wfsl-20211231
错误2022Q10000936528九月三十日http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#DepositAccountMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#DepositAccountMember0.025P6M00009365282021-10-012021-12-310000936528美国-GAAP:CommonStockMember2021-10-012021-12-310000936528Wfsl:DepositorySharesMember2021-10-012021-12-3100009365282022-01-27Xbrli:共享00009365282021-12-31Iso4217:美元00009365282021-09-30Iso4217:美元Xbrli:共享00009365282020-10-012020-12-310000936528美国-GAAP:首选股票成员2021-09-300000936528美国-GAAP:CommonStockMember2021-09-300000936528US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300000936528美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300000936528Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000936528美国-GAAP:SecuryStockMember2021-09-300000936528美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-10-012021-12-310000936528Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-012021-12-310000936528美国-GAAP:CommonStockMember2021-10-012021-12-310000936528US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-10-012021-12-310000936528美国-GAAP:SecuryStockMember2021-10-012021-12-310000936528美国-GAAP:首选股票成员2021-12-310000936528美国-GAAP:CommonStockMember2021-12-310000936528US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310000936528美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-12-310000936528Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000936528美国-GAAP:SecuryStockMember2021-12-310000936528美国-GAAP:首选股票成员2020-09-300000936528美国-GAAP:CommonStockMember2020-09-300000936528US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300000936528美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-300000936528Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000936528美国-GAAP:SecuryStockMember2020-09-3000009365282020-09-300000936528美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-10-012020-12-310000936528Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-012020-12-310000936528美国-GAAP:CommonStockMember2020-10-012020-12-310000936528US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-10-012020-12-310000936528美国-GAAP:SecuryStockMember2020-10-012020-12-310000936528美国-GAAP:首选股票成员2020-12-310000936528美国-GAAP:CommonStockMember2020-12-310000936528US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000936528美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000936528Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000936528美国-GAAP:SecuryStockMember2020-12-3100009365282020-12-31Wfsl:分支0000936528美国-GAAP:系列APreferredStockMemberWfsl:PublicOfferingMember2021-02-082021-02-0800009365282021-02-082021-02-08Xbrli:纯0000936528Wfsl:PublicOfferingMember2021-02-082021-02-080000936528Wfsl:PublicOfferingMember2021-02-080000936528美国-GAAP:财务应收账款成员2021-12-310000936528美国-GAAP:财务应收账款成员2021-09-3000009365282021-05-212021-05-2100009365282021-07-272021-07-270000936528SRT:ScenarioForecastMember2022-04-152022-04-150000936528SRT:ScenarioForecastMember2022-10-152022-10-150000936528SRT:ScenarioForecastMember2022-07-152022-07-150000936528SRT:ScenarioForecastMember2022-01-152022-01-1500009365282021-04-152021-04-150000936528SRT:多家庭成员美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-12-310000936528SRT:多家庭成员美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-09-300000936528美国-GAAP:商业房地产成员美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-12-310000936528美国-GAAP:商业房地产成员美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-09-300000936528美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMemberWFSL:商业和行业成员2021-12-310000936528美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMemberWFSL:商业和行业成员2021-09-300000936528美国-公认会计准则:建设贷款成员美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-12-310000936528美国-公认会计准则:建设贷款成员美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-09-300000936528Wfsl:LandAcquisitionAndDevelopmentMember美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-12-310000936528Wfsl:LandAcquisitionAndDevelopmentMember美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-09-300000936528美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-12-310000936528美国-GAAP:商业PortfolioSegmentMember2021-09-300000936528SRT:SingleFamilyMemberUS-GAAP:Consumer 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BorrowingHedgeMember2021-12-310000936528Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:LongTerm BorrowingHedgeMember2021-12-310000936528Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:LongTerm BorrowingHedgeMember2021-09-300000936528Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:LongTerm BorrowingHedgeMember2021-09-300000936528Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:商业贷款对冲成员2021-12-310000936528Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:商业贷款对冲成员2021-12-310000936528Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:商业贷款对冲成员2021-09-300000936528Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:公允价值输入级别2成员Wfsl:商业贷款对冲成员2021-09-300000936528美国-GAAP:美国政府成员2021-12-310000936528美国-GAAP:资产认可证券成员2021-12-310000936528美国-GAAP:Corporation 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年12月31日
或者
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                        
佣金档案编号001-34654
华盛顿联邦公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
华盛顿
91-1661606
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)
(国际税务局雇主识别号码)
派克街425号
西雅图
华盛顿
98101
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号(206) 624-7930
 
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化。)

根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值1.00美元
晶圆
纳斯达克股票市场
存托股份,每股相当于4.875%固定利率A系列非累积永久优先股股份的1/40权益
WAFDP
纳斯达克股票市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法(“交易法”)第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。   No  
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。    No
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
 
大型加速滤波器加速文件管理器
非加速文件服务器规模较小的报告公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是 No


注册人有出色的表现65,301,395截至2022年1月27日的普通股。



华盛顿联邦公司和子公司
 
第一部分
第1项。
财务报表(未经审计)
  作为报告的一部分提交的华盛顿联邦公司及其子公司的合并财务报表如下:
  
截至2021年12月31日和2021年9月30日的合并财务状况报表
3
  
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的综合经营报表
4
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月综合全面收益表
5
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月股东权益综合报表
6
  
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月合并现金流量表
7
  
中期合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
34
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
44
第四项。
管制和程序
45
第二部分
第1项。
法律程序
46
第1A项。
风险因素
46
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
46
第三项。
高级证券违约
46
第四项。
煤矿安全信息披露
46
第五项。
其他信息
46
第六项。
陈列品
47
签名
48

2

目录
华盛顿联邦公司和子公司
合并财务状况表
(未经审计)



2021年12月31日2021年9月30日
(单位为千,共享数据除外)
资产
现金和现金等价物$1,880,647 $2,090,809 
可供出售的证券,按公允价值计算
1,946,139 2,138,259 
持有至到期日证券,按摊销成本计算
326,387 366,025 
应收贷款,扣除贷款损失准备净额#美元171,411及$171,300
14,592,202 13,833,570 
应收利息51,751 50,636 
房舍和设备,净值253,488 255,152 
房地产自有5,737 8,204 
FHLB和FRB股票102,863 102,863 
银行自营人寿保险234,660 233,263 
无形资产,包括#美元的商誉303,457及$303,457
309,747 310,019 
联邦和州所得税资产,净额 3,877 
其他资产269,550 257,897 
$19,973,171 $19,650,574 
负债和股东权益
负债
客户帐户
交易存款账户$12,550,062 $12,108,025 
定期存款账户3,351,984 3,434,087 
15,902,046 15,542,112 
FHLB进展1,720,000 1,720,000 
借款人预付税款和保险费17,551 47,016 
联邦和州所得税负债净额2,728  
应计费用和其他负债181,720 215,382 
17,824,045 17,524,510 
承付款和或有事项(见附注一)
股东权益
优先股,$1.00面值,5,000,000授权股份;300,000300,000已发行股份;300,000300,000流通股
300,000 300,000 
普通股,$1.00面值,300,000,000授权股份;136,195,838135,993,254已发行股份;65,263,73865,145,268流通股
136,196 135,993 
额外实收资本1,680,637 1,678,622 
累计其他综合收益(亏损),税后净额61,876 69,785 
库存股,按成本价计算;70,932,10070,847,986股票
(1,589,920)(1,586,947)
留存收益1,560,337 1,528,611 
2,149,126 2,126,064 
$19,973,171 $19,650,574 


见中期合并财务报表附注
3

目录
华盛顿联邦公司和子公司
合并业务报表
(未经审计)
 截至12月31日的三个月,
 20212020
(单位为千,共享数据除外)
利息收入
应收贷款$138,509 $133,671 
抵押贷款支持证券4,792 7,230 
投资证券和现金等价物7,139 6,921 
150,440 147,822 
利息支出
客户帐户8,461 14,110 
FHLB进展7,843 13,198 
16,304 27,308 
净利息收入134,136 120,514 
信贷损失拨备(解除)500 3,000 
扣除拨备(释放)后的净利息收入133,636 117,514 
其他收入
出售投资证券的收益(亏损)81  
贷款手续费收入1,921 2,392 
存款手续费收入6,443 6,026 
其他收入10,236 5,452 
18,681 13,870 
其他费用
薪酬和福利47,425 42,723 
入住率10,090 9,592 
FDIC保险费3,100 3,263 
产品交付4,721 4,937 
资讯科技11,421 11,831 
其他费用12,856 9,064 
89,613 81,410 
房地产自有收益(亏损),净额562 (449)
所得税前收入63,266 49,525 
所得税费用12,985 10,574 
净收入50,281 38,951 
优先股股息3,656  
普通股股东可获得的净收入$46,625 $38,951 
每股数据
普通股基本每股收益$0.72 $0.51 
稀释后每股普通股收益0.71 0.51 
每股普通股支付的股息0.23 0.22 
基本加权平均流通股数65,207,83775,792,995
稀释加权平均已发行股数65,350,17475,798,460

见中期合并财务报表附注
4

目录
华盛顿联邦公司和子公司
综合全面收益表
(未经审计)


 截至12月31日的三个月,
 20212020
(单位:千)
净收入$50,281 $38,951 
其他综合收益(亏损)税后净额:
期内可供出售投资证券的未实现净收益(亏损),税后净额为#美元。3,864和$(2,686)
(12,934)8,991 
出售可供出售证券的净(收益)损失重新分类调整,包括在净收益中,税后净额为$(19)及$0
62  
投资证券未实现净收益(亏损),重新分类调整后的净额(12,872)8,991 
期内借款现金流量套期保值未实现净收益(亏损),扣除税金净额$(1,483) and $(4,627)
4,963 15,491 
重新分类调整期内净收益中计入套期保值衍生产品的净(收益)损失,税后净额为#美元。0及$0
  
现金流量套期保值工具未实现净收益(亏损),重新分类调整后的净额4,963 15,491 
其他综合收益(亏损)(7,909)24,482 
综合收益$42,372 $63,433 



见中期合并财务报表附注
5

目录
华盛顿联邦公司和子公司
合并股东权益报表
(未经审计) 

(单位:千)优先股普通股实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)库存股总计
2021年10月1日的余额$300,000 $135,993 $1,678,622 $1,528,611 $69,785 $(1,586,947)$2,126,064 
净收入  — 50,281 — — 50,281 
其他综合收益(亏损)— — — — (7,909)— (7,909)
普通股股息($0.23每股)
  — (14,899)— — (14,899)
优先股股息($12.1875每股)
  — (3,656)— — (3,656)
股票奖励的收益— 30 798 — — — 828 
基于股票的薪酬费用— 173 1,217 — — — 1,390 
收购库存股  — — — (2,973)(2,973)
2021年12月31日的余额$300,000 $136,196 $1,680,637 $1,560,337 $61,876 $(1,589,920)$2,149,126 
(单位:千)优先股普通股实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)库存股总计
2020年10月1日的余额$ $135,727 $1,678,843 $1,420,906 $16,953 $(1,238,296)$2,014,133 
净收入  — 38,951 — — 38,951 
其他综合收益(亏损)— — — — 24,482 — 24,482 
普通股股息($0.22每股)
  — (16,577)— — (16,577)
股票奖励的收益— 2 28 — — — 30 
基于股票的薪酬费用— 209 1,240 — — — 1,449 
收购库存股  — — — (701)(701)
2020年12月31日的余额$ $135,938 $1,680,111 $1,443,280 $41,435 $(1,238,997)$2,061,767 












见中期合并财务报表附注
6

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华盛顿联邦公司和子公司
合并现金流量表
(未经审计) 
 截至12月31日的三个月,
 20212020
(单位:千)
经营活动的现金流
净收入$50,281 $38,951 
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整:
折旧、摊销、增值及其他净额7,944 9,211 
基于股票的薪酬费用1,390 1,449 
信贷损失拨备(解除)500 3,000 
出售投资证券的损失(收益)(81) 
出售所拥有的房屋、设备和不动产的已实现(收益)净亏损(355)15 
应计应收利息减少(增加)(1,115)1,128 
应收联邦和州所得税的减少(增加)3,877 5,708 
银行自营寿险现金退保额减少(增加)(1,397)(1,426)
其他资产减少(增加)(3,422)71,923 
增加(减少)联邦和州所得税负担5,090 981 
应计费用和其他负债增加(减少)(35,871)(36,761)
经营活动提供(用于)的现金净额26,841 94,179 
投资活动的现金流
发起贷款和偿还本金,净额(347,596)(91,857)
购买的贷款(413,326) 
购买FHLB和FRB股票(56,000)(108,001)
FHLB和FRB股票赎回56,000 112,000 
购买的可供出售证券 (379,760)
可供出售证券的本金支付和到期日170,847 157,246 
出售可供出售证券所得款项4,510  
持有至到期证券的本金支付和到期日38,679 116,223 
出售自有房地产所得收益2,883 357 
出售房舍和设备所得收益2  
购置房舍和设备以及改善REO(2,771)(8,388)
投资活动提供(用于)的现金净额(546,772)(202,180)
融资活动的现金流
客户账户净增(减)359,934 386,917 
借款收益1,400,000 2,700,007 
偿还借款(1,400,000)(2,800,007)
股票奖励的收益828 30 
普通股支付的股息(14,899)(16,577)
优先股派息(3,656) 
购买的库存股(2,973)(701)
借款人预付税金和保险费的增加(减少)(29,465)(33,923)
融资活动提供(用于)的现金净额309,769 235,746 
增加(减少)现金和现金等价物(210,162)127,745 
期初现金、现金等价物和限制性现金2,090,809 1,702,977 
期末现金、现金等价物和限制性现金$1,880,647 $1,830,722 
(续)
见中期合并财务报表附注
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华盛顿联邦公司和子公司
合并现金流量表
(未经审计)
 截至12月31日的三个月,
 20212020
(单位:千)
现金流量信息的补充披露
非现金投资活动
通过丧失抵押品赎回权获得的房地产$ $(161)
其他因丧失抵押品赎回权而获得的个人财产422  
非现金融资活动
应付优先股股息3,656  
年内支付(收到)的现金
利息13,275 23,164 
所得税 (19)


见中期合并财务报表附注
8

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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)

