 涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期: March 11, 2022 /s/查尔斯·艾伦
查尔斯·W·艾伦

Chief Executive Officer

(首席行政主任)

图31

认证

我,迈克尔·普雷沃兹尼克,特此证明:

1. 本人已审阅BTCS Inc.(“本公司”)的Form 10-K年报;
2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所述期间作出陈述所必需的重要事实,以使这些陈述就本报告所涉期间而言不具有误导性;
3. 据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4. 我负责为公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并拥有:

a. 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与本公司(包括其合并子公司)相关的重要信息被这些实体中的其他人告知,特别是在本报告编写期间;
b. 设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;
c. 评估本公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的截至本报告所涉期间末披露控制和程序的有效性的结论;以及
d. 在本报告中披露公司财务报告内部控制在最近一个会计季度发生的任何变化,该变化对公司财务报告内部控制有重大影响,或有合理可能对公司财务报告内部控制产生重大影响;以及

5. 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我已向公司审计师和公司董事会审计委员会披露:

a. 财务报告内部控制的设计或运作中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
b. 涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期: March 11, 2022 /s/迈克尔·普雷沃兹尼克
迈克尔·普雷沃兹尼克

Chief Financial Officer

(首席财务官)