Sybt20210331_10q.htm
0000835324库场Bancorp,Inc.错误--12-31Q12021675,478574,722001,000,0001,000,00000000040,000,00040,000,00022,781,00022,781,00022,692,00022,692,0000.270.27000200002016 2017 2018 2019 20208012000010531055循环贷款包括492000美元透支的活期存款余额。采用ASC 326对ACL贷款的影响反映了820万美元与从招致损失ACL模型向CECL ACL模型过渡有关,160万美元与标准中定义的从PCI向PCD方法过渡有关。不在ASC 606的范围内。贷款总额包括保费、折扣以及净贷款发放费和成本。根据CARE法案,发放给与疫情相关的业务中断的借款人的延期贷款并未 归类为TDR,也未包括在逾期和/或不良贷款统计数据中。截至2021年3月31日和2020年12月31日, 1400万美元和3700万美元的未偿还贷款延期分别反映为当前贷款。SARS的内在价值被定义为标的股票的当前市场价格超过行权或授予价格的金额。比率是根据平均资产计算的。不在ASC 606的范围内,但保管费除外,因为保管费在所有期间都是象征性的。包括截至2021年3月31日和2020年12月31日的2000万美元和2500万美元的经纪存款。循环贷款包括53.6万美元透支的活期存款余额。比率是根据风险加权资产计算的。00008353242021-01-012021-03-31Xbrli:共享00008353242021-04-30雷霆穹顶:物品Iso4217:美元00008353242021-03-3100008353242020-12-31Iso4217:美元Xbrli:共享00008353242020-01-012020-03-310000835324美国-公认会计准则:受托和信任成员2021-01-012021-03-310000835324美国-公认会计准则:受托和信任成员2020-01-012020-03-310000835324美国-GAAP:DepositAccountMember2021-01-012021-03-310000835324美国-GAAP:DepositAccountMember2020-01-012020-03-310000835324US-GAAP:CreditAndDebitCardMember2021-01-012021-03-310000835324US-GAAP:CreditAndDebitCardMember2020-01-012020-03-310000835324系统:财务管理成员2021-01-012021-03-310000835324系统:财务管理成员2020-01-012020-03-310000835324Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2021-01-012021-03-310000835324Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2020-01-012020-03-310000835324美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-03-310000835324美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-03-310000835324美国-GAAP:CommonStockMember2020-12-310000835324US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000835324美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000835324Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000835324美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-012021-03-310000835324US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310000835324美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310000835324Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000835324美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310000835324US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310000835324美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310000835324Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000835324美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310000835324US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000835324美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310000835324Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-3100008353242019-12-310000835324Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310000835324Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUS-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000835324Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310000835324Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000835324Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310000835324美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-310000835324US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310000835324美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310000835324Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310000835324美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310000835324US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310000835324美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310000835324Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-3100008353242020-03-310000835324Sybt:SmallBusinessAdministrationSbaCaresActPaycheckProtectionProgramMember2021-01-012021-03-310000835324Sybt:SmallBusinessAdministrationSbaCaresActPaycheckProtectionProgramMember2020-01-012020-03-310000835324系统:KentuckyBancsharesMember2021-03-31Xbrli:纯0000835324Sybt:TransferOfLoansFromPurchasedCreditImpairedToPurchasedCreditDeterioratedMember2020-01-010000835324美国-GAAP:会计标准更新201613成员2020-01-010000835324美国-GAAP:会计标准更新201613成员2020-01-012020-01-010000835324Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember系统:非所有者占用成员2020-01-010000835324Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember系统:非所有者占用成员2019-12-310000835324美国-GAAP:会计标准更新201613成员Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember系统:非所有者占用成员2020-01-010000835324Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember系统:OwnerOccupiedMember2020-01-010000835324Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember系统:OwnerOccupiedMember2019-12-310000835324美国-GAAP:会计标准更新201613成员Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember系统:OwnerOccupiedMember2020-01-010000835324Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-01-010000835324Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2019-12-310000835324美国-GAAP:会计标准更新201613成员Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-01-010000835324Sybt:CommercialAndIndustrialPortfolioSegmentMemberSybt:Term 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目录

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 10-Q

 

按章节规定的季度报告 13或15(D) 《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

 

在截至本季度末的季度内2021年3月31日

 

 

根据第节提交的过渡报告 13或15(D) 《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

 

委托文件编号:1-13661

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/835324/000143774921011261/logo.jpg

库场Bancorp,Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

肯塔基州

 

61-1137529

(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)

 

(国际税务局雇主识别号码)

 

东大街1040号, 路易斯维尔, 肯塔基州

 

40206

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(502) 582-2571

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股,无面值

SYBT

这个纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。-☒*☐编号:

 

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)第405条规定必须提交的每个交互数据文件。.☒*☐编号:

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速滤波器☒ 

加速文件管理器☐

非加速文件服务器☐

规模较小的报告公司。 

新兴成长型公司:

   

 

如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。*是,☒不是

 

截至2021年4月30日,注册人没有面值的普通股流通股数量为22,780,916.

 

1

 

 

目录

 

第一部分财务信息 4
   
     
第一项财务报表 4
     
  简明综合资产负债表 4
     
  简明合并损益表 5
     
  简明综合全面收益表 6
     
  简明合并股东权益变动表 7
     
  现金流量表简明合并报表 8
     
  简明合并财务报表附注 9
     
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。 55
     
第三项关于市场风险的定量和定性披露。 87
     
项目4.控制和程序 87
   
     
第二部分其他信息 87
     
第1项法律诉讼 87
     
第二项股权证券的未登记销售和所得资金的使用。 88
     
第六项展品 88
   
     
签名 89

 

2

 

 

缩略语和缩略语词汇

 

以下按字母顺序列出的缩略语和缩略语在本报告的整个表格10-Q中使用:

 

首字母缩略词

或术语

 

定义

 

首字母缩略词

或术语

 

定义

 

首字母缩略词

或术语

 

定义

阿奇

 

自动结算所

 

ETR

 

实际税率

 

净现值

 

净现值

AFS

 

可供出售

 

执行副总裁

 

执行副总裁

 

净息差

 

净息差(FTE)

APIC

 

额外实收资本

 

FASB

 

财务会计准则委员会

 

NM

 

没有意义

前交叉韧带

 

信贷损失准备

 

FDIC

 

美国联邦存款保险公司

 

OAEM

 

特别提到的其他资产

AOCI

 

累计其他综合收益

 

FFP

 

购买的联邦基金

 

保监处

 

其他综合收益

ASC

 

会计准则编码

 

FFS

 

出售的联邦基金

 

奥利奥

 

拥有的其他房地产

ASU

 

会计准则更新

 

FFTR

 

联邦基金目标利率

 

购买力平价

 

工资保障计划

自动取款机

 

自动柜员机

 

FHA

 

联邦住房管理局

 

光伏

 

现值

奥姆

 

管理的资产

 

FHC

 

金融控股公司

 

PCD

 

在信用恶化的情况下购买的

Bancorp/公司

 

Stock Yards Bancorp,Inc.(库场Bancorp,Inc.)

 

FHLB

 

辛辛那提联邦住房贷款银行

 

PCI

 

购买的信用减损

银行/银行

 

存货场银行和信托公司(Stock Yards Bank&Trust Company)

 

FHLMC

 

联邦住房贷款抵押公司(Federal Home Loan Mortgage Corporation)

 

素数

 

这个华尔街日报*最优惠利率

博利

 

银行拥有的人寿保险

 

菲卡

 

联邦保险缴费法案

 

备抵

 

信贷损失准备金

英国石油公司

 

基点-百分之一

 

FNMA

 

联邦全国抵押贷款协会

 

PSU

 

绩效股票单位

C&D

 

建设与发展

 

FRB

 

联邦储备银行

 

罗亚

 

平均资产回报率

CAA

 

综合拨款法案

 

FTE

 

全额税额等值

 

 

平均股本回报率

CARE法案

 

冠状病毒援助、救济和经济安全法

 

公认会计原则

 

美国公认会计原则

 

RSA

 

限制性股票奖

C&I

 

工商业

 

GLB法案

 

格拉姆-利奇-布莱利法案

 

RSU

 

限售股单位

光盘

 

存单

 

GNMA

 

政府全国抵押贷款协会

 

萨布

 

员工会计公报

土发

 

核心存款无形资产

 

血红蛋白

 

众议院法案

 

撒尔

 

股票增值权

CECL

 

当前预期信用损失(ASC-326)

 

HELOC

 

房屋净值信贷额度

 

SBA

 

小企业管理局(Small Business Administration)

首席执行官

 

首席执行官

 

ITM

 

交互式柜员机

 

证交会

 

证券交易委员会

首席财务官

 

首席财务官

 

KSB

 

King Bancorp,Inc.和King Southern银行

 

SSUAR

 

根据回购协议出售的证券

新冠肺炎

 

冠状病毒病-2019年

 

KTYB

 

肯塔基银行股份有限公司和肯塔基银行

 

高级副总裁

 

高级副总裁

CRA

 

《社区再投资法案》

 

伦敦银行间同业拆借利率

 

伦敦银行间同业拆借利率

 

TBOC

 

奥德姆县银行

克雷

 

商业地产

 

贷款

 

贷款和租赁

 

泰斯

 

有形普通股权益

多德-弗兰克法案

 

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法

 

MBS

 

抵押贷款支持证券

 

TDR

 

问题债务重组

差热

 

递延税金资产

 

MSA

 

大都市区统计区

 

TPS

 

信托优先证券

DTL

 

递延税项负债

 

MSR

 

抵押服务权

 

弗吉尼亚州

 

美国退伍军人事务部

DCF

 

贴现现金流

 

纳斯达克

 

纳斯达克股票市场有限责任公司(NASDAQ Stock Market,LLC)

 

WM&T

 

财富管理与信托

易办事

 

每股收益

 

尼姆

 

净息差(FTE)

       

 

3

 

 

第一部分财务信息

 

项目1.财务报表

 

压缩合并资产负债表

 

2021年3月31日(未经审计)和2020年12月31日(单位为千,共享数据除外)

 

  

三月三十一号,

  

十二月三十一日,

 
  

2021

  

2020

 

资产

        

现金和银行到期款项

 $43,061  $43,179 

出售的联邦基金和银行到期的利息

  289,920   274,766 

现金和现金等价物合计

  332,981   317,945 
         

持有供出售的按揭贷款

  6,579   22,547 

可供出售的债务证券(摊销成本为#美元675,4782021年和$574,722分别在2020年)

  672,167   586,978 

联邦住房贷款银行股票,按成本计算

  10,228   11,284 

贷款

  3,635,156   3,531,596 

信贷损失拨备

  50,714   51,920 

净贷款

  3,584,442   3,479,676 
         

房舍和设备,净值

  57,073   58,015 

银行自营人寿保险

  33,411   33,250 

应计应收利息

  12,998   13,094 

商誉

  12,513   12,513 

岩心矿藏无形

  1,885   1,962 

其他资产

  69,798   71,365 

总资产

 $4,794,075  $4,608,629 
         

负债

        

存款:

        

无息

 $1,370,183  $1,187,057 

计息

  2,829,779   2,801,577 

总存款

  4,199,962   3,988,634 
         

根据回购协议出售的证券

  51,681   47,979 

购买的联邦基金

  8,642   11,464 

联邦住房贷款银行预付款

  24,180   31,639 

应计应付利息

  249   391 

其他负债

  66,129   87,821 

总负债

  4,350,843   4,167,928 
         

承担和或有负债(脚注10)

      
         

股东股权

        

优先股,不是票面价值。授权1,000,000股份;不是已发行或已发行股份

      

普通股,不是票面价值。授权40,000,000已发行和已发行的股票22,781,00022,692,0002021年和2020年的股票

  36,796   36,500 

额外实收资本

  46,879   41,886 

留存收益

  362,607   353,574 

累计其他综合收益(亏损)

  (3,050)  8,741 

总股东人数股权

  443,232   440,701 

总负债和股东股权

 $4,794,075  $4,608,629 

 

见未经审计的合并财务报表附注。

 

4

 

 

简明综合损益表(未经审计)

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月(单位为千,每股数据除外)

 

  

截至三个月

 
  

三月三十一号,

 
  

2021

  

2020

 

利息收入

        

贷款,包括手续费

 $37,000  $33,749 

出售的联邦基金和银行到期的利息

  66   531 

持有供出售的按揭贷款

  64   61 

联邦住房贷款银行股票

  57   71 

可供出售的证券:

        

应税

  2,295   2,395 

免税

  36   75 

利息收入总额

  39,518   36,882 

利息支出

        

存款

  1,510   3,962 

根据回购协议出售的证券

  5   16 

购买的联邦基金和其他短期借款

  2   29 

联邦住房贷款银行预付款

  176   429 

利息支出总额

  1,693   4,436 

净利息收入

  37,825   32,446 

信贷损失准备金

  (1,475)  5,925 

扣除信用损失费用后的净利息收入

  39,300   26,521 

非利息收入

        

财富管理和信托服务

  6,248   6,218 

存款服务费

  944   1,283 

借记卡和信用卡收入

  2,273   1,980 

库房管理费

  1,540   1,284 

抵押贷款银行收入

  1,444   846 

净投资产品销售佣金和手续费

  464   466 

银行自营人寿保险

  161   179 

其他

  770   280 

非利息收入总额

  13,844   12,536 

非利息支出

        

补偿

  12,827   12,233 

雇员福利

  3,261   3,167 

入住率和设备净值

  2,045   1,831 

技术与通信

  2,346   2,063 

借记卡和信用卡处理

  705   656 

市场营销和业务发展

  524   560 

邮资、印刷费和供应品

  409   441 

法律和专业

  862   623 

FDIC保险

  405   129 

摊销对税收抵免合伙企业的投资

  31   36 

基于资本和存款的税收

  458   1,030 

其他

  1,100   806 

非利息支出总额

  24,973   23,575 

所得税前收入费用

  28,171   15,482 

所得税费用

  5,461   2,250 

净收入

 $22,710  $13,232 

基本每股净收益

 $1.00  $0.59 

稀释后每股净收益

 $0.99  $0.58 

加权平均流通股

        

基本信息

  22,622   22,516 

稀释

  22,865   22,736 

 

见未经审计的合并财务报表附注。

 

5

 

 

简明综合全面收益表(未经审计)

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月(单位:千)

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 
   

2021

   

2020

 

净收入

  $ 22,710     $ 13,232  

其他全面收入:

               

AFS债务证券未实现收益(亏损)变动

    (15,567 )     7,942  

用于现金流对冲的衍生品公允价值变动

    43       (346 )

所得税费用前的其他综合收益(亏损)合计

    (15,524 )     7,596  

税收效应

    (3,733 )     1,821  

扣除税后的其他综合收益(亏损)总额

    (11,791 )     5,775  

综合收益

  $ 10,919     $ 19,007  

 

见未经审计的合并财务报表附注。

 

6

 

 

简明合并股东变动表股本(未经审计)

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月(单位为千,每股数据除外)

 

                  

累计

     
  

普通股

  

其他内容

      

其他

  

总计

 
  

股票

      

实缴

  

留用

  

全面

  

股东的

 
  

杰出的

  

金额

  

资本

  

收益

  

收益(亏损)

  

总计

 
                         

余额,2021年1月1日

  22,692  $36,500  $41,886  $353,574  $8,741  $440,701 
                         

截至2021年3月31日的三个月的活动:

                        

净收入

           22,710      22,710 

其他综合收益(亏损)

              (11,791)  (11,791)

股票补偿费用

        849         849 

为股票奖励而发行的股票,扣除为履行员工纳税义务而预留的费用

  89   296   4,144   (7,533)     (3,093)

宣布的现金股息,$0.27每股

           (6,144)     (6,144)
                         

平衡,2021年3月31日

  22,781  $36,796  $46,879  $362,607  $(3,050) $443,232 

 

 

                  

累计

     
  

普通股

  

其他内容

      

其他

  

总计

 
  

股票

      

实缴

  

留用

  

全面

  

股东的

 
  

杰出的

  

金额

  

资本

  

收益

  

收入

  

总计

 
                         

平衡,2020年1月1日

  22,604  $36,207  $35,714  $333,699  $677  $406,297 
                         

截至2020年3月31日的三个月的活动:

                        

采用ASC 326的影响

           (8,823)     (8,823)

净收入

           13,232      13,232 

其他综合收益(亏损)

              5,775   5,775 

股票补偿费用

        817         817 

为股票奖励而发行的股票,扣除为履行员工纳税义务而预留的费用

  62   203   1,858   (3,546)     (1,485)

宣布的现金股息,$0.27每股

           (6,111)     (6,111)

股票注销

  (1)  (2)  (22)  24       
                         

平衡,2020年3月31日

  22,665  $36,408  $38,367  $328,475  $6,452  $409,702 

 

见未经审计的合并财务报表附注。

 

7

 

 

简明合并现金流量表(未经审计)

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月(单位:千)

 

  2021  2020 

经营活动的现金流:

        

净收入

 $22,710  $13,232 

将净收入与经营活动提供的净现金进行调整:

        

信贷损失准备金

  (1,475)  5,925 

折旧、摊销和增值,净额

  2,261   1,211 

递延所得税优惠

  1,446   277 

出售持有作出售用途的按揭贷款所得收益

  (1,196)  (769)

持有作出售用途的按揭贷款的来源

  (68,739)  (30,974)

出售持有作出售用途的按揭贷款所得收益

  85,903   32,350 

银行自营寿险收入

  (161)  (179)

处置房舍和设备的(收益)/损失

     (231)

股票补偿费用

  849   817 

基于股份的薪酬安排产生的超额税收(利益)费用

  (1,009)  (60)

应计利息、应收账款和其他资产净变动

  3,710   (5,018)

应计应付利息和其他负债净变化

  (17,064)  (3,884)

经营活动提供的净现金

  27,235   12,697 

投资活动的现金流:

        

购买可供出售的债务证券

  (139,649)  (85,100)

可供出售债务证券到期和偿还的收益

  38,138   118,060 

赎回联邦住房贷款银行股票所得收益

  1,056    

非购买力平价贷款净变动

  (40,855)  (85,733)

购买力平价贷款净变动

  (62,699)   

购置房舍和设备

  (560)  (1,564)

出售或处置房舍和设备所得收益

     1,222 

其他投资活动

  (3,078)  (618)

用于投资活动的净现金

  (207,647)  (53,733)

融资活动的现金流:

        

存款净变动

  211,320   64,920 

根据回购协议出售的证券和购买的联邦基金的净变化

  880   (669)

联邦住房贷款银行预付款的收益

  10,000   30,000 

联邦住房贷款银行垫款的偿还

  (17,486)  (40,824)

与薪酬计划相关的股票回购

  (3,093)  (1,485)

支付的现金股息

  (6,173)  (6,119)

融资活动提供的现金净额

  195,448   45,823 

现金和现金等价物净变化

  15,036   4,787 

期初现金和现金等价物

  317,945   249,724 

期末现金和现金等价物

 $332,981  $254,511 
         
         

补充现金流信息:

        

支付的利息

 $1,835  $4,657 

已缴纳所得税,扣除退款后的净额

  (105)   

为经营租赁负债支付的现金

  520   485 

补充非现金活动:

        

税收抵免投资中的无资金承诺

 $6,109  $5,503 

 

 

见未经审计的合并财务报表附注。

 

8

 

简明合并财务报表附注(未经审计)

 

 

(1)

重要会计政策摘要

 

业务性质-Stock Yards Bancorp,Inc.(“Bancorp”或“The Company”)是一家总部设在肯塔基州路易斯维尔的金融控股公司。随附的合并财务报表包括其全资子公司SYB(“本行”)的账目。公司间交易和余额在合并中被冲销。Bancorp及其子公司的综合财务报表是按照公认会计原则编制的,并遵循银行业的主要做法。

 

成立于1904,Syb是一家州特许的非会员金融机构,通过以下途径在路易斯维尔、肯塔基州、印第安纳波利斯、印第安纳州和俄亥俄州辛辛那提提供服务。44提供全方位服务的银行中心位置。

 

有效2021年1月27日Bancorp签署了一项最终的股份购买协议,根据该协议,Bancorp将收购公开交易的肯塔基银行股份有限公司的所有已发行普通股。总部设在肯塔基州巴黎的肯塔基银行股份有限公司是经营业务的商业银行和信托公司肯塔基银行的控股公司。19分支机构遍布以下肯塔基州中心城市:巴黎(波旁县)、辛蒂亚纳(哈里森县)、乔治敦(斯科特县)、列克星敦(费耶特县)、莫尔黑德(罗文县)、尼古拉斯维尔(杰萨明县)、里士满(麦迪逊县)、桑迪胡克(埃利奥特县)、凡尔赛(伍德福德县)、威尔莫尔(杰萨明县)和温彻斯特(克拉克县)。肯塔基银行公司也是KBI保险公司的控股公司,KBI保险公司是一家专属自保保险子公司。巴塞罗那

 

这项收购预计将于#年完成。第二四分之一2021,受惯例监管部门批准和惯例成交条件的约束。自.起2021年3月31日肯塔基银行股份有限公司(Kentucky BancShares,Inc.)约有1美元1.3十亿美元的资产,766百万贷款,$1.030亿美元的存款和113一百万的有形普通股权益。

 

Bancorp分为应报告的细分市场:商业银行和WM&T:

 

商业银行通过零售贷款、抵押银行、存款服务、网上银行、手机银行、私人银行、商业贷款、金库管理服务、商户服务、国际银行、代理银行等银行服务,为所有市场的个人消费者和企业提供全方位的贷存产品。本行亦透过其银行中心网络提供证券经纪服务。第三商业银行部门的当事人经纪-交易商。

 

WM&T为Bancorp运营的所有市场的企业和公司提供投资管理、财务和退休计划以及信托和房地产服务,以及退休计划管理。WM&T的收入规模使Bancorp有别于其他类似资产规模的社区银行。

 

合并原则和列报依据 随附的未经审计简明综合财务报表已根据美国公认会计准则(GAAP)的中期财务信息和形成说明编制。10-Q和规则10-01规例S-X.因此,财务报表做了包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。

 

管理层认为,公允列报所需的所有调整(由正常经常性应计项目组成)均已包括在内。公司间的交易已被取消。这些简明的合并财务报表应与Bancorp的年度报表一起阅读10-截至本年度的K2020年12月31日。的经营业绩截至的月份三月31, 2021必然地表明了这样的结果可能预计到年底为止十二月31, 2021.

 

关键会计政策和估算-要按照GAAP编制财务报表,管理层必须做出需要困难、复杂或主观判断的估计和假设,其中一些可能与本质上不确定的事情有关。由于事实和环境的变化,估计值容易受到实质性变化的影响。可能影响这些判决的事实和情况包括,但仅限于利率的变化,经济表现的变化,包括与流行病相关的变化,以及借款人财务状况的变化。

 

Bancorp的会计政策是理解管理层对我们的经营结果和财务状况的讨论和分析的基础。在…2021年3月31日2020年12月31日,在编制Bancorp的合并财务报表时,被认为最关键的会计政策是确定贷款的ACL。

 

9

 

有效2020年1月1日,Bancorp采用ASC326金融工具信用损失,“这对Bancorp现有的关键会计政策造成了实质性的变化,这些政策存在于2019年12月31日。与投资证券、贷款和表外信贷风险的信用损失相关的会计政策反映了本会计准则所要求的现行会计政策。

 

贷款的ACL是通过计入当期收益的信用损失费用建立的。ACL中维护的金额反映了管理层对净金额的估计预计在贷款有效期内于资产负债表日在贷款组合中收取。ACL由分配给某些贷款的特定准备金组成共享一般风险特征和共享一般风险特征的贷款池的一般准备金。有助于确定特定准备金的因素包括借款人的信誉,更具体地说,预期未来收到的本金和利息付款和/或质押抵押品价值的变化。当贷款的账面金额超过贴现的估计现金流量时,使用贷款的初始有效利率或某些抵押品依赖型贷款的抵押品公允价值,计入特定准备金。

 

为了建立一般准备金,Bancorp将贷款组合分成具有相似潜在损失特征的同质贷款组,并计算贷款有效期内预期收取的净额,以估计贷款组合中的信贷损失。Bancorp估计贷款ACL的方法考虑了有关现金流可收集性的现有相关信息,包括关于过去事件、当前状况以及合理和可支持的预测的信息。

 

企业收购的会计核算 Bancorp根据ASC主题中概述的收购方法对收购进行会计处理805,业务合并.“收购方法要求:(A)识别获得被收购方控制权的实体;(B)确定收购日期;(C)确认和计量收购的可识别资产和承担的负债,以及在被收购方中的任何非控股权益;(D)确认和计量商誉或讨价还价购买收益。

 

收购的可确认资产、承担的负债和被收购方的任何非控股权益通常根据ASC主题的要求在其收购日(“首日”)公允价值中确认。820,公允价值计量和披露。“以天为单位的测算期-公允价值开始于收购日期,结束于以下日期中较早的一天:(A)管理层认为其拥有确定日期所需的所有信息-公允价值;或(B)收购日期后的一年。在许多情况下,日期的确定-公允价值要求管理层对贴现率、未来预期现金流、市场状况和其他具有高度复杂性和主观性的未来事件做出估计,并可能进行重新预测调整,这些调整是追溯性调整,以反映收购日期存在的影响日的新信息-公允价值。更具体地说,这些重塑调整可能由于世界银行收到估值等市场价值数据,因此可能会进行评估。增加或减少至一天-公允价值通过相应的增加或减少反映到讨价还价、购买收益或商誉。

 

收购相关成本计入已发生的费用,除非该等成本与发行用于为收购融资的债务或股权证券有关。

 

现金等价物 现金及现金等价物包括于随附的综合资产负债表中分开列明的银行现金及到期现金、财务报告及银行应付利息。

 

债务证券 Bancorp在购买时确定债务证券的分类。管理层有积极意愿和能力持有至到期日的债务证券被归类为持有至到期日,并按摊销成本入账。债务证券被分类为持有至到期日的会计准则被分类为AFS,并按公允价值记录,未实现收益和亏损不包括在收益中,并在扣除税收后的AOCI中报告。所有债务证券都被归类为AFS,2021年3月31日2020年12月31日。

 

出售证券的收益和损失在交易日记录,并使用特定识别方法确定。溢价和折扣的摊销采用利息法在截至到期日的利息收入中确认,但可赎回债务证券的溢价除外,这些溢价和折扣将摊销至其最早的赎回日期。

 

Bancorp已做出政策选择,将应计利息从债务证券的摊余成本基础中剔除,并在合并资产负债表中单独报告应计利息。债务证券在本金或利息支付超过本金或利息时被置于非应计状态。90拖欠的天数或如果利息或本金的全部收回变得不确定的话。以非应计项目为抵押的应计利息与利息收入相抵销。有不是与AFS债务证券相关的应计利息与年内的利息收入相抵。已结束的月份期间2021年3月31日2020.