注A-重要会计政策摘要

公司和运营性质-华盛顿联邦银行,全国协会,一家由联邦保险的全国性银行dba wafd Bank(“银行”或“wafd银行”),于1917年4月24日在华盛顿州巴拉德成立,主要从事向消费者、大中型企业以及商业房地产的所有者和开发商提供贷款、存管、保险和其他银行服务。华盛顿联邦公司是华盛顿的一家公司(简称“公司”),成立于1994年11月,是世界银行的控股公司。在本文件中,术语“华盛顿联邦”或“公司”指的是本公司及其合并子公司,术语“银行”指的是运营子公司华盛顿联邦银行全国协会。该公司总部设在华盛顿州西雅图。世行通过以下网络开展活动:219银行分行位于华盛顿州、俄勒冈州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州和德克萨斯州。

陈述的基础-本公司已编制包括在本报告中的综合未经审计的中期财务报表。所有公司间交易和账户都已在合并中注销。根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表,要求管理层作出影响财务报表所报告金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。管理层认为,公平列报所需的所有调整(仅包括正常经常性调整)都反映在中期财务报表中。

本Form 10-Q中包含的信息应与公司于2021年11月19日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的Form 10-K年度报告(“2021年年度财务报表”)中的财务报表和相关说明一并阅读。中期业绩不一定代表全年业绩。

重要会计政策摘要-用于编制公司合并财务报表的重要会计政策在其2021年年度财务报表中披露。与截至2021年9月30日的2021年年度财务报表中包含的会计政策相比,该公司的重大会计政策没有任何重大变化。

优先股-2021年2月8日,关于承销的公开发行,公司发行了300,000的股份4.875非累积永久A系列优先股百分比(“A系列优先股”)。扣除承保折扣和费用后的净收益为#美元。293,325,000。公开发行包括发行和出售12,000,000存托股份,每股相当于1/40对A系列优先股股份的权益,公开发行价为$25.00每股存托股份。存托股份持有人有权享有A系列优先股的所有比例权利和优先股(包括股息、投票权、赎回权和清算权)。存托股票在纳斯达克全球精选市场交易,代码为“WAFDP”。A系列优先股可在2026年4月15日或之后由公司选择赎回,但须经所有适用的监管部门批准。

受限现金余额-基于手头的金库现金水平,截至2021年12月31日,公司不需要在联邦储备银行维持现金储备余额。截至2021年12月31日和2021年9月30日,公司持有交易对手现金抵押品$40,350,000并向交易对手质押现金抵押品#美元1,500,000分别与衍生品合约相关。

股权证券-公司在其综合财务状况报表中记录其他资产内的股本证券。公允价值易于确定(可上市)的股权证券投资按公允价值计量,公允价值变动在综合经营报表中确认为其他收入的组成部分。不能轻易厘定公允价值(非流通)的股权投资,按成本减去减值(如有),加上或减去同一发行人相同或相似投资的有序交易中可见的价格变动所导致的变动入账,亦称为计量替代方案。对这些投资账面价值的任何调整都记录在综合经营报表的其他收入中。

信贷损失准备(应收贷款)-该公司为贷款组合的预期信贷损失以及无资金支持的贷款承诺保留信贷损失准备金(“ACL”)。ACL的数量基于管理层持续的季度评估。CECL方法要求对风险敞口(或风险敞口池)有效期内预期的信用损失进行估计,并取代已发生损失方法的门槛,后者将推迟信用损失的确认,直到很可能发生损失事件。
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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)



ACL由贷款损失拨备和无资金承付款准备金组成。根据CECL方法对预期信贷损失的估计是基于有关过去事件、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测的相关信息。历史损失经验通常是估计预期信用损失的起点。然后,我们考虑历史损失经验是否应该根据报告日期的资产特定风险特征或当前状况进行调整,而这些风险特征或当前状况在每种贷款类型的历史经验所依据的时期内并不存在。最后,我们认为对未来经济状况或抵押品价值变化的预测是合理和可支持的。

项目组合细分被定义为实体开发和记录系统方法以确定其ACL的级别。该公司指定了两个贷款组合部门,即商业贷款和消费贷款。这些贷款组合细分为代表类似类型、风险特征以及监测和评估信用风险的方法的贷款类别。商业贷款组合细分为五类:多户住宅、商业房地产、商业和工业、建筑以及土地收购和开发。商业贷款组合部分的损失风险通常由分配给每个借款人的信用风险评级来表示。商业贷款风险评级由经验丰富的高级信贷员根据具体事实和情况确定,并由独立的内部信用专家团队定期审查。消费贷款组合细分为五类:单户住宅抵押贷款、定制建筑、消费者批量贷款、房屋净值信用额度和其他消费者。消费贷款组合部分的损失风险通常最受拖欠状况和一般经济因素的影响。每个商业和消费贷款组合类别也可以根据风险特征进一步细分。

对于我们的大多数贷款组合类别,历史损失经验是使用队列方法确定的。这种方法将贷款集中到具有相似风险特征的组(“队列”)中,并跟踪每个队列在贷款生命周期内的净冲销,以计算历史损失率。然后对每个群体的历史损失率进行平均,以计算总的历史损失率,并将该损失率应用于当前贷款余额,得出相应贷款组合类别信贷损失拨备的量化基线部分。对于某些贷款组合类别,公司确定没有足够的历史损失信息来使用队列方法计算有意义的历史损失率。对于任何这样的贷款组合类别,在获得足够的历史损失数据之前,都会使用加权平均剩余期限(“WORM”)方法。温法将平均年损失率乘以贷款池的预期剩余寿命,得出相应贷款组合类别的信贷损失拨备的量化基线部分。

公司还考虑对每个贷款组合类别的历史损失率进行定性调整。每个贷款类别的质量调整考虑了历史损失经验所依据时期的情况,分为两部分:1)报告日期的资产或类别特定风险特征或当前状况,与投资组合信用质量、剩余付款、数量和性质、信用文化和管理、商业环境或其他管理因素有关;2)对未来经济状况和抵押品价值的合理和可支持的预测。

该公司每季度进行一次资产质量审查,其中包括对预测的总冲销和收回、不良资产、批评贷款、风险评级迁移、拖欠等的审查。资产质量审查由管理层进行,其结果用于考虑定量基线的定性重叠。上文提到的第二个质的调整,即经济状况和抵押品价值,包括一年的合理和可支持的预测期。合理和可支持预测的重叠调整假设在一年预测期之后立即恢复到各自贷款池剩余寿命的历史损失率。

当管理层认为适当时,公司会为个别评估的贷款设立特定准备金,这些贷款的风险特征与各自贷款池中的贷款没有相似之处。这些单独评估的贷款从各自的池中移除,通常代表抵押品依赖贷款,但也可能包括其他不良贷款或问题债务重组(TDR)。此外,公司还单独评估“合理预期的”TDR,这些TDR被公司确定为一种贷款,预计将在未来6个月内被归类为TDR。管理判断是用来做出这一决定的。

信贷损失拨备(持有至到期债务证券)-对于持有至到期(“HTM”)的债务证券,公司需要使用CECL方法来估计预期的信贷损失。该公司几乎所有的HTM债务证券都是由美国政府机构或美国政府支持的企业发行的。这些证券带有明确的
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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)


和/或美国政府的隐性担保,并且有很长一段零信用损失的历史。有关HTM债务证券的更多信息,请参阅附注F“公允价值计量”。

信贷损失准备(可供出售的债务证券)-可供出售(AFS)债务证券的减值模式不同于适用于HTM债务证券的CECL方法,因为AFS债务证券是按公允价值而不是摊销成本计量的。对于处于未实现亏损状态的AFS债务证券,该公司首先评估它是否打算在收回其摊销成本基础之前出售该证券,或者它更有可能被要求出售该证券。如果符合任何一个标准,证券的摊余成本基础将通过收入减记为公允价值。对于不符合这两个标准的AFS债务证券,该公司评估公允价值下降是否是由于信用损失或其他因素造成的。在作出这项评估时,管理层会考虑公允价值低于摊销成本的程度、评级机构对证券信用评级的任何改变,以及与证券具体相关的不利条件等因素。如果这项评估表明存在信用损失,则将预期从证券中收取的现金流量现值与证券的摊余成本基础进行比较。如果预计收取的现金流量现值低于摊余成本基础,则存在信用损失,并为信用损失计入信用损失准备,但以公允价值小于摊余成本基础的金额为限。未计入信贷损失准备的任何剩余折扣在其他全面收益中确认。信贷损失准备的变化被记录为信贷损失拨备(或释放)。当管理层认为AFS证券的不可收回性得到确认,或者当有关出售意向或要求的标准之一得到满足时,损失将计入备抵。有关AFS债务证券的更多信息,请参阅附注F“公允价值计量”。

应收应计利息-采用ASC 326后,公司就应计应收利息作出以下选择:

在合并财务状况表中,应计利息应收余额与其标的工具分开列报。
不包括计入融资应收账款摊余成本的应计利息,不受相关披露要求的影响。
继续我们的政策,在公司无法合理预期收到付款的情况下,通过冲销利息收入来冲销应计应收利息。
未对因公司如上所述及时核销应收应收账款应计利息余额的政策而计提的应收利息的信用损失准备进行计量。

非应计贷款-当管理层认为收取利息的可能性不足以保证进一步应计时,贷款被置于非应计项目状态。当一笔贷款处于非权责发生制状态时,以前应计但未付的利息将从利息收入中扣除。逾期90天或以上的贷款,本行不计息。如果对一笔贷款进行了付款,使得贷款逾期不到90天,并且银行希望全额收回本金和利息,贷款将返回全额应计状态。最终收取的任何利息都计入复苏期间的收入。当损失可以估计,并且确认借款人不能履行合同义务时,贷款就被注销。

如果消费贷款在成为TDR之前处于非应计状态,那么在重组后它将保持非应计状态,直到它已经运行了至少6个月,在这一点上,它可能会被转移到应计状态。如果一笔贷款在成为TDR之前处于应计状态,管理层根据内部评估得出结论认为有可能全额偿还,那么在重组后,它仍将处于应计状态。如果重组后的消费贷款没有履行,它将在拖欠90天时处于非应计状态。对于商业贷款,在将贷款恢复到应计状态之前,需要连续六次支付新重组的贷款条款。在某些情况下,在连续支付所需的六笔款项后,管理层会得出结论,认为整个到期本金和利息的收取仍然存在疑问。在这些情况下,贷款将保持非应计状态。

抵押品依赖型贷款-当债务人遇到财务困难,预计将主要通过出售或经营抵押品来偿还时,金融资产被视为依赖抵押品。对于所有被认为依赖抵押品的贷款和租赁,本公司选择了实用的权宜之计,根据抵押品的公允价值减去出售成本来估计预期的信贷损失。在大多数情况下,公司会记录部分冲销,以将贷款的账面价值减去出售成本,使其减去抵押品的公允价值。几乎所有的抵押品都由各种类型的
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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)


地产,包括住宅地产;商业地产,如零售中心、写字楼和住宿;农业用地;以及空置土地。

表外信用风险敞口-表外唯一的重大信贷敞口是无资金支持的贷款承诺,总余额为#美元。4,272,929,000及$3,804,444,000分别于2021年12月31日和2021年9月30日。无资金承付款准备金确认为负债(合并财务状况表中的其他负债),并通过综合损益表中的信贷损失拨备确认对准备金的调整。无资金承付款准备金是表外债务的预期终生信贷损失,如延期信用证和备用信用证的承诺。但是,对于公司无条件可取消的承诺,责任不予确认。无资金承付款准备金是通过估计未来的提款,包括风险缓解行动的影响,并对这些提款应用预期损失率来确定的。损失率的估算方法是利用与相应贷款组合类别相关的信贷损失拨备计算的相同损失率。更多信息见注一“承付款和或有事项”。


附注B-新会计公告

2020年3月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-04,参考汇率改革(主题848)。本ASU中的修正案提供了临时的、可选的指导,以减轻参考汇率改革的潜在会计负担。如果符合某些标准,ASU为将GAAP应用于受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外。ASU主要包括与合同修改和对冲关系相关的减免,以及为出售或转让被归类为持有至到期的债务证券提供一次性选择。本指导意见立即生效,修正案可能会实施到2022年12月31日。该公司已经评估了停止使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的监管要求,并为此建立了相应的系统和能力。该ASU的采用预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。


注C-股息和股票回购

2021年11月19日,公司定期支付普通股股息$0.23每股,相当于155连续季度现金股息。每股股息为$0.23及$0.22分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度。2022年1月25日,该公司宣布普通股定期股息为#美元。0.24每股,这代表了它的156连续季度向普通股股东派发现金股息。这笔股息将于2022年2月18日支付给截至2022年2月4日登记在册的普通股股东。

截至2021年12月31日止三个月,本公司回购84,114平均价格为$$的股票35.34。截至2021年12月31日,有3,733,004根据当前董事会批准的股份回购计划授权回购的剩余股份。

如果董事会宣布,公司将派发现金股息$12.1875每股于1月15日、4月15日、7月15日和10月15日在其A系列优先股季度上市。0.30468750每股存托股份(每股股息,“A系列优先股息”)。该公司于2022年1月15日支付了A系列优先股息。2022年1月25日,该公司宣布将于2022年4月15日向截至2022年3月31日登记在册的股东支付A系列优先股息。

注D-应收贷款

有关贷款和信用质量的详细讨论,包括会计政策和用于估算信贷损失拨备的CECL方法,请参见上文附注A“重要会计政策摘要”。

本公司为投资而持有的贷款分为两个投资组合部分,商业贷款和消费贷款,每个部分又进一步划分为贷款类别,以便估计信贷损失拨备。

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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)


