附件 31.2

认证

我, Bennett J.Yankowitz特此证明:

1. 我已审阅了RocketFuel BlockChain,Inc.(“本公司”)10-Q表格中的本季度报告;

2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涵盖的 期间作出该等陈述所必需的 陈述,该陈述对于本报告所涵盖的 期间不具误导性;

3. 据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息,在所有材料中都是公平列报的 尊重本报告所列期间公司的财务状况、经营业绩和现金流;

4. 本公司的其他认证人员和我负责为本公司建立和维护披露控制和程序 (如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及财务报告内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

A. 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计, 以确保与公司有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓,尤其是在编写本报告的 期间;

B. 设计此类财务报告内部控制,或使此类财务报告内部控制在 我们的监督下设计,以根据公认会计原则为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制提供合理保证 ;

C. 根据该评估评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于 截至本报告涵盖的期末披露控制和程序的有效性的结论; 和

D. 在本报告中披露了本公司第四财季财务报告内部控制发生的任何变化,该变化对公司财务报告内部控制 产生了或合理地可能产生重大影响;以及

5. 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和本公司的其他认证人员已向本公司的审计师和本公司董事会的审计委员会(或履行 同等职能的人员)披露:

A. 财务报告内部控制的设计或操作中可能对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

B. 涉及管理层或在公司财务报告内部 控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈(无论是否重大)。

日期: 2022年2月22日
/s/Bennett J.Yankowitz
班尼特·J·扬科维茨
首席财务官
(首席财务会计官)