附件31.2
认证
我,W.布拉德利·沃斯,谨此证明:
1.我已审阅了凯旋银行(Triumph Bancorp,Inc.)10-Q表格中的这份季度报告;
2.据我所知,本报告没有对重大事实进行任何不真实的陈述,也没有根据所作陈述的情况,遗漏陈述所作陈述所必需的重大事实,对于本报告所涉期间不具误导性;
3.据本人所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息,在各重要方面都较全面地反映了注册人截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)和财务报告内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
A.设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体中的其他人知晓,特别是在编写本报告期间;
(二)设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我司监督下设计,为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制按照公认的会计原则提供合理保证;
C.对注册人的披露控制和程序的有效性进行评估,并在本报告中根据此类评估提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
D.在本报告中披露,注册人的财务报告内部控制在注册人最近一个会计季度内发生的任何变化,对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响或合理地可能产生重大影响;以及
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,我和注册人的其他认证人员已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
A.在财务报告内部控制的设计或操作方面可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及
B.任何财务欺诈,无论是否重大,涉及管理层或其他员工,他们在注册人对财务报告的内部控制中发挥重要作用。
2021年10月20日
由以下人员提供:布拉德利·沃斯
姓名:布拉德利·沃斯(W.Bradley Voss)
标题:执行副总裁兼首席财务官