下表是按贷款组合细分和类别划分的应收贷款汇总。
 2021年12月31日2021年9月30日
(单位:千)(单位:千)
商业贷款
多户住宅$2,298,155 13.5 %$2,291,477 14.0 %
商业地产2,681,453 15.8 2,443,845 15.0 
工商业(1)2,373,012 13.9 2,314,654 14.2 
施工2,967,644 17.4 2,888,214 17.7 
土地征用与开发225,423 1.3 222,457 1.4 
商业贷款总额10,545,687 61.9 10,160,647 62.3 
消费贷款
独栋住宅5,295,837 31.1 4,951,627 30.4 
施工-自定义787,862 4.6 783,221 4.8 
土地消费地块贷款151,297 0.9 149,956 0.9 
HELOC166,601 1.0 165,989 1.0 
消费者77,681 0.5 87,892 0.5 
消费贷款总额6,479,278 38.1 6,138,685 37.7 
总贷款总额17,024,965 100 %16,299,332 100 %
更少:
贷款信贷损失准备171,411 171,300 
正在办理的贷款2,207,880 2,232,836 
递延费用、成本和折扣净额53,472 61,626 
贷款冲销账户合计2,432,763 2,465,762 
净贷款$14,592,202 $13,833,570 

(1)包括$202,261,000及$311,795,000截至2021年12月31日和2021年9月30日,美国小企业管理局(Small Business Administration)的支付宝保护计划(PPP)贷款的保证金。

该公司选择将应计应收利息(“AIR”)从贷款的摊销成本基础中剔除,以进行披露,并不计入估计的信贷损失。截至2021年12月31日和2021年9月30日,AIR的贷款总额为47,106,000及$46,234,000并计入本公司综合财务状况表上的应收利息项目余额。
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中期合并财务报表附注
(未经审计)


金额为$的贷款7,175,190,000及$5,930,015,000作为我们流动性管理战略的一部分,分别于2021年12月31日和2021年9月30日承诺从联邦住房贷款银行(FHLB)获得借款。FHLB无权出售或再质押这些贷款。
下表列出了非应计贷款和逾期90天或以上的贷款和应计贷款的摊余成本基础。
 
 2021年12月31日2021年9月30日
 (单位为千,比率数据除外)
非应计项目无ACL的非应计项目逾期90天或以上并累积非应计项目无ACL的非应计项目逾期90天或以上并累积
商业贷款
多户住宅$ $ $ $475 $ $ 
商业地产7,565   8,038   
工商业15,349   365 30  
施工611   505   
土地征用与开发2,340   2,340   
商业贷款总额25,865   11,723 30  
消费贷款
独栋住宅17,751   19,320   
施工-自定义465      
土地消费地块贷款544   359   
HELOC276   287   
消费者58   60   
消费贷款总额19,094   20,026   
非权责发生制贷款总额$44,959 $ $ $31,749 $30 $ 
贷款总额的百分比0.30 %0.23 %

该公司确认非应计贷款的利息收入约为#美元。1,250,000在截至2021年12月31日的三个月里。如果这些贷款处于应计状态,并按照原来的合同条款履行,公司将确认大约#美元的利息收入。328,000截至2021年12月31日的三个月。截至2021年12月31日的三个月,由于收取逾期款项,确认的利息收入高于本应确认的金额。非应计贷款收取的利息现金流在不同时期有所不同,因为这些贷款是流动的或还清的。

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中期合并财务报表附注
(未经审计)


下表按贷款组合和类别提供了贷款拖欠的详细情况。
 
2021年12月31日基于$贷款额的拖欠天数基于%
在$上
贷款类型应收贷款(摊销成本)当前306090总违约率
(单位为千,比率数据除外)
商业贷款
多户住宅$2,278,216 $2,278,216 $ $ $ $  %
商业地产2,667,170 2,663,441 2,282  1,447 3,729 0.14 
工商业(1)2,365,487 2,348,085 1,031 1,059 15,312 17,402 0.74 
施工1,235,119 1,235,119      
土地征用与开发202,081 199,741   2,340 2,340 1.16 
商业贷款总额8,748,073 8,724,602 3,313 1,059 19,099 23,471 0.27 
消费贷款
独栋住宅5,286,559 5,266,143 5,099 1,088 14,229 20,416 0.39 
施工-自定义333,583 333,118   465 465 0.14 
土地消费地块贷款149,845 149,193 52 75 525 652 0.44 
HELOC167,789 167,273 261  255 516 0.31 
消费者77,764 77,530 69 114 51 234 0.30 
消费贷款总额6,015,540 5,993,257 5,481 1,277 15,525 22,283 0.37 
贷款总额$14,763,613 $14,717,859 $8,794 $2,336 $34,624 $45,754 0.31 %
拖欠率%99.69%0.06%0.02%0.23%0.31%



2021年9月30日基于$贷款额的拖欠天数基于%
在$上
贷款类型应收贷款(摊销成本)当前306090总违约率
(单位为千,比率数据除外)
商业贷款
多户住宅$2,273,689 $2,273,214 $ $ $475 $475 0.02 %
商业地产2,429,332 2,428,014 971 64 283 1,318 0.05 
工商业2,303,927 2,303,605   322 322 0.01 
施工1,117,227 1,117,186   41 41  
土地征用与开发192,416 190,076   2,340 2,340 1.22 
商业贷款总额8,316,591 8,312,095 971 64 3,461 4,496 0.05 
消费贷款
独栋住宅4,937,064 4,915,749 3,627 2,165 15,523 21,315 0.43 
施工-自定义347,752 347,752      
土地消费地块贷款148,534 147,952 5 307 270 582 0.39 
HELOC166,940 166,627 47  266 313 0.19 
消费者87,989 87,727 152 59 51 262 0.30 
消费贷款总额5,688,279 5,665,807 3,831 2,531 16,110 22,472 0.40 
贷款总额$14,004,870 $13,977,902 $4,802 $2,595 $19,571 $26,968 0.19 %
拖欠率%99.81%0.03%0.02%0.14%0.19%


15

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中期合并财务报表附注
(未经审计)


由于新冠肺炎疫情的影响,该公司积极与借款人合作,修改消费者抵押贷款和商业贷款,以提供延期付款。消费者抵押贷款的延期付款期限一般为90天,商业贷款的延期期限最长为180天,借款人可能有资格获得多次延期。根据CARE法案,这些贷款修改不计入TDR。截至2021年12月31日,16按揭贷款总额为$3,526,0001商业贷款总额为$475,000已经修改的仍然处于延期状态。这些贷款只有在延迟期结束和计划付款恢复后才会被视为逾期。

大多数TDR都是应计和履行贷款,借款人由于暂时的财务困难,已经主动与公司接洽进行修改。每个修改请求都会单独评估其优点和成功的可能性。在贷款修改中给予的特许权通常是通过降低以下利率来减少付款。100200一个特定期限的基点,通常是二十四个月。在修改期间,还可以批准只计利息的付款。本金宽恕不是重组贷款的可用选项。截至2021年12月31日,97.4公司$的%60,326,000在TDR中被归类为表演。截至2021年12月31日,单户住宅贷款包括92.2%的TDR。

我们根据监管风险评级评估贷款的信用质量,并考虑其他因素。在此评估的基础上,对贷款进行评级,分类如下:

经过-积分不符合以下定义之一。

特别提及-特别值得一提的是,信贷目前被认为是不受损失的,但潜在的疲软。预计本金或利息不会损失,但需要适当的监督和管理注意,以阻止信用的进一步恶化。这一类别的资产构成了一些不适当和不必要的信用风险,但还没有到足以证明风险评级为不合格的程度。根据特定资产的情况,信用风险可能相对较小,但构成了不必要的风险。

不合标准-不合格的信用是不可接受的信用。此外,由于存在一个或多个定义明确的弱点,正常情况下的还款处于危险之中。在这些情况下,如果弱点得不到纠正,很可能会损失本金。不合标准的资产没有得到借款人或质押抵押品(如果有的话)的当前稳健价值和偿付能力的充分保护。这样归类的资产将有一个或多个明确界定的弱点,危及债务的收回或清算。潜在损失虽然存在于不合格资产的总量中,但不一定存在于风险评级为不合格的个别资产中。

疑团-分类可疑的信贷具有一个分类不合格所固有的所有弱点,并增加了一个特点,即根据目前存在的事实、条件和价值,这些弱点使收集或清算变得非常可疑和不太可能。损失的可能性很高,但由于某些重要和合理具体的未决因素可能对资产的优势和加强起作用,因此将其归类为估计损失将被推迟,直到可能确定其更确切的状态。悬而未决的因素包括拟议的合并、收购或清算程序,注资,完善额外抵押品的留置权,以及再融资计划。

损失-分类损失的信用被认为是无法收回的,价值如此之小,以至于它们作为可银行资产继续存在是没有根据的。这种分类并不意味着资产绝对没有回收或残值,而是说,即使部分回收可能在未来受到影响,推迟注销这项资产也是不切实际或不可取的。损失应当在被认定为无法收回的期间计入。如果抵押品提供了一些可识别的保护,可以采取部分冲销与全部冲销的方式。

16

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(未经审计)


下表按主要信用质量指标、贷款类别和发起年份列出了截至2021年12月31日的应收贷款摊销成本基础。
按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础
YTD 202220212020201920182018年前循环贷款转向定期贷款贷款总额
商业贷款
多户住宅
经过$188,312 $774,664 $461,598 $145,568 $197,475 $466,643 $36,205 $ $2,270,465 
特别提及  1,754  3,098    4,852 
不合标准    650 2,249   2,899 
总计$188,312 $774,664 $463,352 $145,568 $201,223 $468,892 $36,205 $ $2,278,216 
商业地产
经过$315,441 $644,455 $403,955 $273,743 $257,052 $591,343 $3,075 $ $2,489,064 
特别提及   5,308 32,941 19,800   58,049 
不合标准  8,308 44,362 17,171 49,124 1,092  120,057 
总计$315,441 $644,455 $412,263 $323,413 $307,164 $660,267 $4,167 $ $2,667,170 
工商业
经过$96,846 $617,826 $179,111 $46,636 $32,369 $233,105 $954,157 $97 $2,160,147 
特别提及744 13,881 2,782 5,972  6 37,377  60,762 
不合标准 69 46,474 2,356 4,532 14,972 76,175  144,578 
总计$97,590 $631,776 $228,367 $54,964 $36,901 $248,083 $1,067,709 $97 $2,365,487 
施工
经过$68,058 $494,383 $352,324 $232,534 $374 $16,313 $69,957 $ $1,233,943 
特别提及 566       566 
不合标准  610      610 
总计$68,058 $494,949 $352,934 $232,534 $374 $16,313 $69,957 $ $1,235,119 
土地征用与开发
经过$31,257 $80,472 $30,263 $11,800 $13,730 $29,619 $2,600 $ $199,741 
不合标准     2,340   2,340 
总计$31,257 $80,472 $30,263 $11,800 $13,730 $31,959 $2,600 $ $202,081 
商业贷款总额
经过$699,914 $2,611,800 $1,427,251 $710,281 $501,000 $1,337,023 $1,065,994 $97 $8,353,360 
特别提及744 14,447 4,536 11,280 36,039 19,806 37,377  124,229 
不合标准 69 55,392 46,718 22,353 68,685 77,267  270,484 
总计$700,658 $2,626,316 $1,487,179 $768,279 $559,392 $1,425,514 $1,180,638 $97 $8,748,073 
17

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(未经审计)


按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础
YTD 202220212020201920182018年前循环贷款转向定期贷款贷款总额
消费贷款
独栋住宅
当前$686,288 $1,222,748 $805,399 $381,245 $320,431 $1,850,032 $ $ $5,266,143 
逾期30天735     4,364   5,099 
逾期60天     1,088   1,088 
逾期90天以上   348 114 13,767   14,229 
总计$687,023 $1,222,748 $805,399 $381,593 $320,545 $1,869,251 $ $ $5,286,559 
施工-自定义
当前$10,516 $251,800 $68,238 $1,928 $636 $ $ $ $333,118 
逾期90天以上  465      465 
总计$10,516 $251,800 $68,703 $1,928 $636 $ $ $ $333,583 
土地消费地块贷款
当前$18,436 $77,593 $23,409 $7,629 $4,062 $18,064 $ $ $149,193 
逾期30天  52      52 
逾期60天   75     75 
逾期90天以上  142   383   525 
总计$18,436 $77,593 $23,603 $7,704 $4,062 $18,447 $ $ $149,845 
HELOC
当前$ $ $ $ $ $5,378 $161,644 $251 $167,273 
逾期30天     214 38 9 261 
逾期90天以上     30 225  255 
总计$ $ $ $ $ $5,622 $161,907 $260 $167,789 
消费者
当前$100 $10,435 $8,082 $488 $31,853 $9,374 $17,198 $ $77,530 
逾期30天   10  55 4  69 
逾期60天   4  110   114 
逾期90天以上   34  17   51 
总计$100 $10,435 $8,082 $536 $31,853 $9,556 $17,202 $ $77,764 
消费贷款总额
当前$715,340 $1,562,576 $905,128 $391,290 $356,982 $1,882,848 $178,842 $251 $5,993,257 
逾期30天735  52 10  4,633 42 9 5,481 
逾期60天   79  1,198   1,277 
逾期90天以上  607 382 114 14,197 225  15,525 
总计$716,075 $1,562,576 $905,787 $391,761 $357,096 $1,902,876 $179,109 $260 $6,015,540 


18

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(未经审计)


注E-贷款损失拨备

有关贷款和信用质量的详细讨论,包括会计政策和CECL用于估算信贷损失拨备的方法,请参阅附注A“重要会计政策摘要”。

下表汇总了按贷款组合细分和类别划分的贷款损失拨备活动。 
截至2021年12月31日的三个月开始免税额冲销恢复
供应&
转账(1)
期末津贴
 (单位:千)
商业贷款
多户住宅$16,949 $ $ $(956)$15,993 
商业地产23,437 (529)44 2,770 25,722 
工商业45,957 (43)62 1,255 47,231 
施工25,585  2,000 (2,819)24,766 
土地征用与开发13,447 (2)20 660 14,125 
商业贷款总额125,375 (574)2,126 910 127,837 
消费贷款
独栋住宅30,978  405 (1,277)30,106 
施工-自定义4,907   (1,188)3,719 
土地消费地块贷款4,939 (27)5 67 4,984 
HELOC2,390  1 (26)2,365 
消费者2,711 (76)251 (486)2,400 
消费贷款总额45,925 (103)662 (2,910)43,574 
贷款总额$171,300 $(677)$2,788 $(2,000)$171,411 
(1)表内的拨备和转账金额不包括#美元的无供资承付款。2,500,000.
截至2020年12月31日的三个月开始免税额冲销恢复
供应&
转账 (1)
期末津贴
 (单位:千)
商业贷款
多户住宅$13,853 $ $ $510 $14,363 
商业地产22,516  789 191 23,496 
工商业38,665 (2)50 5,604 44,317 
施工24,156   2,209 26,365 
土地征用与开发10,733  35 (102)10,666 
商业贷款总额109,923 (2)874 8,412 119,207 
消费贷款
独栋住宅45,186  779 (7,352)38,613 
施工-自定义3,555   39 3,594 
土地消费地块贷款2,729  7 222 2,958 
HELOC2,571   (209)2,362 
消费者2,991 (150)226 388 3,455 
消费贷款总额57,032 (150)1,012 (6,912)50,982 
贷款总额$166,955 $(152)$1,886 $1,500 $170,189 
(1)表内的拨备和转账金额不包括#美元的无供资承付款。1,500,000.