 

10

 

前交叉韧带AFS债务证券 对于处于未实现亏损状态的AFS债务证券,Bancorp对这些证券进行评估,以确定公允价值下降到摊销成本基础(减值)以下是由于信贷相关因素还是非信贷相关因素。任何符合以下条件的损害与信贷相关的因素在扣除税收后的AOCI中确认。与信贷相关的减值被确认为资产负债表上AFS债务证券的ACL,限于摊销成本基础超过公允价值的金额,并对收益进行相应的调整。应计应收利息不包括在信贷损失估计中。AFS债务证券的ACL和对净收入的调整可能如果条件发生变化,则将其反转。然而,如果Bancorp打算出售受损的AFS债务证券或更有可能如果在收回其摊余成本基础之前需要出售此类证券,则整个减值金额将在收益中确认,并对证券的摊销成本基础进行相应调整。由于证券的摊余成本基础调整为公允价值,因此不是在这种情况下,AFS债务证券的ACL。

 

在评估出现未实现减值损失的AFS债务证券及其出售意图或要求的标准时,Bancorp会考虑公允价值低于摊销成本的程度、证券是否由联邦政府或其机构发行、债券评级机构是否下调了评级,以及对发行人财务状况的审查结果等因素。有几个不是AFS债务证券未实现亏损背后的信贷相关因素2021年3月31日2020年12月31日。

 

AFS债务证券ACL的变化被记录为费用。当管理层相信AFS债务证券无法收回时,或者当满足有关出售意图或要求的任何一项标准时,AFS债务证券的损失将计入ACL。

 

持有供出售的按揭贷款-在二手市场发行及拟出售的按揭,以个别贷款的成本或市值较低者为准,视乎投资者的未偿还承诺而定。

 

贷款 管理层有意及有能力在可预见的未来持有的贷款,或直至到期或清偿的贷款,按摊余成本法报告,即未偿还本金余额,扣除未赚取收入、递延贷款费用及成本、与收购日期公平值调整有关的溢价及折扣,以及任何直接部分冲销。Bancorp已作出政策选择,将应计利息从贷款的摊余成本基础中剔除,并在综合资产负债表中将应计利息与相关贷款余额分开报告。

 

利息收入应计在未付本金余额上。贷款发放费,扣除某些直接发放费后,将在贷款有效期内递延并在利息收入中确认,而不会预期提前还款。

 

如果根据贷款协议的条款到期的合同本金和/或利息或其中任何部分在预定付款到期日之后仍未支付,则贷款被视为逾期或拖欠。贷款利息收入的应计收入通常在贷款发生时停止。90拖欠天数,除非贷款担保良好且正在收回,或者如果利息或本金的全额收回变得可疑。消费贷款通常被冲销。不是晚于120逾期几天。所有利息都是应计的,但按非应计项目发放的贷款的应收款与利息收入相抵销。此类贷款收到的利息按现金收付制或成本回收法记账,直到有资格回归权责发生制为止。在成本回收法下,利息收入为确认,直到贷款余额降至零为止。在现金收付制下,利息收入在收到现金时入账。当合同规定的所有到期本金和利息都已付清,且当前和未来的付款得到合理保证时,贷款就恢复到应计状态。

 

收购贷款在收购之日按公允价值记录,该方法考虑了各种因素,包括贷款类型和相关抵押品、分类状况、固定或可变利率、贷款期限以及是否这笔贷款是摊销的,贴现率反映了Bancorp对现金流估计中固有风险的评估。某些较大的购入贷款是单独评估的,而某些购入的贷款是根据相似的风险特征组合在一起的,并在应用各种估值技术时综合处理。这些现金流评估本质上是主观的,因为它们需要具体的估计,所有这些都是可能容易受到重大变化的影响。

 

11

 

在.之前2020年1月1日,在企业合并中收购的贷款,如果有证据表明自发起以来信用质量恶化,并且在收购时,Bancorp很可能无法收回所有合同要求的应收款项,则被视为PCI。PCI贷款在收购之日按公允价值单独评估和记录不是基于DCF方法的初始ACL,该方法考虑了各种因素,包括贷款类型和相关抵押品、分类状态、固定或可变利率、贷款期限以及是否这笔贷款是摊销的,贴现率反映了Bancorp对现金流估计中固有风险的评估。收购时预期的DCFS与贷款投资之间的差额,或“可增加收益”,被确认为贷款有效期内按水平收益率方法计算的利息收入。合同要求支付的利息和本金超过收购时预期的DCFS,或“不可增值差额”在资产负债表上得到认可,并做到了产生任何收益调整、应计损失或估值津贴。初始投资后预期现金流(包括预付款)的增加将通过调整贷款剩余寿命的收益率来确认。预期现金流的减少被确认为减值。PCI贷款的ACL只反映了收购后发生的损失(意味着收购时预期的所有现金流的现金流最终是待收)。

 

紧随其后的是2020年1月1日,在企业合并中获得的贷款,如果自发起以来信用质量出现了微乎其微的恶化,则被视为PCD贷款。于收购日期,对具有相似风险特征的PCD贷款组和没有类似风险特征的个别PCD贷款的预期信贷损失进行了估计。这一初始ACL被分配给个人PCD贷款,并与购买价或收购日期的公允价值相加,以建立PCD贷款的初始摊销成本基础。将初始ACL添加到购买价格后,将有不是在收购PCD贷款时确认的信用损失费用。PCD贷款的未偿还本金余额与摊销成本基础之间的任何差额被认为与非信贷因素有关,并导致折扣或溢价。贴现和溢价通过贷款有效期内的等额收益率法的利息收入确认。大约$1.6年,100万笔PCI贷款转换为PCD2020年1月1日而这些标记中的大部分随后都被冲销在第三四分之一2020.

 

对于获得的贷款于收购时被视为PCD,初始公允价值与未付本金余额之间的差额按水平收益率在相关贷款的存续期内确认为利息收入。在收购日,贷款的初始ACL被估计并记录为信贷损失费用。

 

随后对所有收购贷款的预期信用损失的计量与对原始贷款的预期信用损失的后续计量相同。

 

Bancorp采用ASC326, 金融工具信用损失,“有效2020年1月1日采用改良的回顾性研究方法。以下期间的业绩2020年1月1日在ASC项下提交326,而上期金额则继续按照以前适用的公认会计准则进行报告。Bancorp记录的留存收益净减少#美元。8.8一百万美元。过渡调整包括将贷款的ACL增加#美元。8.2100万美元,表外信贷敞口的ACL增加了$3.5百万美元,扣除相应增加的差额总额#美元2.9百万美元。

 

Bancorp采用ASC326对使用PCD购买的贷款使用前瞻性过渡方法,这些贷款以前被归类为PCI并在ASC项下入账310-30.按照标准,管理层做到了重新评估PCI贷款在采用之日是否符合PCD贷款的标准。在……上面2020年1月1日,不可增值的产量标记为$1.6与以前分类的PCI贷款相关的100万美元贷款在贷款的摊余成本基础和相应的ACL之间重新分类。这些商标中的大部分随后在第三四分之一2020.

 

12

 

下表总结了采用ASC的影响326有效2020年1月1日:

 

  

2020年1月1日

 

(单位:千)

 

如下文所述

ASC 326

  

ASC 326之前版本

收养

  

采用的影响

(1)

 
             

贷款信贷损失拨备:

            
             

商业房地产--非业主自住

 $8,333  $5,235  $3,098 

商业地产-业主自住

  6,219   3,327   2,892 

总商业地产

  14,552   8,562   5,990 
             

工商业术语

  7,147   6,782   365 

商业和工业信贷额度

  4,129   5,657   (1,528)

工商业合计

  11,276   12,439   (1,163)
             

住宅房地产-业主自住

  2,713   1,527   1,186 

住宅房地产--非业主自住

  1,376   947   429 

住宅房地产总量

  4,089   2,474   1,615 
             

建设和土地开发

  5,161   2,105   3,056 

房屋净值信用额度

  842   728   114 

消费者

  398   100   298 

租契

  233   237   (4)

信用卡-商业信用卡

  96   146   (50)

贷款信贷损失准备总额

 $36,647  $26,791  $9,856 
             

资产负债表外风险敞口的信贷损失拨备总额

 $3,850  $350  $3,500 

 

(1) ASC的影响326在贷款上采用ACL反映了$8.2与从招致损失ACL模式过渡到CECL ACL模式有关的百万美元,以及$1.6100万美元,与标准中定义的从PCI到PCD方法的过渡有关。

 

前交叉韧带贷款-在CECL模式下,贷款的ACL代表根据GAAP在每个资产负债表日期估计的估值津贴,从贷款的摊销成本基础中扣除,以显示预计在贷款组合上收取的净金额。

 

Bancorp根据标的资产的摊余成本基础估计贷款的ACL,摊余成本基础是应收账款的发起或收购金额,根据适用的溢价、折扣和净递延费用或成本的增加或摊销、付款的收取和冲销进行调整。在本金回收变得不确定的情况下,Bancorp制定了及时逆转应计利息的政策。因此,Bancorp做出了一项政策选择,将应计利息排除在衡量贷款的ACL之外。

 

预期的信贷损失通过计提拨备反映在贷款的ACL中。当Bancorp认为一项金融资产的全部或部分无法收回时,适当的金额将被注销,贷款的ACL将减少相同的金额。Bancorp运用判断力来确定金融资产何时被认为是无法收回的;然而,一般而言,资产将被认为是无法收回的。不是晚于所有催收努力耗尽,抵押品(如果有的话)已被清算的时候。后续回收(如果有)将在收到贷款时记入ACL的贷方。

 

Bancorp估计贷款ACL的方法考虑了有关现金流可收集性的现有相关信息,包括关于过去事件、当前状况以及合理和可支持的预测的信息。该等方法将经资产特定特征、计量日期的经济状况调整的历史亏损信息,以及对金融资产合约期内预期存在的合理和可支持的未来经济状况的预测,应用于已确认的具有类似风险特征的金融资产池,并观察到历史亏损经验。班科普方法论可能在可能的情况下,以直线方式恢复多个季度的历史亏损信息不是更长时间内制定合理的、有说服力的预测。

 

贷款主要由FDIC通知报告代码划分为贷款池,这些贷款池具有相似的风险特征、相似的抵押品类型,并被假设为对Bancorp构成一致的损失风险。Bancorp已经确定了以下具有类似风险特征的金融资产池,用于衡量预期的信贷损失:

 

13

 

商业地产业主占用 包括用于各种商业物业类型和用途的非农非住宅房地产贷款,通常由建筑物所有者占用物业的商业写字楼、工业建筑、仓库或零售建筑提供担保。偿还的主要来源是拥有房产的一方(或附属机构)正在进行的运营和活动所产生的现金流。偿还条件差别很大;利率是固定的或可变的,其结构是全额或部分摊销本金。

 

商业地产非业主占用 包括以上述类似抵押品担保的投资性房地产贷款。这类贷款的主要收入来源通常是与房产相关的租金收入。这一类别还包括公寓或多户住宅(由或更多住宅单元)。

 

建筑与土地开发 包括贷款,用于资助业主自住和非业主自住的住宅和商业物业的基础设施建设或改善,以及以未加工或改良的土地作担保的贷款。清拆贷款的偿还通常取决于建筑商为最终用户成功完成改善工程、出租物业或将物业出售给业主。第三聚会。土地抵押贷款的偿还取决于物业的成功开发和销售、土地的原样销售或业主支持债务偿还的外部现金流。Bancorp的建筑贷款可能假设借款人保留银行的融资,一旦建设完成或本金摊销开始,就转换为房地产担保贷款。

 

工商业 代表向独资企业、合伙企业、公司和其他商业企业提供的用于C&I目的的贷款,无论是有担保的(符合“以房地产作担保的贷款”的定义除外),还是无担保、一次性付款或分期付款。这一类别包括为资本支出融资的贷款、以应收账款、库存和其他商业资产(如设备、非房地产相关建筑贷款)为抵押的贷款,以及由小企业管理局担保的非房地产贷款。Bancorp为不同行业的各种目的发起这些贷款。这一类别还包括对美国商业银行的贷款。根据这些个人贷款结构的不同特点,这一投资组合被分为定期贷款和循环信贷额度。

 

住宅房地产 包括非旋转(封闭式)第一以及主要由Bancorp市场区域的住宅房地产担保的初级留置权贷款。这一投资组合被区分为所有者占用和非所有者占用状态,因为后者的投资性质给Bancorp带来了额外的信用风险。

 

房屋净值信贷额度-与上述类似,但这些是循环(无固定期限)信贷额度。

 

消费者 表示向个人提供的用于个人支出的贷款,可能是安全的还是不安全的。这包括预先安排的透支计划、担保汽车贷款和其他消费者目的贷款。

 

租契 代表企业购买设备的多种租赁选择。

 

商业信用卡 代表向企业提供的循环贷款,用于管理运营现金流。

 

Bancorp衡量其贷款组合部门的预期信贷损失如下:

 

贷款组合细分市场

 

ACL方法

   

商业房地产--非业主自住

 

贴现现金流

商业地产-业主自住

 

贴现现金流

工商业术语

 

静态池

商业和工业信贷额度

 

静态池

住宅房地产-业主自住

 

贴现现金流

住宅房地产--非业主自住

 

贴现现金流

建设和土地开发

 

静态池

房屋净值信用额度

 

静态池

消费者

 

静态池

租契

 

静态池

信用卡-商业信用卡

 

静态池

 

14

 

贴现现金流量法-DCF方法用于在工具层面制定现金流预测,其中付款预期根据估计的提前还款速度、削减、恢复时间、违约概率和违约损失进行调整。预期提前还款速度、削减率和恢复时间的建模基于历史内部数据。

 

Bancorp使用对历史、内部和同行数据的回归分析,以确定在对违约的终身概率和给定违约的损失进行建模时可以使用的合适的损失驱动因素。这一分析还确定了违约的预期概率和违约情况下的损失将如何对损失驱动因素的预测水平做出反应。对于使用DCF方法的所有贷款池,管理层使用FRB预测的经季节性调整的全国平民失业率作为其主要损失驱动因素,因为这被确定为与历史损失最相关。

 

关于贴现现金流模型和CECL的采用是有效的2020年1月1日,管理层决定季度代表了一个合理和可支持的预测期,并恢复到历史损失率结束以直线为基础的25美分。然而,为了应对大流行造成的经济危机的规模和持续时间的不确定性,管理层随后决定在下一季度恢复到历史损失率的季度预测期适用于在以下位置执行的计算2020年3月31日。对于在以下位置执行的计算2020年6月30日,管理层被选为回归季度预测期,并在下一季度恢复到历史损失率,这一直是所有后续计算的方法,通过2021年3月31日

 

对信用预期(违约和亏损)和时机预期(提前还款、削减和恢复时间)的调整组合在工具层面产生了预期的现金流。工具有效收益率是在扣除提前还款假设的影响后计算出来的,然后工具预期现金流按该有效收益率贴现,从而产生工具水平的预期现金流净现值。为工具的净现值和摊销成本基础之间的差额建立了ACL。

 

静态池法-静态池方法用于通常期限较短的贷款组合细分市场。对于这些贷款部门中的每一个,Bancorp都采用了基于历史损失的预期损失率,并根据定性损失因素进行了适当的调整。定性损失因素是基于管理层对公司、市场、行业或业务特定数据的判断、特定投资组合基础贷款构成的变化、与信贷质量、拖欠、不良和不良评级贷款有关的趋势以及对经济状况的合理和可支持的预测。

 

抵押品依赖型贷款-这样做的贷款共享风险特征是以个人为基础进行评估的。对于抵押品依赖型贷款,如Bancorp已确定抵押品有可能丧失抵押品赎回权,或借款人遇到财务困难,且Bancorp预计金融资产的偿还将主要通过经营或出售抵押品来提供,则ACL是根据抵押品的估计公允价值与截至计量日期的资产的摊余成本基础之间的差额来计量的。如果预计抵押品的偿还来自抵押品的经营,则预期信贷损失按金融资产的摊余成本基础超过抵押品经营的预期现金流的净现值的金额计算。当预期抵押品的偿还来自出售抵押品时,预期信贷损失按金融资产的摊余成本基础超过相关抵押品的公允价值减去估计出售成本的金额计算。ACL可能BE如果抵押品在计量日的公允价值超过贷款的摊余成本基础。Bancorp对ACL的估计反映了贷款剩余合同期限内预期的损失,合同期限确实如此考虑延期、续订或修改。

 

在以下情况下,已修改或续订的贷款被视为TDR满足以下条件:1借款人正经历财务困难,2)让步是为了借款人的利益,这将否则将被视为具有类似信用风险特征的借款人或交易。分别评估TDR以确定所需的ACL。TDR在合理期限内按照修改后的合同条款履行职责可能根据贷款的潜在风险特征,将其纳入Bancorp的现有资金池,以衡量ACL。

 

在……里面2020年3月,CARE法案被签署成为法律。部分4013《关怀法案》(CARE Act)的一部分,“暂时缓解陷入困境的债务重组,“为银行提供选项,在有限的一段时间内暂停美国GAAP中与TDR相关的某些要求,以说明COVID的影响-19.要获得分项资格,请执行以下操作4013根据CARE法案,借款人必须在2019年12月31日。所有修改最初都是符合条件的,只要它们是在2020年3月1日和(I)中较早者2020年12月31日或(Ii)第六十届COVID结束后的第二天-19美国总统宣布国家进入紧急状态。“综合拨款法案”,该法案于#年签署成为法律。2020年12月27日,将这一规定扩大到(1) 60国家紧急状态终止日期后的几天或(2) 2022年1月1日允许对同一配额进行多次修改,并且存在不是对修改的持续时间设置上限。这类活动的影响在本文件标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中进行了讨论。

 

15

 

房舍和设备 房舍和设备按成本计价,减去累计折旧和摊销。房舍和设备的折旧是在资产的估计使用年限内使用直线法计算的,计算范围为340好几年了。租赁改进按直线法按相关租赁条款(包括预期续期)摊销,或按改进的使用年限摊销,以较短者为准。维护和维修费用按发生的费用计入,而主要的增加和改进则计入资本化。

 

FHLB库存 Bancorp是FHLB的成员机构。根据借款水平和其他因素,要求会员持有一定数量的股票可能投资于更多的股票。FHLB股票按成本列账,分类为受限证券,每年评估减值情况。由于这只股票被视为一项长期投资,减值是基于最终面值的回收。现金红利和股票红利都记为利息收入。

 

商誉 -企业收购产生的商誉是指转让的对价的公允价值,加上被收购方中任何非控股权益的公允价值,超过截至收购日假设的净资产的公允价值。在购并业务中取得并确定具有无限期使用年限的商誉和无形资产摊销,但每年进行减值测试,或者如果存在表明商誉减值测试的事件和情况,则更频繁地进行测试。

 

Bancorp已选择九月第三十作为执行其年度商誉减值测试的日期。具有确定使用年限的无形资产在其估计使用年限内摊销至其估计剩余价值。商誉是世界银行资产负债表上唯一一项寿命不确定的无形资产。

 

所有商誉均可归因于商业银行部门,并可在税收方面扣除。根据其评估,Bancorp认为其商誉余额为2021年3月31日2020年12月31日曾经是已减值,并在综合财务报表中适当记录。

 

其他无形资产包括因业务收购而产生的CDI资产。CDI资产最初按公允价值计量,然后按加速方法在其估计使用年限内摊销。

 

其他资产 -BOLI和其他人寿保险单按可变现净值计价,考虑适用的退保费用。此外,Bancorp将人寿保险单与其不合格的固定福利和不合格的补偿计划结合在一起。

 

奥利奥是以成本或估计公允价值减去估计销售成本中的较低者计价。在收购之日对公允价值的任何减记均计入该拨备。在某些情况下,如果这些成本增加了资产的估计公允价值,那么准备出售资产的改进就会资本化。维持资产所产生的费用、反映随后价值下降的减记以及已实现的损益都反映在经营业绩中,并计入非利息收入和/或费用。

 

MSR在考虑到适当的预付款假设后,按预计净服务收入的比例和期间摊销,并通过将账面价值与公允价值进行比较,按季度评估减值。

 

表外信用风险敞口-金融工具包括表外信贷工具,如发起贷款的承诺、为现有贷款提供资金的承诺和为满足客户融资需求而签发的商业信用证。表外是指资产或负债出现在公司的资产负债表上。Bancorp在表外贷款承诺的金融工具另一方不履行的情况下面临的信贷损失,由这些工具的合同金额表示。这类金融工具在获得资金时会被记录下来。

 

Bancorp通过计入Bancorp综合损益表的信贷损失准备金中的表外信贷敞口的信贷损失费用,记录了关于表外信贷敞口的ACL,除非提供信贷的承诺是无条件可取消的。在当前的CECL模型下,资产负债表外信贷敞口的ACL是按照当前CECL模型下每个资产负债表日期的贷款组合部门估计的,方法与组合贷款相同,考虑到融资将发生并包括在Bancorp合并资产负债表上的其他负债中的可能性。

 

16

 

衍生物 -Bancorp使用包括利率掉期在内的衍生品金融工具,作为其利率风险管理的一部分。GAAP为衍生工具和套期保值活动建立会计和报告标准。根据公认会计原则的要求,Bancorp的利率互换在综合资产负债表中按公允价值确认为其他资产和负债。衍生品公允价值变动的会计处理取决于衍生品的预期用途和由此产生的名称。用于对冲预期未来现金流变化风险敞口的衍生品,或其他类型的预测交易,被视为现金流对冲。为了符合对冲会计的资格,Bancorp必须在对冲开始时遵守详细的规则和文件要求,并且在开始时就对对冲有效性进行评估,并在每个对冲关系的整个生命周期内定期进行评估。套期保值无效(如果有的话)是在套期保值关系的整个生命周期内定期衡量的。

 

对于被指定为现金流对冲的衍生工具,衍生工具公允价值变动的有效部分最初在保监处报告,当对冲交易影响收益时,该衍生工具公允价值变动的有效部分随后重新分类为利息收入或费用,而衍生工具公允价值变动的无效部分(如有)立即在其他非利息收入中确认。Bancorp通过将衍生对冲工具的现金流累计变化与指定对冲项目或交易的现金流累计变化进行比较,评估每种套期保值关系的有效性。不是套期保值工具的公允价值变动部分不计入套期保值有效性的评估。

 

Bancorp定期与借款人进行利率掉期交易,借款人希望对冲利率上升的风险,同时与另一家经批准的独立交易对手签订条款基本匹配的抵消性利率掉期交易。由于抵销合同和抵押品条款的匹配条款可减轻任何不履行风险,因此初始确认后公允价值的变化对收益的影响微乎其微。因为这些衍生工具有由于衍生工具被指定为对冲工具,因此衍生工具在综合资产负债表上按公允价值确认,公允价值因现行利率变动而变动,计入其他非利息收入。

 

Bancorp有不是公允价值套期保值关系在2021年3月31日2020年12月31日。Bancorp做到了将衍生品用于交易或投机目的。见标题为“”的脚注衍生金融工具“进行更多的讨论。

 

金融资产的转让 当放弃对金融资产的控制权时,金融资产的转让被计入销售。当资产已与Bancorp隔离时,受让人获得(不受限制其利用该权利的条件)质押或交换转让资产的权利,而Bancorp确实这样做了,则被转让资产的控制权被视为交出通过在资产到期前回购资产的协议,保持对转让资产的有效控制。

 

基于股票的薪酬 -对于所有奖励,基于股票的薪酬支出在赚取期间根据最终预计授予的基于股票的支付奖励部分的授予日期公允价值确认,减去估计没收的部分。GAAP要求没收在发放时进行估计,如果实际没收不同于这些估计,则在随后的时期进行必要的修订。

 

所得税 -所得税支出是本年度到期或可退还的所得税以及DTA和DTLS的变化的总和。递延税项及直接递延税额是根据制定的法定税率计算的资产及负债账面金额与税基之间的暂时性差额的预期未来税额。如果需要,估值免税额可将递延税额减少到预期变现的金额。

 

只有当税务头寸“比……更有可能”时,它才被认为是一种福利。不是“税务审查将维持税收状况,并推定将进行税务审查。确认的金额是大于50%很有可能通过检查而实现。对于税务头寸遇到“比-更有可能”的不是“测试,不是税收优惠已记录在案。

 

Bancorp在所得税支出中确认与所得税事项相关的利息和/或罚款。

 

Bancorp定期投资于与客户的某些合作伙伴关系,这些合作伙伴产生历史税收抵免,使用流通法(近似于权益法)核算,和/或低收入住房税收抵免以及可抵税损失,对于较旧的交易,使用有效收益率法核算,对于较新的交易,采用比例摊销法核算。这些投资的税收优惠超过了与其相关的摊销费用,对净收入产生了积极影响。

 

17

 

每股净收益 每股普通股的基本净收入是用净收入除以已发行普通股的加权平均股数来确定的。每股摊薄净收入的计算方法是净收入除以已发行普通股的加权平均股数加上行使稀释期权和SARS时将发行的加权平均股数,假设所得资金用于按库存股方法回购股票的情况下,每股摊薄后净收益的计算方法是将净收益除以已发行普通股的加权平均股数加上行使稀释期权和SARS时发行的加权平均股数。

 

综合收益 全面收益被定义为企业在一段时间内因非所有者来源的交易和其他事件和情况而发生的权益(净资产)变化。对于Bancorp来说,这包括净收益、AFS债务证券和现金流对冲工具的未实现损益变化、重新分类调整和税收净额以及最低养老金负债调整(税后净额)。

 

或有损失 -或有损失,包括在正常业务过程中产生的索赔和法律诉讼,在可能出现损失的情况下被记录为负债,并且可以合理地估计损失的数额或范围。管理层会这么做相信有任何悬而未决的事项会对财务报表产生实质性影响。

 

对现金和现金等价物的限制 -FRB历来要求Bancorp保持平均准备金余额。有效2020年3月26日,美联储将存款准备金率下调至0%作为对COVID的回应-19大流行,取消对所有存款机构的存款准备金率。存款准备金率维持在0%自.起2021年3月31日

 

股息限制 -银行监管要求保持一定的资本水平,并可能限制银行支付给控股公司或控股公司支付给股东的股息。

 

金融工具的公允价值 金融工具的公允价值是根据相关的市场信息和其他假设估计的,在题为“公允价值”的脚注中披露。资产和负债按公允价值计量和报告“在申请文件的这一部分。公允价值估计涉及有关利率、信用风险、提前还款和其他因素的不确定性和重大判断事项,特别是在特定项目缺乏广阔市场的情况下。假设或市场状况的变化可能会对这些估计产生重大影响。

 

与客户签订合同的收入 在……上面2018年1月1日Bancorp采用了ASU2014-09,从与客户的合同中获得的收入, 以及对ASU(统称为“ASC”)的所有后续修订606”)。虽然这一更新修改了确认收入的指导,但它确实修改了对Bancorp收入的时间安排或公布有实质性影响。Bancorp的大部分收入来自利息收入和其他来源,包括贷款、租赁、证券和衍生品,这些都是受制于ASC606.Bancorp在ASC范围内的服务606在非利息收入中列报,并在Bancorp履行其对客户的义务时确认为收入。

 

段信息 Bancorp通过其全面服务的银行地点向个人、公司和其他人提供广泛的金融服务。这些服务包括贷款和存款服务、现金管理服务、证券经纪活动、抵押贷款发放和WM&T活动。管理层认为Bancorp的业务被集中在可报告的运营部门:商业银行和WM&T。

 

重新分类 上期列报的某些金额已重新分类,以符合本期列报。这些重新分类有不是对以前报告的前几期净收入或股东权益的影响。

 

新会计准则的采纳 FASB发布了ASU不是的。 2020-04,参考汇率改革(主题848): “促进参考汇率改革对财务报告的影响,“in2020年3月。本次更新中的修正案在有限的时间内提供了可选的指导,以减轻核算(或认识到)参考汇率改革对财务报告的影响的潜在负担。它为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外,如果满足某些标准的话。此更新中的修订适用于截止日期的所有实体2020年3月12日穿过2022年12月31日

 

会计准则更新 一般情况下,如果已发行但然而,有效的ASU对Bancorp的预期非实质性影响已在之前提交给SEC的文件中披露,它将将被重新披露。

 

在……里面2019年4月FASB发布了ASU不是的。 2019-04,金融工具的编码改进--信贷损失(ASC326)、衍生工具和套期保值(ASC815)和金融工具(ASC825).“亚利桑那州立大学的修正案消除了不一致之处,并提供了澄清,从而改进了编纂工作。本ASU中关于信贷损失的修订指导将对Bancorp的会计年度和此后开始的中期有效2022年12月15日。Bancorp目前正在评估ASU对公司合并财务报表的影响。

 

18

 

 

(2)

可供出售的债务证券

 

Bancorp的所有债务证券都被归类为AFS。证券的摊余成本、未实现损益和公允价值如下:

 

(单位:千)

 

摊销

  

未实现

  

 

 

2021年3月31日

 成本  

收益

  

损失

  公允价值 
                 

政府支持的企业义务

 $128,314  $2,758  $(348) $130,724 

抵押贷款支持证券--政府机构

  528,586   4,140   (9,595)  523,131 

国家和政治分区的义务

  18,578   150   (416)  18,312 
                 

可供出售的债务证券总额

 $675,478  $7,048  $(10,359) $672,167 
                 

2020年12月31日

                
                 

政府支持的企业义务

 $133,436  $5,003  $(361) $138,078 

抵押贷款支持证券--政府机构

  430,198   7,555   (168)  437,585 

国家和政治分区的义务

  11,088   227      11,315 
                 

可供出售的债务证券总额

 $574,722  $12,785  $(529) $586,978 

 

在…2021年3月31日2020年12月31日,不是持有任何公司的债务证券美国政府及其机构以外的发行人,金额超过10%股东权益。

 

有几个不是出售或催缴证券的收益或亏损-月期结束2021年3月31日2020.

