附件 31.1

认证

我, Alan Yu,特此证明:

(1)我 审阅了Karat Packaging Inc.10-Q表格中的本季度报告;

(2)据我所知,本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述 ,也不遗漏陈述所作陈述所必需的重要事实,根据作出此类陈述的情况 ,关于本报告所涵盖的 期间没有误导性;

(3)根据我所知, 本报告中包括的财务报表和其他财务信息,在所有重要方面都相当全面地反映了注册人截至和截至的财务状况、经营业绩和现金流。 为: 本报告中包含的财务报表和其他财务信息,在各方面都相当全面地反映了注册人的财务状况、经营业绩和现金流。本报告中显示的期间 ;

(4)注册人的其他认证人员和我负责建立和维护注册人的披露控制和程序 (如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义),并具有:

(a)设计 此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保 与注册人(包括其合并子公司)相关的重要信息被那些 实体内的其他人知晓,特别是在编写本报告期间;

(b)[省略];

(c) 评估注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出我们关于 截至本报告所涵盖期间结束时披露控制和程序的有效性的结论; 和

(d)在本报告中披露 注册人的财务报告内部控制在注册人最近一个会计季度(如果是年度报告,注册人的第四个会计季度)期间发生的任何变化,该变化对注册人的财务报告内部控制产生了重大影响 或相当可能产生重大影响;以及

(5)注册人的其他认证人员和我已经披露,根据我们最近对财务报告内部控制的评估,致注册人的审计师 和注册人董事会的审计委员会(或履行 同等职能的人员):

(a)财务报告内部控制的设计或操作中的所有 重大缺陷和重大缺陷,可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响; 和

(b)任何 欺诈(无论是否重大),涉及在注册人的财务报告内部控制中扮演重要角色的管理层或其他员工。

2021年5月27日 由以下人员提供: /s/ Alan Yu
Alan Yu
董事长兼首席执行官