19

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(未经审计)



该公司记录了一美元500,0002021年12月31日终了三个月的信贷损失准备金,而信贷损失准备金为#美元。3,000,000截至2020年12月31日的三个月。截至2021年12月31日的三个月的拨备主要是由于应收贷款和无资金承诺的增长,这在很大程度上被管理层对某些贷款组合的信用质量评估的改善所抵消。截至2020年12月31日的三个月的拨备主要是由于为应收贷款的增长和贷款组合结构的变化预留了准备金。扣除冲销后的回收总额为#美元。2,111,000截至2021年12月31日的三个月,净回收为#美元1,734,000在截至2020年12月31日的三个月内。不是津贴记录截至2021年12月31日或截至2021年9月30日198,947,000及$305,162,000由于政府担保,投资组合中的购买力平价贷款(PPP)贷款在每一天分别被归入商业和工业贷款类别。

不良资产为$54,790,000,或0.27占总资产的百分比,截至2021年12月31日,相比之下,43,625,000,或0.22占总资产的百分比,截至2021年9月30日。非权责发生制贷款为#美元。44,959,000截至2021年12月31日,相比之下,31,749,0002021年9月30日。拖欠贷款占贷款总额的百分比是0.312021年12月31日的百分比,而0.192021年9月30日。

该公司设有资产质量审查职能,分析其贷款组合,并每季度向董事会报告审查结果。单户住宅、HELOC和消费者投资组合是根据它们作为贷款池的表现进行评估的,因为没有一笔贷款是单独意义重大的,也没有一笔贷款是根据其风险评级、规模或潜在的损失风险来判断的。对建筑贷款、土地贷款、多户贷款、商业地产贷款、商业和工业贷款逐笔贷款进行风险评级,以确定特定借款人或贷款固有的相对风险。根据这一风险评级,贷款被赋予一个等级,并按照注释D“应收贷款”中的描述进行分类。


下表提供了基于先前定义的风险评级类别的应收贷款摊销成本。
2021年12月31日内部指定职系
 经过特别提及不合标准疑团损失总计
 (单位为千,比率数据除外)
贷款类型
商业贷款
多户住宅$2,270,465 $4,852 $2,899 $ $ $2,278,216 
商业地产2,489,064 58,049 120,057   2,667,170 
工商业2,160,147 60,762 144,578   2,365,487 
施工1,233,943 566 610   1,235,119 
土地征用与开发199,741  2,340   202,081 
商业贷款总额8,353,360 124,229 270,484   8,748,073 
消费贷款
独栋住宅5,265,363  21,196   5,286,559 
施工-自定义333,118  465   333,583 
土地消费地块贷款149,225  620   149,845 
HELOC167,513  276   167,789 
消费者77,752 1 11   77,764 
消费贷款总额5,992,971 1 22,568   6,015,540 
总计$14,346,331 $124,230 $293,052 $ $ $14,763,613 
总评等占贷款总额的百分比97.17 %0.84 %1.99 % % %


20

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(未经审计)


2021年9月30日内部指定职系
 经过特别提及不合标准疑团损失总贷款总额
 (单位为千,比率数据除外)
贷款类型
商业贷款
多户住宅$2,252,395 $4,874 $16,420 $ $ $2,273,689 
商业地产2,174,386 57,625 197,321   2,429,332 
工商业2,108,152 48,124 147,651   2,303,927 
施工1,115,791 931 505   1,117,227 
土地征用与开发190,076  2,340   192,416 
商业贷款总额7,840,800 111,554 364,237   8,316,591 
消费贷款
独栋住宅4,915,106  21,958   4,937,064 
施工-自定义347,752     347,752 
土地消费地块贷款148,010  524   148,534 
HELOC166,652  288   166,940 
消费者87,962  27   87,989 
消费贷款总额5,665,482  22,797   5,688,279 
贷款总额$13,506,282 $111,554 $387,034 $ $ $14,004,870 
总评级占总贷款总额的百分比96.44 %0.80 %2.76 % % %



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下表提供了基于借款人付款活动的应收贷款摊销成本信息。

2021年12月31日履约贷款不良贷款
 金额占总数的百分比
贷款
金额占总数的百分比
贷款
 (单位为千,比率数据除外)
商业贷款
多户住宅$2,278,216 100.0 %$  %
商业地产2,659,605 99.7 7,565 0.3 
工商业2,350,138 99.4 15,349 0.6 
施工1,234,508 100.0 611 0.0 
土地征用与开发199,741 98.8 2,340 1.2 
商业贷款总额8,722,208 99.7 25,865 0.3 
消费贷款
独栋住宅5,268,808 99.7 17,751 0.3 
施工-自定义333,118 99.9 465 0.1 
土地消费地块贷款149,301 99.6 544 0.4 
HELOC167,513 99.8 276 0.2 
消费者77,706 99.9 58 0.1 
消费贷款总额5,996,446 99.7 19,094 0.3 
贷款总额$14,718,654 99.7 %$44,959 0.3 %
2021年9月30日履约贷款不良贷款
 金额占总数的百分比
贷款
金额占总数的百分比
贷款
 (单位为千,比率数据除外)
商业贷款
多户住宅$2,273,214 100.0 %$475  %
商业地产2,421,294 99.7 8,038 0.3 
工商业2,303,562 100.0 365  
施工1,116,722 100.0 505  
土地征用与开发190,076 98.8 2,340 1.2 
商业贷款总额8,304,868 99.9 11,723 0.1 
消费贷款
独栋住宅4,917,744 99.6 19,320 0.4 
施工-自定义347,752 100.0   
土地消费地块贷款148,175 99.8 359 0.2 
HELOC166,653 99.8 287 0.2 
消费者87,929 99.9 60 0.1 
消费贷款总额5,668,253 99.6 20,026 0.4 
贷款总额$13,973,121 99.8 %$31,749 0.2 %


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注F-公允价值计量
FASB ASC 820,公允价值计量(“ASC 820”)将公允价值定义为在计量日市场参与者之间有序交易中为资产或负债在本金或最有利市场上转移负债而收取或支付的交换价格(退出价格)。ASC820还建立了公允价值等级,要求实体在计量公允价值时最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。该标准描述了可用于衡量公允价值的三个级别的投入:

1级:截至测量日期,该实体有能力进入活跃的外汇市场的相同资产或负债的报价(未经调整)。
第2级:除一级价格外的其他重大可观察投入,如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价以及可观察到或可由可观察市场数据证实的其他投入。
第3级:无法观察到的重大输入,反映了公司对市场参与者在资产或负债定价中使用的假设的假设。

本公司已建立并记录了确定其资产和负债公允价值的程序(如适用)。公允价值以相同或相似资产或负债的市场报价(如有)为基础。在没有报价的情况下,公允价值是使用估值模型或第三方评估来确定的。以下是在经常性或非经常性基础上计量和报告金融资产和负债公允价值所使用的估值方法的说明。
以循环方式衡量

可供出售的证券和衍生工具合约
可供出售的证券按公允价值经常性记录。债务证券的公允价值根据证券与独立第三方提供的其他基准报价之间的关系使用模型定价进行定价,并根据公认会计原则被视为二级输入方法。在活跃的交易所交易的证券是使用活跃市场的收盘价来衡量的,被认为是一级输入法。
该公司向想要管理其利率风险的可变利率借款人提供利率掉期服务。同时,本公司与交易对手进行对手方交易,以抵消其利率风险。该公司还利用利率互换进行了商业贷款对冲、抵押贷款池对冲和借款对冲。这些利率掉期的公允价值由第三方定价服务机构使用现金流贴现技术估算。这些被认为是二级输入法。
 
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下表列出了按公允价值经常性计量的资产和负债的公允价值层次中的余额和水平。
 2021年12月31日
 1级2级3级总计
 (单位:千)
金融资产
可供出售的证券:
美国政府和机构证券$ $57,567 $ $57,567 
资产支持证券 959,894  959,894 
市政债券 40,149  40,149 
公司债务证券 348,186  348,186 
抵押贷款支持证券
代办直通证书 540,343  540,343 
可供出售证券总额 1,946,139  1,946,139 
客户互换计划对冲 5,944  5,944 
抵押贷款公允价值对冲 2,632  2,632 
借款现金流对冲 48,888  48,888 
金融资产总额$ $2,003,603 $ $2,003,603 
金融负债
客户互换计划对冲$ $5,944 $ $5,944 
商业贷款公允价值对冲 1,951  1,951 
金融负债总额$ $7,895 $ $7,895 
 2021年9月30日
 1级2级3级总计
 (单位:千)
金融资产
可供出售的证券:
美国政府和机构证券$ $61,779 $ $61,779 
资产支持证券 1,078,681 1,078,681 
市政债券 39,984  39,984 
公司债务证券 350,988  350,988 
抵押贷款支持证券
代办直通证书 606,827  606,827 
可供出售证券总额 2,138,259  2,138,259 
客户互换计划对冲 10,983  10,983 
借款现金流对冲 42,442  42,442 
金融资产总额$ $2,191,684 $ $2,191,684 
金融负债
客户互换计划对冲$ $10,983 $ $10,983 
商业贷款公允价值对冲 2,177  2,177 
抵押贷款公允价值对冲1,641 1,641 
金融负债总额$ $14,801 $ $14,801 
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以非经常性基础衡量

某些资产和负债在初始确认后按公允价值非经常性基础计量,例如抵押品依赖贷款和拥有的房地产(“REO”)。REO主要由通过丧失抵押品赎回权而获得的财产组成。不时以非经常性基准记录使用公允价值计量的调整,以反映基于贴现现金流、抵押品或REO财产的当前估值或估计价值的增减。

当管理层确定抵押品或REO的公允价值因评估价值更新或没有可观察到的市场价格而需要额外调整时,本公司将抵押品依赖型贷款或拥有的房地产归类为3级。2021年12月31日以公允价值非经常性基础记录的3级资产包括根据抵押品公允价值建立拨备或部分冲销的贷款,以及财产公允价值低于成本基础的房地产。

下表列出了于2021年12月31日和2020年12月31日在非经常性基础上按公允价值计量的资产的合计余额,以及这些公允价值调整在各自期间产生的总收益(亏损)。估计公允价值计量显示的是估计销售成本总额。
 
 2021年12月31日截至2021年12月31日的三个月
 1级2级3级总计总收益(亏损)
 (单位:千)(单位:千)
贷款(1)$ $ $202 $202 $(89)
房地产自有(2)  1,390 1,390 (504)
期末余额$ $ $1,592 $1,592 $(593)

(1)收益(损失)代表对抵押品依赖型贷款的重新衡量。
(2)收益(亏损)是指对所拥有的房地产进行的总减记和冲销。
2020年12月31日截至2020年12月31日的三个月
1级2级3级总计总收益(亏损)
(单位:千)(单位:千)
贷款(1)$ $ $ $ $(44)
房地产自有(2)  447 447 (47)
期末余额$ $ $447 $447 $(91)

(1)收益(损失)代表对抵押品依赖型贷款的重新衡量。
(2)收益(亏损)是指对所拥有的房地产进行的总减记和冲销。
在2021年12月31日,有$134,000作为REO持有的丧失抵押品赎回权的住宅房地产。以正进行正式止赎程序的住宅地产物业作为抵押的消费按揭贷款的记录投资额为#元。3,477,000.
金融工具的公允价值
根据财务会计准则委员会(FASB ASC 825),金融工具(“ASC 825”)要求披露有关金融工具的公允价值信息,无论是否在财务状况表上确认,因此估计该等价值是可行的。某些金融工具和所有非金融工具不受披露要求的约束。因此,呈报的合计公允价值估计并不反映本公司的基本公允价值。虽然管理层并不知悉任何会对下文列示的估计公允价值金额有重大影响的因素,但自该等财务报表显示的日期起,该等金额并未就该等财务报表全面重估,因此,该等日期之后的公允价值估计可能与以下列示的金额有重大差异。
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 2021年12月31日2021年9月30日
 公允价值层次结构中的级别携带
金额
估计数
公允价值
携带
金额
估计数
公允价值
 (千美元)
金融资产
现金和现金等价物1$1,880,647 $1,880,647 $2,090,809 $2,090,809 
可供出售的证券
美国政府和机构证券257,567 57,567 61,779 61,779 
资产支持证券2959,894 959,894 1,078,681 1,078,681 
市政债券240,149 40,149 39,984 39,984 
公司债务证券2348,186 348,186 350,988 350,988 
抵押贷款支持证券
代办直通证书2540,343 540,343 606,827 606,827 
可供出售证券总额1,946,139 1,946,139 2,138,259 2,138,259 
持有至到期证券
抵押贷款支持证券
代办直通证书2326,387 335,895 366,025 379,547 
持有至到期证券总额326,387 335,895 366,025 379,547 
应收贷款314,592,202 14,991,699 13,833,570 14,279,725 
FHLB和FRB股票2102,863 102,863 102,863 102,863 
其他资产-客户互换计划对冲25,944 5,944 10,983 10,983 
其他资产-抵押贷款公允价值对冲22,632 2,632   
其他资产-借款现金流对冲248,888 48,888 42,442 42,442 
金融负债
定期存款23,351,984 3,307,120 3,434,087 3,382,206 
FHLB进展21,720,000 1,672,238 1,720,000 1,692,412 
其他负债-客户互换计划对冲25,944 5,944 10,983 10,983 
其他负债.商业贷款公允价值对冲21,951 1,951 2,177 2,177 
其他负债-抵押贷款公允价值对冲2  1,641 1,641 