 

AFS债务证券的应计利息总额为#美元。2两边都有百万美元2021年3月31日2020年12月31日,分别计入综合资产负债表,并计入综合资产负债表。

 

截至目前按合同到期日分列的AFS债务证券摘要2021年3月31日以下是:

 

(单位:千)

 

摊销成本

  

公允价值

 
         

一年内到期

 $26,377  $26,617 

一年后至五年内到期

  8,448   8,674 

5年后但10年内到期

  1,377   1,344 

10年后到期

  110,690   112,401 

抵押贷款支持证券--政府机构

  528,586   523,131 

可供出售的债务证券总额

 $675,478  $672,167 

 

实际到期日可能与合同到期日不同,因为一些发行人有权催缴或预付债务,无论是否有提前还款处罚。投资组合包括由FHLMC、FNMA和GNMA等机构担保的MBS。这些证券与传统债务证券的不同之处主要在于它们可能有不确定的本金支付日期,并根据基础抵押品的估计提前还款利率定价。

 

账面价值为$的证券491百万美元和$505百万美元的认捐额2021年3月31日2020年12月31日,分别保护商业储户在现金管理账户、公共存款和WM&T账户的未投保现金余额中的账户安全。

 

19

 

未实现亏损的证券2021年3月31日2020年12月31日,按投资类别和证券处于持续未实现亏损状态的时间长短汇总如下:

 

  

少于12个月

  

12个月或更长时间

  

总计

 

(单位:千)

 

公平

  

未实现

  

公平

  

未实现

  

公平

  

未实现

 

2021年3月31日

 

价值

  

损失

  

价值

  

损失

  

价值

  

损失

 
                         

政府支持的企业义务

 $10,309  $(96) $23,829  $(252) $34,138  $(348)

抵押贷款支持证券--政府机构

  369,126   (9,594)  763   (1)  369,889   (9,595)

国家和政治分区的义务

  11,839   (416)        11,839   (416)
                         

总计

 $391,274  $(10,106) $24,592  $(253) $415,866  $(10,359)
                         

2020年12月31日

                        

政府支持的企业义务

 $10,404  $(112) $24,398  $(249) $34,802  $(361)

抵押贷款支持证券--政府机构

  68,033   (167)  921   (1)  68,954   (168)
                         

总计

 $78,437  $(279) $25,319  $(250) $103,756  $(529)

 

确定证券何时处于未实现亏损头寸的适用日期为2021年3月31日2020年12月31日。因此,在过去的其他日子里,一种证券的市值有可能低于其摊销成本。12几个月,但现在是在“少于12月“类别以上。

 

对于处于未实现亏损状态的AFS债务证券,Bancorp对这些证券进行评估,以确定公允价值下降到摊销成本基础(减值)以下是由于信贷相关因素还是非信贷相关因素。任何符合以下条件的损害与信贷相关的因素在扣除税收后的AOCI中确认。与信贷相关的减值被确认为资产负债表上AFS债务证券的ACL,限于摊销成本基础超过公允价值的金额,并对收益进行相应的调整。应计应收利息不包括在信贷损失估计中。ACL和对净收入的调整可能如果条件发生变化,则将其反转。然而,如果Bancorp打算出售受损的AFS债务证券或更有可能如果在收回其摊余成本基础之前需要出售此类证券,则整个减值金额将在收益中确认,并对证券的摊销成本基础进行相应调整。由于证券的摊余成本基础调整为公允价值,因此不是这种情况下的ACL。

 

在评估出现未实现减值损失的AFS债务证券及其出售意图或要求的标准时,Bancorp会考虑公允价值低于摊销成本的程度、证券是否由联邦政府或其机构发行、债券评级机构是否下调了评级,以及对发行人财务状况的审查结果等因素。Bancorp投资证券组合的未实现亏损由于证券具有高信用质量,公允价值下降可归因于购买日以来现行利率环境的变化,因此被确认为费用。随着证券到期和/或利率环境恢复到购买这些证券时的状况,预计公允价值将会回升。这些投资包括4914截至的独立投资头寸2021年3月31日2020年12月31日,分别为。有几个不是AFS债务证券未实现亏损背后的信贷相关因素2021年3月31日2020年12月31日。

 

20

 

 

(3)

贷款及贷款信用损失拨备

 

按类别划分的贷款组合如下:

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

  

2020年12月31日

 
         

商业房地产--非业主自住

 $876,523  $833,470 

商业地产-业主自住

  527,316   508,672 

总商业地产

  1,403,839   1,342,142 
         

工商业术语

  509,567   525,776 

工商业术语-购买力平价

  612,885   550,186 

商业和工业信贷额度

  260,206   276,646 

工商业合计

  1,382,658   1,352,608 
         

住宅房地产-业主自住

  262,516   239,191 

住宅房地产--非业主自住

  136,380   140,930 

住宅房地产总量

  398,896   380,121 
         

建设和土地开发

  281,815   291,764 

房屋净值信用额度

  91,233   95,366 

消费者

  51,058   44,606 

租契

  14,115   14,786 

信用卡-商业信用卡

  11,542   10,203 

贷款总额(1)

 $3,635,156  $3,531,596 

 

(1)贷款总额包括保费、折扣以及净贷款发放费和成本。

 

不包括贷款摊销成本的贷款应计利息总额为#美元。11百万美元和$12百万美元2021年3月31日十二月31, 2020,分别计入综合资产负债表,并计入综合资产负债表。

 

账面金额为$的贷款2.010亿美元承诺确保FHLB在这两家公司的借款能力2021年3月31日2020年12月31日,分别为。

 

借给董事及其相关权益的贷款,包括借给董事是主要业主和行政人员的公司的贷款,总额为#美元。52百万美元和$43截至2021年3月31日2020年12月31日,分别为。

 

21

 

Bancorp对贷款ACL的估计反映了资产剩余合同期限内预期的损失。合同条款是这样做的考虑延期、续订或修改。贷款的ACL减少了$1.2百万美元,或2%,发件人2020年12月31日2021年3月31日这主要归因于失业率预测的改善和CECL模型其他基本因素的普遍改善,但部分被贷款增长所抵消。

 

下表反映了ACL中与贷款相关的活动:

 

(单位:千)

截至2021年3月31日的三个月

 

起头

天平

  

为以下事项拨备的款项

信用损失

关于贷款

  

冲销

  

恢复

  

收尾

天平

 
                     

商业房地产--非业主自住

 $19,396  $635  $-  $31  $20,062 

商业地产-业主自住

  6,983   82   -   -   7,065 

总商业地产

  26,379   717   -   31   27,127 
                     

工商业术语

  8,970   (452)  (55)  6   8,469 

商业和工业信贷额度

  3,614   (631)  -   -   2,983 

工商业合计

  12,584   (1,083)  (55)  6   11,452 
                     

住宅房地产-业主自住

  3,389   (94)  (3)  -   3,292 

住宅房地产--非业主自住

  1,818   (110)  -   1   1,709 

住宅房地产总量

  5,207   (204)  (3)  1   5,001 
                     

建设和土地开发

  6,119   (592)  -   -   5,527 

房屋净值信用额度

  895   (52)  -   -   843 

消费者

  340   41   (64)  78   395 

租契

  261   (26)  -   -   235 

信用卡-商业信用卡

  135   (1)  -   -   134 

净贷款(冲销)回收总额

 $51,920  $(1,200) $(122) $116  $50,714 

 

22

 

(单位:千)

截至2020年3月31日的三个月

 

起头

天平

  

对.的影响

领养

ASC 326

  

初始ACL打开

购买的贷款

有信用的话

变质

  

为以下事项拨备的款项

信用损失

关于贷款

  

冲销

  

恢复

  

收尾

天平

 
                             

商业房地产--非业主自住

 $5,235  $2,946  $152  $5,100  $-  $3  $13,436 

商业地产-业主自住

  3,327   1,542   1,350   290   -   -   6,509 

总商业地产

  8,562   4,488   1,502   5,390   -   3   19,945 
                             

工商业术语

  6,782   365   -   837   -   6   7,990 

商业和工业信贷额度

  5,657   (1,528)  -   (263)  -   -   3,866 

工商业合计

  12,439   (1,163)  -   574   -   6   11,856 
                             

住宅房地产-业主自住

  1,527   1,087   99   (11)  -   -   2,702 

住宅房地产--非业主自住

  947   429   -   43   -   -   1,419 

住宅房地产总量

  2,474   1,516   99   32   -   -   4,121 
                             

建设和土地开发

  2,105   3,056   -   24   -   -   5,185 

房屋净值信用额度

  728   114   -   (219)  -   -   623 

消费者

  100   264   34   (138)  (174)  111   197 

租契

  237   (4)  -   (74)  -   -   159 

信用卡-商业信用卡

  146   (50)  -   (39)  -   -   57 

净贷款(冲销)回收总额

 $26,791  $8,221  $1,635  $5,550  $(174) $120  $42,143 

 

下表列出了不良贷款的摊余成本基础和非权责发生状态的贷款的摊余成本基础。不是相关ACL丢失:

 

  

非权责发生制贷款

          

逾期90天-

 

(单位:千)

 

不带

  

总计

  

问题债务

  

或者-更多,更安静

 

2021年3月31日

 

录制的ACL

  

非应计项目

  

重组

  

应计利息

 
                 

商业房地产--非业主自住

 $212  $10,305  $  $ 

商业地产-业主自住

  699   1,054       

总商业地产

  911   11,359       
                 

工商业术语

  363   363   15   1,151 

商业和工业信贷额度

           78 

工商业合计

  363   363   15   1,229 
                 

住宅房地产-业主自住

  810   810      148 

住宅房地产--非业主自住

  100   100       

住宅房地产总量

  910   910      148 
                 

建设和土地开发

            

房屋净值信用额度

  274   274       

消费者

  7   7       

租契

            

信用卡-商业信用卡

            

总计

 $2,465  $12,913  $15  $1,377 

 

23

 
  

非权责发生制贷款

          

逾期90天-

 

(单位:千)

 

不带

  

总计

  

问题债务

  

或者-更多,更安静

 

2020年12月31日

 

录制的ACL

  

非应计项目

  

重组

  

应计利息

 
                 

商业房地产--非业主自住

 $186  $10,278  $  $ 

商业地产-业主自住

  1,048   1,403      156 

总商业地产

  1,234   11,681      156 
                 

工商业术语

  6   6   16    

商业和工业信贷额度

  88   88       

工商业合计

  94   94   16    
                 

住宅房地产-业主自住

  413   413      178 

住宅房地产--非业主自住

  101   101      301 

住宅房地产总量

  514   514      479 
                 

建设和土地开发

            

房屋净值信用额度

  221   221      14 

消费者

  4   4       

租契

            

信用卡-商业信用卡

            

总计

 $2,067  $12,514  $16  $649 

 

对于已结束的月份期间2021年3月31日2020,以前记为收入,后来因应计状态改变而转回的应计利息收入数额无关紧要。

 

对于已结束的月份期间2021年3月31日2020, 不是利息收入在非权责发生状态的贷款上确认。

 

下表列出了为抵押品依赖型贷款分配的摊余成本基准和ACL,它们被单独评估以确定预期的信贷损失:

 

(单位:千)

2021年3月31日

 

房地产

  

帐目

应收账款/

装备

  

其他

  

总计

  

前交叉韧带

分配

 
                     

商业房地产--非业主自住

 $10,305  $-  $-  $10,305  $3,037 

商业地产-业主自住

  1,054   -   -   1,054   13 

总商业地产

  11,359   -   -   11,359   3,050 
                     

工商业术语

  327   51   -   378   15 

商业和工业信贷额度

  -   -   -   -   - 

工商业合计

  327   51   -   378   15 
                     

住宅房地产-业主自住

  810   -   -   810   - 

住宅房地产--非业主自住

  100   -   -   100   - 

住宅房地产总量

  910   -   -   910   - 
                     

建设和土地开发

  -   -   -   -   - 

房屋净值信用额度

  274   -   -   274   - 

消费者

  7   -   -   7   - 

租契

  -   -   -   -   - 

信用卡-商业信用卡

  -   -   -   -   - 

抵押品依赖贷款总额

 $12,877  $51  $-  $12,928  $3,065 

 

24

 

(单位:千)

2020年12月31日

 

房地产

  

帐目

应收账款/

装备

  

其他

  

总计

  

前交叉韧带

分配

 
                     

商业房地产--非业主自住

 $10,278  $-  $-  $10,278  $3,037 

商业地产-业主自住

  1,403   -   -   1,403   13 

总商业地产

  11,681   -   -   11,681   3,050 
                     

工商业术语

  16   7   -   23   16 

商业和工业信贷额度

  -   88   -   88   - 

工商业合计

  16   95   -   111   16 
                     

住宅房地产-业主自住

  413   -   -   413   - 

住宅房地产--非业主自住

  101   -   -   101   - 

住宅房地产总量

  514   -   -   514   - 
                     

建设和土地开发

  -   -   -   -   - 

房屋净值信用额度

  221   -   -   221   - 

消费者

  -   -   4   4   - 

租契

  -   -   -   -   - 

信用卡-商业信用卡

  -   -   -   -   - 

抵押品依赖贷款总额

 $12,432  $95  $4  $12,531  $3,066 

 

有过不是为Bancorp的抵押品依赖贷款提供担保的抵押品类型发生了重大变化。

 

25

 

下表按投资组合类别列出了合同逾期贷款的账龄:

 

(单位:千)

     

30-59天

  

60-89天

  

90人或以上

  

总计

  

总计

 

2021年3月31日*

 

当前

  

逾期

  

逾期

  

逾期天数

  

逾期

  

贷款

 
                         

商业房地产--非业主自住

 $875,452  $374  $-  $697  $1,071  $876,523 

商业地产-业主自住

  526,300   347   155   514   1,016   527,316 

总商业地产

  1,401,752   721   155   1,211   2,087   1,403,839 
                         

工商业术语

  507,642   118   517   1,290   1,925   509,567 

工商业术语-购买力平价

  612,885               612,885 

商业和工业信贷额度

  260,055   74      77   151   260,206 

工商业合计

  1,380,582   192   517   1,367   2,076   1,382,658 
                         

住宅房地产-业主自住

  261,350   320   217   629   1,166   262,516 

住宅房地产--非业主自住

  136,257   23      100   123   136,380 

住宅房地产总量

  397,607   343   217   729   1,289   398,896 
                         

建设和土地开发

  281,815               281,815 

房屋净值信用额度

  90,778   243   19   193   455   91,233 

消费者

  50,994   61      3   64   51,058 

租契

  14,115               14,115 

信用卡-商业信用卡

  11,519   23         23   11,542 

总计

 $3,629,162  $1,583  $908  $3,503  $5,994  $3,635,156 

 

(单位:千)

     

30-59天

  

60-89天

  

90人或以上

  

总计

  

总计

 

2020年12月31日**

 

当前

  

逾期

  

逾期

  

逾期天数

  

逾期

  

贷款

 
                         

商业房地产--非业主自住

 $822,199  $-  $10,600  $671  $11,271  $833,470 

商业地产-业主自住

  507,265   278      1,129   1,407   508,672 

总商业地产

  1,329,464   278   10,600   1,800   12,678   1,342,142 
                         

工商业术语

  523,936   1,404   430   6   1,840   525,776 

工商业术语-购买力平价

  550,186               550,186 

商业和工业信贷额度

  276,472   86      88   174   276,646 

工商业合计

  1,350,594   1,490   430   94   2,014   1,352,608 
                         

住宅房地产-业主自住

  237,902   585   247   457   1,289   239,191 

住宅房地产--非业主自住

  140,234   294      402   696   140,930 

住宅房地产总量

  378,136   879   247   859   1,985   380,121 
                         

建设和土地开发

  291,764               291,764 

房屋净值信用额度

  95,206   7   139   14   160   95,366 

消费者

  44,510   90   4   2   96   44,606 

租契

  14,786               14,786 

信用卡-商业信用卡

  10,197   5      1   6   10,203 

总计

 $3,514,657  $2,749  $11,420  $2,770  $16,939  $3,531,596 

 

*-根据CARE法案,向经历与疫情有关的业务中断的借款人提供的贷款延期是分类为TDR和包括在逾期和/或不良贷款统计中。自.起2021年3月31日2020年12月31日,未偿还贷款延期金额为$14百万美元和$37百万分别反映为当前。

 

26

 

贷款风险评级

 

与监管指导一致,Bancorp根据借款人偿债能力的相关信息,如当前财务信息、历史支付经验、信用文件、公共信息和当前经济趋势,将贷款分类为信用风险评级类别。合格贷款包括除OAEM、不合标准和可疑贷款以外的所有风险评级贷款,定义如下:

 

OAEM-被归类为OAEM的贷款有潜在的弱点,需要管理层高度关注。这些潜在的弱点可能这将导致贷款的偿还前景恶化或Bancorp在未来某个日期的信用状况恶化。

 

不合标准-被归类为不合标准的贷款没有得到债务人或质押抵押品(如果有)的支付能力的充分保护。如此分类的贷款有明确的弱点,危及债务的最终偿还。如果缺陷是更正了。

 

不合标准的不良资产-被归类为不合格不良贷款的贷款具有所有不合格贷款的特征,并已被置于非应计状态或已被计入TDR。当收回本金和应计利息的前景被认为是可疑的,或者当存在本金或利息违约时,贷款被置于非应计项目状态。90几天或更长时间。

 

疑团-被归类为可疑贷款的贷款具有被归类为不合格贷款的所有固有弱点,另外一个特点是,根据目前存在的事实、条件和价值,这些弱点使收集或偿还变得非常可疑和不太可能。

 

27

 

管理层考虑ASC中的指导意见310-20在确定贷款的变更、延期或续签是否构成本期起源时。本期续期信用证在续期时重新承保,并在下表中视为本期来源。开始于2021,Bancorp已经选出披露已转换为定期贷款的循环贷款,作为与本披露相关的活动,这些活动包括在以下表格中,截至2020年12月31日,目前对Bancorp的贷款组合并不重要,预计未来也会如此。自.起2021年3月31日按发放年份划分的贷款风险评级如下:

 

                          

旋转

     
                          贷款     

(单位:千)

 

按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础

  摊销     

2021年3月31日

 

2021

  

2020

  

2019

  

2018

  

2017

  

在先

  成本基础  

总计

 
                                 

商业地产- 非所有者占用:

                                

风险评级

                                

经过

 $68,649  $299,229  $117,679  $106,861  $96,267  $125,113  $13,948  $827,746 

OAEM

  -   4,899   16,438   -   -   8,216   -   29,553 

不合标准

  5,166   -   1,826   -   -   1,497   430   8,919 

不合标准的不良资产

  -   9,645   25   -   607   -   28   10,305 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

商业地产非业主入住率合计

 $73,815  $313,773  $135,968  $106,861  $96,874  $134,826  $14,406  $876,523 
                                 

商业地产- 所有者占用:

                                

风险评级

                                

经过

 $40,833  $187,832  $92,194  $81,596  $44,782  $54,936  $5,755  $507,928 

OAEM

  -   72   6,466   1,440   779   840   -   9,597 

不合标准

  2,490   -   4,725   1,321   88   113   -   8,737 

不合标准的不良资产

  -   541   -   15   32   466   -   1,054 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

商业地产业主总入住量

 $43,323  $188,445  $103,385  $84,372  $45,681  $56,355  $5,755  $527,316 
                                 

工商业- 期限:

                                

风险评级

                                

经过

 $63,861  $187,921  $78,625  $88,071  $39,487  $36,746  $-  $494,711 

OAEM

  -   -   2,216   5,479   -   283   -   7,978 

不合标准

  197   1,208   2,990   1,897   -   223   -   6,515 

不合标准的不良资产

  -   -   233   50   80   -   -   363 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

商业和工业术语合计

 $64,058  $189,129  $84,064  $95,497  $39,567  $37,252  $-  $509,567 
                                 

工商业- 购买力平价

                                

风险评级

                                

经过

 $233,225  $379,660  $-  $-  $-  $-  $-  $612,885 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

商业和工业合计-购买力平价

 $233,225  $379,660  $-  $-  $-  $-  $-  $612,885 

 

(续)

 

28

 

(续)

                                
                          旋转     
                          贷款     

(单位:千)

 

按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础

  摊销     

2021年3月31日

 

2021

  

2020

  

2019

  

2018

  

2017

  

在先

  成本基础  

总计

 
                                 

工商业- 信用额度

                                

风险评级

                                

经过

 $7,591  $21,436  $13,968  $2,146  $1,951  $334  $208,258  $255,684 

OAEM

  -   -   78   -   -   -   1,140   1,218 

不合标准

  -   -   2,155   -   -   -   1,149   3,304 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

商业和工业总信用额度

 $7,591  $21,436  $16,201  $2,146  $1,951  $334  $210,547  $260,206 
                                 

住宅房地产- 业主占用

                                

风险评级

                                

经过

 $40,475  $91,657  $32,914  $20,965  $17,129  $58,445  $-  $261,585 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  8   -   -   -   113   -   -   121 

不合标准的不良资产

  -   49   58   134   101   468   -   810 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

住宅房地产合计-业主占用

 $40,483  $91,706  $32,972  $21,099  $17,343  $58,913  $-  $262,516 
                                 

住宅房地产- 非业主占用

                                

风险评级

                                

经过

 $9,179  $57,285  $20,460  $24,329  $9,136  $13,937  $-  $134,326 

OAEM

  91   134   1,591   138   -   -   -   1,954 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   26   -   74   -   100 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

住宅房地产总额-非业主自住

 $9,270  $57,419  $22,051  $24,493  $9,136  $14,011  $-  $136,380 
                                 

建筑和土地 发展

                                

风险评级

                                

经过

 $33,972  $129,252  $77,587  $20,318  $14,161  $1,448  $4,828  $281,566 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   249   249 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

建设和土地开发总量

 $33,972  $129,252  $77,587  $20,318  $14,161  $1,448  $5,077  $281,815 
                                 

房屋净值信用额度

                                

风险评级

                                

经过

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $90,959  $90,959 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   274   274 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

总房屋净值信贷额度

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $91,233  $91,233 

 

(续)

 

29

 

(续)

                                
                          旋转     
                          贷款     

(单位:千)

 

按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础

  摊销     

2021年3月31日

 

2021

  

2020

  

2019

  

2018

  

2017

  

在先

  成本基础  

总计

 
                                 

消费者

                                

风险评级

                                

通行证*

 $9,981  $8,831  $2,316  $1,279  $198  $819  $27,627  $51,051 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   4   -   3   -   7 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

总消费者

 $9,981  $8,831  $2,316  $1,283  $198  $822  $27,627  $51,058 
                                 

租契

                                

风险评级

                                

经过

 $636  $4,440  $1,752  $1,952  $1,017  $4,268  $-  $14,065 

OAEM

  -   -   -   -   -   50   -   50 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

租赁合计

 $636  $4,440  $1,752  $1,952  $1,017  $4,318  $-  $14,115 
                                 

信用卡-商业信用卡

                                

风险评级

                                

经过

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $11,542  $11,542 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

信用卡合计

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $11,542  $11,542 
                                 

贷款总额

                                

风险评级

                                

经过

 $508,402  $1,367,543  $437,495  $347,517  $224,128  $296,046  $362,917  $3,544,048 

OAEM

  91   5,105   26,789   7,057   779   9,389   1,389   50,599 

不合标准

  7,861   1,208   11,696   3,218   201   1,833   1,579   27,596 

不合标准的不良资产

  -   10,235   316   229   820   1,011   302   12,913 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   - 

贷款总额

 $516,354  $1,384,091  $476,296  $358,021  $225,928  $308,279  $366,187  $3,635,156 

 

*循环贷款包括$492透支了数千英镑的活期存款余额。

 

30

 

自.起2020年12月31日,按发放年份划分的贷款风险评级如下:

 

                          

旋转

  

旋转

     
                          

贷款

  

贷款

     

(单位:千)

 

按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础

  

摊销

  

转换成

     

2020年12月31日

 

2020

  

2019

  

2018

  

2017

  

2016

  

在先

  

成本基础

  

到期日

  

总计

 
                                     

商业地产- 非所有者占用:

                                    

风险评级

                                    

经过

 $303,246  $114,731  $102,147  $105,981  $77,925  $57,221  $12,439  $11,717  $785,407 

OAEM

  3,867   16,587   -   -   7,707   615   -   -   28,776 

不合标准

  4,174   1,901   -   -   1,513   991   430   -   9,009 

不合标准的不良资产

  9,644   -   -   609   -   -   -   25   10,278 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

商业地产非业主入住率合计

 $320,931  $133,219  $102,147  $106,590  $87,145  $58,827  $12,869  $11,742  $833,470 
                                     

商业地产- 所有者占用:

                                    

风险评级

                                    

经过

 $183,666  $94,462  $83,592  $47,506  $39,638  $30,533  $7,693  $2,418  $489,508 

OAEM

  74   6,534   1,575   796   115   -   200   -   9,294 

不合标准

  1,408   5,360   1,335   247   117   -   -   -   8,467 

不合标准的不良资产

  91   -   15   500   -   471   -   326   1,403 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

商业地产业主总入住量

 $185,239  $106,356  $86,517  $49,049  $39,870  $31,004  $7,893  $2,744  $508,672 
                                     

工商业- 期限:

                                    

风险评级

                                    

经过

 $215,629  $94,563  $104,871  $42,929  $36,016  $8,412  $-  $7,690  $510,110 

OAEM

  60   2,969   7,878   -   283   8   -   -   11,198 

不合标准

  1,229   2,521   -   91   163   74   -   384   4,462 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   6   -   -   6 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

商业和工业术语合计

 $216,918  $100,053  $112,749  $43,020  $36,462  $8,500  $-  $8,074  $525,776 
                                     

工商业- 购买力平价

                                    

风险评级

                                    

经过

 $550,186  $-  $-  $-  $-  $-  $-  $-  $550,186 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

商业和工业合计-购买力平价

 $550,186  $-  $-  $-  $-  $-  $-  $-  $550,186 

 

(续)

 

31

 

(续)

                                    
                          

旋转

  

旋转

     
                          

贷款

  

贷款

     

(单位:千)

 

按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础

  

摊销

  

转换成

     

2020年12月31日

 

2020

  

2019

  

2018

  

2017

  

2016

  

在先

  

成本基础

  

到期日

  

总计

 
                                     

工商业- 信用额度

                                    

风险评级

                                    

经过

 $26,351  $14,405  $2,229  $1,990  $290  $85  $223,172  $-  $268,522 

OAEM

  -   2,222   -   -   -   -   1,596   -   3,818 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   4,218   -   4,218 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   88   -   88 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

商业和工业总信用额度

 $26,351  $16,627  $2,229  $1,990  $290  $85  $229,074  $-  $276,646 
                                     

住宅房地产- 业主占用

                                    

风险评级

                                    

经过

 $94,023  $34,631  $23,748  $19,567  $27,791  $37,362  $-  $1,528  $238,650 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  13   -   -   115   -   -   -   -   128 

不合标准的不良资产

  49   58   -   100   38   73   -   95   413 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

住宅房地产合计-业主占用

 $94,085  $34,689  $23,748  $19,782  $27,829  $37,435  $-  $1,623  $239,191 
                                     

住宅房地产- 非业主占用

                                    

风险评级

                                    

经过

 $63,537  $22,422  $25,466  $10,587  $9,609  $6,451  $-  $788  $138,860 

OAEM

  137   1,600   140   -   -   92   -   -   1,969 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   29   -   -   72   -   -   101 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

住宅房地产总额-非业主自住

 $63,674  $24,022  $25,635  $10,587  $9,609  $6,615  $-  $788  $140,930 
                                     

建筑和土地 发展

                                    

风险评级

                                    

经过

 $139,611  $94,066  $32,539  $15,384  $1,175  $553  $6,304  $1,883  $291,515 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   249   -   249 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

建设和土地开发总量

 $139,611  $94,066  $32,539  $15,384  $1,175  $553  $6,553  $1,883  $291,764 
                                     

房屋净值信用额度

                                    

风险评级

                                    

经过

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $95,145  $-  $95,145 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   221   -   221 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

总房屋净值信贷额度

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $95,366  $-  $95,366 

 

(续)

 

32

 

(续)

                          

旋转

  

旋转

     
                          

贷款

  

贷款

     

(单位:千)

 

按起始年度列出的定期贷款摊销成本基础

  

摊销

  

转换成

     

2020年12月31日

 

2020

  

2019

  

2018

  

2017

  

2016

  

在先

  

成本基础

  

到期日

  

总计

 
                                     

消费者

                                    

风险评级

                                    

通行证*

 $10,334  $2,897  $1,687  $243  $420  $466  $28,363  $192  $44,602 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   2   -   2   -   4 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

总消费者

 $10,334  $2,897  $1,687  $243  $422  $466  $28,365  $192  $44,606 
                                     

租契

                                    

风险评级

                                    

经过

 $4,674  $1,875  $2,144  $1,300  $2,550  $2,168  $-  $-  $14,711 

OAEM

  -   -   -   -   69   -   -   -   69 

不合标准

  -   -   6   -   -   -   -   -   6 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

租赁合计

 $4,674  $1,875  $2,150  $1,300  $2,619  $2,168  $-  $-  $14,786 
                                     

信用卡-商业信用卡

                                    

风险评级

                                    

经过

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $10,203  $-  $10,203 

OAEM

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

不合标准的不良资产

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

信用卡合计

 $-  $-  $-  $-  $-  $-  $10,203  $-  $10,203 
                                     

贷款总额

                                    

风险评级

                                    

经过

 $1,591,257  $474,052  $378,423  $245,487  $195,414  $143,251  $383,319  $26,216  $3,437,419 

OAEM

  4,138   29,912   9,593   796   8,174   715   2,045   -   55,373 

不合标准

  6,824   9,782   1,341   453   1,793   1,065   4,648   384   26,290 

不合标准的不良资产

  9,784   58   44   1,209   40   622   311   446   12,514 

疑团

  -   -   -   -   -   -   -   -   - 

贷款总额

 $1,612,003  $513,804  $389,401  $247,945  $205,421  $145,653  $390,323  $27,046  $3,531,596 

 

*-循环贷款包括$536透支了数千英镑的活期存款余额。

 

33

 

Bancorp考虑贷款组合的表现及其对ACL的影响。对于某些贷款类别(如信用卡),信用质量是根据先前提交的贷款的老化状态和支付活动进行评估的。下表显示了根据支付活动记录的商业信用卡投资情况:

 

  

三月三十一号,

  

十二月三十一日,

 

(单位:千)

 

2021

  

2020

 
         

信用卡-商业信用卡

        

表演

 $11,542  $10,203 

不良资产

      

信用卡合计-商业信用卡

 $11,542  $10,203 

 

