展品31.1
 
认证
 
我, 大卫·诺里斯,特此证明:
 
1.
我已审阅了 Wrap Technologies, Inc.的 Form 10-Q表格中的这份季度报告;
 
2.
据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述 ,也不遗漏陈述 根据 作出此类陈述的情况所必需的重大事实,对于本报告所涵盖的 期间不具有误导性;
 
3.
据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有材料中均有相当程度的呈现 尊重注册人截至 本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流 ;
4.
注册人的其他认证人员和我负责为 注册人建立和维护披露控制和程序 (如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),并具有:
a)
设计此类 披露控制和程序,或导致此类披露 控制和程序在我们的监督下设计,以 确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息被这些实体内的 其他人告知,尤其是在编写本报告的 期间;
b)
评估注册人披露控制和程序的 有效性,并在本报告中提出我们基于此类评估得出的关于截至本报告所涵盖期间结束时披露控制和程序 有效性的结论; 和
c)
在本 报告中披露的注册人对 财务报告的内部控制在注册人最近的 财季(注册人的年度报告为第四财季)期间发生的、对 注册人的财务报告内部控制产生重大影响或可能对其产生重大影响的任何变化; 和
 
5.
注册人的其他认证官员和我已 根据我们对财务报告的内部控制 的最新评估,向注册人的审计师和 注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
a) 
在财务报告内部控制的设计或操作中存在的所有重大 缺陷和重大缺陷,这些缺陷和重大缺陷很可能对注册人 记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响; 以及
b) 
任何欺诈,无论是否重大,涉及管理层或其他员工,他们 在注册人的财务报告内部控制 中扮演重要角色。
 
日期: 2020年4月29日
 
 
/s/大卫·诺里斯
大卫 诺里斯
首席执行官
(首席执行官 )