以下方法和假设用于估计金融工具的公允价值:
现金和现金等价物-这些物品的账面价值是对其公允价值的合理估计。 
可供出售证券和持有至到期证券-公允价值证券主要根据证券与独立第三方提供的其他基准报价的关系使用模型定价进行定价,并被视为二级输入方法。交易所交易的股权证券被认为是一种一级输入法。
应收贷款-公允价值首先通过对具有类似金融特征的贷款组合进行分层来估计。贷款按类型分类,如多户房地产贷款、住宅抵押贷款、建筑贷款、商业贷款、消费贷款和土地贷款。每种贷款类别又被进一步细分为固定利率和可调整利率期限。对于住房抵押贷款和多户贷款,该行确定其最佳退出价格是证券化。MBS基准价格作为基价,并根据个人贷款特征(如FICO评分、LTV、物业类型和入住率)进行进一步的贷款水平定价调整。对于所有其他贷款类别,公允价值估计随后根据贴现现金流计算,使用市场上对类似产品提供和观察的贴现率,加上流动资金调整以反映贷款的非同质性,以及基于历史损失的年度损失率,以得出估计退出价格公允价值。不良贷款的公允价值也是基于最近的评估或使用利率贴现的估计现金流。
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与估计现金流相关的风险相称。有关信用风险、现金流和贴现率的假设是使用现有的市场信息和具体的借款人信息来判断确定的。
FHLB和FRB股票-公允价值是基于股票的面值,相当于其账面价值。
定期存款-定期存款的公允价值是通过使用为剩余期限相似的存款提供的利率贴现估计的未来现金流来估计的。
FHLB进展-FHLB垫款和其他借款的公允价值是通过使用公司目前可用于类似剩余期限的债务的利率贴现估计的未来现金流来估计的。
利率互换-该公司向希望管理其利率风险的可变利率借款人提供利率掉期服务。同时,本公司与交易对手进行对手方交易,以抵消其利率风险。该公司还将利率掉期用于各种公允价值对冲和现金流对冲。这些利率掉期的公允价值由第三方定价服务机构使用现金流贴现技术估算。
下表提供了可供出售证券和持有至到期证券的摊销成本和公允价值的详细信息。
 2021年12月31日
 摊销
成本
未实现总额公平
价值
产率
 收益损失
 (千美元)
可供出售的证券
美国政府和机构债券到期
1至5年$57,562 $93 $(88)$57,567 0.86 %
资产支持证券
1至5年19,280  (471)18,809 0.83 
5至10年66,245 290 (138)66,397 0.58 
超过10年867,872 7,206 (390)874,688 0.97 
到期公司债务证券
1至5年226,048 6,355  232,403 1.59 
5至10年86,475 409  86,884 4.64 
超过10年28,833 66  28,899 1.95 
市政债券到期
1年内1,501 10  1,511  
5至10年5,774 226  6,000 0.22 
超过10年29,900 2,738  32,638 5.85 
抵押贷款支持证券
代办直通证书525,179 17,984 (2,820)540,343 2.57 
1,914,669 35,377 (3,907)1,946,139 1.72 
持有至到期证券
抵押贷款支持证券
代办直通证书326,387 9,508  335,895 3.17 
326,387 9,508  335,895 3.17 
$2,241,056 $44,885 $(3,907)$2,282,034 1.91 %
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 2021年9月30日
 摊销
成本
未实现总额公平
价值
产率
 收益损失
 (千美元)
可供出售的证券
美国政府和机构债券到期
1至5年$47,339 $240 $ $47,579 0.44 %
5至10年14,064 136  14,200 2.05 
资产支持证券
1至5年19,730  (434)19,296 0.52 
5至10年71,207 412 (97)71,522 0.57 
超过10年973,892 14,069 (98)987,863 0.94 
到期公司债务证券
1年内225,928 7,860  233,788 1.57 
1至5年86,802 1,345  88,147 4.64 
5至10年28,804 249  29,053 1.95 
市政债券到期
1年内1,493 17  1,510  
5至10年5,781 294  6,075 0.22 
超过10年29,909 2,490  32,399 5.85 
抵押贷款支持证券
代办直通证书585,121 23,717 (2,011)606,827 2.60 
2,090,070 50,829 (2,640)2,138,259 1.69 
持有至到期证券
抵押贷款支持证券
代办直通证书366,025 13,522  379,547 3.17 
366,025 13,522  379,547 3.17 
$2,456,095 $64,351 $(2,640)$2,517,806 1.89 %


对于可供出售的投资证券,有不是截至2021年12月31日的三个月内的购买量和购买量为$379,760,000在截至2020年12月31日的三个月内。一共有$4,510,000在截至2021年12月31日和2021年12月31日的三个月内,可供出售的投资证券的销售额不是上一年同期的销售额。对于持有至到期的投资证券,有不是截至2021年12月31日的三个月内的购买量和不是在截至2020年12月31日的三个月内购买。有几个不是在截至2021年12月31日或2020年12月31日的三个月内出售持有至到期的投资证券。几乎所有机构抵押贷款支持证券的合同到期日都超过了10好几年了。

该公司选择将AIR排除在本脚注中披露的债务证券的摊余成本基础之外。对于AFS证券,AIR总计为$3,804,000及$3,458,000分别截至2021年12月31日和2021年9月30日。对于HTM债务证券,AIR总计为$841,000及$944,000分别截至2021年12月31日和2021年9月30日。有价证券的航空包括在公司综合财务状况报表的应收利息项目余额中。
下表显示了截至2021年12月31日和2021年9月30日的证券未实现亏损总额和公允价值,按每类证券处于持续亏损状态的时间长度划分。有几个3631截至2021年12月31日和2021年9月30日未实现亏损的证券。购买以来公允价值的下降可归因于利率的变化。因为该公司不打算出售这些证券
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鉴于本公司并不认为该等证券更有可能须在摊销成本基准(可能于到期时)收回前出售,本公司并不认为该等投资有任何信贷减值。
 
2021年12月31日少于12个月12个月或更长时间总计
 未实现
总亏损
公平
价值
未实现
总亏损
公平
价值
未实现
总亏损
公平
价值
 (单位:千)
可供出售的证券
美国政府和机构证券$(88)$13,970 $ $ $(88)$13,970 
资产支持证券(144)71,099 (855)87,409 (999)158,508 
抵押贷款支持证券(755)56,773 (2,065)52,747 (2,820)109,520 
(987)141,842 (2,920)140,156 (3,907)281,998 
持有至到期证券
抵押贷款支持证券      
$(987)$141,842 $(2,920)$140,156 $(3,907)$281,998 

2021年9月30日少于12个月12个月或更长时间总计
 未实现
总亏损
公平
价值
未实现
总亏损
公平
价值
未实现
总亏损
公平
价值
 (单位:千)
可供出售的证券
资产支持证券$(15)$4,639 $(614)$70,058 $(629)$74,697 
抵押贷款支持证券(1,569)47,758 (442)32,266 (2,011)80,024 
(1,584)52,397 (1,056)102,324 (2,640)154,721 
持有至到期证券
抵押贷款支持证券      
$(1,584)$52,397 $(1,056)$102,324 $(2,640)$154,721 


该公司几乎所有持有至到期的债务证券都是由美国政府机构或美国政府支持的企业发行的。这些证券拥有美国政府的显性和/或隐性担保,并且有很长一段零信用损失的历史。因此,截至2021年12月31日或2021年9月30日,公司没有记录这些证券的信贷损失拨备。

本公司认为,截至2021年12月31日或2021年9月30日,处于未实现亏损状态的可供出售债务证券不存在任何信用损失减值。本公司不打算出售处于未实现亏损状态的投资证券,也不太可能要求本公司在收回其可能到期的摊销成本基础之前出售投资证券。由美国政府机构或美国政府支持的企业发行的可供出售的债务证券拥有美国政府的显性和/或隐性担保,并且有很长一段零信用损失的历史。公司债证券和市政债券被认为具有高信用质量(评级为AA或更高)的发行人,公允价值下降是由于利率和其他市场状况的变化。发行人继续按时支付债券本金和利息。随着债券接近到期日,公允价值预计将回升。
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注G-衍生工具和套期保值活动

下表列出了2021年12月31日和2021年9月30日衍生品资产和负债的公允价值、名义金额和资产负债表分类。

2021年12月31日衍生资产衍生负债
利率合约目的资产负债表位置概念上的公允价值资产负债表位置概念上的公允价值
(单位:千)(单位:千)
客户互换计划对冲其他资产$633,056 $5,944 其他负债$633,056 $5,944 
商业贷款公允价值对冲其他资产  其他负债42,209 1,951 
抵押贷款公允价值对冲其他资产470,000 2,632 其他负债  
借款现金流对冲其他资产1,000,000 48,888 其他负债  
$2,103,056 $57,464 $675,265 $7,895 

2021年9月30日衍生资产衍生负债
利率合约目的资产负债表位置概念上的公允价值资产负债表位置概念上的公允价值
(单位:千)(单位:千)
客户互换计划对冲其他资产$644,355 $10,983 其他负债$644,355 $10,983 
商业贷款公允价值对冲其他资产  其他负债44,678 2,177 
抵押贷款公允价值对冲其他资产  其他负债470,000 1,641 
借款现金流对冲其他资产1,000,000 42,442 其他负债  
$1,644,355 $53,425 $1,159,033 $14,801 

本公司订立利率掉期合约以对冲利率风险。这些安排包括对个别固定利率商业贷款的对冲,以及对“最后一层”方法下指定部分可预付固定利率按揭贷款组合的对冲。该等关系符合FASB ASC 815衍生工具及对冲(“ASC 815”)项下的公允价值对冲,规定抵销确认各自利率掉期及对冲项目的损益。在这些套期保值关系中指定的利率掉期损益,以及可归因于对冲风险的套期保值项目的抵销损益,均在同一损益表项目的当期收益中确认。

在选择采用ASC 815公允价值对冲会计后,被对冲项目的账面价值将进行调整,以反映应占对冲风险的公允价值变动的累积影响。套期保值基差调整保留在被套期保值项目上,直到被套期保值项目从资产负债表中取消确认。下表显示了公允价值对冲会计在2021年12月31日和2021年9月30日对套期保值项目账面价值的影响。

(单位:千)2021年12月31日
记录套期保值项目的资产负债表行项目套期保值项目的账面价值计入套期保值项目账面金额的累计损益公允价值套期保值调整
应收贷款(1)(2)$1,376,402 $(260)
$1,376,402 $(260)

(1)包括封闭式按揭贷款组合的摊销成本基础,该组合用以指定对冲关系,而在该等对冲关系中,被对冲项目是预期会在对冲关系结束时保留的最后一层。于2021年12月31日,套期保值关系中使用的封闭式贷款组合的摊余成本基数为#美元。1,332,154,000,与套期保值关系相关的累计基差调整为$(2,357,000),指定套期保值项目的金额为#美元。470,000,000。在截至2021年9月30日的一年中,对冲会计停止了#美元30,000,000 (30%) of a $100,000,000最后一层树篱。在2021年12月31日,有$1,603,000剩余未摊销基数调整
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(未经审计)


与对冲的终止部分相关,并将在相关贷款池的剩余寿命内确认。

(二)包括以公允价值套期保值关系指定的商业贷款的摊余成本基础。于2021年12月31日,对冲商业贷款的摊销成本基准为#美元。44,248,000与套期保值关系相关的累计基差调整为#美元。2,097,000.


(单位:千)2021年9月30日
记录套期保值项目的资产负债表行项目套期保值项目的账面价值计入套期保值项目账面金额的累计损益公允价值套期保值调整
应收贷款(1)(2)$1,515,487 $4,215 
$1,515,487 $4,215 

(1)包括封闭式按揭贷款组合的摊销成本基础,该组合用以指定对冲关系,而在该等对冲关系中,被对冲项目是预期会在对冲关系结束时保留的最后一层。于2021年9月30日,套期保值关系中使用的封闭式贷款组合的摊余成本基数为#美元。1,468,517,000,与套期保值关系相关的累计基差调整为#美元。1,864,000,而指定对冲项目的金额为$。470,000,000。在截至2021年9月30日的一年中,对冲会计停止了#美元30,000,000 (30%) of a $100,000,000最后一层树篱。

(二)包括以公允价值套期保值关系指定的商业贷款的摊余成本基础。于2021年9月30日,对冲商业贷款的摊销成本基准为#美元。46,970,000与套期保值关系相关的累计基差调整为#美元。2,351,000。在截至2021年9月30日的一年中,对冲会计因一美元而停止。46,240,000商业贷款对冲。


该公司已签订利率掉期协议,将某些短期借款转换为固定利率付款。这些对冲的主要目的是减轻未来现金流因利率上升而发生变化的风险。就ASC 815下的合资格现金流量对冲而言,利率掉期的损益记录在累计其他全面收益(“AOCI”)中,然后重新分类为同期收益,对冲现金流量影响收益,并在与对冲现金流量相同的损益表项目内。在截至2020年12月31日的三个月内,名义金额为1美元的现金流对冲100,000,000和实际利率为1.39%被终止,FHLB预付款已偿还。截至2021年12月31日,可调利率借款的对冲期限从三年八年了,加权平均值为7.3 years.