根据第(1)节的规定4013根据CARE法案的规定,并应经历与疫情相关的业务或个人现金流中断的借款人的要求,Bancorp延长了对受影响借款人的付款延期。根据客户已证明的需要,Bancorp要么推迟全额偿还贷款,要么推迟相应贷款付款的仅本金部分,通常是90180对于一些直接受到疫情影响的借款人来说,这些天。根据CARE法案,这些贷款延期是分类为TDR和包括在逾期和/或不良贷款统计中。自.起2021年3月31日未偿还贷款延期总额为$14百万,代表着0.45占总贷款组合(不包括购买力平价贷款)的百分比为#美元37百万美元,或1.24占总贷款组合(不包括购买力平价贷款)的百分比为2020年12月31日。

 

问题债务重组

 

包括在不良贷款总额内的未偿还TDR详情如下:

 

  

2021年3月31日

  

2020年12月31日

 
      

特指

  

其他内容

      

特指

  

其他内容

 
      

保留

  

承诺

      

保留

  

承诺

 

(单位:千)

 

天平

  

分配

  

放贷

  

天平

  

分配

  

放贷

 
                         

工商业术语

 $15  $15  $  $16  $16  $ 

住宅房地产

                  

总TDR

 $15  $15  $  $16  $16  $ 

 

在.期间期间已结束2021年3月31日2020,不是贷款修改为TDR,有不是以下范围内现有TDR的付款违约12在改装后的几个月里。默认值确定为90或逾期、注销或丧失抵押品赎回权的天数。

 

在…2021年3月31日2020年12月31日,Bancorp有$286,000及$147,000分别是正在进行正式止赎程序的住宅房地产贷款。

 

34

 

 

(4)

商誉与核心存款无形资产

 

商誉相当于$11.8百万美元与2019KSB收购和美元682,0001996在印第安纳州南部购买一家银行。在中国收购TBOC2013产生了一笔划算的购买收益。有效2020年3月31日,管理层最终确定收购资产的公允价值,并承担与2019KSB收购先于12GAAP允许的月份。

 

GAAP要求商誉和无形资产具有无限的使用寿命摊销,但至少每年进行一次减损测试。当报告单位的商誉账面价值超过其公允价值时,就存在减值。Bancorp的年度商誉减值测试从九月三十日每年一次或更频繁地根据情况而定。

 

在…2020年12月31日,Bancorp选择进行定性评估,以确定它是否比-商业银行报告单位的公允价值超过其账面价值(包括商誉)。定性评估表明,更有可能的是-报告单位的账面价值超过其公允价值。

 

商誉的账面价值变动如下:

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 

(单位:千)

 

2021

   

2020

 

期初余额

  $ 12,513     $ 12,513  

获得商誉

           

重铸调整

           

损损

           

期末余额

  $ 12,513     $ 12,513  

 

Bancorp记录的CDI资产为#美元1.5百万美元和$2.5100万美元,与收购KSB于#年相关2019和TBOC in2013,分别为。

 

债务工具的账面净额变动如下:

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 

(单位:千)

 

2021

   

2020

 

期初余额

  $ 1,962     $ 2,285  

获取的岩心矿藏无形资产

           

摊销

    (77 )     (82 )

期末余额

  $ 1,885     $ 2,203  

 

35

 

 

(5)

其他资产

 

其他资产的主要组成部分摘要如下:

 

  

三月三十一号,

  

十二月三十一日,

 

(单位:千)

 

2021

  

2020

 
         

BOLI以外人寿保险的现金退保额

 $18,913  $18,426 

递延税金净资产

  24,629   22,320 

对税收抵免相关企业的投资

  9,400   9,552 

互换资产

  4,080   8,374 

预付资产

  2,267   2,935 

应收信托费

  2,350   2,192 

抵押贷款偿还权

  2,865   2,710 

拥有的其他房地产

  281   281 

其他

  5,013   4,575 

其他资产总额

 $69,798  $71,365 

 

Bancorp将BOLI以外的人寿保险政策与其不合格的固定福利退休和不合格补偿计划结合在一起。

 

Bancorp与希望对冲利率上升风险的借款人进行利率掉期交易,同时与另一经批准的独立交易对手签订条款基本匹配的抵消性利率掉期交易。这些是未指定的衍生工具,在资产负债表上按公允价值确认。有关更多信息,请参阅标题为“衍生金融工具。

 

MSR是其他资产的组成部分,当抵押贷款出售时保留服务时,MSR最初按公允价值确认。考虑到适当的预付款假设,MSR按估计净服务收入期间的比例摊销。每季度对MSR进行减值评估,方法是将账面价值与公允价值进行比较。公允价值基于一个估值模型,该模型计算估计净维修收入的现值。该模型包含了市场参与者在估计未来净服务收入时将使用的假设。

 

MSR的估计公允价值为2021年3月31日2020年12月31日是$4百万美元和$3分别为百万美元。有不是截至日前为MSR记录的估值免税额2021年3月31日2020年12月31日,因为公允价值超过了账面价值。

 

MSR的净账面金额变化如下:

 

  

截至三个月

 
  

三月三十一号,

 

(单位:千)

 

2021

  

2020

 

期初余额

 $2,710  $1,372 

已售出按揭贷款的附加额

  407   130 

摊销

  (252)  (56)

损损

      

期末余额

 $2,865  $1,446 

 

为他人偿还的贷款的未偿还本金余额总额为#美元。446百万美元和$428百万美元2021年3月31日2020年12月31日,分别为。

 

36

 

 

(6)

所得税

 

营业所得税支出(收益)的构成如下:

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 

(单位:千)

 

2021

   

2020

 

当期所得税支出:

               

联邦制

  $ 3,493     $ 1,842  

状态

    522       131  

当期所得税支出总额

    4,015       1,973  
                 

递延所得税费用(福利):

               

联邦制

    837       652  

状态

    609       (376 )

递延所得税费用(福利)合计

    1,446       276  

更改估值免税额

    -       1  

所得税总支出

  $ 5,461     $ 2,250  

 

以下是从业务角度分析法定ETR与ETR之间的差异:

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 
   

2021

   

2020

 

美国联邦法定所得税税率

    21.0

%

    21.0

%

州所得税,扣除联邦福利后的净额

    3.2       (1.3 )

税收抵免

    (0.5 )     (5.9 )

基于股票的薪酬安排带来的超额税收优惠

    (3.0 )     0.4  

人寿保险的现金退还价值变动

    (0.4 )     1.2  

免税利息收入

    (0.1 )     (0.3 )

其他,净额

    (0.8 )     (0.6 )
实际税率   19.4 %     14.5 %

 

目前的州所得税支出代表欠肯塔基州和印第安纳州的税款。俄亥俄州银行税目前基于资本水平,并被记录为其他非利息支出。

 

肯塔基州于#年通过立法。2019这要求金融机构从#年开始从以资本为基础的特许经营税过渡到肯塔基州的公司所得税。2021并允许提交肯塔基州合并所得税申报单的实体共享某些税收属性,包括结转净营业亏损。这些变化增加了ETR3.2%用于第一四分之一2021,而受这些变化影响的递延税项资产的季度重新计量推动了去年同期ETR的相应净减少。

 

GAAP为财务报表确认和对纳税申报单中已采取或预期采取的纳税头寸的计量提供指导。如果得到确认,税收优惠将减少税收支出,从而增加净收入。未确认的税收优惠金额可能增加或减少未来的各种原因,包括增加本年度税收头寸的金额、由于诉讼时效法规导致未结所得税申报单到期、管理层对不确定性水平的判断发生变化、审查、诉讼和立法活动的状况以及增加或取消不确定的税收头寸。自.起2020年12月31日2019,未确认的税收优惠总额对Bancorp的合并财务报表无关紧要。联邦和州所得税申报单在接下来的几年里要接受审查。2016.

 

37

 

 

(7)

存款

 

存款的构成如下:

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

无息活期存款

  $ 1,370,183     $ 1,187,057  

计息存款:

               

计息需求

    1,383,349       1,355,985  

储蓄

    230,965       208,774  

货币市场

    847,758       844,414  
                 

25万美元或以上的定期存款

    67,179       73,065  

其他定期存款(1)

    300,528       319,339  

定期存款总额

    367,707       392,404  

有息存款总额

    2,829,779       2,801,577  

总存款

  $ 4,199,962     $ 3,988,634  

 

(1)这笔钱包括美元。20百万美元和$25截至截止日期,经纪存款达百万美元2021年3月31日2020年12月31日,分别为。

 

 

 

(8)

根据回购协议出售的证券

 

SSUAR代表着Bancorp的资金来源,主要由商业客户与担保公司现金管理账户结合使用。此类回购协议被认为是融资协议,并在自交易日期起的营业日。在…2021年3月31日2020年12月31日,所有这些融资安排都有隔夜到期日,并由Bancorp拥有和控制的政府支持的企业债券和政府机构抵押贷款支持证券(MBS)担保。

 

有关SSUAR的信息如下:

 

(千美元)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 

期末未偿还余额

  $ 51,681     $ 47,979  

期末加权平均利率

    0.03

%

    0.05

%

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

 
                 

期内平均未偿还余额

  $ 46,937     $ 33,413  

期内平均利率

    0.04

%

    0.19

%

期内任何月底未偿还的最高限额

  $ 51,681     $ 33,955  

 

38

 

 

(9)

FHLB进展

 

Bancorp有36单独垫款,总额为$24截至2021年3月31日37单独垫款,总额为$32截至2020年12月31日。作为对KSB收购的结果,Bancorp假设46垫款总额为$43百万美元,到期日延长至2028.这些预付款在收购之日折现为公允价值。自.起2021年3月31日不可催缴预付款,总额为$10百万美元,利息按月支付,本金到期。对于剩余的预付款,根据摊销时间表,本金和利息按月支付。

 

在结束后的第一季度,Bancorp选择偿还$14百万的定期预付款,加权平均成本为2.03在到期前支付%,提前解约费为$。474,000。Bancorp之所以做出这一决定,是因为其流动性过剩,是由其在#年实现的大幅存款增长推动的。2020第一四分之一2021再加上近期的低利率前景。Bancorp相信,通过降低未来几年的利息支出,它将大幅“赚回”提前终止合同的罚金假设短期利率保持在2021年3月31日级别。

 

以下是未偿还预付款的合同到期日和平均有效利率摘要:

 

(千美元)

 

截至2021年3月31日

  

截至2020年12月31日

 

成熟性

     

加权平均

      

加权平均

 

 

预支

  

固定费率

  

预支

  

固定费率

 

2021

 $10,118   0.25  $12,148   0.68 

2022

            

2023

  223   1.01   268   1.00 

2024

  843   2.37   1,389   2.36 

2025

  1,748   2.44   2,827   2.43 

2026

  2,956   1.94   5,401   1.96 

2027

  4,650   1.75   5,323   1.73 

2028

  3,642   2.27   4,283   2.27 
                 

总计

 $24,180   1.29

%

 $31,639   1.52

%

 

FHLB垫款以一揽子抵押抵押品质押协议下的某些CRE和住宅房地产抵押贷款为抵押,以及Bancorp的部分PPP贷款组合和FHLB股票。Bancorp认为,这些预付款是替代经纪存款为贷款增长提供资金的一种有效的低成本替代方案。在…2021年3月31日2020年12月31日,FHLB的可用信贷总额为#美元。960百万美元和$804分别为百万美元。

 

Bancorp也有$80两家代理银行提供的FFP额度均为百万美元2021年3月31日2020年12月31日,分别为。

 

39

 

 

(10)

承付款和或有负债

 

自.起2021年3月31日2020年12月31日,Bancorp有在正常业务过程中产生的各种未完成的承诺,这些承诺是适当的反映在合并财务报表中。用于发放信贷的表外承诺总额如下:

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

  

2020年12月31日

 

工商业

 $585,289  $555,077 

建设和发展

  292,996   266,550 

房屋净值

  177,156   175,132 

信用卡

  32,555   32,321 

透支

  32,917   33,564 

信用证

  26,326   24,425 

其他

  51,935   54,385 

未来贷款承诺

  201,487   249,318 

资产负债表外用于发放信贷的总承诺额

 $1,400,661  $1,390,772 

 

提供信贷的承诺是指以无担保方式向客户放贷的协议,或者在有担保的情况下,只要有约定的抵押品可用,并且不是违反合同中规定的任何条件。承诺通常有固定的到期日或其他终止条款。由于一些承诺额预计将到期而不动用,因此总承诺额代表未来的现金需求。Bancorp在做出承诺和有条件担保时使用与资产负债表内工具相同的信贷和抵押品政策。Bancorp在个案的基础上评估每个客户的信誉。获得的抵押品金额是基于管理层对客户的信用评估。持有的抵押品各不相同,但可能包括应收账款、存货、证券、设备和房地产。然而,如果这些承诺被提取,如果我们的客户拖欠他们对我们产生的义务,我们在不考虑抵押品的情况下面临的信用损失的最大风险是这些工具的合同金额。

 

在…2021年3月31日2020年12月31日,Bancorp累积了$5.1百万美元和$5.4分别为其他负债中的100万欧元,用于估计表外信贷敞口的信贷损失。净收益为$275,000已计入年度表外信贷风险拨备。截至的月份2021年3月31日与净支出#美元相比375,000在同一时期内2020.资产负债表外信贷敞口ACL的降低2020年12月31日2021年3月31日这归因于几乎所有贷款部门的准备金损失百分比都在下降,这与普遍改善的模型因素一致,特别是失业预测。

 

备用信用证是由Bancorp出具的有条件承诺,以保证客户履行对第一当事人受益人。这些担保主要是为了支持商业交易。备用信用证的到期日一般为好几年了。

 

某些商业客户要求其他银行确认Bancorp的信用证,因为Bancorp这样做拥有国家评级机构的评级。协议的条款范围从一个月到一年,其中某些协议要求提前几个月通知取消。如果所有合同的违约事件发生在2021年3月31日Bancorp将被要求支付大约#美元的款项。1.7百万美元,或根据这些合同应支付的最高金额。不是由于这些合同违约,曾要求付款。这些协议通常由Bancorp可接受的抵押品担保,这限制了与协议相关的信用风险。

 

在……上面2021年4月9日肯塔基银行股份有限公司(KBI)的一名据称的股东向肯塔基州波旁县巡回法院提起诉讼,挑战我们与KBI拟议的合并。在起诉书中,标题为保罗·帕肖尔诉肯塔基银行股份有限公司(KBI,Inc.)等人。(案例不是的。 21-CI-00109),将KBI、KBI董事会、Stock yards Bancorp,Inc.和Stock Yards Bancorp的全资附属公司H.Meyer Merge子公司,Inc.列为被告。起诉书中指控,除其他事项外,个别被告在考虑和批准拟议的合并交易时,违反了他们作为KBI董事的受信责任,并导致有关拟议交易的重大误导性和不完整的信息传播给KBI的股东,其中一项指控是,个别被告在考虑和批准拟议的合并交易时,违反了他们作为KBI董事的受信责任,并导致有关拟议交易的重大误导性和不完整的信息传播给KBI股东。Stock Yards Bancorp and Merge Sub协助和教唆KBI董事在拟议的交易中违反受托责任的指控。起诉书除其他外,寻求初步和永久禁令,阻止被告继续、完成或完成拟议的交易,除非KBI向KBI股东提供所有重要信息,允许他们就提议的交易做出完全知情的投票或评估决定,并采取和实施一项程序或程序,以获得提供最佳可用条款的合并协议。在……上面2021年4月28日Stock Yards Bancorp and Merge Sub在征得其他被告同意后,向美国肯塔基州东区地区法院提交了中央分部的撤诉通知,将案件从波旁巡回法院转移到美国地区法院(案件不是的。 5:21-简历-00108-REW),用于所有进一步的诉讼程序。

 

40

 

在……上面2021年4月30日KBI的一名所谓股东向纽约南区美国地区法院提起诉讼,挑战我们与KBI拟议的合并。Alex Ciccotelli诉肯塔基银行股份有限公司等人案(案例不是的。 1:21-简历-03865-LAP),将KBI、KBI董事会、Stock Yards Bancorp和Merge Sub列为被告。起诉书称,除其他事项外,个别被告违反了第节14(A)#年“证券交易法”1934(“1934行为“)和规则14a-9通过向KBI股东发布与提议的交易相关的委托书声明/招股说明书,该委托书声明/招股说明书包含重大错误陈述和遗漏,KBI作为这些陈述的发行人负有责任。起诉书进一步声称,个别被告和Stock Yards Bancorp由于其作为KBI的控制人的行为,对委托书/招股说明书中所谓的错误陈述/招股说明书中的错误陈述和遗漏负有责任。20(一)1934法案。除其他救济外,起诉书寻求初步和永久禁令,阻止被告继续、完成或完成拟议的交易,命令指示个别被告传播委托书声明/招股说明书,该委托书/招股说明书包含任何重大错误陈述或遗漏,如果被告完成拟议的交易,将判给撤销损害赔偿金。KStock Yards Bancorp、KBI和KBI董事会认为,诉讼中声称的索赔是没有根据的。

 

自.起2021年3月31日在正常的业务过程中,还有其他未决的法律诉讼和法律程序,在这些诉讼和法律程序中,提出了损害赔偿的申索。管理层在与法律顾问讨论后认为,这些法律行动和程序的最终结果将是对Bancorp的综合财务状况或经营业绩有重大不利影响。

 

 

(11)

资产和负债按公允价值计量和报告

 

公允价值指在计量日市场参与者之间进行有序交易时,为资产或负债在本金或最有利市场上转移负债而收取或支付的交换价格(退出价格)。确实有满足以下条件的投入水平可能用于衡量公允价值:

 

水平1-截至测量日期,该实体有能力进入的活跃市场上相同资产或负债的报价(未调整)。

 

水平2-除电平以外的其他重要可观察到的输入1价格,如类似资产或负债的报价;在符合以下条件的市场上的报价活跃;或其他可观察到或可由可观察到的市场数据证实的输入。

 

水平3-重大的不可观察的输入,反映了公司自己对市场参与者将用于为资产或负债定价的假设的假设。

 

本附注中提出的资产和负债公允价值的确定方法与Bancorp年度报表中披露的方法一致10-截至本年度的K2020年12月31日。

 

按公允价值经常性计量的资产账面价值如下:

 

  

公允价值计量使用:

  

总计

 

2021年3月31日 (单位:千)

 

1级

  

2级

  

3级

  

公允价值

 

资产:

                

可供出售的债务证券:

                

政府支持的企业义务

 $  $130,724  $  $130,724 

抵押贷款支持证券--政府机构

     523,131      523,131 

国家和政治分区的义务

     18,312      18,312 
                 

可供出售的债务证券总额

     672,167      672,167 
                 

利率互换

     4,080      4,080 
                 

总资产

 $  $676,247  $  $676,247 
                 

负债:

                

利率互换

 $  $4,213  $  $4,213 

 

41

 
  

公允价值计量使用:

  

总计

 

2020年12月31日 (单位:千)

 

1级

  

2级

  

3级

  

公允价值

 

资产:

                

可供出售的债务证券:

                

政府支持的企业义务

 $  $138,078  $  $138,078 

抵押贷款支持证券--政府机构

     437,585      437,585 

国家和政治分区的义务

     11,315      11,315 
                 

可供出售的债务证券总额

     586,978      586,978 
                 

利率互换

     8,374      8,374 
                 

总资产

 $  $595,352  $  $595,352 
                 

负债:

                

利率互换

 $  $8,391  $  $8,391 

 

有几个不是调入或调出关卡3公允价值层次结构在20212020. 

 

在非经常性基础上按公允价值计量的资产讨论如下:

 

MSR-至少每季度一次,根据MSR相对于账面金额的公允价值评估MSR的减值。公允价值基于计算估计净维修收入现值的估值模型。该模型包含了市场参与者在估计未来净服务收入时将使用的假设。这些测量被归类为水平3.在…2021年3月31日2020年12月31日,不是MSR的估值津贴,因为公允价值超过了成本。因此,MSR是包括在以下表格披露中2021年3月31日2020年12月31日。

 

抵押品依赖型贷款-对于依赖抵押品的贷款,如果Bancorp已经确定抵押品很可能被取消抵押品赎回权,或者借款人正在经历财务困难,并且公司预计贷款的偿还将主要通过抵押品的运营或出售来提供,那么ACL是根据抵押品的估计公允价值与截至测量日期的贷款的摊销成本基础之间的差额来衡量的。对于房地产贷款,贷款抵押品的公允价值由第三当事人或内部评估,然后根据与清算抵押品相关的估计销售和结算成本进行调整。对于这一资产类别,实际估值方法(收入、可比销售额或成本)因项目或物业的状况而异。看不见的输入可能根据个别资产的不同而有所不同不是 方法是主要的研究方法。Bancorp回顾了第三当事人评估适当性,并向下调整价值,以考虑销售和成交成本,通常范围为8%至10评估价值的%。对于非房地产贷款,贷款抵押品的公允价值可能根据评估、借款人财务报表的账面净值或账龄报告(基于管理层的历史知识、自估值时以来市场状况的变化以及管理层对客户和客户业务的专业知识或知识)进行调整或贴现后确定。

 

奥利奥 奥利奥主要由部分或全部偿还贷款而获得的房地产组成。奥利奥于转让日期按其估计公允价值减去估计销售及成交成本入账,相关贷款余额超过公允价值减去预期销售成本计入ACL。公允价值的后续变动报告为对账面金额的调整,并计入收益。Bancorp使用以下材料余额获取OREO的估值第三政党或内部评估师。对于这一资产类别,实际估值方法(收入、可比销售额或成本)因项目或物业的状况而异。看不见的输入可能根据个别资产的不同而有所不同不是 方法是主要的研究方法。Bancorp审查评估的适当性,并向下调整价值,以考虑出售和成交成本,通常范围为8%至10评估价值的%。

 

42

 

在非经常性基础上按公允价值计量的资产账面价值如下:

 

                  

已记录的损失

 
                  

对于三个人来说

 
  

公允价值计量使用:

  

总计

  

截至的月份

 

2021年3月31日(单位:千)

 

1级

  

2级

  

3级

  

公允价值

  

2021年3月31日

 
                     

抵押品依赖型贷款

 $  $  $7,571  $7,571  $ 

拥有的其他房地产

        281   281    

 

                  

已记录的损失

 
                  

对于三个人来说

 
  

公允价值计量使用:

  

总计

  

截至的月份

 

2020年12月31日(单位:千)

 

1级

  

2级

  

3级

  

公允价值

  

2020年3月31日

 
                     

不良贷款

 $  $  $7,546  $7,546  $ 

拥有的其他房地产

        281   281    

 

有几个不是在非经常性基础上按公允价值计量的负债2021年3月31日十二月31, 2020.

 

对于标高3在非经常性基础上,按公允价值计量的资产,公允价值计量中使用的重大不可观察的投入如下。

 

  

2021年3月31日

 

(千美元)

 

公允价值

 

估价技术

 

不可观测的输入

 

加权平均

 
            

抵押品依赖型贷款

 $7,571 

鉴定

 

评估折扣

  10.7

%

拥有的其他房地产

  281 

鉴定

 

评估折扣

  36.0 

 

  

2020年12月31日

 

(千美元)

 

公允价值

 

估价技术

 

不可观测的输入

 

加权平均

 
            

不良贷款-依赖抵押品

 $7,546 

鉴定

 

评估折扣

  10.7

%

拥有的其他房地产

  281 

鉴定

 

评估折扣

  36.0 

 

43

 

 

(12)

金融工具的披露按公允价值报告

 

GAAP要求披露金融资产和负债的公允价值,包括符合以下条件的金融资产和金融负债在经常性或非经常性基础上按公允价值计量和报告。Bancorp金融工具的估计公允价值按公允价值经常性或非经常性计量如下:

 

(单位:千)

 

携载

           

公允价值计量使用:

 

2021年3月31日

 

金额

   

公允价值

   

1级

   

2级

   

3级

 
                                         

资产

                                       

现金和现金等价物

  $ 332,981     $ 332,981     $ 332,981     $     $  

持有供出售的按揭贷款

    6,579       6,726             6,726        

联邦住房贷款银行股票

    10,228       10,228             10,228        

贷款,净额

    3,584,442       3,618,075                   3,618,075  

应计应收利息

    12,998       12,998       12,998              
                                         

负债

                                       

无息存款

  $ 1,370,183     $ 1,370,183     $ 1,370,183     $     $  

交易性存款

    2,462,072       2,462,072             2,462,072        

定期存款

    367,707       370,126             370,126        

根据回购协议出售的证券

    51,681       51,681             51,681        

购买的联邦基金

    8,642       8,642             8,642        

联邦住房贷款银行预付款

    24,180       24,792             24,792        

应计应付利息

    249       249       249              

 

(单位:千)

 

携载

           

公允价值计量使用:

 

2020年12月31日

 

金额

   

公允价值

   

1级

   

2级

   

3级

 
                                         

资产

                                       

现金和现金等价物

  $ 317,945     $ 317,945     $ 317,945     $     $  

持有供出售的按揭贷款

    22,547       23,389             23,389        

联邦住房贷款银行股票

    11,284       11,284             11,284        

贷款,净额

    3,479,676       3,513,916                   3,513,916  

应计应收利息

    13,094       13,094       13,094              
                                         

负债

                                       

无息存款

  $ 1,187,057     $ 1,187,057     $ 1,187,057     $     $  

交易性存款

    2,409,173       2,409,173             2,409,173        

定期存款

    392,404       395,734             395,734        

根据回购协议出售的证券

    47,979       47,979             47,979        

购买的联邦基金

    11,464       11,464             11,464        

联邦住房贷款银行预付款

    31,639       33,180             33,180        

应计应付利息

    391       391       391              

 

公允价值估计是根据相关市场信息和有关金融工具的信息在特定时间点做出的。因为不是由于Bancorp的相当大一部分金融工具存在市场,公允价值估计基于对未来预期亏损经验、当前经济状况、各种金融工具的风险特征和其他因素的判断。这些估计属主观性质,涉及不明朗因素和重大判断事项,因此不能准确厘定。因此,计算的公允价值估计在许多情况下无法通过与独立市场进行比较而得到证实,而且在许多情况下,可能可在当前的票据销售中变现。假设的变化可能会对估计产生重大影响。

 

44

 

 

(13)

累计其他综合收益(亏损)

 

下表按组件说明了AOCI余额内的活动:

 

   

未实现净额

   

未实现净额

   

最低要求

         
   

损益

   

损益

   

养老金

         
   

打开可用于

   

关于现金

   

责任

         

(单位:千)

 

出售债务证券

   

流量对冲

   

调整,调整

   

总计

 

截至2021年3月31日的三个月

                               

余额,2021年1月1日

  $ 9,310     $ (122 )   $ (447 )   $ 8,741  

本期净其他综合收益(亏损)

    (11,823 )     32             (11,791 )

平衡,2021年3月31日

  $ (2,513 )   $ (90 )   $ (447 )   $ (3,050 )
                                 

截至2020年3月31日的三个月

                               

平衡,2020年1月1日

  $ 1,085     $ (39 )   $ (369 )   $ 677  

本期净其他综合收益(亏损)

    6,038       (263 )           5,775  

平衡,2020年3月31日

  $ 7,123     $ (302 )   $ (369 )   $ 6,452  

 

 

 

(14)

优先股

 

Bancorp有优先股类别(不是票面价值;1,000,000在任何发行之前,该类别或该类别内的任何系列的相对权利、优先权和其他条款将由董事会决定。到目前为止,这种股票已经发行了100%。

 

 

 

(15)

每股净收益

 

下表反映了计算基本和稀释后每股净收益时的净收益(分子)和平均流通股(分母):

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 

(单位为千,每股数据除外)

 

2021

   

2020

 

净收入

  $ 22,710     $ 13,232  
                 

加权平均流通股-基本

    22,622       22,516  

稀释证券

    243       220  

加权平均流通股-稀释

    22,865       22,736  
                 

每股净收益-基本

  $ 1.00     $ 0.59  

每股净收益-稀释后

    0.99       0.58  

 

由于其影响是反稀释的,不包括在每股收益计算中的某些SARS如下:

 

   

截至三个月

 

(千股)

 

三月三十一号,

 
   

2021

   

2020

 

抗稀释SARS

    29       247  

 

45

 

 

(16)

基于股票的薪酬

 

所有授予的股票奖励的公允价值,扣除估计的没收,确认为各自服务期间的补偿费用。

 

在Bancorp‘s2015年度股东大会,股东通过2015综合股权补偿计划和授权从到期起可用的股票2005计划未来的奖励计划2015计划。在……里面2018,股东们批准了额外的500,000根据该计划发行的股票。自.起2021年3月31日354,000可用于未来奖励的股票。这个2005股票激励计划已于2015年4月根据这项计划批准的非典型肺炎最晚将于2019年到期。2025.这个2015股权激励计划有不是定义的过期日期。

 

香港特别行政区政府拨款-获批的SARS有一个归属时间表为20每年%,并且过期授权日后数年,除非因终止雇佣关系而被没收。

 

SARS的公允价值是在授予之日使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型(Black-Scholes期权定价模型)估计的,布莱克-斯科尔斯期权定价模型是计算此类价值的主要公式。该模型需要输入假设,假设的变化可能会对公允价值估计产生重大影响。在每年授权日的SAR估值中采用了以下假设:

 

假设

 

2021

  

2020

 

股息率

  2.52%  2.51%

预期波动率

  25.21%  20.87%

无风险利率

  1.23%  1.25%

预期寿命(年)

  7.1   7.1 

 

股息率和预期波动率是基于Bancorp的历史信息,与批准的SARS的预期寿命相对应。预期波动率是按月计算的标的股票在预期期限内的波动率。无风险利率是目前美国国债发行的隐含收益率,剩余期限等于奖励的预期寿命。SARS的预期寿命是根据过去同期SARS的实际经验得出的。Bancorp在确定预期寿命时会评估历史行为和授予后的终止行为。

 

RSA授予-授予退役军人的特别津贴好几年了。对于在此之前的所有赠款2015,受赠人有权在归属期间获得股息支付。对于以下项目的拨款:2015在未来,股息将推迟到股票被授予。RSA的公允价值等于股票在授予之日的市值。

 

PSU助学金-PSU根据服务和-年度绩效期间,开始于一月一日第一演出期间的年份。因为受赠人是由于在业绩期间有权获得股息支付,这些PSU的公允价值是根据授出日相关股票的市值估计的,并经未支付股息调整后进行了调整。助学金需要一个-归属后持有期,因此此类赠与的公允价值包含与持有期相关的流动资金折扣6.1%和4.4%用于20212020.

