附件12.1

认证

我,弗朗西斯科·戈麦斯·内托, 证明:

1.

我已审阅了巴西航空工业公司(Embraer S.A.)20-F表格中的这份年度报告;

2.

据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏根据作出此类陈述的情况作出陈述所必需的 重大事实,就本报告所涵盖的期间而言,该陈述不具有误导性;

3.

据我所知,本报告所包含的财务报表和其他财务信息在所有重要方面都公平地反映了本公司截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;

4.

公司的其他认证人员和我负责建立和维护信息披露 控制程序(如Exchange中所定义法令规则13a-15(E)和15d-15(E))和财务报告内部控制(定义见 Exchange法令规则13a-15(F)和15d-15(F))公司,并拥有:

a)

设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下 设计,以确保与本公司(包括其合并子公司)相关的重要信息被这些实体中的其他人知晓,尤其是在编写本报告期间;

b)

设计此类财务报告内部控制,或者使此类财务报告内部控制在我司监督下设计,为财务报告的可靠性和对外财务报表的编制按照公认会计原则提供合理保证 ;

c)

评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本 报告中提出我们基于此类评估得出的截至本报告涵盖期末的披露控制和程序的有效性的结论;以及

d)

本报告披露本公司财务报告内部控制在年报所涵盖期间发生的对本公司财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能对其产生重大影响的任何变化;以及

5.

根据我们对财务报告内部控制的最新评估,本公司的其他认证人员和我已向本公司的审计师和本公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:

a)

财务报告内部控制的设计或操作中可能对本公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷;以及

b)

涉及管理层或在公司财务报告内部控制中扮演重要角色的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期:2020年6月1日

发信人: 

/s/ 弗朗西斯科·戈麦斯·内托

姓名:

弗朗西斯科·戈麦斯·内托

标题:

总裁兼首席执行官