下表列出了AOCI在与现金流量对冲有关的衍生工具上确认的本期借款收益(亏损),以及重新分类调整的影响。

(单位:千)截至12月31日的三个月,
在AOCI中确认的金额20212020
利率合约:
为借款支付固定/接收浮动掉期现金流对冲$6,446 $20,118 
净收益(收益)/亏损计入净收入的重新分类调整  
在AOCI中确认的税前收益/(亏损)总额$6,446 $20,118 


下表载列上述期间根据ASC 815以公允价值及现金流量会计对冲关系计算的衍生工具收益(亏损)。

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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)


截至2021年12月31日的三个月截至2020年12月31日的三个月
应收贷款利息收入FHLB预付款的利息支出应收贷款利息收入FHLB预付款的利息支出
(单位:千)(单位:千)
利息收入/(费用),包括公允价值和现金流对冲的影响$138,509 $(7,843)$133,671 $(13,198)
公允价值套期保值关系的损益:
利率合约
与衍生品利息结算有关的金额$(1,371)$(1,541)
对衍生品的认可4,500 4,587 
在套期保值项目上确认(4,475)(4,456)
在公允价值套期保值上确认的净收益/(费用)$(1,346)$(1,410)
现金流套期保值关系的损益:
利率合约
与衍生品利息结算有关的金额$2,021 $3,597 
从AOCI重新分类为利息收入/费用的衍生收益/(亏损)金额  
现金流量套期保值确认的净收入/(费用)$2,021 $3,597 



该公司定期签订某些利率互换协议,以便为商业贷款客户提供从浮动利率付款转换为固定利率付款的能力,同时公司保留浮动利率贷款。根据这些协议,公司与客户签订浮动利率贷款协议和互换协议。互换协议有效地将客户的可变利率贷款转换为固定利率。本公司与第三方签订相应的掉期协议,以抵消其对客户掉期协议中可变和固定部分的风险敞口。利率掉期是ASC 815项下的衍生品,公允价值变动记录在收益中。截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的营业报表没有净影响,因为接收固定掉期和支付固定掉期的公允价值变化相互抵消。

下表列出了未在ASC 815规定的会计对冲中指定的衍生工具(客户互换计划)在本报告期间的影响。

(单位:千)截至12月31日的三个月,
衍生工具衍生工具收益中确认的损益分类20212020
利率合约:
支付固定/接收浮动掉期其他非利息收入$5,039 $12,376 
接受固定/支付浮动掉期其他非利息收入(5,039)(12,376)
$ $ 


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华盛顿联邦公司和子公司
中期合并财务报表附注
(未经审计)


注H-与客户签订合同的收入

由于金融资产和负债的净利息收入不在ASU第2014-09号规定的范围内,与客户签订合同的收入(“ASC 606”),我们的大部分收入不受该指引的约束。

在ASC 606范围内的收入流在非利息收入中列报,通常在公司履行对客户的义务的同时确认为收入。本公司在新指导范围内的大多数客户合同都可以由任何一方取消,而不会受到惩罚,而且是短期的。这些收入来源包括储户和其他消费者和企业银行手续费、佣金收入,以及借记卡和信用卡交换费。在范围内,收入流大致表示5.6在截至2021年12月31日的三个月中,占我们总收入的百分比,而5.4截至2020年12月31日的三个月。由于这一标准对我们的合并财务报表无关紧要,本公司在ASC 606中省略了某些披露,包括收入表的分解。指导意见范围内的非利息收入来源包括:

与存款相关的手续费和其他手续费(在存款手续费收入中确认)-公司的存款账户受业内惯例的标准化合同管辖。收入来自特定交易的账户维护费和手续费,如电汇、停止付款订单、透支、借记卡更换、支票订单和本票,这些收入是在某个时间点或随时间(按月)获得的。在提供服务时(时间点或月度),公司与上述每项费用相关的履约义务一般都得到了履行,相关收入也得到了确认。该公司是这些合同中的每一份合同的委托人。

借记卡和信用卡交换费(在存款手续费收入中确认)-本公司根据涉及本公司发行的借记卡或信用卡的交易,从借记卡或信用卡支付网络收取交换费,通常以基础交易的百分比计算。借记卡和信用卡交易的交换费被确认为交易处理服务由网络提供。该公司在卡支付网络安排中充当代理,因此交换费是扣除支付给委托人(在这种情况下是卡支付网络)的任何费用后记录的。

保险代理佣金(在其他收入中确认)-Wafd保险集团公司是华盛顿联邦银行的全资子公司,作为一家保险机构运营,为少数高质量的保险公司销售和营销财产和意外伤害保险单。Wafd保险集团(Wafd Insurance Group,Inc.)以保险公司为已售出的保单支付佣金的形式赚取收入。除了始发佣金外,Wafd Insurance Group,Inc.还可以根据为保险公司产生的业务量和保单续约率获得或有奖励费用。


注意:我-承诺和或有事项

租赁承诺额 -该公司的租赁承诺主要包括分支机构的房地产和2022年至2070年到期的各种不可撤销经营租约下的办公空间。大多数租约包含续约选择权,并规定根据预定的时间表或商定的指数提高租金。
具有表外风险的金融工具-表外唯一的重大信贷敞口是正在处理的贷款和未使用的信贷额度,总余额为#美元。4,272,929,000及$3,804,444,000分别于2021年12月31日和2021年9月30日。保证金是$。30,000,000截至2021年12月31日,比2021年12月31日的美元有所增加27,500,0002021年9月30日。有关准备金方法的详情,见附注A“重要会计政策摘要”。

法律程序 -公司及其附属公司不时成为因正常业务活动而引起的各种法律诉讼的被告,并受到这些诉讼的威胁。管理层在咨询法律顾问后认为,该等待决或威胁的行动及诉讼程序所导致的最终责任(如有)不会对本公司的财务报表产生重大影响。
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华盛顿联邦公司和子公司
第一部分-财务信息
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

前瞻性陈述

华盛顿联邦公司(以下简称“公司”或“华盛顿联邦公司”)在本季度报告中关于Form 10-Q的陈述构成前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“预测”、“项目”等词语以及诸如“将”、“应该”、“将”和“可能”等其他类似的表达或未来或条件动词旨在帮助识别此类前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实,而是代表公司目前的预期、计划或预测,是基于公司管理层的信念和假设以及准备这些披露时管理层可获得的信息。该公司打算将所有这些前瞻性陈述纳入1995年“私人证券诉讼改革法”以及1933年“证券法”第27A条和1934年“证券交易法”第21E条规定的前瞻性陈述的安全港条款的范围内,这些前瞻性陈述符合1995年“私人证券诉讼改革法”以及1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的规定。这些陈述不是对未来结果或业绩的保证,涉及某些风险、不确定因素和假设,这些风险、不确定因素和假设很难预测,而且往往不在公司的控制范围之内。实际结果和结果可能与公司前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。
您不应过度依赖任何前瞻性陈述,应考虑以下不确定性和风险,以及本报告其他部分讨论的风险和不确定性,并包括公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年9月30日的2021年10-K报表中包含的风险因素,这些风险因素可能会导致公司的未来结果与前瞻性陈述中表达的计划、目标、目标、估计、意图和预期大不相同,这些风险因素包括在截至2021年9月30日的年度报告中包含的风险因素以及公司随后提交给美国证券交易委员会(以下简称“Sequoia Capital”)的任何其他文件中包含的风险因素,这些因素可能会导致公司未来的结果与前瞻性声明中表达的计划、目标、目标、估计、意图和预期大不相同:

经济状况恶化,包括房屋销售量下降,以及不确定的经济环境给借款人(消费者和企业)带来的财务压力;
自然或人为灾难、灾难或冲突,包括恐怖事件和流行病(如新冠肺炎大流行)的影响,以及由此引起的政府和社会应对措施,包括对我们的资产信用质量和业务运营的影响,及其对总体经济和金融市场状况的影响;
本港一手市场受严重经济衰退的影响,包括失业率高企、房价和楼价下跌;
美联储理事会和美国政府货币和财政政策的影响和变化,包括对新冠肺炎疫情的应对;
利率风险波动和市场利率变化,包括伦敦银行间同业拆借利率改革相关风险和负利率风险;
本公司对其贷款组合的可收集性做出准确假设和判断的能力,包括借款人的信誉和担保这些贷款的资产价值;
立法和监管限制,包括根据“多德-弗兰克法案”产生的限制和潜在限制
公司开展业务和进行新的投资和活动的方式;
公司获得外部融资为其运营提供资金的能力,或以优惠条件获得这笔融资的能力;
影响公司市场、运营、定价、产品、服务和费用的其他经济、竞争、政府、监管和技术因素的变化;
本公司有能力管理本银行住房抵押贷款披露法案(“HMDA”)合规和报告的补救工作所涉及的风险和成本,以及与本银行的HMDA计划相关的执法行动或法律程序的影响;
公司在管理上述风险和管理业务方面的成功程度;以及
可能受公司无法控制的情况影响的事件发生或未发生的时间;以及
与拟议中的将世界银行从联邦宪章转变为州宪章相关的影响和意想不到的费用。

所有前瞻性陈述仅在此类陈述发表之日发表,公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,以反映假设的变化、意外事件的发生、未来经营结果的变化,或前瞻性陈述发表之日之后出现的情况的影响。
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华盛顿联邦公司和子公司
一般信息和业务描述

华盛顿联邦银行全国协会是一家联邦保险的全国性银行dba Wafd Bank(简称“银行”或“Wafd银行”),于1917年4月24日在华盛顿州巴拉德成立,主要从事向消费者、大中型企业以及商业房地产所有者和开发商提供贷款、存管、保险和其他银行服务。华盛顿联邦银行成立于1994年11月,是华盛顿的一家公司,是世界银行的控股公司。本文件通篇使用的术语“华盛顿联邦”、“公司”或“我们”或“我们”和“我们”是指华盛顿联邦公司及其合并子公司,术语“银行”是指运营子公司华盛顿联邦银行全国协会。该公司总部设在华盛顿州西雅图。

2022年1月3日,世行宣布,已向华盛顿州金融机构部申请从全国性协会转变为非美联储成员华盛顿州特许银行。如果申请获得批准并完成转换,华盛顿州金融机构部将成为银行的监管机构,联邦存款保险公司(FDIC)将成为银行的主要联邦监管机构。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)将继续监管世行的控股公司。 世行已将拟议中的特许转换通知了FDIC和联邦储备系统(Federal Reserve System)。世行还向其目前的主要联邦监管机构-货币监理署(Office Of The Comptroller Of The Currency)提交了宪章转换的通知。如果特许转换申请获得批准,该行将取消其持有的旧金山联邦储备银行股票,并终止其在美联储系统的成员资格。

该公司的财政年度截止日期为9月30日。所有提到2021年的内容代表截至2021年9月30日的余额或当时结束的财年的活动。

关键会计政策

见上文“项目1.财务报表”合并财务报表附注A。另请参阅公司于2021年11月19日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的“2021年年报10-K表”中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”。

资产质量与信用损失准备

合并财务报表附注A、D和E见上文“财务报表”项下的附注A、D和E。另请参阅公司于2021年11月19日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的“2021年年报10-K表”中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”。

利率风险
根据管理层对当前利率环境的评估,该公司已采取措施,包括增加较短期贷款和交易存款账户,以降低其利率风险状况。截至2021年12月31日,交易账户和储蓄账户的组合占总存款的79%,而投资证券组合的构成是56%的可变利率和44%的固定利率。当利率上升时,固定利率投资证券的公允价值会下降,而利率下降时,固定利率投资证券的公允价值会下降。该公司拥有326,38.7万美元的抵押贷款支持证券,这些证券已被指定为持有至到期,并按摊销成本列账。截至2021年12月31日,这些证券的未实现净收益为9508000美元。该公司有1,946,139,000美元的可供出售证券,按公允价值列账。截至2021年12月31日,这些证券的未实现净收益为3147万美元。该公司已执行利率掉期,以对冲某些FHLB借款的利率风险。截至2021年12月31日,这些利率掉期的未实现收益为48,888,000美元。以上均为税前净未实现损益。

该公司依赖各种利率风险衡量标准,包括资产/负债分析、对各种利率变化情景下预测净利息收入变化的建模,以及利率变化对公司投资组合净值(“NPV”)的影响。

净利息收入敏感度-该公司使用利率模拟模型估计其净利息收入对市场利率变化的敏感性,该模型包括与资产负债表增长水平、存款重新定价特征和多种利率变化情况下的预付款率相关的假设。利率敏感度取决于本公司生息资产和有息负债的某些重新定价特征,包括资产和负债的期限结构及其在市场利率变动期间的重新定价特征。分析假设资产负债表不变。实际结果将与此模型中使用的假设有所不同,因为
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华盛顿联邦公司和子公司
管理层监控和调整贷款和存款定价以及资产负债表的规模和构成,以应对不断变化的利率。

截至2021年12月31日,如果短期和长期利率同时立即上调200个基点,该模型估计下一年净利息收入将增加8.4%。相比之下,截至2021年9月30日的分析估计增幅为9.7%。这一变化主要是由于收益率曲线的变化,以及固定利率与可调整利率资产和负债组合的变化。管理层估计,假设资产负债表不变,管理层不干预,在两年内逐步上调短期利率300个基点和长期利率100个基点,将导致第一年净利息收入增长0.7%,第二年增长4.1%。我们没有提供2021年12月31日利率下降对净利息收入的任何影响的估计,因为我们的许多对利率敏感的资产和负债与已经处于或接近其历史最低水平(即Prime和LIBOR)的利率挂钩,因此,假设美国市场利率继续保持在0%以上,预计不会进一步大幅下降。对于一个像美国这样规模和复杂的经济体来说,持续的负利率可能会导致难以预见的广泛宏观经济影响。虽然美国市场利率有可能降至零%以下,但这种情况在美国并未发生。

净现值敏感度-NPV是对股东权益市值的估计。净现值是指来自有息资产的预期现金流的现值与来自付息负债和表外合同的预期现金流的现值之间的差额。净现值对利率变化的敏感性提供了一种利率风险的观点,因为它包含了所有未来的预期现金流。截至2021年12月31日,如果利率立即平行上调200个基点,净现值估计将减少471,566,000美元或14.3%,净现值占总资产的比率将从16.4%的基数降至14.9%。截至2021年9月30日,如果加息200个基点,净现值估计将减少2.07亿美元或6.8%,净现值占总资产的比率将从15.5%的基数降至15.2%。NPV敏感性的变化主要是由于利率的变化及其对资产价格的相关影响,以及对固定利率贷款和抵押贷款支持证券的预期提前还款速度的敏感性,以及截至2021年12月31日固定利率与可调整利率资产和负债组合的变化。
利率-本公司衡量每个期末的总生息资产利率和有息负债利率之间的差额。该期末利差在2021年12月31日时为2.48%,在2021年9月30日时为2.45%。截至2021年12月31日,与2021年9月30日相比,生息资产加权平均期末利率上升3个基点至2.83%,而有息负债加权平均期末利率持平,维持在0.35%。由于生息资产的加权平均期末利率下降了9个基点,而有息负债的加权平均期末利率下降了23个基点,2021年12月31日的期末利差从2020年12月31日的2.34%增加到2.48%。