 

RSU助学金-RSU仅授予非员工董事,基于时间和背心12在授予日期之后的几个月内。由于受赠人有权在归属期末获得递延股息支付,因此RSU的公允价值等于授予日相关股份的市值。

 

第一四个季度20212020,Bancorp获奖7,7586,570授予Bancorp非雇员董事的RSU,授予日期公允价值为$315,000及$270,000,分别为。

 

Bancorp使用的现金为#美元164,000及$224,000在.期间第一 几个月来20212020,分别用于在RSU归属时购买股份。

 

46

 

Bancorp在薪酬支出中确认了SARS、RSA和PSU的股票薪酬支出,在其他非利息支出中确认了董事RSU的股票薪酬支出,如下所示:

 

  

截至2021年3月31日的三个月

 

(单位:千)

 

股票

欣赏

权利

  

受限

股票大奖

  

受限

股票单位

  

性能

股票单位

  

总计

 
                     

费用

 $89  $329  $76  $355  $849 

递延税金优惠

  (19)  (69)  (16)  (75)  (179)

总净费用

 $70  $260  $60  $280  $670 

 

  

截至2020年3月31日的三个月

 

(单位:千)

 

股票

欣赏

权利

  

受限

股票大奖

  

受限

股票单位

  

性能

S托克单位

  

总计

 
                     

费用

 $90  $325  $67  $335  $817 

递延税金优惠

  (19)  (68)  (14)  (71)  (172)

总净费用

 $71  $257  $53  $264  $645 

 

未确认的股票薪酬费用明细如下:

 

  

股票

                 

(单位:千)

 

欣赏

  

受限

  

受限

  

性能

     

年终

 

权利

  

股票大奖

  

股票单位

  

股票单位

  

总计

 
                     

2021年剩余时间

 $262  $992  $237  $1,134  $2,625 

2022

  305   1,126   3   980   2,414 

2023

  230   910      490   1,630 

2024

  124   656         780 

2025

  65   392         457 

2026

  9   36         45 

预计总费用

 $995  $4,112  $240  $2,604  $7,951 

 

47

 

下表汇总了非典活动及相关信息:

 

                       

加权

 
           

加权

      

加权

  

平均值

 
           

平均值

  

集料

  

平均值

  

剩余

 
      

锻炼

  

锻炼

  

内在性

  

公平

  

合同

 

(单位为千,每股数据除外)

 

非典

  

价格

  

价格

  

价值(1)

  

价值

  

寿命(以年为单位)

 
                          

出色,2020年1月1日

  641  $14.02

-

$40.00  $25.06  $10,250  $4.10   5.3 

授与

  48  37.30-37.30   37.30   154   5.80     

练习

  (96) 14.02-25.76   16.33   2,401   2.88     

没收

                    

杰出,2020年12月31日

  593  $15.24

-

$40.00  $27.47  $7,706  $4.44   5.1 
                          

未偿还,2021年1月1日

  593  $15.24

-

$40.00  $27.47  $7,706  $4.44   5.1 

授与

  28  50.71-50.71   50.71   10   9.75     

练习

  (76) 15.24-15.84   15.31   2,815   2.58     

没收

                    

出色,2021年3月31日

  545  $15.24

-

$50.71  $30.40  $11,258  $4.98   5.6 
                          

既得和可行使

  386  $15.24

-

$40.00  $26.41  $9,509  $4.29   4.6 

未归属的

  159  33.08-50.71   40.08   1,749   6.65   8.2 

出色,2021年3月31日

  545  $15.24

-

$50.71  $30.40  $11,258  $4.98   5.6 
                          

归属于当年

  51  $25.76-$40.00  $33.77  $876  $5.45     

 

(1) 集料SARS的内在价值被定义为标的股票的当前市场价格超过行权或授予价格的金额。

 

下表汇总了以下项目的活动RSA批准:

 

      

授予日期

 
      

加权

 

(单位为千,每股数据除外)

 

RSA

  

平均成本

 
         

在2020年1月1日未归属

  108  $34.31 

授予的股份

  36   39.30 

限制失效,股票被释放

  (41)  32.38 

没收的股份

  (4)  36.63 

未归属于2020年12月31日

  99  $36.85 
         

未归属于2021年1月1日

  99  $36.85 

授予的股份

  39   46.90 

限制失效,股票被释放

  (32)  35.34 

没收的股份

      

未归属于2021年3月31日

  106  $41.00 

 

48

 

预计将授予的股票PSU授予Bancorp高级管理人员,-开始的年度绩效期间一月一日获奖者名单如下:

 

  

归属

      

预期

 

格兰特

 

期间

  

公平

  

共享至

 

 

以年为单位

  

价值

  

获奖

 

2019

 3  $32.03   43,603 

2020

 3   32.27   45,577 

2021

 3   44.44   33,095 

 

 

 

(17)

衍生金融工具

 

Bancorp定期与希望对冲利率上升风险的借款人进行利率掉期交易,同时与另一经批准的独立交易对手签订条款基本匹配的抵消性利率掉期交易。这些是未指定的衍生工具,在资产负债表上按公允价值确认。由于抵销合同和抵押品条款的匹配条款可减轻任何不履行风险,因此初始确认后公允价值的变化对收益的影响微乎其微。与非指定利率互换协议相关的现金流交换正在抵消,因此不是对Bancorp的收益或现金流的影响。

 

利率互换协议的价值来源于基础利率。这些交易既涉及信用风险,也涉及市场风险。名义金额是计算、支付和衍生产品价值所依据的金额。名义金额可以做到这一点代表直接信用风险敞口。直接信贷风险仅限于计算出的应收账款和应支付账款之间的净差额(如果有的话)。如果这些协议的交易对手不履行,Bancorp将面临与信贷相关的损失。Bancorp通过信贷审批、抵押品和监督程序来缓解其金融合同的信用风险,并做到了预计任何交易对手都会履行他们的义务。

 

Bancorp拥有未到期的未指定利率掉期合约如下:

 

   

收纳

   

付账

 
   

三月三十一号,

   

十二月三十一日,

   

三月三十一号,

   

十二月三十一日,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

   

2021

   

2020

 
                                 

名义金额

  $ 141,271     $ 119,940     $ 141,271     $ 119,940  

加权平均期限(年)

    7.6       7.8       7.6       7.8  

公允价值

  $ 4,080     $ 8,374     $ 4,213     $ 8,391  

 

在……里面2016,Bancorp达成了一项利率互换协议,以对冲#美元的现金流。10百万滚动定费率-一个月的FHLB借款。交换开始了2016年12月6日并逐渐成熟2021年12月6日出于套期保值的目的,滚动固定利率垫款被认为是浮动利率负债。利率互换涉及将Bancorp的浮动利率支付交换为基础本金的固定利率互换支付。这些掉期是被指定并符合条件的,用于现金流对冲会计。对于被指定并符合现金流量对冲工具资格的衍生工具,收益或亏损的有效部分作为AOCI的组成部分报告,随后重新分类为收益,作为对对冲的预测交易影响收益期间的利息支出的调整。

 

下表详细说明了Bancorp被指定为现金流对冲的衍生品头寸,以及相关的公允价值:

 

(千美元)

            
           

公允价值

 

概念上的

 

成熟性

 

接收(变量)

 

支付固定工资

  

资产(负债)

 

金额

 

日期

 

指标

 

掉期汇率

  

2021年3月31日

  

2020年12月31日

 
$10,000 

2021年12月6日

 

三个月伦敦银行同业拆息

  1.89% $(117) $(160)

 

49

 

 

(18)

监管事项

 

Bancorp和银行受到由银行业监管机构管理的巴塞尔III资本监管规定的约束。监管机构在一个框架内衡量资本充足率,这使得资本要求在一定程度上取决于金融机构的个人风险状况。未能达到最低资本金要求可能会引发监管机构采取某些强制性的、可能是额外的自由裁量性行动,如果采取这些行动,可能会对Bancorp的财务报表产生直接的实质性影响。根据资本充足准则和迅速采取纠正行动的监管框架,控股公司和银行必须满足特定的资本准则,这些准则涉及Bancorp的资产、负债和某些表外项目的量化衡量,这些都是根据监管会计惯例计算的。资本额和分类还取决于监管机构对组成部分、风险权重和其他因素的定性判断。

 

银行业监管机构已将该行归类为资本充足。要满足资本充足的定义,银行必须至少拥有6.5普通股级别百分比1基于风险的资本比率,8.0%层1基于风险的资本比率,10.0总风险资本比率百分比和5.0%层1杠杆率。

 

此外,为了避免对资本分配的限制,包括向高管支付股息和某些可自由支配的奖金,Bancorp和银行必须持有2.5由普通股层次组成的资本保存缓冲百分比1高于普通股最低风险资本要求的风险资本1基于风险的资本比率,分级1风险资本比率和总风险资本比率被认为是资本充足所必需的。在…2020年12月31日,资本充足的最低限额,包括资本节约缓冲,是6.0普通股级别百分比1基于风险的资本比率,8.5%层1基于风险的资本比率和10.5总风险资本比率百分比。资本节约缓冲是从#年开始分阶段实施的。2016在…0.625%,并在以下位置全面实施2.5有效百分比2019年1月1日。

 

Bancorp继续超过监管机构对所有计算的要求。除了资本保护缓冲外,Bancorp和银行还打算维持符合或超过FRB和FDIC定义的“资本充足”要求的资本头寸。

 

下表列出了合并后的Bancorp和银行基于风险的资本金额和比率:

 

(千美元)

 

实际

  

最低要求是适当的

大写

  

油井的最低要求

大写

 

2021年3月31日

 

金额

  

比率

  

金额

  

比率

  

金额

  

比率

 
                         

基于风险的资本总额(1)

                        

整合

 $483,547   13.39

%

 $288,967   8.00

%

 

北美

  

北美

 

银行

  470,308   13.06   288,044   8.00  $360,055   10.00

%

                         

普通股一级风险资本(1)

                        

整合

  444,896   12.32   162,544   4.50  

北美

  

北美

 

银行

  431,657   11.99   162,025   4.50   234,036   6.50 
                         

一级风险资本(1)

                        

整合

  444,896   12.32   216,725   6.00  

北美

  

北美

 

银行

  431,657   11.99   216,033   6.00   288,044   8.00 
                         

杠杆(2)

                        

整合

  444,896   9.46   188,063   4.00  

北美

  

北美

 

银行

  431,657   9.20   187,763   4.00   234,703   5.00 

 

50

 

(千美元)

 

实际

  

最低要求是适当的

大写

  

油井的最低要求

大写

 

2020年12月31日

 

金额

  

比率

  

金额

  

比率

  

金额

  

比率

 
                         

基于风险的资本总额(1)

                        

整合

 $470,648   13.36

%

 $281,887   8.00

%

 

北美

  

北美

 

银行

  456,302   12.99   281,106   8.00  $351,383   10.00

%

                         

普通股一级风险资本(1)

                        

整合

  430,886   12.23   158,556   4.50  

北美

  

北美

 

银行

  416,540   11.85   158,122   4.50   228,399   6.50 
                         

一级风险资本(1)

                        

整合

  430,886   12.23   211,407   6.00  

北美

  

北美

 

银行

  416,540   11.85   210,830   6.00   281,106   8.00 
                         

杠杆(2)

                        

整合

  430,886   9.57   180,123   4.00  

北美

  

北美

 

银行

  416,540   9.26   179,845   4.00   224,807   5.00 

 

(1)这一比率是根据风险加权资产计算的。

(2)这一比率是根据平均资产计算的。

北美 适用

 

51

 

 

(19)

分段

 

Bancorp的主要业务包括商业银行业务和WM&T业务。商业银行业务为个人消费者和企业提供全方位的贷款和存款产品。商业银行业务还包括Bancorp的抵押贷款银行业务和投资产品销售活动。WM&T为Bancorp运营的所有市场的企业和公司提供投资管理、财务和退休计划、信托和房地产服务,以及退休计划管理。WM&T收入的规模使Bancorp有别于其他类似资产规模的社区银行。

 

每个业务部门的财务信息反映了根据内部分配方法具体可识别或分配的信息。所得税是根据任何免税活动调整后的有效联邦所得税税率分配的。所有免税活动和拨备已全部分配给商业银行部门。业务部门业绩的衡量基于Bancorp和IS的管理结构有必要与任何其他金融机构的类似信息进行比较。提供的信息还包括如果分段是独立的实体,则必须指示分段的操作。

 

基本上,Bancorp的所有净资产都涉及商业银行部门。商誉$12.5百万美元,其中$682,000与一家银行收购有关1996及$11.8百万美元与2019KSB收购,已被分配给商业银行部门。分配给WM&T的资产主要包括净房地和设备以及与赚取的费用相关的应收账款都被收集起来了。

 

按业务细分划分的选定财务信息如下:

 

  

截至2021年3月31日的三个月

  

截至2020年3月31日的三个月

 

(单位:千)

 

商品化

银行业

  

WM&T

  

总计

  

商品化

银行业

  

WM&T

  

总计

 
                         

净利息收入

 $37,742  $83  $37,825  $32,361  $85  $32,446 

信贷损失准备金

  (1,475)     (1,475)  5,925      5,925 

财富管理和信托服务

     6,248   6,248      6,218   6,218 

所有其他非利息收入

  7,596      7,596   6,318      6,318 

非利息支出

  21,696   3,277   24,973   20,263   3,312   23,575 

所得税前收入费用

  25,117   3,054   28,171   12,491   2,991   15,482 

所得税费用

  4,798   663   5,461   1,601   649   2,250 

净收入

 $20,319  $2,391  $22,710  $10,890  $2,342  $13,232 
                         

细分资产

 $4,790,344  $3,731  $4,794,075  $3,781,063  $3,523  $3,784,586 

 

52

 

 

(20)

与客户签订合同的收入

 

Bancorp与ASC范围内客户签订的所有合同收入606在非利息收入中确认。下表列出了Bancorp的非利息收入来源,其项目不在ASC的范围内606如上所示:

 

   

截至2021年3月31日的三个月

   

截至2020年3月31日的三个月

 

(单位:千)

 

商品化

银行业

   

WM&T

   

总计

   

商品化

   

WM&T

   

总计

 

财富管理和信托服务

  $     $ 6,248     $ 6,248     $     $ 6,218     $ 6,218  

存款服务费

    944             944       1,283             1,283  

借记卡和信用卡收入

    2,273             2,273       1,980             1,980  

库房管理费

    1,540             1,540       1,284             1,284  

抵押贷款银行收入(1)

    1,444             1,444       846             846  

净投资产品销售佣金和手续费

    464             464       466             466  

银行自营人寿保险(1)

    161             161       179             179  

其他(2)

    770             770       280             280  

非利息收入总额

  $ 7,596     $ 6,248     $ 13,844     $ 6,318     $ 6,218     $ 12,536  

 

(1)不在ASC的范围内606.

(2)不在ASC的范围内606,但保管费除外,保管费在所有期间都是象征性的。

 

Bancorp综合收益表上的收入按产品类型分类,有效地描绘了现金流量的性质、时间和程度如何受到经济因素的影响。ASC范围内的收入来源606讨论如下:

 

Bancorp从其存款客户那里赚取基于交易、账户管理和透支服务的费用。基于交易的费用,包括自动柜员机使用费、停止支付费用和ACH费用等服务,在交易执行时确认,因为公司履行了履行义务。账户管理费是在一个月内赚取的,并在提供服务的当月收取。

 

金库管理交易费用在交易执行时确认,因为这是公司履行履约义务的时候。账户分析费用是在一个月内赚取的,并在提供服务的当月收取。财政部管理费从客户的账户余额中提取。

 

WM&T为客户提供资产管理合同中约定的受托和投资管理服务。这些合同要求WM&T提供一系列不同的服务,这些服务的费用是随着时间的推移而赚取的。这些合同可以根据需要取消,费用通常基于投资的资产价值。收入根据月末资产价值按月累算和确认,主要在下个月从客户那里收取,但按季度收取的费用占一小部分。与WM&T活动相关的激励性薪酬被认为是获得合同的成本。WM&T与客户之间的合同允许按绩效收费,因此,WM&T赚取的手续费收入中,有一半是以业绩为基础的。应收信托费为$2.4百万美元和$2.2百万美元2021年3月31日2020年12月31日,分别为。

 

投资产品、销售佣金和手续费代表银行从交易手续费和套餐手续费中的份额,这些手续费是通过与银行的代理关系提供的投资服务和项目产生的第三派对经纪人兼交易商。交易费是在交易时评估的。这些费用是按月收取和确认的。往绩费用以市场价值为基础,按季度评估、收取和确认。因为银行在安排客户和客户之间的关系方面扮演了代理人的角色。第三方提供商,并且确实控制提供的服务,投资产品销售佣金和费用的报告是扣除相关成本,包括象征性的奖励薪酬和交易活动费用#美元。151,000及$161,000为.已结束的月份期间2021年3月31日2020.

 

借记卡和信用卡收入主要由借记卡和信用卡交换收入组成。交换收入是指在支付卡系统内为接受以卡为基础的交易而评估的费用。交换费是在履行义务得到履行时评估的,也就是卡交易获得授权的时间点。通过支付网络结算流程每天收集和确认收入。

 

Bancorp做的建立因采用ASC而产生的任何合同资产或负债606,在此期间也没有任何人被认出第一 几个月来2021.

 

53

 

 

(21)

租契

 

Bancorp有多个分支机构的运营租约,租期从几个月后13年,其中一些包括延长租约的选项-年递增。合理预期将被行使的期权包括在使用权资产的确定中。Bancorp选择了实际的权宜之计,以支付与原始条款为#的租赁相关的短期租赁义务12几个月或更短的时间。Bancorp当选将营业租赁的非租赁组成部分与租赁组成部分分开。使用权租赁资产和经营租赁负债计入综合资产负债表的房舍和设备及其他负债。

 

有关经营租赁的资产负债表、损益表和现金流量详情如下:

 

(千美元)

 

2021年3月31日

  

2020年12月31日

 
         

资产负债表

        

经营性租赁使用权资产

 $11,720  $12,100 

经营租赁负债

  13,062   13,476 
         

加权平均剩余租赁年限(年)

  8.4   8.6 

加权平均贴现率

  3.38%  3.37%
         

租赁负债的到期日:

        

一年或一年以下

 $2,091  $2,087 

第二年

  2,120   2,107 

第三年

  2,128   2,141 

第四年

  1,798   1,899 

第五年

  1,347   1,469 

五年以上

  5,580   5,882 

租赁付款总额

 $15,064  $15,585 

扣除的利息

  2,002   2,109 

总计

 $13,062  $13,476 

 

  

截至三个月

  

截至三个月

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

  

2020年3月31日

 
         

收益表

        

租赁费用的构成:

        

经营租赁成本

 $487  $470 

可变租赁成本

  51   42 

转租收入减少

  14   13 

总租赁成本

 $524  $499 

 

  

截至三个月

  

截至三个月

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

  

2020年3月31日

 
         

现金流量表

        

补充现金流信息:

        

营业租赁的营业现金流

 $520  $485 

 

自.起2021年3月31日Bancorp有订立任何尚未开始的租赁协议。

 

54

 

 

第二项。         管理关于财务状况和经营成果的讨论与分析

 

合并财务报表包括Stock Yards Bancorp,Inc.及其全资子公司SYB(统称为“Bancorp”或“公司”)的账户。所有重要的公司间交易和账户都已在合并中注销。

 

Stock Yards Bancorp,Inc.是一家总部设在肯塔基州路易斯维尔的金融控股公司。SYB成立于1904年,是一家州特许的非会员金融机构,通过44个全方位服务银行中心地点在路易斯维尔、肯塔基州、印第安纳波利斯、印第安纳州和俄亥俄州辛辛那提提供服务。

 

这一部分介绍了管理层对我们的财务状况和经营结果的看法。管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析应与第1部分第(1)项中的合并财务报表和附注一并阅读。财务报表以及出现在Bancorp截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的其他信息。在本讨论描述以前业绩的范围内,描述仅涉及列出的期间,这可能不能说明Bancorp未来的财务结果。除历史信息外,本次讨论还包含前瞻性陈述,涉及风险、不确定性和假设,这些风险、不确定性和假设可能导致结果与管理层的预期大不相同。

 

关于前瞻性陈述的警告性声明

 

本文件包含与Bancorp的未来业绩有关的陈述,这些陈述被修订的1933年证券法第27A节和修订的1934年证券交易法第21E节定义为“前瞻性”。前瞻性陈述主要但不完全包含在第I部分第2项中。管理对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

 

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果、表现或成就与陈述明示或暗示的未来结果、表现或成就大不相同。这些陈述通常但不总是通过使用诸如“预期”、“相信”、“目标”、“可以”、“结论”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预见”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“可能”、“计划”、“预测”、“计划”、“计划”、“预测”、“计划”、“计划”、“预测”、“计划”、“计划”、“预测”、“计划”、“计划”、“预测”、“计划”、“计划”、“预测”、“项目,“潜在”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将会”、“很可能”、“将会”或其他类似的表达方式。这些前瞻性陈述不是历史事实,是基于对我们行业的当前预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设,其中许多假设本质上是不确定的,超出了我们的控制范围。前瞻性陈述详细说明了管理层对未来的期望,基于的信息仅在陈述发表之日为管理层所知,除非适用法律要求,否则管理层没有义务更新前瞻性陈述,以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的事件或情况。

 

不能保证任何风险、不确定因素或风险因素的清单是完整的。可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素包括但不限于:

 

 

新冠肺炎对Bancorp业务的影响,包括政府当局为试图控制疫情或应对该流行病对美国经济的影响而采取的行动(包括但不限于CARE法案和其他救济措施)的影响,以及所有这些项目对我们的运营、流动性和资本状况以及Bancorp借款人和其他客户的财务状况造成的影响;

 

对未来政治、经济形势的变化或预测;

 

在建立贷款ACL、表外信用风险ACL和其他估计时使用的假设和估计的准确性;

 

投资证券、商誉、其他无形资产或递延税项的减值;

 

有效应对经济放缓或其他经济或市场混乱的能力;

 

法律、法规的变更或者解释;

 

财政、货币和/或监管政策的变化;

 

税收政策的变化,包括但不限于联邦和州法定税率的变化;

 

证券和资本市场的行为,包括市场波动性和流动性的变化;

 

有效管理资本和流动性的能力;

 

长期和短期利率波动,以及美国国债收益率曲线的形状;

 

FRB的联邦公开市场委员会实施的FFTR变化的幅度和频率;

 

有竞争力的产品和定价压力;

 

55

 

 

预计收入、费用、资本支出、亏损、每股收益、股息、资本结构等;

 

对未来运营、产品或服务的计划或目标的描述;

 

Bancorp客户和交易对手信用质量的变化,资产质量和冲销水平的恶化;

 

Bancorp、其交易对手或竞争对手实施的技术变更;

 

Bancorp整体内部控制环境的变化或有效性;

 

Bancorp的风险管理框架、披露控制和程序以及财务报告的内部控制是否充分;

 

改变适用的会计准则,包括采用新的会计准则;

 

投资者情绪或消费者/企业支出或储蓄行为的变化;

 

有能力恰当地解决商业活动中可能出现的社会、环境和可持续性问题;

 

整合被收购的业务或未来的收购;

 

发生自然或人为灾害或灾难,包括卫生紧急情况、传染病传播、流行病或敌对行动的爆发,以及Bancorp有效处理上述造成的破坏的能力;

 

有能力维护其财务、会计、技术、数据处理和其他业务系统和设施的安全;

 

能够承受其运营系统或第三方的任何故障可能造成的中断;

 

有效防御网络攻击或未经授权的各方访问Bancorp或其客户信息或扰乱系统的其他企图的能力;以及

 

在Bancorp提交给SEC的文件中不时报告的其他风险和不确定性,包括第I部分第1A项风险因素 Bancorp截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度报告。

 

Bancorp签署了一份日期为2021年1月27日的最终协议和合并计划,收购肯塔基银行股份有限公司及其子公司肯塔基银行和KBI保险公司。本文件包含有关拟议收购交易的陈述,这些陈述不是历史事实的陈述,被认为是符合上述标准的前瞻性陈述。这些陈述同样会受到各种风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能导致拟议交易的实际结果和结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的预期结果或结果大不相同。除了Bancorp和Kentucky BancShares在提交给证券交易委员会的报告中披露的因素外,Bancorp、Kentucky BancShares和合并后的公司的风险和不确定因素包括但不限于:拟议合并的任何预期好处无法实现或无法在预期时间内实现的可能性;肯塔基BancShares与Bancorp的业务整合将大幅推迟或成本比预期更高或难度更大的风险;双方由于肯塔基银行股东未能通过合并协议而无法完成合并;未能满足完成合并的其他条件,包括收到所需的监管和其他批准;拟议的交易因任何其他原因而未能完成;管理层的注意力从正在进行的业务运营和合并带来的机遇上转移;整合和留住关键员工的挑战;宣布合并对Bancorp的影响, 肯塔基银行股份有限公司或合并后公司各自的客户和员工关系以及经营业绩;完成合并的成本可能高于预期,包括由于意外因素或事件的可能;与合并相关的银行增发普通股造成的稀释;新冠肺炎疫情的规模和持续时间及其对当地、地区和全球经济和金融市场状况的影响,以及银行、肯塔基银行股份公司和合并后公司的业务、经营结果和财务状况;以及

 

56

 

正在等待对肯塔基州银行公司(Kentucky Banchares,Inc.)的收购。

 

从2021年1月27日起,Bancorp签署了一项最终协议和合并计划,根据该协议,Bancorp将收购公开交易的肯塔基银行股份有限公司的所有已发行普通股。总部设在肯塔基州巴黎的肯塔基银行股份有限公司是肯塔基银行的控股公司,肯塔基银行是一家商业银行和信托公司,在肯塔基州的以下中心城市经营着19家分行:巴黎(波旁郡)、辛西亚纳(哈里森县)、威尔莫(杰萨明县)和温彻斯特(克拉克县)。肯塔基银行也是KBI保险公司的控股公司,KBI保险公司是Bancorp计划保留的保险专属子公司。巴塞罗那

 

根据协议和合并计划的条款,该公司将以股票和现金合并交易的方式收购所有已发行普通股,根据我们目前利用公司截至2021年5月4日的股票价格进行的估计,肯塔基银行现有股东的总对价约为2.25亿美元。Bancorp将通过现有资源为收购的现金支付部分提供资金。

 

收购预计将在2021年第二季度完成,这取决于惯常的监管批准和惯常成交条件的完成。截至2021年3月31日,肯塔基银行股份有限公司拥有约13亿美元的资产、7.66亿美元的贷款、10亿美元的存款和1.13亿美元的有形普通股权益。

 

已发布但尚未生效的会计准则更新

 

有关已发布但尚未生效的华硕对Bancorp财务报表的影响的披露,请参阅标题为“重要会计政策摘要“第I部第1项”财务报表.”

