附件31.2
首席财务官的证明
依据1934年《证券交易法》第13A-14(A)条,
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过
我,路易斯·奥尔良-布拉甘扎,特此证明:
1. | 我已经审阅了数字世界收购公司10-Q表格中的这份季度报告; |
2. | 根据本人所知,本报告并无对重大事实作出任何不真实的陈述,亦无遗漏就本报告所涵盖的期间作出该等陈述的情况下作出该等陈述所必需的重要事实,而该等陈述并无误导性;(B)本报告并无就本报告所涵盖的期间作出任何不真实的陈述或遗漏陈述作出该等陈述所需的重要事实; |
3. | 据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了注册人截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流; |
4. | 注册人的其他认证人员和我负责建立和维护注册人的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及注册人的财务报告内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有: |
5. | 根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露: |
日期:2021年11月22日
| /路易斯·奥尔良/布拉甘扎 |
| 路易斯·奥尔斯·布拉甘扎。 |
| 首席财务官 |
| (首席财务会计官) |