净息差-净息差是指净利息收入除以当期平均盈利资产。截至2021年12月31日的季度,净息差为2.87%,而截至2020年12月31日的季度为2.75%。同期生息资产收益率下降12个基点至3.22%,有息负债成本下降31个基点至0.45%。高利率贷款的偿还、低收益贷款的发放,以及购买实际收益率低于贷款组合平均水平的按揭贷款池,都导致了生息资产收益率的下降。在截至2021年12月31日的季度里,PPP贷款净贷款发放费摊销的收益也下降到331.9万美元,而去年同期为488.6万美元。有息负债的利率较低,主要是因为有息存款的利率较低,以及FHLB的垫款利率较低。
下表列出了解释所示期间净息差与一年前同期相比变化的信息。
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华盛顿联邦公司和子公司
截至2021年12月31日的三个月截至2020年12月31日的三个月
 平均余额利息平均费率平均余额利息平均费率
(千美元)(千美元)
资产
应收贷款$14,297,907 $138,509 3.84 %$12,824,870 $133,671 4.14 %
抵押贷款支持证券925,028 4,792 2.06 1,582,286 7,230 1.81 
现金与投资3,207,877 5,783 0.72 3,004,224 5,265 0.70 
FHLB和FRB股票102,863 1,356 5.23 140,730 1,656 4.67 
生息资产总额18,533,675 150,440 3.22 %17,552,110 147,822 3.34 %
其他资产1,272,163 1,307,937 
总资产$19,805,838 $18,860,047 
负债和权益
生息客户账户$12,530,492 $8,461 0.27 %$11,619,857 $14,110 0.48 %
FHLB进展1,720,000 7,843 1.81 2,668,478 13,198 1.96 
其他借款— — — — — — 
有息负债总额14,250,492 16,304 0.45 %14,288,335 27,308 0.76 %
无息客户帐户3,188,223 2,258,685 
其他负债223,421 275,834 
总负债17,662,136 16,822,854 
股东权益2,143,702 2,037,193 
负债和权益总额$19,805,838 $18,860,047 
净利息收入/利差$134,136 2.77 %$120,514 2.65 %
净息差(NIM)2.87 %2.75 %

截至2021年12月31日,总资产增加了322,597,000美元,从2021年9月30日的19,650,574,000美元增加到19,973,171,000美元。在截至2021年12月31日的三个月中,应收贷款增加了758,632,000美元,现金和现金等价物减少了210,162,000美元,投资证券减少了231,758,000美元。应收贷款的增长也主要来自客户存款增加359,934,000美元。
截至2021年12月31日,现金和现金等价物为1,880,647,000美元,股东权益为2,149,126,000美元,为管理层提供了管理未来利率风险的灵活性。

流动性和资本资源
公司活动的主要资金来源是贷款偿还(包括预付款)、存款净流入、投资和借款的偿还和销售以及留存收益(如果适用)。该公司的主要收入来源是贷款利息和投资利息和股息。此外,公司还为贷款、存款、保险和其他服务赚取手续费收入。
2021年2月8日,为承销公开发行,本公司发行了300,000股4.875%的非累积永久A系列优先股(“A系列优先股”)。扣除承保折扣和费用后的净收益为293,325,000美元。公开发售包括发行和出售12,000,000股存托股份,每股相当于A系列优先股的1/40权益,公开发售价格为每股存托股份25.00美元。存托股份持有人有权享有A系列优先股的所有比例权利和优惠权(包括股息、投票权、赎回权和清算权)。存托股份在纳斯达克上交易,代码为“WAFDP”。A系列优先股可在2026年4月15日或之后由公司选择赎回,但须经所有适用的监管部门批准。
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华盛顿联邦公司和子公司
由于新冠肺炎疫情的影响,该公司积极与借款人合作,修改消费者抵押贷款和商业贷款,以提供延期付款。消费者抵押贷款的延期付款期限一般为90天,商业贷款的延期期限最长为180天,借款人可能有资格获得多次延期。根据CARE法案,这些贷款修改不计入TDR。截至2021年12月31日,已修改的16笔总计3,526,000美元的抵押贷款和1笔总计475,000美元的商业贷款仍处于延期状态。这些贷款只有在延迟期结束和计划付款恢复后才会被视为逾期。
根据具体的抵押品资格,该银行在得梅因联邦住房贷款银行(FHLB)的信贷额度最高可达总资产的45%。如果需要,这条线路提供了大量额外的流动性来源。
世行已与FHLB达成借款协议,根据短期浮动利率现金管理预付款计划和固定利率定期贷款协议借入资金。所有借款均以FHLB的存量、FHLB的存款以及与FHLB达成的协议中规定的合格应收贷款的一揽子承诺为担保。根据联邦储备银行的主要信贷计划,世行也有资格借款。
客户存款账户的强劲增长为贷款组合的增加提供了主要资金来源。截至2021年12月31日,客户账户增加了359,934,000美元,增幅为2.3%,达到15,902,046,000美元,而2021年9月30日为15,542,112,000美元。截至2021年12月31日,FHLB借款总额为17.2亿美元,与2021年9月30日持平。
截至2021年12月31日,该公司的现金和现金等价物总计为1880,647,000美元,比2021年9月30日的2,090,809,000美元有所减少。这些金额包括银行的营运现金。
截至2021年12月31日,公司股东权益为2149,126,000美元,占总资产的10.76%。这比2021年9月30日增加了23,062,000美元,当时的净资产为2,126,064,000美元,占总资产的10.82%。在截至2021年12月31日的三个月中,公司股东权益受到净收益50,281,000美元、普通股股息14,899,000美元、优先股股息3,656,000美元、库存股购买2,973,000美元以及其他综合亏损7,909,000美元的影响。截至2021年12月31日,有形资本与有形资产之比为9.35%。管理层相信,公司强大的净值状况使其能够管理资产负债表风险,并提供在受监管的环境中实现受控增长所需的资本支持。
华盛顿联邦公司及其银行子公司受到联邦银行机构管理的各种监管资本要求的约束。未能达到最低资本要求可能会引发监管机构采取某些强制性的、可能是酌情的行动,如果采取这些行动,可能会对公司的财务报表产生直接的重大不利影响。
联邦银行机构建立了监管资本规则,要求最低资本比率,并建立了计算监管资本的标准。四个指标的最低资本充足率被用来评估资本充足率。标准如下表所示。普通股一级资本比率承认普通股是最高形式的资本。除杠杆率外,所有资产的分母都是风险加权资产。这些规定规定了高达2.5%的“资本节约缓冲”。如果一家银行的资本水平低于最低比率加上这些缓冲,银行监管机构可能会对其施加限制。这些限制包括减少股息支付、股票回购和员工奖金支付。这些缓冲的目的是要求银行在压力时期之外积累资本,这些资本可以在压力时期耗尽。因此,即使在发生亏损的时期,也可以达到最低资本充足率。
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也有足够和资本充足的标准,用于“迅速纠正行动”的目的。为了保持资本充足,银行和公司必须保持下表所列的基于普通股风险的最低杠杆率、基于一级风险的杠杆率、基于风险的总杠杆率和基于一级杠杆率的最低杠杆率。
实际最低资本
充分性准则
最低资本充足率准则
(千美元)资本比率比率比率
 
2021年12月31日
普通股一级风险资本比率:
“公司”(The Company)$1,477,844 9.98 %4.50 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,746,080 11.79 %4.50 %6.50 %
基于风险的一级资本比率:
“公司”(The Company)1,777,844 12.00 %6.00 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,746,080 11.79 %6.00 %8.00 %
基于风险的总资本比率:
“公司”(The Company)1,963,161 13.26 %8.00 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,931,396 13.04 %8.00 %10.00 %
第1级杠杆率:
“公司”(The Company)1,777,844 9.14 %4.00 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,746,080 8.98 %4.00 %5.00 %
2021年9月30日
普通股一级风险资本比率:
“公司”(The Company)$1,446,613 9.50 %4.50 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,717,014 11.28 %4.50 %6.50 %
基于风险的一级资本比率:
“公司”(The Company)1,746,613 11.47 %6.00 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,717,014 11.28 %6.00 %8.00 %
基于风险的总资本比率:
“公司”(The Company)1,937,036 12.72 %8.00 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,907,408 12.53 %8.00 %10.00 %
第1级杠杆率:
“公司”(The Company)1,746,613 9.07 %4.00 %北美
The Bank of the Bank(银行)1,717,014 8.92 %4.00 %5.00 %

财务状况的变化
现金和现金等价物-截至2021年12月31日,现金和现金等价物为1,880,647,000美元,自2021年9月30日以来减少了210,162,000美元,或10.1%。这一变化主要是由于新贷款的资金来源,但部分被客户交易存款账户的增长所抵消。

可供出售和持有至到期的投资证券-在截至2021年12月31日的三个月里,可供出售的证券减少了192,120,000美元,或9.0%,主要是由于本金偿还和170,847,000美元的到期日。同期,持有至到期证券余额减少39,638,000美元,主要原因是本金偿还和到期日为38,679,000美元。截至2021年12月31日,该公司的可供出售证券的未实现净收益为3147万美元,在税后净额中计入累计的其他全面收益(亏损)。

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该公司的大部分持有至到期和可供出售的债务证券由美国政府机构或美国政府支持的企业发行。这些证券拥有美国政府的显性和/或隐性担保,并且有很长一段零信用损失的历史。截至2021年12月31日或2021年9月30日,该公司没有记录持有至到期证券的信贷损失准备金,因为投资组合主要由美国政府机构抵押贷款支持证券组成,管理层认为这些证券存在无形的损失风险。未来的影响将取决于贷款和证券组合的组成、特征和信用质量,以及未来报告期的经济状况。本公司认为,截至2021年12月31日或2021年9月30日,其可供出售的债务证券中没有任何一种出现信用损失减值,因此没有记录任何拨备。

应收贷款-截至2021年12月31日,扣除相关冲销账户后的应收贷款净额增加了758,632,000美元,达到14,592,202,000美元,而2021年9月30日为13,833,570,000美元。这一增加主要是由于发放贷款2134,338,000美元,购买单户住宅按揭413,326,000美元,但因偿还贷款本金1,833,099,000美元以及正在办理的贷款减少24,956,000美元而被部分抵销。期内商业贷款占总贷款的79%,消费贷款占21%。贷款来源的组合与管理层在低利率环境下的战略一致,即生产更多的建筑贷款、多户住宅贷款、商业房地产贷款以及通常利率可调或期限较短的商业和工业贷款。
下表显示了按类别划分的贷款组合及其变化。
 2021年12月31日2021年9月30日变化
(千美元)(千美元)$%
商业贷款
多户住宅$2,298,155 13.5 %$2,291,477 14.0 %$6,678 0.3 %
商业地产2,681,453 15.8 2,443,845 15.0 237,608 9.7 
工商业(1)2,373,012 13.9 2,314,654 14.2 58,358 2.5 
施工2,967,644 17.4 2,888,214 17.7 79,430 2.8 
土地征用与开发225,423 1.3 222,457 1.4 2,966 1.3 
商业贷款总额10,545,687 61.9 10,160,647 62.3 385,040 3.8 
消费贷款
独栋住宅5,295,837 31.1 4,951,627 30.4 344,210 7.0 
施工-自定义787,862 4.6 783,221 4.8 4,641 0.6 
土地消费地块贷款151,297 0.9 149,956 0.9 1,341 0.9 
HELOC166,601 1.0 165,989 1.0 612 0.4 
消费者77,681 0.5 87,892 0.5 (10,211)(11.6)
消费贷款总额6,479,278 38.1 6,138,685 37.7 340,593 5.5 
总贷款总额17,024,965 100 %16,299,332 100 %725,633 4.5 
更少:
贷款信贷损失准备171,411 171,300 111 0.1 
正在办理的贷款2,207,880 2,232,836 (24,956)(1.1)
递延费用、成本和折扣净额53,472 61,626 (8,154)(13.2)
贷款冲销账户合计2,432,763 2,465,762 (32,999)(1.3)
净贷款$14,592,202 $13,833,570 $758,632 5.5 %
(1)包括截至2021年12月31日的202,261,000美元PPP贷款和截至2021年9月30日的311,795,000美元。

不良资产-在截至2021年12月31日的三个月中,不良资产增加了11,165,000美元,从2021年9月30日的43,625,000美元增加到54,790,000美元。这一变化主要是由于非应计贷款增加了13210000美元。截至2021年12月31日,不良资产占总资产的百分比为0.27%,而2021年9月30日为0.22%。
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下表列出了有关问题债务、重组贷款和不良资产的信息。
十二月三十一日,
2021
9月30日,
2021
 (千美元)
问题债务重组贷款:
多户住宅$201 0.3 %$223 0.3 %
商业地产2,248 3.7 2,275 3.5 
工商业38 0.1 40 0.1 
施工— — — — 
土地征用与开发— — — — 
独栋住宅55,625 92.2 60,011 92.0 
施工-自定义— — — — 
土地消费地块贷款1,933 3.2 2,292 3.5 
HELOC242 0.4 246 0.4 
消费者39 0.1 41 0.1 
重组贷款总额(1)$60,326 100 %$65,128 100 %
非权责发生制贷款:
多户住宅$— — %$475 1.5 %
商业地产7,565 16.8 8,038 25.3 
工商业15,349 34.1 365 1.1 
施工611 1.4 505 1.7 
土地征用与开发2,340 5.2 2,340 7.4 
独栋住宅17,751 39.5 19,320 60.9 
施工-自定义465 1.0 — — 
土地消费地块贷款544 1.2 359 1.1 
HELOC276 0.6 287 0.9 
消费者58 0.1 60 0.2 
非权责发生制贷款总额44,959 100 %31,749 100 %
房地产自有5,737 8,204 
拥有的其他财产4,094 3,672 
不良资产总额$54,790 $43,625 
不良资产总额和不良重组贷款占总资产的百分比0.57 %0.55 %
总资产
(1)重组贷款如下:
表演$58,782 97.4 %$63,655 97.7 %
不良(包括在上述非应计贷款中)1,544 2.6 1,473 2.3 
$60,326 100 %$65,128 100 %

