附件 31.1

认证

我格特·芬克特此证明:

1. 我已审阅了RocketFuel BlockChain,Inc.(“本公司”)10-Q表格中的本季度报告;

2. 据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏作出陈述所必需的重大事实, 根据作出该陈述的情况,该陈述在 方面不会对本报告所涵盖的期间产生误导;

3. 据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有 材料中均有相当程度的体现,尊重公司截至和截至本报告所列期间的财务状况、经营成果和现金流 ;

4. 本公司的其他认证人员和我负责为本公司建立和维护披露控制和程序 (如交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)以及财务报告内部控制(如交易所 法案规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义),并具有:

A. 设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计, 以确保与本公司有关的重要信息被这些实体内的其他人,特别是 在编写本报告期间知晓;

B. 设计此类财务报告内部控制,或在我司监督下设计此类财务报告内部控制 ,以合理保证财务报告的可靠性,并根据公认会计原则编制 对外财务报表;

C. 评估本公司的披露控制和程序的有效性,并根据 此类评估,在本报告中提出我们关于截至本报告涵盖期末的披露控制和程序的有效性的结论 ;以及

D. 在本报告中披露了公司财务报告内部控制在 公司第四财季期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或可能产生重大影响的任何变化;以及

5. 根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,我和本公司的其他认证人员已向本公司的审计师和本公司董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员 )披露:

A. 财务报告内部控制的设计或运行中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷 ;以及

B. 涉及在公司财务报告内部控制中起重要作用的管理层或其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

日期: 2021年2月16日
/s/ 彼得·M·延森
彼得·M·延森(Peter M.Jensen)
首席执行官
(首席执行官 )