 

57

 

业务细分概述

 

Bancorp分为两个可报告的部门:商业银行和WM&T:

 

商业银行通过零售贷款、抵押银行、存款服务、网上银行、手机银行、私人银行、商业贷款、金库管理服务、商户服务、国际银行、代理银行等银行服务,为所有市场的个人消费者和企业提供全方位的贷存产品。该行还通过其银行中心网络,通过与商业银行部门的第三方经纪交易商达成安排,提供证券经纪服务。

 

WM&T为Bancorp运营的所有市场的企业和公司提供投资管理、财务和退休计划以及信托和房地产服务,以及退休计划管理。WM&T的收入规模使Bancorp有别于其他类似资产规模的社区银行。

 

概述新冠肺炎疫情对财务状况和经营业绩的影响

 

美国的新冠肺炎疫情以及遏制病毒和相关经济后果的努力,对美国经济、银行业和银行产生了复杂而重大的影响。虽然分发疫苗、继续放松对公共商业和商业活动的限制以及稳定失业率水平是近几个月来的积极事态发展,但大流行对Bancorp、世行及其客户的影响存在高度不确定性。

 

在截至2021年3月31日的三个月里,Bancorp的财务状况和运营结果受到以下流行病相关因素的重大影响:

 

持续的低利率环境和相关的NIM压缩

积极参与小企业管理局的PPP

针对个人的联邦刺激行动,包括刺激检查和增加失业救济金,以及许多其他事情

资产负债表流动性总体过剩

FRB的失业预测及其对ACL贷款和表外信贷敞口的影响

 

FRB在2020年3月决定降低FFTR 150个基点以应对大流行,将FFTR降至0%-0.25%的范围,Prime降至3.25%,截至2021年3月31日,两者均保持不变。与利率下降一致的是,五年期国债利率和一个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)等关键基准利率大幅下降,并在2021年第一季度一直保持在低位。虽然利率环境在接近第一季度末时略有改善,但关键利率仍远低于大流行前的水平,对持续的NIM压缩的担忧依然存在。

 

自作为CARE法案的一部分于2020年3月签署成为法律的CARE法案成立以来,Bancorp参与PPP已产生约5000项创意,总计8.69亿美元(扣除未赚取的递延费用和成本)。虽然第一轮PPP于2020年8月到期,但2020年12月底签署成为法律的综合拨款法案(CAA)为该项目创造了第二轮资金,并将其延长至2021年3月31日。2021年的PPP延期法案随后将该计划延长至2021年5月31日。

 

作为第一轮购买力平价计划的一部分,Bancorp发起了大约3400笔购买力平价贷款,总计6.37亿美元(扣除未赚取的递延费用和成本)。截至2021年3月31日,首轮发端的美元已有41%得到宽恕,另有21%正在接受SBA的宽恕。此外,到目前为止,这轮融资收到的1950万美元费用中,约有73%是终身认可的。这些借款人被要求在7月份开始付款,这可能会加快剩余贷款的宽恕提交速度。

 

2021年第一季度,Bancorp发起了总计2.32亿美元(扣除未赚取的递延费用和成本)的约1600笔贷款,作为PPP第二轮的一部分,截至2021年3月31日收到的费用为860万美元,这些费用将在五年前确认或贷款减免。由于这些借款人在10个月内不需要还款,很可能其中很大一部分借款人将在2022年初寻求宽恕。

 

58

 

在截至2021年3月31日的三个月里,PPP投资组合的利息和手续费收入总计700万美元,因为投资组合的增长,加上宽恕活动的增加,加快了相关费用收入的确认,推动总利息收入与2020年同期相比增加了260万美元,增幅为7%。截至2021年3月31日,Bancorp有1360万美元的净未赚取递延费用尚未确认,因此,PPP贷款减免将对2021年剩余时间和2022年初的运营业绩产生重大影响。

 

联邦刺激措施对Bancorp截至2021年3月31日的三个月的财务状况和经营业绩产生了重大影响,因为额外的PPP资金将Bancorp的存款余额推高至创纪录水平。此外,与2020年12月底签署成为法律的CAA相关的刺激支票于2021年1月初交付,而与2021年美国救援计划法案(American Rescue Plan Act Of 2021年)相关的刺激支票于2021年3月中旬发布。

 

由于上述购买力平价和创纪录的存款水平,过剩的流动性造成了NIM压缩,以及与部署闲置现金相关的挑战。过去几个月,Bancorp在AFS债务证券投资组合上进行了大量投资,以努力部署过剩的流动性,然而,MBS投资组合内提前还款活动的增加,使其难以按预期增长。

 

在截至2021年3月31日的三个月里,贷款ACL减少了120万美元,与2020年同期录得的550万美元的增加形成了鲜明对比,后者是独立的,是在2020年1月1日起与最初采用CECL相关的增加之后录得的。这场流行病对2020年ACL的计算产生了实质性影响,因为随着预测的经济状况的变化,特别是FRB经季节性调整的全国平民失业率的变化,拨备激增。在接近去年年中触顶后,失业率预测有所改善,其他潜在的CECL模型因素也有所改善,导致2021年第一季度录得拨备减少。此外,在截至2021年3月31日的三个月期间,表外信贷敞口的ACL也出现了下降,因为与这一计算相关的损失因素在最近几个月也有了类似的改善,尽管信贷额度利用率仍处于较低水平。

 

虽然与贷款的ACL分开,并记录在合并资产负债表上的其他负债中,但表外信贷敞口的ACL在2020年12月31日至2021年3月31日期间也出现了下降。2021年第一季度,净收益为275,000美元,作为表外敞口的信贷损失准备金,因为几乎所有适用的贷款部门的准备金损失百分比都出现了下降,这与普遍改善的模型因素一致。截至2021年3月31日,表外信贷敞口的ACL为510万美元,而截至2020年12月31日为540万美元。

 

鉴于为防止新冠肺炎传播而采取的措施,Bancorp的系统和控制维护能力没有受到任何重大挑战,也没有因为实施业务连续性计划而造成重大资源限制,预计未来也不会出现此类问题。Bancorp还没有,目前也不会因为这场大流行而做出任何实质性的人员配备或薪酬调整。

 

59

 

概述经营业绩(FTE)

 

下表概述了Bancorp在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月的财务表现:

 

(千美元,每股数据除外)

                 

方差

 

截至3月31日的三个月,

 

2021

   

2020

   

$/bp

   

%

 
                                 

净收入

  $ 22,710     $ 13,232     $ 9,478       72 %

稀释后每股收益

  $ 0.99     $ 0.58     $ 0.41       71 %

罗亚

    1.96 %     1.43 %  

53bps

      37 %

    20.71 %     13.18 %  

753 bps

      57 %

 

在标题为“”的一节下面进行了进一步的讨论。运营结果。

 

截至2021年3月31日的三个月与2020年3月31日相比的总体亮点:

 

净收入总计2,270万美元,导致截至2021年3月31日的三个月每股摊薄收益达到创纪录的0.99美元,比2020年同期的0.58美元增长71%。与2020年同期相比,经营业绩显著改善,主要原因如下:

 

o

在截至2021年3月31日的三个月里,确认了700万美元的PPP贷款利息和手续费收入。2020年同期没有这样的活动,因为参与该项目是从去年4月开始的。截至2021年3月31日,Bancorp已发放了约5,000笔PPP贷款,总计8.69亿美元(扣除递延费用和成本后)。

 

o

CECL(ASC 326)的通过于2020年1月1日生效,以及随后与大流行相关的事态发展,推动了2020年第一季度550万美元的贷款信贷损失拨备。由于FRB经季节性调整的全国平民失业率是Bancorp的ACL CECL模型中的主要损失驱动因素,去年第一季度贷款信贷损失拨备大幅增加,原因是失业率预测在不断变化的流行病中飙升。随着失业率预测大幅改善并正常化至长期历史水平,以及CECL模型因素普遍改善,2021年第一季度记录了120万美元的负贷款拨备。

在截至2021年3月31日的三个月里,NIM下降了32个基点,至3.39%,而2020年同期为3.71%,这与FRB在2020年3月将FFTR总共下调150个基点以应对大流行的情况一致。这些利率下降将FFTR推至0%-0.25%的范围,将Prime推至3.25%的范围,截至2021年3月31日,这两个指标分别保持不变。随着这些降息,5年期美国国债利率和1个月期伦敦银行间同业拆借利率(Libor)也大幅下挫,尽管5年期美国国债在接近第一季度末时出现了复苏,但仍远低于大流行前的水平。考虑到降息的时机,去年第一季度没有感受到大幅降低利率环境的全部影响。

与2020年3月31日相比,总贷款(不包括PPP贷款)增加了8500万美元,增幅为3%。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,平均贷款(不包括PPP贷款)增加了类似的8700万美元,增幅为3%。CRE投资组合的大幅增长,加上住宅房地产以及建筑和土地投资组合的增加,使得Bancorp抵消了1.14亿美元的C&I投资组合的大幅收缩,因为客户继续利用PPP提供的低利率、可原谅的资金来代替传统的C&I信贷额度。

截至2021年3月31日,整体信用指标保持强劲。由于基础CECL模型因素的改善,2021年前三个月,支出净收益120万美元和275,000美元分别计入贷款的信贷损失费用和表外敞口的信贷损失费用。

截至2021年3月31日,Bancorp的贷款占总贷款的ACL为1.40%,而2020年12月31日为1.47%。Bancorp的贷款占总贷款(不包括PPP贷款)的ACL从2020年12月31日的1.74%下降到2021年3月31日的1.68%。

存款余额连续几个月上升,截至2021年3月31日达到创纪录水平。购买力平价融资、多个联邦刺激计划以及围绕疫情的普遍经济不确定性导致客户持有更高水平的流动性。

在截至2021年3月31日的三个月里,非利息收入总额比2020年同期增加了130万美元,增幅为10%,这是因为抵押贷款银行收入、国库管理费、信用卡收入和其他收入的大幅增长抵消了存款服务费(尤其是不充足的资金费用)的持续下降。

 

60

 

截至2021年3月31日的季度,与2020年同期相比,非利息支出增加了140万美元,增幅为6%,这主要归因于过去12个月薪酬和员工福利的增加、与合并相关的支出、技术投资的增加以及分支机构的扩张。

截至2021年3月31日的三个月,ETR从2020年同期的14.5%提高到19.4%。除了前一年受益于大规模税收抵免投资的全面影响外,肯塔基州2019年通过的立法于2021年1月1日生效,要求金融机构从基于资本的特许经营税过渡到肯塔基州的企业所得税,并有助于提高第一季度的ETR。

截至2021年3月31日的三个月,Bancorp的效率比率为48.29%,而2020年同期为52.35%,这一改善主要是由于净利息收入的大幅增加和上文提到的肯塔基州税收变化。以前以资本为基础的特许经营税是非利息支出的一个组成部分,因此包括在效率比率的计算中。肯塔基州企业所得税是所得税支出的一个组成部分,不包括在效率比率计算中。(请参阅标题为非GAAP财务指标(请参阅本文件的这一部分)。

 

经营成果

 

净利息收入--概览

 

与大多数银行一样,Bancorp的主要收入来源是向客户提供的各种金融服务的净利息收入和手续费收入。净利息收入是指从贷款、投资证券和其他生息资产获得的利息收入减去存款账户的利息支出和其他有息负债之间的差额。贷款额和从这些贷款赚取的利率对整体盈利能力至关重要。同样,存款额对贷款融资至关重要,存款利率直接影响盈利能力。新业务量受经济因素影响,包括市场利率、商业开支、消费者信心和市场内的竞争情况。

 

关于净利息收入的比较信息如下:

 

 

(千美元)

                 

方差

 

截至3月31日止三个月,

 

2021

   

2020

   

$/bp

   

%

 
                                 

净利息收入

  $ 37,825     $ 32,446     $ 5,379       17 %

净利息收入(FTE)

    37,874       32,494       5,380       17 %

净息差

    3.30 %     3.48 %  

(18)bps

      -5 %

净息差

    3.39 %     3.71 %  

(32)bps

      -9 %

总平均可得利息资产

  $ 4,527,563     $ 3,526,078     $ 1,001,485       28 %

 

上面的NIM和净息差计算不包括某些参与贷款的出售部分。这些出售的贷款按照公认会计准则的要求记录在Bancorp的资产负债表上,因为Bancorp保留了某种形式的有效控制;然而,Bancorp没有从出售的部分获得净利息收入。这些出售的参与贷款被排除在分析之外,因为Bancorp认为它提供了对其贷款组合表现的更准确描述。

 

截至2021年3月31日,Bancorp的贷款组合由大约71%的固定利率贷款和29%的可变利率贷款组成,固定利率部分(不包括PPP贷款)的定价通常基于发起时与五年期国债曲线的利差,可变部分定价基于持续的与Prime(约60%)或一个月期LIBOR(约40%)的利差。不包括PPP贷款,Bancorp截至2021年3月31日的贷款组合分别由大约65%的固定利率贷款和35%的可变利率贷款组成。

 

61

 

五年期国债和一个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)等基准利率目前仍远低于大流行前的水平,因此,截至2021年3月31日的三个月的平均利率环境大幅低于2020年同期。下表通过比较期末和季度平均利率,详细介绍了过去12个月利率环境中经历的波动情况:

 

   

三月三十一号,

   

十二月三十一日,

   

三月三十一号,

   

十二月三十一日,

 
   

2021

   

2020

   

2020

   

2019

 
                                 

五年期国库券-期限结束

    0.92 %     0.36 %     0.37 %     1.69 %

五年期国库券--季度均值

    0.62 %     0.37 %     1.14 %     1.61 %

最优惠利率-期间结束

    3.25 %     3.25 %     3.25 %     4.75 %

最优惠利率-季度平均

    3.25 %     3.25 %     4.40 %     4.83 %

一个月期LIBOR-期限结束

    0.12 %     0.14 %     0.99 %     1.76 %

一个月LIBOR-季度平均值

    0.12 %     0.15 %     1.40 %     2.22 %

 

 

由于60%的可变利率贷款组合与Prime挂钩,大部分下限利率为4.00%,鉴于Prime截至2021年3月31日的利率为3.25%,短期利率必须增加超过75个基点,这些贷款才能高于下限利率。除了潜在的持续定价压力/竞争和绝对较低的费率水平外,当前的经济前景和持续低费率环境的前景继续对潜在的持续NIM压缩构成挑战。

 

净利息收入(FTE)截至2021年3月31日的三个月与2020年3月31日相比

 

截至2021年3月31日的三个月,净息差和NIM分别为3.30%和3.39%,而2020年同期分别为3.48%和3.71%。在截至2021年3月31日的三个月中,NIM受到以下重大影响:

 

 

持续的低利率环境,受2020年3月中旬FFTR下调至0%-0.25%范围的推动,导致Prime降至3.25%,截至2021年3月31日保持在这一水平。

 

从2020年第二季度开始并持续到2021年第一季度的PPP发起,以及相关的宽恕活动,加速了对这些贷款的手续费收入的确认,并继续对NIM产生重大影响。由于宽恕驱动的费用认可,PPP投资组合在2021年第一季度对NIM产生了21个基点的有利影响。

 

与FRB利率行动同步下调的存款利率,以及之后降至大衰退期间提供的利率水平或更低的利率,截至2021年3月31日,存款利率仍保持在这一水平。

 

整体资产负债表流动性过剩,在截至2021年3月31日的三个月里,这对NIM压缩的贡献约为14个基点。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的净利息收入增加了540万美元,增幅为17%,这主要是由于与PPP投资组合相关的利息和手续费收入以及前述存款利率的下调。尽管净利息收入大幅增加,但与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的净息差和NIM下降,因为存款利率下调不足以抵消非PPP贷款和AFS债务证券投资组合中经历的利率压缩。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,总平均生息资产增加了10亿美元,增幅为28%,达到45亿美元,总生息资产的平均利率下降了67个基点,至3.54%。

 

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,AFS债务证券平均增加了2.12亿美元,增幅为47%,因为现金被部署到AFS债务证券中,以努力部署过剩的流动性。

 

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,银行余额到期的平均FFS/利息增加了6700万美元,或40%,与资产负债表流动性水平的上升保持一致。

 

62

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,总利息收入增加了260万美元,增幅为7%,达到3960万美元。

 

 

贷款利息及手续费收入增加330万元或10%,至3,700万元。尽管在2021年第一季度确认了与PPP投资组合相关的700万美元的利息和手续费收入,但过去12个月经历的显著利率收缩导致非PPP贷款组合的利息收入减少了380万美元。

 

 

尽管2021年前三个月平均AFS债务证券大幅增长,但投资组合的利息收入下降了14.9万美元,降幅为6%,因为前面提到的过去12个月经历的利率收缩严重拖累了固定收益证券收益率。

 

 

与上述利率收缩一致,尽管流动性水平大幅上升,但FFS/来自银行余额的计息利息收入下降了465,000美元,降幅为88%,这是因为FRB和其他代理银行保持了这些余额的低利率。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,平均有息负债总额增加4.67亿美元,增幅19%,至29亿美元,总平均成本下降49个基点,至0.24%。

 

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,平均有息存款增加了4.99亿美元,增幅为22%,其中有息活期存款增加了3.83亿美元。持续的联邦刺激行动,如购买力平价融资,推动存款余额在过去12个月达到创纪录水平。此外,围绕大流行的普遍经济不确定性导致客户基础保持更高的流动性水平,类似于大衰退期间的客户行为。

 

 

与上述较高的计息存款余额一致,截至2021年3月31日的三个月,SSUAR的平均余额比2020年同期增加了1400万美元,或40%。

 

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,FHLB的平均预付款减少了4500万美元,降幅为60%,因为预付款在没有续签或更换的情况下继续到期,其中包括与现金流对冲利率掉期相关的2000万美元三个月预付款。此外,Bancorp选择在2021年第一季度偿还某些预付款,而不会招致预付款罚款。第一季度结束后,Bancorp选择偿还1400万美元的定期预付款,加权平均成本为2.03%,到期前将产生47.4万美元的提前解约费。Bancorp之所以做出这一决定,是因为它在2020年和2021年第一季度实现的存款大幅增长推动了流动性过剩,再加上近期的低利率前景。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的总利息支出减少了270万美元,降幅为62%,这是为应对利率环境下降而实施存款利率下调的直接结果,在较小程度上是FHLB垫款利息支出的减少。

 

 

有息存款总支出减少了250万美元,降幅为62%,推动平均总有息存款成本下降了47个基点。

 

 

由于FHLB平均未偿还预付款大幅减少,FHLB预付款的利息支出减少了23.3万美元,降幅为59%。

 

63

 

平均资产负债表和利率(FTE)三个月对比

 

   

截至3月31日的三个月,

 
   

2021

   

2020

 
   

平均值

           

平均值

   

平均值

           

平均值

 

(千美元)

 

天平

   

利息

   

   

天平

   

利息

   

 

生息资产:

                                               

出售的联邦基金和银行到期的利息

  $ 235,370     $ 66       0.11

%

  $ 168,563     $ 531       1.27

%

持有供出售的按揭贷款

    14,618       64       1.78       4,953       61       4.95  

可供出售的债务证券

                                               

应税

    654,733       2,295       1.42       435,047       2,395       2.21  

免税

    6,442       45       2.83       14,563       94       2.60  

总证券

    661,175       2,340       1.44       449,610       2,489       2.23  
                                                 

联邦住房贷款银行股票

    10,640       57       2.17       11,284       71       2.53  
                                                 

SBA Paycheck Protection Program(PPP)贷款

    627,173       7,025       4.54                    

非购买力平价贷款

    2,978,587       30,015       4.09       2,891,668       33,778       4.70  

贷款总额

    3,605,760       37,040       4.17       2,891,668       33,778       4.70  

生息资产总额

    4,527,563       39,567       3.54       3,526,078       36,930       4.21  

信贷损失拨备减少

    53,856                       37,340                  

无息资产:

                                               

现金和银行到期款项

    47,720                       44,189                  

房舍和设备,净值

    57,652                       58,042                  

银行自营人寿保险

    33,320                       32,635                  

应计应收利息及其他

    98,437                       86,515                  

总资产

  $ 4,710,836                     $ 3,710,119                  
                                                 

计息负债:

                                               

存款:

                                               

计息需求

  $ 1,368,855     $ 357       0.11

%

  $ 986,083     $ 811       0.33

%

储蓄

    218,119       5       0.01       170,074       18       0.04  

货币市场

    848,726       115       0.05       734,246       992       0.54  

时间

    380,286       1,033       1.10       426,371       2,141       2.02  

有息存款总额

    2,815,986       1,510       0.22       2,316,774       3,962       0.69  
                                                 

根据回购协议出售的证券

    46,937       5       0.04       33,413       16       0.19  

购买的联邦基金

    9,599       2       0.08       10,326       29       1.13  

联邦住房贷款银行预付款

    29,270       176       2.44       73,939       429       2.33  
                                                 
                                                 

计息负债总额

    2,901,792       1,693       0.24       2,434,452       4,436       0.73  

无息负债:

                                               

无息活期存款

    1,278,193                       803,468                  

应计应付利息及其他

    86,030                       68,497                  

总负债

    4,266,015                       3,306,417                  

股东股权

    444,821                       403,702                  

总负债和股东权益

  $ 4,710,836                     $ 3,710,119                  

净利息收入

          $ 37,874                     $ 32,494          

净息差

                    3.30

%

                    3.48

%

净息差

                    3.39

%

                    3.71

%

 

64

 

补充信息-平均资产负债表和利率(FTE)

 

 

平均贷款余额包括非权责发生贷款的本金余额,以及贷款保费、折扣、手续费/成本等非劳动收入,不包括作为担保借款计入的参与贷款。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,参与贷款平均分别为500万美元和700万美元。

 

 

在FTE基础上的利息收入包括额外的利息收入,如果投资于某些免税的利息收入资产,这些资产是在缴纳联邦税的资产上产生相同的税后收入的。市政证券和免税贷款的利息收入是在FTE基础上计算的,联邦所得税税率为21%。在截至2021年和2020年3月31日的三个月里,利息收入的近似税额调整分别为4.9万美元和4.8万美元。

 

 

利息收入包括截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月分别为600万美元(与PPP相关的550万美元)和43.5万美元的贷款费用。贷款利息收入可能会受到收取的预付费水平和与购买贷款相关的增值的影响。

 

 

净利息收入是Bancorp收益中最重要的组成部分,代表总利息收入减去总利息支出。净利息收入水平取决于生息资产、计息存款和借款的组合和数量,以及利率的变化。

 

 

NIM表示在FTE基础上的净利息收入占总平均利息收入资产的百分比。

 

 

净息差(FTE)是所有可赚取利息的资产所赚取的应税等值利率减去计息负债成本之间的差额。

 

 

由ASC 320产生的投资性证券的公允市值调整,投资*债务和股权证券它作为其他资产的组成部分包括在内。

 

65

 

资产负债管理与利率风险

 

管理利率风险是金融服务业的基础。利率风险管理的首要目标是抵消利率变化对净利润的影响。通过考虑表内和表外金融工具,管理层评估利率敏感性,目标是在审慎的资本充足率、流动性需求、市场机会和客户要求的约束下优化净利息收入。

 

利率模拟灵敏度分析

 

Bancorp使用盈利模拟模型来估计和评估一年期预测中利率立即变化对盈利的影响。模拟模型的设计反映了计息资产和计息负债的动态变化。通过估计利率波动的影响,该模型可以近似估计利率风险敞口。这一模拟模型被管理层用来衡量给定时间点特定利率变化的近似结果。因此,该模型是一种工具,用于显示给定利率情景下的收益趋势,可能不会显示实际或预期结果。

 

Bancorp的利率模拟敏感性分析详细说明,利率上调100个基点将对利息收入产生轻微负面影响,而利率上调200个基点将对净利息收入产生积极影响。这些结果归因于超过一半的可变利率贷款组合目前处于或接近最低利率,因为在短期利率超过这些最低利率之前,这些收益率不会增加。例如,可变利率贷款组合的很大一部分与Prime捆绑在一起,下限利率为4.00%。鉴于截至3月31日Prime的利率为3.25%,2021年的短期利率必须增加超过75个基点,这些贷款才能高于其最低利率。

 

利率上升情况下净利息收入的整体增长主要是由于可变利率贷款和短期投资的重新定价比存款和短期借款更快。立即重新定价的资产余额在下降100个基点的情况下会导致净利息收入估计下降,因为非到期存款的利率不能充分降低,以抵消利息收入下降的影响。这些估计数汇总如下。

 

   

差饷的变动

 
   

-200

   

-100

   

+100

   

+200

 
   

基点

   

基点

   

基点

   

基点

 

与2021年3月31日的基准净利息收入相比变化%

    不适用       -5.42 %     -0.82 %     1.71 %

 

 

Bancorp的贷款组合目前由大约71%的固定利率贷款和29%的可变利率贷款组成,固定利率部分(不包括PPP贷款)的定价通常基于发起时与五年期国债曲线的利差,可变部分定价基于持续的与Prime(约60%)或一个月期伦敦银行同业拆借利率(约40%)的利差。截至2021年3月31日,Bancorp的贷款组合(不包括PPP贷款)由大约65%的固定利率贷款和35%的可变利率贷款组成,过去几个季度,C&I组合的波动压低了可变利率百分比。

 

Bancorp定期与希望对冲利率上升风险的借款人进行利率掉期交易,同时与另一经批准的独立交易对手签订条款基本匹配的抵消性利率掉期交易。这些是未指定的衍生工具,在资产负债表上按公允价值确认,随着利率的波动,公允价值的变化记录在其他非利息收入中。由于抵销合约的配套条款,除了抵押品拨备可减轻不履行风险的影响外,初始确认后的公允价值变动对盈利的影响微乎其微,因此不包括在上述模拟分析结果中。有关更多信息,请参阅标题为“资产和负债按公允价值计量和报告。

 

此外,Bancorp使用衍生金融工具作为其利率风险管理的一部分,包括利率互换。这些利率互换被指定为现金流对冲,如标题为“衍生金融工具。对于这些衍生品,收益或亏损的有效部分被报告为保险公司的一部分,随后被重新分类为收益,作为在对冲的预测交易影响收益的期间对利息支出的调整。

 

66

 

信贷损失准备金

 

以下是对贷款ACL变化的分析,包括拨备和选定的比率:

 

   

截至三个月

 
   

三月三十一号,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

 
                 

期初余额

  $ 51,920     $ 26,791  

采用ASC 326的影响

          8,221  

信用恶化时购买的贷款的初始ACL

          1,635  

调整后的期初余额

    51,920       36,647  

贷款信贷损失准备金

    (1,200 )     5,550  

总冲销

    (122 )     (174 )

总回收率

    116       120  

净贷款(冲销)回收

    (6 )     (54 )

期末余额

  $ 50,714     $ 42,143  

平均贷款

  $ 3,605,760     $ 2,891,668  

贷款对平均贷款的信贷损失准备金(1)

    -0.03 %     0.19 %

净贷款(冲销)回收到平均贷款(1)

    0.00 %     0.00 %

贷款占总贷款比例的ACL

    1.40 %     1.43 %

贷款占总贷款比例的ACL(不包括购买力平价)(2)

    1.68 %     1.43 %

贷款与平均贷款之比的ACL

    1.41 %     1.46 %

 

(1)比率不按年计算

(2)见标题为非GAAP财务指标非GAAP指标与GAAP指标的对账标准

 

截至2021年3月31日的三个月,信贷损失准备金净收益为150万美元,其中包括120万美元的贷款信贷损失准备金收益和275,000美元的表外风险信贷损失准备金收益。相比之下,截至2020年3月31日的三个月期间,信贷损失费用拨备为590万美元,其中包括560万美元的贷款信贷损失拨备和375,000美元的表外敞口信贷损失拨备。贷款和表外风险的信贷损失准备金在Bancorp的综合收益表中反映为一个净数字,而相应的贷款和资产负债表外风险的ACL分别反映为贷款总额的减少和Bancorp综合资产负债表中其他负债的一个组成部分。

 

截至2021年3月31日的贷款信贷损失准备金是指根据管理层的判断,在CECL模式下将贷款的ACL维持在适当水平所需的费用金额。贷款的ACL金额的确定是复杂的,涉及高度的判断和主观性。见标题为“”的脚注主要会计政策的列报和汇总依据有关Bancorp的ACL方法的详细讨论,请参阅本文件和Bancorp截至2020年12月31日的10-K表格年度报告。

 

自2020年1月1日起采用ASC 326后,Bancorp记录到ACL的贷款增加了820万美元,扣除DTA影响后的留存收益相应减少。此外,与以前分类的PCI贷款相关的160万美元的不可增加收益率标记在贷款的摊余成本基础和相应的ACL之间重新分类,随后在2020年第三季度冲销,不会对拨备费用产生影响。采用ASC 326后的调整将贷款余额的ACL提高到2020年1月1日的3700万美元。

 

截至2021年3月31日,贷款ACL总额为5100万美元,而2020年12月31日为5200万美元,分别占同期贷款总额的1.40%和1.47%。截至2021年3月31日,总贷款(不包括PPP贷款)的ACL为1.68%,而2020年12月31日为1.74%。根据PPP贷款组合的100%SBA担保(截至2021年3月31日,总计6.13亿美元(扣除未摊销递延费用)和截至2020年12月31日的5.5亿美元),Bancorp没有为ACL内的这些贷款的潜在损失预留准备金。请参阅标题为“非GAAP财务指标“非公认会计原则与公认会计原则衡量标准的对账。

 

67

 

Bancorp在2021年第一季度记录了120万美元的贷款信贷损失费用净收益,因为失业率预测继续改善,并正在接近长期历史水平,从而降低了截至2021年3月31日的贷款ACL。在截至2021年3月31日的三个月期间,CECL模型中的其他因素也有所改善,因为在此期间最低限度的亏损继续积极地增加了公司的亏损历史。相比之下,Bancorp记录了550万美元的贷款信贷损失拨备,以及截至2020年3月31日的三个月期间。2020年的拨备受到大流行造成的经济危机、其对国家失业率预测调整的相应影响、CECL模型内的调整以及贷款组合变化的重大影响。

 

Bancorp的贷款组合是多样化的,没有明显的信贷集中。从地理上看,大多数贷款都是向路易斯维尔、印第安纳波利斯和辛辛那提MSA的借款人发放的。津贴的充足性受到持续监测,管理层认为,截至2021年3月31日的津贴余额足以吸收截至财务报表日期贷款组合中可能存在的损失。

 

