Exhibit 23.2
独立注册会计师事务所的同意书


吾等特此同意于本公司于2019年6月27日提交的报告的S-3表格(第333-236211及第333-257430号)及S-8表格(第333-182585及第333-236209号表格)的注册说明书(附注3所述的终止经营的影响除外,日期为2021年6月25日)中以引用方式纳入本年报的特许经营集团有限公司(“本公司”)的10-K表格年报内,与本公司的综合资产负债表有关。在截至2019年4月30日的两年期间,每年的股东权益和现金流。

我们2019年6月27日关于截至2019年4月30日财务报告内部控制有效性的报告表达了我们的观点,即截至2019年4月30日,公司没有对财务报告保持有效的内部控制,原因是控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及监控控制无效。



/s/Cherry Bekaert LLP


弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州
2022年2月23日