附件31.1

认证

我,彼得·M·延森,特此证明:

1.我已审阅了RocketFuel BlockChain,Inc.(“本公司”)10-Q表格中的本季度报告 ;

2.据我所知,本报告 没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏作出陈述所必需的重大事实, 根据陈述的情况,对于本报告所涵盖的期间没有误导性;

3.据本人所知,本报告所包含的 财务报表和其他财务信息,在各重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本报告所述期间的经营业绩和现金流。

4.本公司的其他 核证官和我负责为本公司建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义) ,并具有:

A.设计此类披露控制 和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司有关的重要信息 由这些实体中的其他人知晓,特别是在本报告编写期间;

设计此类财务报告内部控制 ,或者使此类财务报告内部控制在我司监督下设计,为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制提供合理的 保证 符合公认会计原则;

C.评估本公司披露控制和程序的有效性 ,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的关于截至本报告所涵盖期间结束时披露控制和程序有效性的结论;以及

D.本报告披露了公司财务报告内部控制在第四财季期间发生的任何 对公司财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的变化 和

5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和本公司的另一位核证官已向本公司的 审计师和本公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

A.财务报告内部控制设计或操作中的所有重大缺陷 和重大缺陷,可能会对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响。

B.涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大 。

日期:2021年11月19日
/s/彼得·M·延森(Peter M.Jensen)
彼得·M·延森
首席执行官
(首席执行官)