虽然与贷款的ACL分开,并记录在合并资产负债表上的其他负债中,但表外信贷敞口的ACL在2020年12月31日至2021年3月31日期间也出现了下降。2021年第一季度,表外信贷敞口拨备净收益为275,000美元,因为几乎所有适用的贷款部门的准备金损失百分比都出现了下降,这与普遍改善的模型因素一致。截至2021年3月31日,表外信贷敞口的ACL为510万美元,而截至2020年12月31日为540万美元。

 

非利息收入

 

   

截至3月31日的三个月,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

   

$CHANGE

   

%变化

 
                                 

财富管理和信托服务

  $ 6,248     $ 6,218     $ 30       0

%

存款服务费

    944       1,283       (339 )     (26 )

借记卡和信用卡收入

    2,273       1,980       293       15  

库房管理费

    1,540       1,284       256       20  

抵押贷款银行收入

    1,444       846       598       71  

净投资品销售额和佣金

    464       466       (2 )     (0 )

银行自营人寿保险

    161       179       (18 )     (10 )

其他

    770       280       490       175  

非利息收入总额

  $ 13,844     $ 12,536     $ 1,308       10

%

 

在截至2021年3月31日的三个月里,非利息收入总额分别比2020年同期增加了130万美元,即10%。截至2021年3月31日的三个时期,非利息收入占总收入的26.8%,定义为净利息收入和非利息收入,而2020年同期分别为27.9%。在截至2021年3月31日的三个月里,WM&T服务占总非利息收入的45.1%,而2020年同期分别为49.6%。

 

WM&T服务:

 

WM&T收入的规模使Bancorp有别于其他类似资产规模的社区银行。按市值计算,截至2021年3月31日,AUM总计39.9亿美元,而2020年3月31日为29.6亿美元,2020年12月31日为38.5亿美元。2021年3月31日至2020年3月31日期间AUM的大幅增长主要归因于自2020年初与大流行相关的最初下降以来股市的大幅升值,以及新业务净额的增长。

 

与2020年同期相比,在截至2021年3月31日的三个月里,WM&T的收入分别增加了3万美元。上述股票市场升值,加上新业务的发展,推动了2021年第一季度收入比2020年第一季度的增长,后者受益于一笔重要的非经常性遗产费,这有助于抵消与流行病相关的股市下跌。

 

68

 

管理账户赚取的经常性费用是根据AUM市值的百分比计算的,通常按月评估。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月里,经常性费用(通常占WM&T收入的绝大多数)增加了43.9万美元,增幅为8%。WM&T收入的一部分,最主要的是遗嘱执行人、保险和一些与员工福利计划相关的费用,本质上是非经常性的,这些收入的时间与相关的管理活动相对应。因此,这类收费会有较大的期间波动。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月的非经常性费用总额减少了409,000美元,降幅为73%,这归因于上文提到的去年第一季度录得的巨额遗产费。

 

WM&T和他们的客户之间的合同不允许基于绩效的收费,因此,WM&T的收入没有一个是基于绩效的。管理层相信,WM&T部门将继续将Bancorp的财务业绩作为重要因素,并为收入来源提供战略多样性。

 

按账户类型划分的WM&T服务收入明细:

 

   

截至3月31日的三个月,

 

(单位:千)

 

2021

   

2020

 
                 

投资咨询

  $ 2,740     $ 2,422  

个人信任

    1,678       2,185  

个人投资退休

    1,216       1,054  

公司退休

    372       351  

基金会和捐赠基金

    176       144  

保管和保管

    35       33  

经纪和保险服务

    20       10  

其他

    11       19  
                 

WM&T服务收入总额

  $ 6,248     $ 6,218  

 

上表显示,WM&T费用收入集中在投资咨询和个人信托账户中。WM&T费用主要基于AUM,并为个人/公司帐户和/或根据帐户类型定制的费用结构和/或根据帐户类型定制的费用结构以及其他因素量身定做,这些因素具有较大的关系,而支付较低百分比的AUM费用。例如,对于投资管理、不可撤销的信托、可撤销的信托、个人个人退休账户和只持有固定收益证券的账户,都有经常性的AUM费用结构。公司退休计划服务可以包括一次性转换费和随后的经常性AUM费用。虽然也有遗产结算的收费结构,但收到的收入往往是非经常性的。费用结构在开户时达成一致,随后的任何修订都将以书面形式传达给客户。赚取的费用不是基于业绩,也不是基于投资策略或交易。

 

按帐户类型管理的资产:

 

AUM(不包括在资产负债表中)从2020年12月31日的38.5亿美元增加到2021年3月31日的39.9亿美元,具体如下:

 

   

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 

(单位:千)

 

受管

   

非托管(1)

   

总计

   

受管

   

非托管(1)

   

总计

 

投资咨询

  $ 1,599,336     $ 31,284     $ 1,630,620     $ 1,547,742     $ 72,696     $ 1,620,438  

个人信任

    732,665       112,723       845,388       721,150       112,053       833,203  

个人投资退休

    526,075       3,566       529,641       506,005       3,241       509,246  

公司退休

    37,806       553,474       591,280       40,006       481,222       521,228  

基金会和捐赠基金

    300,483       2,606       303,089       281,986       2,532       284,518  
                                                 

小计

  $ 3,196,365     $ 703,653     $ 3,900,018     $ 3,096,889     $ 671,744     $ 3,768,633  

保管和保管

          89,085       89,085             83,004       83,004  
                                                 

总计

  $ 3,196,365     $ 792,738     $ 3,989,103     $ 3,096,889     $ 754,748     $ 3,851,637  

 

(1)非管理型资产是指WM&T部门没有投资决定权的资产。

 

69

 

截至2021年3月31日和2020年12月31日,分别约80%的AUM得到了积极管理。公司退休计划账户主要由参与者主导的资产组成,托管和保管账户的数量微不足道。

 

按投资类别划分的受管信托资产:

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

计息存款

  $ 118,402     $ 168,344  

财政部和政府机构的义务

    29,756       31,719  

州、县和市的义务

    117,395       119,344  

货币市场共同基金

    9,834       58,493  

股票型共同基金

    831,339       752,476  

其他共同基金-固定、平衡和市政基金

    477,005       441,275  

其他票据和债券

    170,343       165,828  

普通股和优先股

    1,318,009       1,238,973  

房地产抵押贷款

    189       190  

房地产

    52,535       51,682  

其他杂项资产(1)

    71,558       68,565  
                 

管理的总资产

  $ 3,196,365     $ 3,096,889  

 

(1)包括以客户为导向的工具,包括权利、认股权证、年金、保险单、单位投资信托、 以及石油和天然气权利。

 

管理资产投资于市值容易确定的工具,其中大部分对市场波动很敏感,截至2021年3月31日,其中约67%投资于股票,33%投资于固定收益证券,而截至2020年12月31日,这一比例分别为64%和36%。这一构成在不同时期是相对一致的,WM&T部门没有持有自营共同基金。

 

其他非利息收入来源:

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月存款服务费减少了33.9万美元,降幅为26%,其中包括不充足的资金费用和其他基于活动的费用。与该行业一致的是,客户行为和交易量都受到了疫情的影响,以及政府继续努力将其对经济的影响降至最低,如刺激付款、购买力平价(PPP)资金和更有利可图的失业补偿。其结果是,存款余额连续几个月保持在或接近创纪录水平,这反过来又导致透支账户减少。这些趋势大大加剧了过去几年整个行业透支支票账户所赚取的手续费收入的下降。虽然Bancorp自2020年4月首次经历与大流行相关的交易量大幅下降以来已经有了显著的改善,但管理层无法预测这一收入来源何时或是否会恢复到大流行前的水平。

 

借记卡和信用卡收入包括交换收入、附属费用和从卡处理商获得的奖励。由于交易量增加和客户群持续扩大,截至2021年3月31日的三个月,借记卡和信用卡收入与2020年同期相比增加了29.3万美元,增幅为15%。与去年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,借记卡总收入增加了22.8万美元,增幅为17%,信用卡总收入增加了6.5万美元,增幅为10%。

 

金库管理费主要包括向商业客户提供现金管理服务所赚取的费用。这一类别继续成为Bancorp持续增长的收入来源,在截至2021年3月31日的三个月里,与2020年同期相比增加了256,000美元,增幅为20%。新产品的销售和客户基础的扩大帮助Bancorp的财务管理部门克服了疫情带来的挑战。在大流行期间,对Bancorp的国库产品的需求有所增加,因为这些产品使客户能够在分散的环境中更有效地运营。此外,2021年第一季度,涉及现有客户的销售努力导致在线服务、报告、ACH发起、远程存款和防欺诈服务增加。Bancorp预计,随着客户基础的持续增长和Bancorp财务管理平台内提供的服务套装不断扩大,这一收入类别将继续增加。

 

70

 

抵押贷款银行收入主要包括抵押贷款销售收益和MSR摊销抵消的贷款服务收入。Bancorp的抵押贷款银行部门主要发放住宅抵押贷款,在二级市场出售,主要出售给FNMA。所售按揭贷款的利率在贷款结算前与借款人和投资者锁定,因此Bancorp不承担与持有待售贷款相关的利率风险。Bancorp为购买和再融资提供传统的、VA和FHA融资,以及为首次购房者提供的计划。按揭贷款利率直接影响按揭银行部门的业务量。在截至2021年3月31日的三个月里,抵押贷款银行收入分别比2020年同期增加了59.8万美元,即71%,这是因为持续的低长期利率激励了再融资活动,并导致抵押贷款银行收入上升。包括销售收益在内,Bancorp在2021年前三个月销售了8600万美元的贷款,而2020年同期分别为3200万美元。尽管与历史标准相比,目前的抵押贷款渠道仍然强劲,但Bancorp预计,随着尚未进行再融资的潜在客户池萎缩,利率升至过去一年经历的绝对低水平以上,交易量将随着时间的推移而正常化。

 

2020年第四季度,世行选择在资产负债表上保留抵押贷款银行部门提供的FNMA合格二级市场单一家庭住宅房地产贷款的精选部分,以努力部署一部分过剩流动性,而不是在AFS债务证券组合中购买抵押贷款支持证券。继续到2021年,作为这一战略的一部分,2021年第一季度保留了约3200万美元的15/30年期固定利率贷款,收益率约为2.84%,放弃了通常在抵押贷款银行收入中确认的约120万美元的销售收益。

 

净投资产品销售佣金和手续费主要来自股票、债券和共同基金的销售,以及经纪账户的打包费用。套餐费用是指将经纪、咨询、研究和管理等一系列服务捆绑在一起的投资项目的费用,并基于资产的一定比例。Bancorp主要通过与第三方经纪交易商的安排,通过其分支网络部署其财务顾问,而较大的管理账户则由Bancorp的WM&T部门提供服务。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月期间,净投资产品销售佣金和手续费减少了2000美元。

 

Boli资产代表某些关键员工的人寿保险保单的现金退保价值,这些员工同意Bancorp成为部分此类保单的受益人。根据保单获得的现金退还价值和任何死亡抚恤金的相关变化被记录为非利息收入。这笔收入用于抵消各种员工福利的成本。在截至2021年3月31日的三个月里,Boli的收入与去年同期相比减少了1.8万美元。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,其他非利息收入增加了49万美元,增幅为175%。这一增长是由于第一季度收到的掉期费用大幅增加,以及传统BOLI计划以外的某些人寿保险单的价值升值。

 

71

 

非利息支出

 

   

截至3月31日的三个月,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

   

$CHANGE

   

%变化

 
                                 

补偿

  $ 12,827     $ 12,233     $ 594       5

%

雇员福利

    3,261       3,167       94       3  

入住率和设备净值

    2,045       1,831       214       12  

技术与通信

    2,346       2,063       283       14  

借记卡和信用卡处理

    705       656       49       7  

市场营销和业务发展

    524       560       (36 )     (6 )

邮资、印刷费和供应品

    409       441       (32 )     (7 )

法律和专业

    862       623       239       38  

FDIC保险

    405       129       276       214  

摊销对税收抵免合伙企业的投资

    31       36       (5 )     (14 )

基于资本和存款的税收

    458       1,030       (572 )     (56 )

其他

    1,100       806       294       36  

非利息支出总额

  $ 24,973     $ 23,575     $ 1,398       6

%

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,非利息支出总额增加了140万美元,增幅为6%。在截至2021年3月31日的三个月里,薪酬和员工福利占Bancorp非利息支出总额的64.4%,而2020年同期为65.3%。

 

薪酬,包括工资、激励、奖金和基于股票的薪酬,在截至2021年3月31日的三个月里,与2020年同期相比增加了59.4万美元,增幅为5%。这一增长归因于基于业绩的年度加薪、更高的奖金应计费用以及相当于全职员工的增加。截至2021年3月31日,净全职相当于员工总数为638人,而2020年12月31日为641人,2020年3月31日为618人。

 

员工福利包括不包括在薪酬中的所有与人员相关的费用,其中最重要的项目是医疗保险、工资税和员工退休计划缴费。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月期间,员工福利增加了94,000美元,增幅为3%,与上文提到的全职相当于员工的整体增幅一致。

 

净占用和设备费用主要包括折旧、租金、财产税、水电费和维护费。资本资产增加的成本以折旧费用的形式流经资产的整个生命周期的损益表。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,净入住率增加了21.4万美元,增幅为12%。这一增长是由于2020年下半年增加了两个新分支机构,一个在路易斯维尔,一个在辛辛那提MSA,加上有利的租赁会计系统预测调整,导致去年第一季度贷记费用。

 

技术和通信费用包括计算机软件摊销、设备折旧、借记卡和信用卡处理费用,以及与保持和提高客户交付渠道、信息安全和内部资源质量所需技术投资有关的支出。与2020年同期相比,在截至2021年3月31日的三个月中,技术支出增加了283,000美元,增幅为14%,这与Bancorp于2020年第三季度迁移到托管核心环境的数据存储扩展和相关费用增加一致。

 

Bancorp外包借记卡和商业信用卡业务的处理,这为公司带来了可观的收入。这些费用随着交易量的变化而波动。与去年同期相比,截至2021年3月31日的三个月期间,借记卡和信用卡处理费用增加了4.9万美元,增幅为7%,部分原因是交易量的增加和客户群的扩大,从而增加了借记卡和信用卡的非利息收入。

 

72

 

营销和业务开发费用包括与推广Bancorp相关的所有成本,包括社区支持、留住客户和获得新业务。与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月内,营销和业务开发费用减少了3.6万美元,降幅为6%。这一下降与大流行导致的客户实物互动减少相对应,这导致旅行和娱乐费用减少,此外,与大流行前相比,广告费用也有所下降。

 

在截至2021年3月31日的三个月里,法律和专业费用比去年同期增加了23.9万美元,增幅为38%,这是因为与即将进行的肯塔基银行股份收购有关的费用约为40万美元。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,FDIC保险增加了27.6万美元,增幅为214%。与购买力平价驱动的更大资产负债表一致,Bancorp较高的杠杆率导致FDIC保险费用增加。此外,截至2020年3月31日的三个月受益于FDIC在2019年国家FDIC准备金率达到目标水平后首次发放的最后一部分小机构信贷。

 

税收抵免伙伴关系产生联邦所得税抵免,对于Bancorp在税收抵免伙伴关系中的每一项投资,扣除相关费用后的税收优惠对净收入产生积极影响。根据基础投资的时间和规模,信用额度和相应的费用可能会有很大的不同。在截至2021年3月31日的三个月里,与这些投资相关的摊销费用与去年同期相比减少了5000美元,降幅为14%。

 

在截至2021年3月31日的三个月里,基于资本和存款的税收与2020年同期相比减少了572,000美元,降幅为56%,这与肯塔基州金融机构从基于资本的特许经营税过渡到肯塔基州企业所得税的做法一致,从2021年1月1日起生效。

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月,其他非利息支出增加了29.4万美元,增幅为36%。这一增长在很大程度上是由于2020年第一季度出售了一处银行所有的房产,这导致了一笔记入其他非利息支出的巨额收益。

 

截至2021年3月31日的三个月,Bancorp的效率比率为48.29%,高于2020年同期的52.35%。剔除对税收抵免合作伙伴关系投资的摊销,调整后的效率比率(一项非GAAP指标)在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内分别为48.23%和52.27%。请参阅标题为“非GAAP财务指标 用于将非GAAP衡量标准与GAAP衡量标准进行对账。

 

73

 

所得税费用

 

所得税费用和ETR的比较如下:

 

   

截至3月31日的三个月,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

   

$/bps更改

   

%变化

 
                                 

所得税费用

  $ 5,461     $ 2,250     $ 3,211       143 %

实际税率

    19.4 %     14.5 %  

490 bps

      34 %

 

与2020年同期相比,截至2021年3月31日的三个月ETR出现波动,主要原因如下:

 

 

Bancorp投资于某些产生联邦所得税抵免的合伙企业。从整体上看,这些投资的税收优惠超过了摊销费用,对净利润产生了积极的影响。这些交易的时间和规模可能会因时期而异。截至2020年3月31日的ETR包括一个大型历史性税收抵免项目的预期全年收益,该项目于去年12月完成,有助于在截至2020年3月31日的三个月内将ETR降低5.9%。

 

ETR的股票补偿部分随着SAR行使活动的水平而波动。截至2021年3月31日的三个月,与2020年同期相比,锻炼活动明显增加,今年第一季度ETR下降了3.0%,而2020年同期的增幅不到1%。

 

肯塔基州在2019年通过了一项立法,要求金融机构从2021年开始从基于资本的特许经营税过渡到肯塔基州的企业所得税,并允许提交合并肯塔基州所得税申报单的实体共享某些税收属性,包括结转净营业亏损。这些变化使2021年第一季度的ETR提高了3.2%。

 

74

 

财务状况2021年3月31日与2020年12月31日

 

概述

 

截至2021年3月31日,总资产从2020年12月31日的46亿美元增加到48亿美元,增幅为1.85亿美元,增幅为4%。净贷款增长1.05亿美元,AFS债务证券组合增加8500万美元,推动了2021年前三个月的增长。

 

截至2021年3月31日,总负债增加1.83亿美元,增幅4%,从2020年12月31日的42亿美元增至44亿美元。存款总额增加2.11亿美元,但部分被FHLB预付款和其他负债的减少所抵消。截至2021年3月31日,存款余额仍处于创纪录水平,因为持续的联邦刺激努力支撑了个人和商业存款,而围绕疫情的不确定性导致客户群总体上保持了更高的余额。

 

现金和现金等价物

 

截至2021年3月31日,现金和现金等价物增加了1500万美元,增幅为5%,截至2021年3月31日,现金和现金等价物为3.33亿美元,而2020年12月31日为3.18亿美元。过去12个月,现金和现金等价物的平均余额增加了7000万美元,增幅为33%。Bancorp继续保持较高的流动性水平,这可归因于购买力平价、存款增长和当前的经济不确定性。

 

AFS债务证券

 

截至2021年3月31日,AFS债务证券增加了8500万美元,增幅为15%,达到6.72亿美元,而2020年12月31日为5.87亿美元。Bancorp在2021年第一季度继续积极增长投资证券组合,通过购买1.4亿美元的AFS债务证券,努力部署部分过剩流动性,这是2020年下半年颁布的一项战略。计划摊销和提前还款活动增加(主要在MBS投资组合中),以及第一季度后期利率环境上升导致的市场贬值,部分抵消了与购买活动相关的增长。

 

商誉

 

截至2021年3月31日,Bancorp的资产负债表上记录了1300万美元的商誉。可能引发商誉减损的事件包括经济状况恶化、依赖市场的倍数或指标下降、整体财务表现的负面趋势以及监管行动。更具体地说,股价的持续下跌可以被认为是一种触发事件。管理层将商业银行部门的公允价值与资产负债表上记录的账面价值和其他因素进行了比较,并根据截至2020年9月30日的测试得出其商誉没有受损的结论。此外,Bancorp的股票在2020年全年和2021年前三个月的交易价格都高于账面价值。

 

其他资产和其他负债

 

截至2021年3月31日,其他资产减少200万美元,降幅2%,至7000万美元。截至2021年3月31日,其他负债减少了2200万美元,降幅为25%,从2020年12月31日的8800万美元降至6600万美元。

 

为某些贷款客户维持的利率掉期交易的市值变动,对其他资产和其他负债的增加起了很大作用。Bancorp与希望对冲利率上升风险的借款人进行这些利率掉期交易,同时与经批准的独立交易对手签订条款基本匹配的抵消性利率掉期交易。由于Bancorp与借款方(资产)和交易对手(负债)有协议,这些是未指定的衍生工具,并通过资产和相关负债按公允价值在资产负债表上确认。由于抵销合约的配套条款及抵押品拨备可减轻任何不履行风险,公允价值变动对相关资产及负债具有抵销作用。出于这个原因,第一季度由于利率上升而经历的市值变化导致了与这些交易相关的资产和负债的减少。有关更多信息,请参阅标题为“衍生金融工具。

 

此外,各种应计项目的减少,如员工激励性薪酬和福利、税收抵免缴款和其他一般负债,导致了2020年12月31日至2021年3月31日期间其他负债的下降。

 

75

 

截至2021年3月31日,Bancorp的其他无形资产(MSR和CDI)或其他长期资产没有发生任何减值。

 

贷款

 

按主要贷款组合类别划分的扣除递延费用和成本后的贷款构成如下:

 

(千美元)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

   

$CHANGE

   

%变化

 
                                 

商业房地产--非业主自住

  $ 876,523     $ 833,470     $ 43,053       5 %

商业地产-业主自住

    527,316       508,672       18,644       4 %

总商业地产

    1,403,839       1,342,142       61,697       5 %
                                 

工商业术语

    509,567       525,776       (16,209 )     -3 %

工商业术语-购买力平价

    612,885       550,186       62,699       11 %

商业和工业信贷额度

    260,206       276,646       (16,440 )     -6 %

工商业合计

    1,382,658       1,352,608       30,050       2 %
                                 

住宅房地产-业主自住

    262,516       239,191       23,325       10 %

住宅房地产--非业主自住

    136,380       140,930       (4,550 )     -3 %

住宅房地产总量

    398,896       380,121       18,775       5 %
                                 

建设和土地开发

    281,815       291,764       (9,949 )     -3 %

房屋净值信用额度

    91,233       95,366       (4,133 )     -4 %

消费者

    51,058       44,606       6,452       14 %

租契

    14,115       14,786       (671 )     -5 %

信用卡-商业信用卡

    11,542       10,203       1,339       13 %

贷款总额(1)

  $ 3,635,156     $ 3,531,596     $ 103,560       3 %

 

(1)贷款总额包括保费、折扣、净贷款发放费和成本。

 

从2020年12月31日到2021年3月31日,贷款总额增加了1.04亿美元,增幅为3%,因为PPP和CRE投资组合的显著增长抵消了传统C&I投资组合的收缩。此外,抵押贷款银行部门保留了FNMA合格二级市场单一家庭住宅房地产贷款的一部分,推动了住宅房地产投资组合的稳健增长。2021年前三个月,贷款总额(不包括PPP贷款)增加了4100万美元,增幅为1%。由于更优惠的PPP贷款工具的可用性继续降低利用率,2021年前三个月的信贷额度使用率仍然低迷。总体而言,截至2021年3月31日,总信贷额度降至36.5%,而2020年12月31日和2020年3月31日分别为38.0%和45.2%,降幅主要集中在C&I投资组合。

 

截至2021年3月31日,PPP贷款为6.13亿美元(未摊销递延费用和成本总额为6.27亿美元)。虽然第一轮PPP于2020年8月8日到期,但第二轮PPP资金包括在CAA中,该协议于2020年12月27日签署成为法律。在截至2021年3月31日的三个月里,Bancorp发起了大约1600笔PPP贷款,总计2.32亿美元(扣除未赚取的递延费用和成本),涉及第二轮PPP,相关净费用收入为900万美元,将在前五年或贷款减免中确认。2021年3月30日,通过2021年PPP延期法案,PPP到期日延长至2021年5月31日。

 

截至2021年3月31日,Bancorp已收到SBA支付的约1700笔贷款,总计2.83亿美元,占PPP发起总金额的32%,另有1.38亿美元正在被宽恕。截至2021年3月31日,Bancorp与PPP相关的未确认费用净额约为1400万美元,一旦SBA还清或免除贷款,这笔费用将立即确认。这种宽恕的时机预计将对2021年剩余时间和2022年初的运营业绩产生重大影响。

 

76

 

根据CARE法案第4013条,并应经历与疫情相关的业务中断的借款人的请求,Bancorp延长了对受影响借款人的付款延期。根据客户证明的需要,Bancorp对一些直接受疫情影响的借款人将全额贷款付款或各自贷款的本金部分推迟了90天或180天。

 

截至3月31日,2021年未偿还全额延期偿还贷款总额为1,400万美元,占贷款组合(不包括PPP贷款)的0.45%,低于2020年12月31日的3,700万美元,或占总贷款(不包括PPP贷款)的1.24%。根据CARE法案,这些贷款延期没有被归类为TDR,也不包括在不良贷款统计数据中。虽然修改本身并未引发贷款风险评级下调至超过“通过”评级,但如果新冠肺炎的影响持续,借款人的经营状况没有改善,或者发生其他负面事件,则此类修改后的贷款可能会转变为潜在的问题贷款或问题贷款.CAA将TDR会计减免延长至1)国家紧急终止日期后60天或(2)2022年1月1日的较早者。管理层继续分析其市场不断变化的经济状况,同时密切监测信用指标,特别是与受影响最严重的细分市场相关的信用指标。

 

Bancorp的信贷敞口是多样化的,向个人和企业提供担保和无担保贷款。任何特定行业的集中度都不会超过未偿还贷款的10%。虽然Bancorp拥有多样化的贷款组合,但客户履行合同的能力在某种程度上取决于该客户开展业务的经济稳定性和/或行业。未偿还贷款和相关的无资金承诺主要集中在Bancorp目前的市场领域,包括路易斯维尔、印第安纳波利斯和辛辛那提MSA。

 

Bancorp偶尔与其他银行签订贷款参与协议,以分散信用风险。对于出售的某些参与贷款,Bancorp保留了对贷款的有效控制,通常是通过限制参与机构在未经Bancorp许可的情况下质押或出售其在贷款中的所有权份额。Bancorp GAAP要求这些贷款的参与部分被记录为担保借款。所有这些参与的贷款都包括在C&I和CRE贷款组合部分,相应的负债记录在其他负债中。截至2021年3月31日和2020年12月31日。

 

77

 

不良贷款和不良资产

 

不良贷款和资产汇总信息如下:

 

(千美元)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

非权责发生制贷款

  $ 12,913     $ 12,514  

问题债务重组

    15       16  

逾期90天或以上且仍在累积的贷款

    1,377       649  

不良贷款总额

    14,305       13,179  
                 

拥有的其他房地产

    281       281  

不良资产总额

  $ 14,586     $ 13,460  
                 

不良贷款占总贷款的比例

    0.39 %     0.37 %

不良贷款占总贷款的比例(不包括购买力平价)

    0.47 %     0.44 %

不良资产占总资产的比例

    0.30 %     0.29 %

贷款占不良贷款总额的ACL

    355 %     394 %

 

截至2021年3月31日,不良贷款占总贷款的比例为0.39%,而2020年12月31日为0.37%。截至2021年3月31日,不良贷款与总贷款之比(不含PPP贷款)为0.47%。请参阅标题为“非GAAP财务指标“非公认会计原则与公认会计原则衡量标准的对账。

 

截至2021年3月31日,不良资产总计包括46笔贷款,单笔金额高达1000万美元,一笔应计TDR贷款和持有待售的丧失抵押品赎回权的房地产。截至2021年3月31日持有的止赎房地产包括一处住宅房地产和一处CRE房产。

 

下表按投资组合列出了记录的非权责发生贷款投资:

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

商业房地产--非业主自住

  $ 10,305     $ 10,278  

商业地产-业主自住

    1,054       1,403  

总商业地产

    11,359       11,681  
                 

工商业术语

    363       6  

商业和工业信贷额度

          88  

工商业合计

    363       94  
                 

住宅房地产-业主自住

    810       413  

住宅房地产--非业主自住

    100       101  

住宅房地产总量

    910       514  
                 

建设和土地开发

           

房屋净值信用额度

    274       221  

消费者

    7       4  

租契

           

信用卡-商业信用卡

           

非权责发生制贷款总额

  $ 12,913     $ 12,514  

 

78

 

下表列出了不良贷款的摊余成本基础,以及没有相关ACL损失的非应计状态贷款的摊余成本基础:

 

(单位:千)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

商业房地产--非业主自住

  $ 212     $ 186  

商业地产-业主自住

    699       1,048  

总商业地产

    911       1,234  
                 

工商业术语

    363       6  

商业和工业信贷额度

          88  

工商业合计

    363       94  
                 

住宅房地产-业主自住

    810       413  

住宅房地产--非业主自住

    100       101  

住宅房地产总量

    910       514  
                 

建设和土地开发

           

房屋净值信用额度

    274       221  

消费者

    7       4  

租契

           

信用卡-商业信用卡

           

总计

  $ 2,465     $ 2,067  

 

拖欠贷款

 

截至2021年3月31日,拖欠贷款(包括所有逾期30天或以上的贷款)总额为600万美元,而2020年12月31日为1700万美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日,拖欠贷款总额分别为0.16%和0.48%。截至2021年3月31日,拖欠贷款与总贷款之比(不含PPP贷款)为0.20%。