在截至2021年12月31日的三个月里,该公司确认了从借款人收到的非应计贷款现金支付的125万美元利息收入。如果这些贷款按照原来的合同条款履行,该公司将在同一时期确认328,000美元的利息收入。截至2021年12月31日的三个月,由于收取逾期款项,确认的利息收入高于本应确认的金额。除了上表中反映的非应计贷款外,该公司还有248,06.8万美元的贷款,这些贷款在2021年12月31日拖欠不到90天,但由于一个或多个原因被归类为不合格贷款。如果这些贷款被认为是不良贷款,到2021年12月31日,公司不良资产总额和执行重组贷款占总资产的比例将增加到1.81%。
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重组后的单户住宅贷款是根据本公司的一般储备金方法预留的。如果任何一笔贷款的余额很大,公司可以根据需要建立特定的准备金。
 
大多数重组后的贷款都是应计和履行贷款,借款人由于暂时的财务困难,已经主动与世行接洽,要求修改贷款。每个请求都会单独评估优点和成功的可能性。截至2021年12月31日,单户住宅贷款占重组贷款的92.2%。这些贷款的优惠通常是通过在特定期限(通常是6至24个月)降低100至200个基点的利率来降低还款额。在修改期间,还可以批准只计利息的付款。

对于商业贷款,在将贷款恢复到应计状态之前,通常需要连续六次支付新重组的贷款条件。在某些情况下,在连续支付所需的六笔款项后,管理层评估将得出结论,认为整个本金余额的收取仍然存在疑问。在这些情况下,贷款将保持非应计项目。同质贷款在重组时可能处于应计状态,也可能不处于应计状态,但所有贷款在贷款重组后都处于应计状态。只有在借款人能够证明有能力满足重组后的付款条件时,同质贷款才会重组;否则,就会进行催收,在清算之前,贷款将保持非应计状态。如果同质重组贷款没有履行,那么当它拖欠90天时,它将被置于非应计状态。

违约并随后修改的贷款将影响公司的拖欠趋势,这是信贷损失拨备计算中定性风险因素的一部分。任何再次违约并被注销的经修改的贷款都将影响公司一般准备金计算中的历史损失系数部分。

信贷损失拨备-下表显示公司信贷损失拨备的构成。
2021年12月31日2021年9月30日变化
信贷损失拨备:(千美元)(千美元)$%
商业贷款
多户住宅$15,993 9.3 %16,949 9.9 %$(956)(5.6)%
商业地产25,722 15.0 23,437 13.7 2,285 9.7 
工商业47,231 27.6 45,957 26.8 1,274 2.8 
施工24,766 14.4 25,585 14.9 (819)(3.2)
土地征用与开发14,125 8.2 13,447 7.8 678 5.0 
商业贷款总额127,837 74.6 125,375 73.2 2,462 2.0 
消费贷款
独栋住宅30,106 17.6 30,978 18.1 (872)(2.8)
施工-自定义3,719 2.2 4,907 2.9 (1,188)(24.2)
土地消费地块贷款4,984 2.9 4,939 2.9 45 0.9 
HELOC2,365 1.4 2,390 1.4 (25)(1.0)
消费者2,400 1.4 2,711 1.6 (311)(11.5)
消费贷款总额43,574 25.4 45,925 26.8 (2,351)(5.1)
贷款损失拨备总额171,411 100.0 %171,300 100.0 %111 0.1 
无资金承付款储备金30,000 27,500 2,500 9.1 
信贷损失拨备总额$201,411 $198,800 $2,611 1.3 %

由于政府担保,投资组合中的SBA薪资保护计划贷款在每一天分别为198,947,000美元和305,162,000美元,截至2021年12月31日或2021年9月30日,均未记录任何津贴,这些贷款包括在商业和工业贷款类别中。管理层认为,201411,000美元的信贷损失拨备,或贷款总额的1.18%,足以吸收贷款组合和无资金承诺中固有的估计损失。关于截至2021年12月31日和2021年9月30日止期间的贷款损失拨备和无资金承付款准备金的更多详情,见附注E和附注一。

房地产自有(“REO”)-在截至2021年12月31日的三个月里,REO减少了246.7万美元,降至573.7万美元。减少的原因是REO销售和某些物业的减记。
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无形资产-截至2021年12月31日,无形资产从截至2021年9月30日的31001.9万美元降至30974.7万美元。减少是由于有限年限无形资产的正常摊销。

客户帐户-截至2021年12月31日,客户账户增加了359,934,000美元,增幅为2.3%,达到15,902,046,000美元,而2021年9月30日为15,542,112,000美元。同期交易户口增加442,037,000元(即3.7%),而定期存款则减少82,103,000元(即2.4%)。存款组合的转变是存款定价和客户增长战略深思熟虑的结果。对交易账户的关注旨在降低对利率上升的敏感性,并管理利息支出。

下表显示了按存款类型划分的银行客户账户的构成。

  
2021年12月31日2021年9月30日
 存款账户余额占总存款的百分比加权
平均值
费率
存款账户余额占总存款的百分比加权
平均值
费率
(千美元)
非利息检查$3,279,841 20.6 %— %$3,122,397 20.1 %— %
利息检查3,688,823 23.3 0.21 3,566,322 22.9 0.20 
储蓄1,043,002 6.6 0.11 1,039,336 6.7 0.11 
货币市场4,538,396 28.5 0.20 4,379,970 28.2 0.19 
定期存款3,351,984 21.1 0.53 3,434,087 22.1 0.54 
总计$15,902,046 100 %0.22 %$15,542,112 100 %0.23 %

FHLB预付款和其他借款-截至2021年12月31日,总借款为17.2亿美元,与截至2021年9月30日的17.2亿美元持平。存款的强劲增长为应收贷款的增长提供了大量资金,因此,FHLB没有必要额外借款。截至2021年12月31日,FHLB借款的加权平均利率为1.49%,截至2021年9月30日,加权平均利率为1.51%。

股东权益-公司截至2021年12月31日的股东权益为2149,126,000美元,占总资产的10.76%。这比2021年9月30日增加了23,062,000美元,当时的净资产为2,126,064,000美元,占总资产的10.82%。在截至2021年12月31日的三个月中,公司股东权益受到净收益50,281,000美元、普通股股息14,899,000美元、优先股股息3,656,000美元、库存股购买2,973,000美元以及其他综合亏损7,909,000美元的影响。


行动结果

净收入-公司在截至2021年12月31日的三个月录得净收益50,281,000美元,而去年同期为38,951,000美元。这些变化是由下面描述的因素引起的。

净利息收入-截至2021年12月31日的三个月,净利息收入为134,136,000美元,比去年同期增加13,622,000美元。截至2021年12月31日的季度,净息差为2.87%,而截至2020年12月31日的季度为2.75%。净利息收入增加,主要是由於平均生息资产较上年增加981,565,000元(即5.59%),而平均计息负债则减少37,843,000元(即0.26%)。生息资产的平均利率下跌12个基点至3.22%,有息负债的平均利率下跌31个基点至0.45%。在截至2021年和2020年12月31日的三个月中,净利息收入分别包括3,319,000美元和4,886,000美元的PPP贷款的净贷款起始费摊销。

下表列出了某些信息,解释了所列期间利息收入和利息支出与去年同期相比的变化。就每类有息资产及有息负债而言,(1)数量变动(数量变动乘以旧利率)及(2)利率变动(利率变动乘以旧数量)均载有资料。可归因于交易量和利率变化的利息收入和利息支出的变化,已按比例分配给交易量变化和利率变化。
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速率/体积分析:
 截至3月底的三个月比较
12/31/21 and 12/31/20
(千美元)费率总计
利息收入:
应收贷款$14,765 $(9,927)$4,838 
抵押贷款支持证券(3,314)876 (2,438)
投资(1)371 (153)218 
所有能产生利息的资产11,822 (9,204)2,618 
利息支出:
客户帐户997 (6,646)(5,649)
FHLB预付款和其他借款(4,407)(948)(5,355)
所有有息负债(3,410)(7,594)(11,004)
净利息收入变动$15,232 $(1,610)$13,622 
___________________ 
(1)包括FHLB和FRB股票的现金等价物和股息的利息。
信贷损失拨备(解除)-该公司在截至2021年12月31日的三个月记录了50万美元的信贷损失准备金,而截至2020年12月31日的三个月的信贷损失准备金为300万美元。截至2021年12月31日的三个月的拨备主要是由于应收贷款和无资金承诺的增长,这在很大程度上被管理层对某些贷款组合的信用质量评估的改善所抵消。截至2020年12月31日的三个月的拨备主要是由于为应收贷款的增长和贷款组合结构的变化预留了准备金。截至2021年12月31日的三个月,扣除冲销后的净回收总额为2,111,000美元,而截至2020年12月31日的三个月的净回收为1,734,000美元。由于政府担保,截至2021年12月31日或截至2021年9月30日,投资组合中分别包含在商业和工业贷款类别中的198,947,000美元和305,162,000美元的PPP贷款没有任何津贴。

其他收入-截至2021年12月31日的三个月的业绩包括18,681,000美元的总其他收入,而去年同期为13,87万美元,增加了4,811,000美元。其他收入的增加主要是由于2021年12月31日某些股权投资录得513.5万美元的收益。

其他费用-截至2021年12月31日的三个月,其他支出总额为89,613,000美元,比去年同期的81,410,000美元增加了8,203,000美元。薪酬和福利成本比去年同期增加了4,702,000美元,或11.0%,原因是年度业绩增加,与强劲的存款和贷款增长相关的奖金薪酬应计增加,以及对顶尖人才和合同员工的投资,以支持战略计划。截至2021年12月31日的三个月还包括与税收相关的应计项目240万美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月,其他支出总额分别相当于平均资产的1.81%和1.73%。

不动产自有损益-截至2021年12月31日的三个月的业绩包括拥有的房地产净收益56.2万美元,而去年同期净亏损44.9万美元。在截至2021年12月31日的三个月中,增长是由于REO销售,但部分被某些物业的减记所抵消。

所得税费用-截至2021年12月31日的三个月,所得税支出总额为1298.5万美元,而去年同期为1057.4万美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的有效税率分别为20.52%和21.35%。该公司的有效税率与法定税率不同,主要原因是国家税收、免税收入和税收抵免投资。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
管理层认为,自2021年9月30日以来,公司有关市场风险的定量和定性信息没有实质性变化。有关公司定量和定性市场风险的完整讨论,请参阅公司2021年10-K表格中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
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第一部分-财务信息

项目4.控制和程序


(a) 信息披露控制和程序的评估。公司拥有一套披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义),旨在确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告,并积累这些信息并酌情传达给公司管理层,包括公司首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于要求披露的决定管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本季度报告所涉期间(“评估日期”)结束时公司披露控制和程序的有效性。根据评估,公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至评估日期,公司的披露控制和程序是有效的。

(b) 财务报告内部控制的变化。在本报告所涉期间,本公司对财务报告的内部控制(定义见交易法第13a-15(F)和15d-15(F)条)并未发生任何对该等控制产生重大影响或合理地可能对该等控制产生重大影响的变化。
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第II部分-其他信息
项目1.法律诉讼
本公司及其附属公司不时在日常业务过程中进行法律诉讼,并无任何事项被视为对本公司的综合财务报表有重大影响。

第1A项。风险因素

银行保密法同意令

正如2021年12月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中所述,2021年12月17日,货币监理署终止了2018年2月发布给该银行的银行保密法同意令。本行仍须遵守《BSA》、《爱国者法案》和其他法律法规,除其他职责外,还要求金融机构建立和维持有效的反洗钱计划,并酌情提交可疑活动和货币交易报告。如果不能维持有效的BSA计划,可能会给世行带来严重的商业、财务和声誉后果。这些结果中的任何一个都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。

除本报告中列出的其他信息外,您还应仔细考虑公司截至2021年9月30日的10-K报表中“第I部分--第1A项--风险因素”中讨论的因素。这些因素可能对公司的业务、财务状况、流动资金、经营结果和资本状况产生重大不利影响,并可能导致其实际结果与历史结果或本报告包含的前瞻性陈述中预期的结果大不相同。管理层不知道在“第一部分,第1A项”中出现的风险因素的任何其他重大变化。风险因素“在公司截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中显示。


第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
下表提供了公司或代表公司在截至2021年12月31日的三个月内购买公司普通股的信息。 
期间总人数
购买的股份
 平均价格
按股支付
 总人数
购买的股份
作为公开活动的一部分
已公布计划(1)
极大值
股份数量
那可能还会发生
在以下条件下购买
该计划在
期末
2021年10月1日至2021年10月31日80,108 $35.36 80,108 3,737,010 
2021年11月1日至2021年11月30日2,989 35.66 2,989 3,734,021 
2021年12月1日至2021年12月31日1,017 33.11 1,017 3,733,004 
总计84,114   $35.34   84,114 3,733,004 
 ___________________
(1)该公司的股票回购计划是由董事会于1995年2月3日公开宣布的,目前还没有到期日。根据这项正在进行的计划,总共有76,956,264股被授权回购。这包括董事会于2021年1月26日授权的1,000万股增发股份。

项目3.高级证券违约
不适用

项目4.矿山安全信息披露
不适用

项目5.其他信息
不适用
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目录
华盛顿联邦公司和子公司

Item 6. Exhibits
(a)陈列品
31.1 *
第302条由行政总裁发出的证明书
31.2 *
第302条首席财务官的证明
32 *
第906条行政总裁及首席财务官的证明
101 *公司截至2021年12月31日三个月的10-Q表格财务报表,格式为iXBRL
104 *封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。
*随函存档

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目录
华盛顿联邦公司和子公司
签名
根据“交易法”的要求,注册人已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。
 
2022年1月31日
/S/Brent J.Beardall    
布伦特·J·比尔达尔
总裁兼首席执行官
2022年1月31日
/S/文森特·L·比蒂
文森特·L·比蒂
执行副总裁兼首席财务官
2022年1月31日
/S科里·D·斯图尔特
科里·D·斯图尔特
高级副总裁兼首席会计官

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