 

79

 

信贷损失准备

 

贷款的ACL是根据公认会计原则在每个资产负债表日估计的贷款的估值津贴。当Bancorp认为一笔贷款的全部或部分无法收回时,适当的金额将被注销,ACL将减少相同的金额。后续恢复(如果有)在收到时记入ACL。见标题为“”的脚注重要会计政策摘要 以讨论Bancorp关于贷款的ACL方法。ACL可以针对特定贷款进行分配,但根据Bancorp的判断,贷款的整个ACL可用于任何应注销的贷款。他说:

 

下表列出了按贷款类别划分的ACL:

 

   

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 

(千美元)

 

已分配

津贴

   

占总数的百分比

前交叉韧带

   

ACL到总计

贷款 (1)

   

已分配

津贴

   

占总数的百分比

前交叉韧带

   

ACL到总计

贷款(1)

 
                                                 

商业房地产--非业主自住

  $ 20,062       40 %     2.29 %   $ 19,396       37 %     2.33 %

商业地产-业主自住

    7,065       14 %     1.34 %     6,983       13 %     1.37 %

总商业地产

    27,127       54 %     1.93 %     26,379       50 %     1.97 %
                                                 

工商术语(一)

    8,469       17 %     1.66 %     8,970       17 %     1.71 %

商业和工业信贷额度

    2,983       6 %     1.15 %     3,614       7 %     1.31 %

工商业合计

    11,452       23 %     1.49 %     12,584       24 %     1.57 %
                                                 

住宅房地产-业主自住

    3,292       6 %     1.25 %     3,389       7 %     1.42 %

住宅房地产--非业主自住

    1,709       3 %     1.25 %     1,818       3 %     1.29 %

住宅房地产总量

    5,001       9 %     1.25 %     5,207       10 %     1.37 %
                                                 

建设和土地开发

    5,527       11 %     1.96 %     6,119       12 %     2.10 %

房屋净值信用额度

    843       2 %     0.92 %     895       2 %     0.94 %

消费者

    395       1 %     0.77 %     340       1 %     0.76 %

租契

    235       0 %     1.66 %     261       1 %     1.77 %

信用卡-商业信用卡

    134       0 %     1.16 %     135       0 %     1.32 %

总计

  $ 50,714       100 %     1.68 %   $ 51,920       100 %     1.74 %

 

(1)

不包括PPP贷款组合,这不是基于100%SBA担保而预留的。

 

截至2021年3月31日,Bancorp的贷款ACL为5100万美元,而截至2020年12月31日为5200万美元。2021年第一季度,贷款ACL出现净下降,原因是失业率预测有所改善,净冲销微乎其微,基本CECL模型因素普遍改善,在截至2021年3月31日的三个月里,贷款增长速度超过了温和的贷款增长。

 

FRB经季节性调整的全国平民失业率是Bancorp的CECL模型中的主要亏损驱动因素,自2020年4月飙升至14.8%(截至2021年3月31日为6.0%)以来,过去几个月一直在稳步改善。失业率预测的改善和其他基本CECL模型因素的普遍改善,部分被第一季度贷款的温和增长(不包括PPP贷款)所抵消,推动截至2021年3月31日的三个月贷款信贷损失支出120万美元。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里,净冲销活动都是最低限度的。

 

疫情对Bancorp在贷款计算方面的季度ACL产生了实质性影响。虽然Bancorp尚未遇到导致与疫情相关的减记的信贷质量问题,但贷款的贷款计算和由此产生的信贷损失费用的ACL受到预测经济状况变化的重大影响。如果对经济状况的预测恶化,Bancorp可能会进一步增加其贷款所需的ACL,并记录额外的拨备支出。虽然CARE法案下延期付款的执行有助于信用质量比率的提高,但如果疫情的影响持续下去,资产质量在未来的测量期内可能会恶化。

 

80

 

虽然与贷款的ACL分开,并记录在合并资产负债表的其他负债中,但表外信贷敞口的ACL在2020年12月31日至2021年3月31日期间也出现了下降。2021年第一季度,净收益为275,000美元,作为表外敞口的信贷损失准备金,因为几乎所有适用的贷款部门的准备金损失百分比都出现了下降,这与普遍改善的模型因素一致。截至2021年3月31日,表外信贷敞口的ACL为510万美元,而截至2020年12月31日为540万美元。

 

存款

 

(千美元)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

   

$CHANGE

   

%变化

 
                                 

无息活期存款

  $ 1,370,183     $ 1,187,057     $ 183,126       15 %
                                 

计息存款:

                               

计息需求

    1,383,349       1,355,985       27,364       2 %

储蓄

    230,965       208,774       22,191       11 %

货币市场

    847,758       844,414       3,344       0 %
                                 

25万美元或以上的定期存款

    67,179       73,065       (5,886 )     -8 %

其他定期存款(1)

    300,528       319,339       (18,811 )     -6 %

定期存款总额

    367,707       392,404       (24,697 )     -6 %
                                 

有息存款总额

    2,829,779       2,801,577       28,202       1 %
                                 

总存款

  $ 4,199,962     $ 3,988,634     $ 211,328       5 %

 

(1)其中包括截至2021年3月31日和2020年12月31日的经纪存款分别为2,000万美元和2,500万美元。

 

从2020年12月31日到2021年3月31日,存款总额增加了2.11亿美元,增幅为5%,其中无息存款增加了1.83亿美元。截至2021年3月31日的三个月的平均存款余额比截至2020年12月31日的三个月增加了2.06亿美元。截至2021年3月31日,期末和平均存款余额都达到了创纪录的水平,因为PPP等持续的联邦计划在2021年前三个月推高了存款余额。

 

根据回购协议出售的证券

 

SSUAR以证券为抵押,并被视为融资;因此,与协议有关的证券被记录为资产,由保管机构持有,回购证券的义务反映为负债。所有协议背后的证券都在银行的控制之下。

 

截至2021年3月31日和2020年12月31日,SSUAR总额分别为5200万美元和4800万美元。大多数SSUAR都与立即重新定价的指数(如FFTR)挂钩。SSUAR的增加与客户因联邦刺激计划和经济不确定性而保持较高存款余额的大趋势一致。

 

FHLB进展

 

FHLB预付款在2020年12月31日至2021年3月31日期间减少了700万美元,降幅为24%,原因是在2021年第一季度,除了400万美元的可选免罚款预付款外,到期的预付款没有得到续签或更换。

 

第一季度结束后,Bancorp选择偿还1400万美元的定期预付款,加权平均成本为2.03%,到期前将产生47.4万美元的提前解约费。Bancorp之所以做出这一决定,是因为它在2020年和2021年第一季度实现的存款大幅增长推动了流动性过剩,再加上近期的低利率前景。Bancorp相信,假设短期利率保持在2021年3月31日的水平,它将在未来两年通过降低利息支出,大幅“赚回”提前终止罚款。

 

81

 

流动性

 

流动性管理的作用是确保资金可用于满足储户取款和借款人的信贷需求,同时最大化盈利能力。这是通过平衡资金需求的变化和资金供应的变化来实现的。流动性由可转换为现金的短期资产、AFS债务证券、Bancorp可获得的各种信贷额度以及从外部来源(主要是存款)吸引资金的能力提供。管理层相信,通过提供略高于市场利率的利率,它有能力随时增加存款。

 

Bancorp的资产/负债委员会由高级管理层组成,对Bancorp的流动性状况和状况负有直接监督责任。提供给管理层的一系列报告详细说明了内部流动性指标、流动资产组合的构成和水平、短期现金流债务的时间差异以及或有风险敞口利用Bancorp的流动性。

 

Bancorp最具流动性的资产包括现金和银行到期、FFS和AFS债务证券。截至2021年3月31日和2020年12月31日,FFS和计息存款总额分别为2.9亿美元和2.75亿美元。FFS通常有隔夜到期日,而银行的有息存款则可以随时取款。这些投资用于日常流动资金的一般用途。截至2021年3月31日和2020年12月31日,AFS债务证券组合的公允价值分别为6.72亿美元和5.87亿美元。该投资组合包括2600万美元的到期日和预计在未来12个月内摊销的AFS债务证券的现金流约1.48亿美元(基于截至2021年3月31日的假设提前还款速度)。与FFS和银行计息存款相结合,AFS债务证券提供了大量资源,以满足Bancorp存款资金基础的增长或减少。Bancorp承诺其投资证券组合的一部分,以确保公共基金、某些WM&T账户和SSUAR的现金余额。截至2021年3月31日,为这些目的质押的投资证券总额占AFS债务证券组合的73%,剩下约1.81亿美元的未质押AFS债务证券。

 

Bancorp拥有大量核心客户存款,定义为低于或等于25万美元的定期存款,活期、储蓄、货币市场存款账户,不包括经纪存款。截至2021年3月31日,这类存款总额为41亿美元,占Bancorp总存款的98%,而截至2020年12月31日,这类存款为39亿美元,占总存款的98%。*由于这些核心存款的波动性较小,而且往往通过长期的关系与Bancorp的其他产品捆绑在一起,因此不会给流动性带来不必要的压力。然而,Bancorp的许多个人储户目前保持着历史高位的余额。这些超额余额可能对市场利率更加敏感,潜在的下降可能会使Bancorp的流动性状况变得紧张。

 

截至2021年3月31日和2020年12月31日,Bancorp持有的经纪存款总额分别为2000万美元和2500万美元。这些存款将在2021年第三季度和第四季度到期。Bancorp不打算续签或替换这些存款。

 

截至2021年3月31日,总存款余额中包括3.49亿美元的公共资金,通常由Bancorp运营市场的地方政府机构和公立学区的账户组成。Bancorp认为这些都是长期的关系。

 

Bancorp是辛辛那提FHLB的成员。作为FHLB的成员,Bancorp可以使用FHLB的信贷产品。Bancorp将这些借款视为经纪存款的潜在低成本替代方案。截至2021年3月31日和2020年12月31日,FHLB的可用信贷总额分别为9.6亿美元和8.04亿美元。2021年前三个月可用信贷的增加是由于符合条件的贷款(那些为基于抵押品的借款能力质押的贷款)和FHLB使用的资格系数(用于计算基于抵押品的借款能力)都有所增加。有关更多细节,请参阅标题为“FHLB Advance”的脚注。此外,Bancorp与代理银行在2021年3月31日和2020年12月31日都有总计8000万美元的无担保可用FFP额度。

 

在正常业务过程中,Bancorp进行某些形式的表外交易,包括无资金支持的贷款承诺和信用证。*这些交易通过Bancorp的各种风险管理流程进行管理。Bancorp管理层在评估Bancorp的流动性时同时考虑表内和表外交易。

 

82

 

Bancorp的主要现金收入来源是作为该银行唯一股东向其支付的股息。正如题为“”的脚注中所讨论的那样承付款和或有负债,“自任何一年的1月1日起,本行可支付的股息金额等于本行前两年的净收入减去相同两年支付的任何股息。在2021年3月31日,根据银行持续的资本金要求,银行可以在没有监管批准的情况下向Bancorp支付相当于5300万美元的股息。

 

现金的来源和用途

 

现金流主要通过Bancorp的融资活动提供,包括从机构来源(如FHLB和FFP的垫款)筹集存款和借款,以及定期偿还贷款和AFS债务证券的现金流。这些资金主要用于促进Bancorp的投资活动,包括为投资组合提供贷款和购买证券。另一个重要的现金来源是银行经营活动的净收入。有关现金来源和使用的更多详细信息,请参阅合并现金流量表“在Bancorp的合并财务报表中。

 

承付款

 

在正常业务过程中,Bancorp参与了包含信用、市场和操作风险的活动,这些风险没有全部或部分反映在Bancorp的合并财务报表中,这些活动包括传统的表外信贷相关金融工具、经营租赁项下的承诺和长期债务。

 

Bancorp通过贷款承诺和备用信用证为客户提供表外信贷支持。截至2021年3月31日,未使用的贷款承诺比2020年12月31日增加了1000万美元。总体利用率的进一步下降推动现有信贷额度增加了5800万美元,但这部分被未来贷款承诺减少4800万美元所抵消。截至2021年3月31日,总平均信贷额度利用率降至36.5%,而2020年12月31日和2020年3月31日分别为38.0%和45.2%。由于客户利用购买力平价提供的更有利的融资,低迷的C&I信贷额度导致过去12个月的使用率急剧下降。

 

提供信贷的承诺是指只要有约定的抵押品,并且没有违反合同中规定的任何条件,就向客户放贷的协议。承诺通常有固定的到期日或其他终止条款。由于一些承诺额预计将到期而不动用,因此总承诺额不一定代表未来的现金需求。Bancorp在做出承诺和有条件担保时使用与资产负债表内工具相同的信贷和抵押品政策。Bancorp在个案的基础上评估每个客户的信誉。获得的抵押品金额是基于管理层对客户的信用评估。持有的抵押品各不相同,但可能包括应收账款、存货、证券、设备和房地产。然而,如果这些承诺被提取,如果我们的客户拖欠他们对我们产生的义务,我们在不考虑抵押品的情况下面临的信用损失的最大风险是这些工具的合同金额。

 

截至2021年3月31日和2020年12月31日,表外信贷敞口的ACL分别为510万美元和540万美元。ACL与贷款的ACL是分开的,并记录在合并资产负债表的其他负债中。2021年第一季度,净收益为275,000美元,作为表外敞口的信贷损失准备金,因为几乎所有适用的贷款部门的准备金损失百分比都出现了下降,这与普遍改善的模型因素一致。

 

截至2021年3月31日和2020年12月31日,Bancorp分别为ACL在表外信贷敞口积累了510万美元和540万美元的其他负债。由于第一季度基础CECL模型因素的改善,截至2021年3月31日的三个月,为表外信贷敞口的信贷损失拨备的净收益为275,000美元。

 

备用信用证是Bancorp为保证客户向第三方受益人履行义务而出具的有条件承诺。这些担保主要是为了支持商业交易。备用信用证的到期日一般为一到两年。

 

除了拥有的银行设施外,Bancorp还为某些分行设施签订了长期租赁安排。Bancorp还要求未来支付非合格固定收益退休计划、FHLB预付款和定期存款到期日。

 

见标题为“”的脚注承付款和或有负债“了解更多细节。

 

83

 

资本

 

截至2021年3月31日,股东权益总额为4.43亿美元,比2020年12月31日增加300万美元,增幅为1%,因为2270万美元的净收入被截至2021年3月31日的三个月期间AOCI和宣布的股息的大幅负变化所抵消。AOCI包括AFS债务证券和对冲工具的未实现净收益或净亏损,以及最低养老金负债,每个净额都扣除所得税。从2020年12月31日到2021年3月31日,AOCI减少了1200万美元,波动源于不断变化的利率环境和AFS债务证券投资组合的相应估值。请参阅“合并股东变动表权益 了解股权变动的更多细节。

 

2019年5月,Bancorp董事会批准了一项股票回购计划,授权回购至多100万股,约占Bancorp当时已发行普通股总数的4%。该计划将于2021年5月到期,除非另行延长或提前完成,否则Bancorp没有义务在该计划到期前回购任何具体的美元金额或股票数量。基于过去一年的经济发展和保本重要性的增加,2020年和2021年第一季度都没有回购股票。管理层不打算在短期内恢复股票回购。根据目前的回购计划,大约有741,000股股票仍有资格回购。

 

监管机构要求银行控股公司及其子公司银行达到基于风险的资本金标准。这些标准或比率衡量的是资本与资产负债表内风险和表外风险的关系。资产负债表和表外项目的价值都进行了调整,以反映信用风险。监管事项了解有关监管资本要求以及Bancorp和银行资本比率的更多细节。该银行超过了资本充足所需的监管资本比率。监管框架没有为控股公司定义充足的资本。管理层在考虑扩张计划时,会考虑增长对资本比率的影响。

 

下表列出了Bancorp的综合资本比率和银行的基于风险的资本比率:

 

   

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

基于风险的资本总额(1)

               

整合

    13.39

%

    13.36

%

银行

    13.06       12.99  
                 

普通股一级风险资本(1)

               

整合

    12.32       12.23  

银行

    11.99       11.85  
                 

一级风险资本(1)

               

整合

    12.32       12.23  

银行

    11.99       11.85  
                 

杠杆(2)

               

整合

    9.46       9.57  

银行

    9.20       9.26  

 

(1)根据监管机构基于风险的资本准则,衍生品和表外信用敞口的资产和信贷等值金额被分配到广泛的风险类别。每个风险类别的美元总额乘以该类别的相关风险权重。加权值相加,得出Bancorp的总风险加权资产。这些比率是根据平均资产计算的。

 

(2)这一比率是根据平均资产计算的。

 

如上表所示,从2020年12月31日到2021年3月31日,Bancorp和世行的杠杆率都出现了下降。杠杆率由一级资本除以调整后的季度平均资产组成,受到PPP参与导致的资产负债表持续增长的负面影响。

 

银行业监管机构已将该行归类为资本充足。为了满足资本充足以便迅速采取纠正行动的定义,银行必须拥有最低6.5%的普通股一级风险资本比率、8.0%的一级风险资本比率、10.0%的总风险资本比率和5.0%的一级杠杆率。

 

84

 

此外,为了避免对资本分配的限制,包括向高管支付股息和某些可自由支配的奖金,Bancorp和银行必须持有2.5%的资本保护缓冲,由普通股一级风险资本组成,高于普通股一级风险资本比率、一级风险资本比率和总风险资本比率的最低风险资本要求,这些资本比率被认为是充分资本化所必需的。截至2021年3月31日,包括资本保护缓冲在内的充足资本最低比率为6.0%的普通股一级风险资本比率、8.5%的一级风险资本比率和10.5%的总风险基础资本比率。

 

Bancorp继续超过监管机构对所有计算的要求。除了资本保护缓冲外,Bancorp和银行还打算维持符合或超过FRB和FDIC定义的“资本充足”要求的资本头寸。

 

在联邦银行监管机构于2020年3月27日发布的临时最终规则允许下,Bancorp选择了推迟采用ASC 326对监管资本的估计影响的选项。金融工具信用损失, 或CECL, 该法案于2020年1月1日生效。采用ASC 326的最初影响,以及采用ASC 326后ACL季度增长的25%(统称为“过渡调整”)被宣布推迟两年。两年后,过渡调整的累计金额将成为固定金额,并将在三年内平均逐步取消监管资本计算,其中75%在第三年确认,50%在第四年确认,25%在第五年确认。五年后,暂时性的监管资本收益将完全逆转。如果Bancorp没有选择推迟CECL的监管资本影响,Bancorp和银行在ASC 326采用后的资本比率将超过资本充裕的水平。

 

非GAAP财务指标

 

下表提供了根据GAAP的股东权益总额与有形股东权益(一种非GAAP披露)的对账。除了银行业监管机构定义的每股有形账面价值之外,Bancorp还提供每股有形账面价值,这是一种非GAAP衡量标准,因为它被投资者广泛用作评估资本充足率的手段。

 

(千美元,每股数据除外)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

股东权益总额(简写为GAAP(A))

  $ 443,232     $ 440,701  

减去:商誉

    (12,513 )     (12,513 )

减去:核心存款无形

    (1,885 )     (1,962 )

有形普通股权益--非GAAP(C)

  $ 428,834     $ 426,226  
                 

总资产-GAAP(B)

  $ 4,794,075     $ 4,608,629  

减去:商誉

    (12,513 )     (12,513 )

减去:核心存款无形

    (1,885 )     (1,962 )

有形资产--非公认会计准则(D)

  $ 4,779,677     $ 4,594,154  
                 

总股东权益与总资产之比(GAAP)(a/b)

    9.25 %     9.56 %

有形普通股权益与有形资产之比--非GAAP(c/d)

    8.97 %     9.28 %
                 

总流通股(E)

    22,781       22,692  
                 

每股账面价值-GAAP(a/e)

  $ 19.46     $ 19.42  

每股有形普通股权益-非GAAP(c/e)

    18.82       18.78  

 

85

 

贷款占非购买力平价贷款总额的ACL代表贷款的ACL除以贷款总额减去PPP贷款。不良贷款占非PPP贷款总额的比例为不良贷款,除以贷款总额减去PPP贷款。拖欠贷款占非购买力平价贷款总额的比例为拖欠贷款(包括所有逾期30天或以上的贷款),除以贷款总额减去购买力平价贷款。Bancorp认为,这些非GAAP比率很重要,因为它们在取消PPP贷款后提供了可比的比率,这些贷款由SBA完全担保,并未在ACL中分配。

 

(千美元)

 

2021年3月31日

   

2020年12月31日

 
                 

贷款总额-GAAP(A)

  $ 3,635,156     $ 3,531,596  

减少:购买力平价贷款

    (612,885 )     (550,186 )

非购买力平价贷款总额-非GAAP(B)

  $ 3,022,271     $ 2,981,410  
                 

贷款的ACL(C)

  $ 50,714     $ 51,920  

不良贷款(D)

    14,305       13,179  

拖欠贷款(E)

    5,994       16,939  
                 

贷款占贷款总额的ACL-GAAP(c/a)

    1.40 %     1.47 %

贷款占贷款总额的ACL-非GAAP(c/b)

    1.68 %     1.74 %
                 

不良贷款占总贷款的比例-GAAP(d/a)

    0.39 %     0.37 %

不良贷款占总贷款的比例-非GAAP(d/b)

    0.47 %     0.44 %
                 

拖欠贷款占总贷款的比例-GAAP(e/a)

    0.16 %     0.48 %

拖欠贷款占总贷款的比例--非GAAP(e/b)

    0.20 %     0.57 %

 

效率比率是一种非GAAP衡量标准,等于总的非利息支出除以净利息收入FTE和非利息收入之和。这一比率不包括投资证券的销售、催缴和减值的净收益(亏损)(如果适用)。除了效率比率,Bancorp还考虑调整后的效率比率。Bancorp认为,这一点很重要,因为在消除了与税收抵免合伙企业投资摊销相关的非利息支出波动后,它提供了一个可比的比率。

 

FTE基础上的净利息收入包括如果对某些免税利息收入资产的投资是在联邦、州和地方税的资产上产生相同的税后收入,那么本可以赚取的额外利息收入。

 

   

截至3月31日的三个月,

 

(千美元)

 

2021

   

2020

 
                 

非利息支出总额(简写为GAAP(A))

  $ 24,973     $ 23,575  

减去:对税收抵免伙伴关系的投资摊销

    (31 )     (36 )

非利息支出总额-非GAAP(C)

  $ 24,942     $ 23,539  
                 

总净利息收入(FTE)

  $ 37,874     $ 32,494  

非利息收入总额

    13,844       12,536  

减去:出售证券的损益

           

总收入-GAAP(B)

  $ 51,718     $ 45,030  
                 

效率比率-GAAP(a/b)

    48.29 %     52.35 %

效率比率-非GAAP(c/b)

    48.23 %     52.27 %

 

86

 

第三项关于市场风险的定量和定性披露。

 

本项目所要求的信息包括在第一部分第二项中。“管理对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

 

项目4.         控制和程序。

 

截至本报告所述期间结束时,Stock Yards Bancorp,Inc.的管理层在其首席执行官和首席财务官的参与下,对公司的披露控制和程序(根据1934年证券交易法第13a-15(E)条的规定)的有效性进行了评估。基于这一评估,公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至本报告所述期间结束时,这些披露控制和程序是有效的。此外,在本报告所涵盖的会计季度内,公司对财务报告的内部控制(根据1934年证券交易法第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

 

第二部分其他信息

 

第一项。         法律诉讼。

 

2021年4月9日,肯塔基银行股份有限公司(KBI)的一名据称的股东向肯塔基州波旁县巡回法院提起诉讼,挑战我们与KBI合并的提议。保罗·帕肖尔诉肯塔基银行股份有限公司等人案。(案件编号21-CI-00109),将KBI、KBI董事会、Stock yards Bancorp,Inc.和Stock Yards Bancorp(“合并子公司”)的全资子公司H.Meyer Merge子公司列为被告。起诉书中指控,除其他事项外,个别被告在考虑和批准拟议的合并交易时,违反了他们作为KBI董事的受托责任,并造成有关拟议交易的重大误导性和不完整的信息。该起诉书还指控,在考虑和批准拟议的合并交易时,个别被告违反了他们作为KBI董事的受托责任,并造成有关拟议交易的重大误导性和不完整的信息。Stock Yards Bancorp and Merge Sub协助和教唆KBI董事在拟议的交易中违反受托责任的指控。起诉书除其他外,寻求初步和永久禁令,阻止被告继续、完成或完成拟议的交易,除非KBI向KBI股东提供所有重要信息,允许他们就提议的交易做出完全知情的投票或评估决定,并采取和实施一项程序或程序,以获得提供最佳可用条款的合并协议。2021年4月28日,Stock Yards Bancorp and Merge Sub在征得其他被告的同意后,向美国肯塔基州东区地区法院提交了中央分部的撤诉通知,将案件从波旁巡回法院转移到美国地区法院(案件编号5:21-CV-00108-REW),以便进行所有进一步的诉讼。

 

2021年4月30日,KBI的一名所谓股东向美国纽约南区地区法院提起诉讼,挑战我们与KBI拟议的合并。在起诉书中,标题为Alex Ciccotelli诉Kentucky BancShares,Inc.等人。(案件1:21-CV-03865-LAP),将KBI、KBI董事会、Stock Yards Bancorp和合并子公司列为被告。起诉书称,除其他事项外,起诉书进一步声称,个别被告向KBI的股东发布与拟议的交易有关的委托书/招股说明书,违反了1934年《证券交易法》(1934 Act)第14(A)条和由此颁布的第14a-9条规则,其中包含重大错误陈述和遗漏,KBI作为这些陈述的发行人负有责任。起诉书进一步声称,个人被告和Stock Yards Bancorp应对委托书/招股说明书中被指控的错误陈述和遗漏承担责任,因为委托书/招股说明书中的错误陈述/招股说明书中存在重大错误陈述和遗漏。*起诉书进一步声称,个人被告和Stock Yards Bancorp对委托书/招股说明书中被指控的错误陈述和遗漏负有责任禁止被告继续、完成或完成拟议交易的初步和永久性禁令,即指示个别被告发布一份委托书/招股说明书的命令,该声明/招股说明书不包含任何重大错误陈述或遗漏,如果被告完成拟议交易,还将判给重判损害赔偿金。KStock Yards Bancorp、KBI和KBI董事会认为,诉讼中声称的指控是没有根据的。

 

Bancorp和银行是在正常业务过程中出现的各种其他法律程序的被告。目前并无该等诉讼待决,或据管理层所知,任何不利决定可能会导致Bancorp或本行的业务或综合财务状况出现重大不利变化。

 

87

 

第二项。         未登记的股权证券销售和收益的使用

 

下表显示了Bancorp在截至2021年3月31日的三个月内回购普通股的相关信息。

 

   

总数

的股份

购得(1)

   

平均值

支付的价格

每股

   

总人数

以下列方式购买的股份

公开的一部分

已宣布的计划或

节目

   

平均值

价格

付费单位

分享

   

最大数量

可能还会有的股票

根据

计划或计划

 
                                         

1月1日-1月31日

    4,542     $ 42.70           $          

2月1日-2月28日

    7,967       46.06                      

3月1日-3月31日

    44,508       53.23                      

总计

    57,017     $ 51.39           $       741,196  

 

 

(1)

在截至2021年3月31日的三个月期间回购的股票代表为缴纳到期税款而预扣的股票。

 

自2019年5月22日起,Bancorp董事会批准了一项股票回购计划,授权回购100万股,约占Bancorp当时已发行普通股总数的4%。根据适用的证券法,股票回购预计将不时在公开市场或私下协商的交易中进行。该计划将于2021年5月到期,除非另有延期或提前完成,否则该公司没有义务在该计划到期前回购任何具体的美元金额或数量的股票。2020年和2021年第一季度都没有回购股票。管理层不打算在短期内恢复回购。约有741,000股仍有资格回购

 

在本报告所涵盖的季度内,没有注册人的股权证券在未经注册的情况下出售。

 

第6项         展品。

 

以下证物作为本报告的一部分存档或提供:

 

展品

 

  展品说明
     
31.1   依据“萨班斯-奥克斯利法案”第302条对主要行政人员的认证
     
31.2   根据萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官
     
32    依据“美国法典”第18编第1350条(根据“萨班斯-奥克斯利法案”第902条通过)对首席执行官和首席财务官的认证
     
101   以下材料摘自Stock Yards Bancorp Inc.截至2021年3月31日的季度10-Q报表,其格式为内联XBRL格式:(I)综合资产负债表,(Ii)综合收益表,(Iii)综合全面收益表,(Iv)综合股东权益变动表,(V)综合现金流量表和(Vi)综合财务报表附注。
     
104   Stock Yards Bancorp Inc.截至2021年3月31日的季度Form 10-Q报告的封面采用内联XBRL格式,包含在附件101中。

 

88

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

 

 

库场Bancorp,Inc.

(注册人)

   
   

日期:2021年5月7日

作者:/s/詹姆斯·A·希尔布兰德

詹姆斯·A·希尔布兰德

董事长兼首席执行官(首席执行官)

   
   

日期:2021年5月7日

/s/T.Clay Stinnett

T.Clay Stinnett,执行副总裁,财务主管和

首席财务官(首席财务官)

 

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